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文檔簡介

1、五金倉庫管理及領用制度一、目的為了加強五金倉庫的管理工作,做到庫存物資帳、物相符,安全儲存,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行,特制定本制度。二、范圍 倉庫工作人員及公司各部門三、職責倉庫管理員負責物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。四、內容1物資的入庫管理1.1物資入庫憑物資送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù),特殊物資須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質保書的應隨貨同行,一并交予倉管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的,倉管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區(qū),由經(jīng)辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。1.2 物資到公司后,倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量或重量進行核對、清點,無誤后辦理交接手續(xù)。對入庫物資

2、核對、清點后,專用物資需經(jīng)使用人或主管、主任檢驗后,倉管員及時填寫入庫單,倉管員、財務各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款掛帳憑證。 1.3 物資入庫驗收時,倉管員要嚴格把關,有若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符、規(guī)格型號不符、外觀質量不好或數(shù)量(重量)短缺等情況時,應先妥善保管好物資,做好標記,及時通知采購人員,由其負責處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。1.4 倉庫應設立物資待驗區(qū)。物資入庫時應先存放于待驗區(qū),待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。2物資的出庫領用管理2.1各部門或個人領用五金、工具等一律要填寫領料單,倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單不符合審批程序、字據(jù)不清或被涂改的

3、,倉管員有權拒絕發(fā)放物資。2.1.1 生產(chǎn)類物資: 1)各主管、主任的授權簽字金額在500元以下(指單件),合乎授權權限簽字的領料單方可辦理出庫;2)金額在500 至3000元的領料,須經(jīng)生產(chǎn)廠長簽字方可出庫; 3)超過以上金額的領料,須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可出庫。 2.1.2 非生產(chǎn)類物資1)各主管、主任的授權簽字金額在100元以下; 2)金額在100至 1000元的領料,須經(jīng)生產(chǎn)廠長簽字方可出庫。 3)超過以上金額的領料,須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可出庫。 2.2 倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。物資發(fā)放時,需經(jīng)雙方當場驗明,由領料人在出庫單上簽字認可。特殊情況下,可先行發(fā)放,但需于

4、第二天補齊相關手續(xù)。2.3 領料人員所需物資無庫存,倉管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫計劃單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。 2.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,倉管員有權制止和糾正其行為。 2.5 庫存物資在不影響質量和使用的情況下,應堅持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領數(shù)發(fā)給,不準隨意發(fā)整不發(fā)零。2.6 以舊(廢)換新的物資,一律交舊領新,領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人在上面簽字。對一切五金工具、電動工具、電工儀表等的發(fā)放,原則上以壞(舊)換好(新)。對于價值高的貴重物料發(fā)放,應由公司領導審批,并按計劃到倉

5、庫領用,否則一律不能發(fā)放。對所換的壞(舊)件應集中存放,有計劃地進行維修處理,盡量翻新再用。對收回的壞(舊)件應建立明細帳,對維修后能用的亦要建立明細帳。2.7倉庫內的一切物資、工具原則上不得外借,如需借出,需經(jīng)部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記,借用時間不得超過3天。倉管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的,由借用人(單位)賠償。3物資的安全、衛(wèi)生管理3.1 倉庫管理工作,要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸煙,無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。3.2保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應做到溝渠暢通,無污泥雜草。4、物資的帳務管理4.1、物資在收發(fā)后應及時做好登記,帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細帳目,不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、帳物相符。4.2、倉管員應做好每月的庫存物資盤點工作,做到收發(fā)準確、手續(xù)完備。庫存報表要及時準確,月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因,報主管部門審批,由

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