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文檔簡介
1、泓域咨詢 /輸電線路鐵塔緊固件項目資金申請報告輸電線路鐵塔緊固件項目資金申請報告xxx有限公司目錄第一章 項目背景分析9一、 影響行業(yè)的有利因素和不利因素9二、 輸電線路緊固件行業(yè)發(fā)展概況10三、 項目實施的必要性13第二章 項目緒論15一、 項目名稱及投資人15二、 編制原則15三、 編制依據(jù)16四、 編制范圍及內容16五、 項目建設背景17六、 結論分析17主要經濟指標一覽表19第三章 產品方案與建設規(guī)劃22一、 建設規(guī)模及主要建設內容22二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領22產品規(guī)劃方案一覽表22第四章 選址分析25一、 項目選址原則25二、 建設區(qū)基本情況25三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展30四、 社會
2、經濟發(fā)展目標31五、 產業(yè)發(fā)展方向31六、 項目選址綜合評價32第五章 建筑物技術方案34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表36第六章 運營模式分析38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度43第七章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第八章 法人治理結構54一、 股東權利及義務54二、 董事56三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第九章 工藝技術分析66一、 企業(yè)技術研發(fā)分析66二、 項目技術工藝分析68三、 質量管理69四、 項目技術流程70五、 設備選
3、型方案71主要設備購置一覽表72第十章 原輔材料分析73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十一章 勞動安全生產74一、 編制依據(jù)74二、 防范措施76三、 預期效果評價79第十二章 進度實施計劃80一、 項目進度安排80項目實施進度計劃一覽表80二、 項目實施保障措施81第十三章 環(huán)境保護分析82一、 編制依據(jù)82二、 環(huán)境影響合理性分析83三、 建設期大氣環(huán)境影響分析83四、 建設期水環(huán)境影響分析84五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析84六、 建設期聲環(huán)境影響分析84七、 營運期環(huán)境影響85八、 環(huán)境管理分析86九、 結論及建議88第十四章 項目
4、投資分析90一、 投資估算的編制說明90二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十五章 經濟效益及財務分析98一、 基本假設及基礎參數(shù)選取98二、 經濟評價財務測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表102三、 項目盈利能力分析102項目投資現(xiàn)金流量表104四、 財務生存能力分析105五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表107六、 經濟評價結論107第十六章 招投
5、標方案108一、 項目招標依據(jù)108二、 項目招標范圍108三、 招標要求109四、 招標組織方式111五、 招標信息發(fā)布115第十七章 風險評估116一、 項目風險分析116二、 項目風險對策118第十八章 項目總結120第十九章 附表附錄122主要經濟指標一覽表122建設投資估算表123建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表125總投資及構成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表128綜合總成本費用估算表129利潤及利潤分配表130項目投資現(xiàn)金流量表131借款還本付息計劃表132報告說明大型緊固件生產商通過多年的經營、對客戶需
6、求的精準把握,開發(fā)特色產品、不斷滿足市場的新需求,適應市場變化,往往在某些細分行業(yè)內占據(jù)了較高的市場份額,樹立了良好的品牌形象。企業(yè)品牌的經營是新進入者在短時間內難以實現(xiàn)的。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資35560.41萬元,其中:建設投資27462.26萬元,占項目總投資的77.23%;建設期利息692.37萬元,占項目總投資的1.95%;流動資金7405.78萬元,占項目總投資的20.83%。項目正常運營每年營業(yè)收入75500.00萬元,綜合總成本費用60872.90萬元,凈利潤10697.81萬元,財務內部收益率22.70%,財務凈現(xiàn)值17526.03萬元,全部投資回收期5.80年。本期項
7、目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目背景分析一、 影響行業(yè)的有利因素和不利因素1、有利因素
8、(1)下游行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來機遇緊固件廣泛應用各種機械、電力、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結構、工具及儀器儀表等領域,與裝備制造業(yè)的發(fā)展緊密相關。隨著我國經濟穩(wěn)定發(fā)展,緊固件下游產業(yè)需求持續(xù)提高,為緊固件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展帶來機遇。(2)產業(yè)政策對行業(yè)的引導和支持2018年9月,國家能源局印發(fā)關于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設工作的通知,加快推進特高壓工程建設,新增核準特高壓工程數(shù)量;2020年2月,國家電網陸續(xù)出臺了應對疫情影響全力恢復建設助推企業(yè)復工復產的舉措、2020年重點工作任務等文件,積極推進在建重點工程建設,加大新投資項目開工力度,特高壓投資加速釋放,迎來新的建設周期。2020年4
9、月20日的國家發(fā)改委新聞發(fā)布會上,首次明確了“新基建”的范圍,包括信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施三個方面以及5G、特高壓、城際高鐵和軌道交通、人工智能等七大領域的建設內容。受益于產業(yè)政策的引導和支持,輸電線路緊固件和軌道交通緊固件行業(yè)發(fā)展將大大加速。2、不利因素(1)原材料議價能力較弱目前,緊固件行業(yè)內企業(yè)規(guī)模普遍較小,但上游鋼材、銅、鋁、鋅等屬于基礎原材料,企業(yè)規(guī)模較大。行業(yè)內企業(yè)在向供應商采購時議價能力相對較弱,對原材料價格波動的抗風險能力較弱,在一定程度上影響了行業(yè)的利潤水平。(2)勞動力價格上升帶來的成本壓力加大緊固件行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè),近年來,中國勞動力市場正經歷較大的
10、結構性轉變,企業(yè)勞動力用工成本逐步上升,用工難、用工貴的問題較為突出,勞動力價格和供給將是長期影響行業(yè)發(fā)展的重要問題。二、 輸電線路緊固件行業(yè)發(fā)展概況輸電線路緊固件市場依托于國家電網建設,按照國家電網公司工作會議部署,未來幾年將重點發(fā)展電網特高壓。特高壓輸電指交流電壓等級在1000kV及以上、直流電壓在800kV及以上的輸電技術,具有輸送容量大、傳輸距離遠、運行效率高和輸電損耗低等技術優(yōu)勢。特高壓的發(fā)展符合我國國情。中國的能源資源中心與電力負荷中心呈現(xiàn)明顯的不平衡特征,我國80%的能源分布在西部和北部,而75%的電力消耗則集中在中部和東部,電力需求增長長期位于中東部地區(qū),供需中心的距離達100
11、0km到3000km。因此,高容量、長距離低損耗的特高壓輸電成為西電東送、北電南送的最佳選擇,并且其建設需求將保持長期穩(wěn)定的增長。中國特高壓輸電工程發(fā)展經歷了四個階段,第一階段是2006-2010年,社會用電量持續(xù)維持高位,電網大力推動基礎建設,建成第一條直流、交流特高壓項目;2011-2013年為第二階段,特高壓工程進入第一輪建設高峰,期間核準開工建設“兩交三直”工程;第三階段是2014-2017年,期間核準開工建設“八交八直”,掀起特高壓建設的第二輪高峰;第四階段為2018年至今,國家能源局印發(fā)關于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設工作的通知規(guī)劃“七交五直”12條線路,新一輪特高壓建設重啟
12、。從2006年以來,發(fā)展特高壓先后納入我國國民經濟和社會發(fā)展“十一五”、“十二五”、“十三五”規(guī)劃綱要,根據(jù)北極星輸配電網的數(shù)據(jù)顯示,截至2019年底,國家電網已累計建成“11交11直”特高壓工程,項目累計投資超過4,300億元。尤其今年以來受新冠疫情影響,加之全球貿易摩擦持續(xù)升溫,國家加大對基礎設施的投入。2020年4月20日的國家發(fā)改委新聞發(fā)布會上,首次明確了“新基建”的范圍,包括信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施三個方面以及5G、特高壓、城際高鐵和軌道交通、人工智能等七大領域的建設內容。“特高壓”項目具有投資規(guī)模大、產業(yè)鏈長、帶動力強等優(yōu)勢,成為“新基建”的重頭戲。2020年2月,
13、國家電網出臺一系列政策,包括應對疫情影響助推企業(yè)復工復產舉措、2020年改革攻堅重點工作安排及國家電網有限公司2020年重點工作任務,提出積極推進新基建重點工程項目,加大新投資項目開工力度。在國家電網有限公司2020年重點工作任務中,明確年內核準南陽荊門長沙、南昌長沙、荊門武漢、駐馬店武漢、武漢南昌特高壓交流,白鶴灘江蘇、白鶴灘浙江特高壓直流等5交2直共7條特高壓工程;加快推動閩粵聯(lián)網、北京東、晉北、晉中、蕪湖特高壓變電站擴建、川藏鐵路配套等電網工程前期工作。在國家分布式能源網絡戰(zhàn)略部署下,西電東送將持續(xù)擁有顯著的市場需求,我國特高壓輸電建設潛力依然龐大。放眼“十四五”,到2022年,我國將完
14、成安徽蕪湖、山西晉中等十余個特高壓變電站擴建工程,預計開展“五交五直”共10條新規(guī)劃特高壓線路工程的核準和動工建設;到2025年,中國將有超過30條新建特高壓線路工程迎來相繼核準。根據(jù)賽迪顧問“新基建”之特高壓產業(yè)發(fā)展及投資機會白皮書,預計到2022年,中國特高壓產業(yè)及其產業(yè)鏈上下游相關配套環(huán)節(jié)所帶動的總投資規(guī)模將達到4,140億元;到2025年,特高壓產業(yè)與其帶動產業(yè)整體投資規(guī)模將達5,870億元。國家電網建設、尤其是特高壓電網建設加速,將帶動裝備制造、技術服務、建設安裝等領域業(yè)績增長,推動電力互聯(lián)網、配電網等智能網格快速發(fā)展,電網建設項目的推進將帶動輸電線路緊固件行業(yè)整體提速。三、 項目實
15、施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精
16、密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第二章 項目緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱輸電線路鐵塔緊固件項目(二)項目投資人xxx有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置
17、緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當?shù)赜欣麠l件,因地制宜,充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現(xiàn)“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。三、 編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20
18、162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。四、 編制范圍及內容1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。五、 項目建設背景隨著2025中國制造,“一帶一路”、供給側結構性改革,必將會推進中國制造業(yè)的新發(fā)展機遇,中國緊固件
19、行業(yè)基本上保持著穩(wěn)健平緩的增長。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標,必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取,就一定能夠把握住機遇乘勢而上,就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約75.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx千件輸電線路鐵塔緊固件的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財
20、務估算,項目總投資35560.41萬元,其中:建設投資27462.26萬元,占項目總投資的77.23%;建設期利息692.37萬元,占項目總投資的1.95%;流動資金7405.78萬元,占項目總投資的20.83%。(五)資金籌措項目總投資35560.41萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)21430.23萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額14130.18萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):75500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):60872.90萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):10697.81萬元。4、財務內部收益率(
21、FIRR):22.70%。5、全部投資回收期(Pt):5.80年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):28835.25萬元(產值)。(七)社會效益經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設
22、具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積89851.271.2基底面積31000.001.3投資強度萬元/畝358.962總投資萬元35560.412.1建設投資萬元27462.262.1.1工程費用萬元24045.882.1.2其他費用萬元2665.172.1.3預備費萬元751.212.2建設期利息萬元692.372.3流動資金萬元7405.783資金籌措萬元35560.413.1自籌資金萬元21430.233.2銀行貸款萬元14130.184營業(yè)收入萬元75500.00正常運營年份5總成本費用
23、萬元60872.906利潤總額萬元14263.747凈利潤萬元10697.818所得稅萬元3565.939增值稅萬元3028.0210稅金及附加萬元363.3611納稅總額萬元6957.3112工業(yè)增加值萬元23486.4313盈虧平衡點萬元28835.25產值14回收期年5.8015內部收益率22.70%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元17526.03所得稅后第三章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積50000.00(折合約75.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積89851.27。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定
24、達產年產xx千件輸電線路鐵塔緊固件,預計年營業(yè)收入75500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1輸電線路鐵塔緊固件千件xxx2輸電線路鐵塔緊固件千件xxx3輸電線路鐵塔緊固件千件xxx4.千件5
25、.千件6.千件合計xx75500.00但與國外先進水平相比,我國緊固件行業(yè)技術水平差距仍然較大,主要體現(xiàn)在生產設備和原材料上。我國大部分緊固件生產企業(yè)規(guī)模小、生產技術落后、裝備差、工藝革新慢、表面處理水平較差,導致我國緊固件行業(yè)低水平產品生產能力過剩,而高檔緊固件產品供不應求;另外,國內緊固件用鋼的品種、規(guī)格、質量尚不能完全滿足緊固件行業(yè)的要求,致使本該在冶金工業(yè)中解決的工序被轉移到緊固件企業(yè),目前僅有少數(shù)企業(yè)能夠憑借自身較強的綜合實力解決此問題。隨著鋼鐵去產能及環(huán)保升級,特別是環(huán)保風暴來臨,河北、浙江、江蘇、廣東等地很多緊固件企業(yè)之前的價格優(yōu)勢、勞動力成本優(yōu)勢在減弱,環(huán)保升級造成環(huán)保投入成本
26、增加,低端產品競爭越來越激烈,利潤越來越低,轉型升級的需求越來越強烈。未來,自動化智能化冷鐓精密成型技術,大規(guī)格緊固件的冷鐓機技術和裝備,自動化熱處理生產線等創(chuàng)新緊固件技術將成為主要趨勢。第四章 選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,
27、與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況預計區(qū)域生產總值增長xx%以上,固定資產投資增長xx%以上,社會消費品零售總額增長xx%,進出口總額增長xx%以上,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長xx%。糧食總產達xx億斤。新增減稅降費xx億元,財政收入增長xx%。居民消費價格漲幅xx%。經濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、進中向好,“十三五”規(guī)劃經濟總量目標提前一年實現(xiàn)。當前,國內外形勢正在發(fā)生深刻復雜變化,來自各方面的風險挑戰(zhàn)明顯增多,區(qū)域發(fā)展面臨的外部環(huán)境依然嚴峻,必須增強憂患意識,做足做好應對更加困難局面的準備。同時更應當看到,創(chuàng)新活躍強勁、制造特色鮮明、生態(tài)資源良好、內陸腹地廣闊,在實施長三角一體化
28、發(fā)展和促進中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略等方面,都擁有許多重大機遇,完全有條件、有能力戰(zhàn)勝各種風險挑戰(zhàn),保持好的發(fā)展勢頭。今年發(fā)展的主要預期目標是:區(qū)域生產總值增長xx%,固定資產投資增長xx%左右,社會消費品零售總額增長xx%左右,進出口總額增長高于全國平均水平,財政收入增長保持上年水平,城鎮(zhèn)新增就業(yè)xx萬人以上,城鎮(zhèn)調查失業(yè)率xx%左右,居民消費價格漲幅xx%左右,城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長高于全國平均水平,農村常住居民人均可支配收入增長高于全國平均水平xx個百分點以上,現(xiàn)行標準下剩余的農村貧困人口全部脫貧,單位生產總值能耗降低、主要污染物排放量降低完成國家下達目標任務。2019年,堅持穩(wěn)中求進工作
29、總基調,深入貫徹新發(fā)展理念,落實高質量發(fā)展要求,深化供給側結構性改革,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定,全力建設“高質量產業(yè)之區(qū)、高品質宜居之城”,經濟高質量發(fā)展動能持續(xù)增強,社會大局保持和諧穩(wěn)定,人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年,是“十三五”規(guī)劃的收官之年,是全面建成小康社會的決勝之年。當前,世界經濟格局復雜多變,但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變,堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局,對標對表抓落實,沉心靜氣謀發(fā)展,努力推動經濟社會各項事業(yè)再上臺階。當前時期,仍然處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,但也面臨諸多矛盾交錯疊加的嚴峻挑戰(zhàn)。和平、發(fā)展的
30、時代主題沒有變,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展,世界經濟在深度調整中曲折復蘇。我國發(fā)展條件深刻變化,經濟發(fā)展進入新常態(tài),長期向好的基本面沒有改變,市場需求和發(fā)展空間依然巨大。隨著國家戰(zhàn)略的深入實施,地區(qū)在國家發(fā)展和開放大局中的地位進一步得到提升,發(fā)展的條件更加有利??偟膩砜?,當前時期,地區(qū)加快發(fā)展既面臨難得機遇,也面臨困難挑戰(zhàn),但優(yōu)勢大于困難,機遇大于挑戰(zhàn)。必須緊緊抓住難得的發(fā)展機遇,著力破解發(fā)展難題、厚植發(fā)展優(yōu)勢,走出一條內涵式集約發(fā)展的新路子。(一)發(fā)展機遇政策紅利的釋放為經濟社會發(fā)展創(chuàng)造了新條件。這些政策的效應將在當前逐步顯現(xiàn),將為跨越發(fā)展提供強大的政策支持和外部
31、動力。“四化”深度融合發(fā)展和改革創(chuàng)新的全面推進為經濟社會發(fā)展提供了新動力。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化“四化”深度融合、協(xié)同推進,將為產業(yè)升級轉型、城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展、擴大消費、拉動投資、擴展經濟發(fā)展空間,促進經濟社會發(fā)展提質增效升級提供強大引擎。隨著全面深化改革的深入推進,將進一步解放和發(fā)展社會生產力、激發(fā)和增強社會活力,對穩(wěn)定發(fā)展預期,增強發(fā)展信心,釋放改革紅利具有重要意義。隨著創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略的實施,將進一步激發(fā)全社會創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能,推動經濟發(fā)展方式轉變,形成可持續(xù)發(fā)展的新格局。城市經濟圈一體化建設為提升輻射帶動能力拓展了新空間。隨著地區(qū)基礎設施、產業(yè)發(fā)展、市場體系、基本公共服務
32、和社會管理、城鄉(xiāng)建設、生態(tài)環(huán)保六個一體化建設的加快推進,獨特的區(qū)位優(yōu)勢、便利的交通條件、良好的產業(yè)基礎和廣闊的市場空間,對發(fā)展性資源的吸引能力和聚集能力更加突顯,從而進一步擴大對周邊區(qū)域影響,提升輻射帶動能力。得天獨厚的資源和環(huán)境為經濟社會發(fā)展帶來了新優(yōu)勢。隨著人們對生活環(huán)境和自身健康的關注度不斷提高,對生態(tài)環(huán)境和生活品質的要求也日益提高,更加有利于地區(qū)將獨特的資源環(huán)境優(yōu)勢轉變?yōu)樾碌陌l(fā)展優(yōu)勢,更好地聚集人才、資金等各類要素資源,促進加快現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。重大項目建設為經濟社會發(fā)展提供了新支撐。隨著路網、航空網、能源保障網、水網、互聯(lián)網為重點的“五大基礎網絡”建設的全面提速,地區(qū)的基礎設施將更加完
33、善,將極大改善的發(fā)展條件和投資環(huán)境。隨著石油煉化、信息產業(yè)、生物醫(yī)藥、新材料等一批重大產業(yè)項目的相繼投產,將進一步增強產業(yè)實力,為經濟社會發(fā)展提供新的有力支撐。(二)面臨挑戰(zhàn)經濟較快增長壓力增大。從國際看,世界經濟緩慢復蘇,全球科技和產業(yè)變革步伐加快,地緣政治導致周邊環(huán)境更加復雜,不穩(wěn)定、不確定因素增多。從國內看,我國經濟發(fā)展進入“新常態(tài)”,經濟增長速度從高速轉向中高速。當前時期保持經濟快速增長的壓力增大。社會和諧穩(wěn)定壓力增大。隨著經濟社會發(fā)展,利益格局深刻調整,社會結構深刻變化,各種矛盾相互交織,群眾訴求日益多樣,社會治理面臨許多新情況、新問題和新挑戰(zhàn)。土地征用、房屋拆遷、城中村改造、勞資糾
34、紛、醫(yī)患糾紛及社會保障等方面問題不同程度存在,金融風險防范、安全生產存在不少隱患,人民群眾對環(huán)境保護、食品藥品安全等方面的關注和期待日益提高,利益矛盾主體呈現(xiàn)多元性、復雜性和對抗性特征。隨著網絡信息化的深入推進,一些矛盾沖突和不滿情緒容易被放大,成為社會關注的焦點問題,為政府處置應對帶來了新的挑戰(zhàn)。資源環(huán)境約束壓力增大。當前時期,處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展關鍵時期,保持經濟較快增長與環(huán)境承載能力之間的矛盾更加突出。從環(huán)境保護看,高耗能、高排放的產業(yè)比重過高,在短期內難以得到根本扭轉;流域水污染防治、水源地保護、石漠化治理等任務繁重。隨著國家提出更加嚴格的資源消耗控制和環(huán)境改善指標,對各地能源消
35、費、單位能耗、主要污染物和二氧化碳排放強度指標進行嚴格控制,要保持經濟持續(xù)快速發(fā)展,節(jié)能減排的壓力將會更加突出,環(huán)境保護和生態(tài)建設任重道遠。保持區(qū)域競爭優(yōu)勢的壓力增大。在市場化和經濟全球化的背景下,周邊城市為提升本地區(qū)的經濟發(fā)展水平,正利用各自的發(fā)展優(yōu)勢,在諸多領域開展全方位的角逐,區(qū)域之間資金、人才等要素的競爭更趨激烈。另外,隨著多極均衡發(fā)展和沿邊開放戰(zhàn)略的實施,各地區(qū)正加快發(fā)展、趕超跨越,城市之間的競爭日趨加劇。當前時期,保持區(qū)域競爭優(yōu)勢的壓力增大。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展堅持做大總量與優(yōu)化結構并重,傳統(tǒng)提升與新興壯大并舉,統(tǒng)籌全市產業(yè)布局。進一步培育壯大現(xiàn)代和新興產業(yè),促進信息技術廣泛滲透,加
36、快三次產業(yè)融合發(fā)展,推動產業(yè)邁向中高端,構建具有較強競爭力的新型產業(yè)體系。立足的資源稟賦,遵循產業(yè)發(fā)展規(guī)律,以產業(yè)轉型升級為主線,通過優(yōu)化產業(yè)布局和壯大產業(yè)集群,形成產業(yè)空間新格局。在優(yōu)化空間布局的基礎上,形成“定位明確、產業(yè)明晰、優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展”的產業(yè)發(fā)展新格局。四、 社會經濟發(fā)展目標建設高質高效、持續(xù)發(fā)展的經濟發(fā)展強市。經濟保持平穩(wěn)較快增長,產業(yè)結構優(yōu)化升級,實體經濟不斷壯大,質量效益明顯提高。創(chuàng)新驅動成為經濟社會發(fā)展的主要動力,科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效,開放型經濟達到新水平。產業(yè)強市成效顯著,項目建設鱗次櫛比,傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級,新興產業(yè)蓬勃興起,現(xiàn)代農業(yè)和服務業(yè)
37、迅猛發(fā)展、蒸蒸日上,市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加快,中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升,中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成,城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進,具備條件的農村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經濟深入發(fā)展,主要污染物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務,森林覆蓋率大幅提升,環(huán)境質量明顯改善,經濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調的發(fā)展格局初步形成。五、 產業(yè)發(fā)展方向以“中國制造2025”和“互聯(lián)網+”行動計劃為引領,實施產業(yè)強縣戰(zhàn)略,推進新型工業(yè)化進程,實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的經濟開發(fā)區(qū),打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和
38、特色產業(yè)基地為發(fā)展平臺,以項目建設為發(fā)展支撐,深入推進傳統(tǒng)特色產業(yè)轉型升級和新興產業(yè)率先發(fā)展,形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末,力爭全部工業(yè)總產值突破500億元;規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量每年新增15家以上,達到220家以上,規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%以上。(一)著力推進園區(qū)率先發(fā)展以規(guī)劃為引領,完善基礎設施建設,加快招商引資進度,以“工業(yè)新城生態(tài)園區(qū)”為目標,助力產業(yè)轉型發(fā)展、率先發(fā)展。(二)加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級“十三五”期間,配合產業(yè)轉型升級,逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業(yè),實現(xiàn)傳統(tǒng)特色制造業(yè)高端化發(fā)展。(三)推動新興產業(yè)發(fā)展壯大堅持傳統(tǒng)產業(yè)與
39、新興產業(yè)雙輪驅動,大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數(shù)控設備生產等新興產業(yè),為經濟發(fā)展提供新的支撐。力爭到“十三五”末,新興產業(yè)產值占工業(yè)總產值的比重達到30%以上。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第五章 建筑物技術
40、方案一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據(jù)擬建建構筑物用材料情況,所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q,可以滿足施工、設計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)
41、程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件,因地制宜,積極結合當?shù)氐牟牧?、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)混凝土要求根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C1
42、5級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品
43、種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據(jù)建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積89851.27,其中:生產工程55483.80,倉儲工程17973.80,行政辦公及生活服務設施12022.67,公共工程4371.00。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17670.0055483.807378.621.11#生產車間5301.0016645.142213.591.22#生產車間4417.501387
44、0.951844.651.33#生產車間4240.8013316.111770.871.44#生產車間3710.7011651.601549.512倉儲工程8060.0017973.802154.572.11#倉庫2418.005392.14646.372.22#倉庫2015.004493.45538.642.33#倉庫1934.404313.71517.102.44#倉庫1692.603774.50452.463辦公生活配套2120.4012022.671715.723.1行政辦公樓1378.267814.741115.223.2宿舍及食堂742.144207.93600.504公共工程31
45、00.004371.00411.38輔助用房等5綠化工程6050.00108.67綠化率12.10%6其他工程12950.0030.597合計50000.0089851.2711799.55第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,
46、優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、輸電線路鐵塔緊固件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和輸電線路鐵塔緊固件行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內輸電線路鐵塔緊固件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉
47、換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并
48、定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,
49、嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標
50、準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程
51、的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務
52、會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持
53、有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視
54、對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數(shù)以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通
55、過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通
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