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文檔簡介

1、CMC泓域咨詢 /年產xxx噸有機硅產品項目立項申請報告報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資44761.10萬元,其中:建設投資37154.77萬元,占項目總投資的83.01%;建設期利息397.03萬元,占項目總投資的0.89%;流動資金7209.30萬元,占項目總投資的16.11%。項目正常運營每年營業(yè)收入76100.00萬元,綜合總成本費用59719.45萬元,凈利潤11988.78萬元,財務內部收益率20.43%,財務凈現值19499.55萬元,全部投資回收期5.61年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報

2、告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構建新發(fā)展格局,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,堅定工業(yè)強省戰(zhàn)略不動搖,以推動高質量跨越式發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以智能制造為主攻方向,著力打好產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn),著力構建以數字經濟為引領、以先進制造業(yè)為主體、先進制造業(yè)與現代服務業(yè)融合發(fā)展的現代產業(yè)體系,著力打造中部制造業(yè)高質量發(fā)展示范區(qū)、全國傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級高地和新興產業(yè)培育發(fā)展高地,努力夯實江西打造全國構建

3、新發(fā)展格局重要戰(zhàn)略支點的產業(yè)支撐,重塑“江西制造”輝煌,為譜寫全面建設社會主義現代化國家江西篇章作出更大貢獻。目錄第一章 背景、必要性分析9一、 發(fā)展基礎9二、 對接融入國家戰(zhàn)略12三、 暢通國內外產業(yè)循環(huán)13第二章 項目緒論15一、 項目概述15二、 項目提出的理由17三、 打好產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn)17四、 項目總投資及資金構成18五、 資金籌措方案18六、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標18七、 原輔材料及設備19八、 項目建設進度規(guī)劃19九、 環(huán)境影響19十、 報告編制依據和原則20十一、 研究范圍21十二、 研究結論21十三、 主要經濟指標一覽表21主要經濟指標一覽表22第三章

4、 建筑工程方案24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表26第四章 產品方案28一、 建設規(guī)模及主要建設內容28二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領28產品規(guī)劃方案一覽表29第五章 運營模式30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 各部門職責及權限31四、 財務會計制度34五、 完善產業(yè)政策體系41六、 加快數字化發(fā)展42七、 強化要素支撐保障43第六章 法人治理結構46一、 股東權利及義務46二、 董事49三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事56第七章 項目節(jié)能分析58一、 項目節(jié)能概述58二、 能源消費種類和數量分析59能耗分析

5、一覽表59三、 項目節(jié)能措施60四、 節(jié)能綜合評價61第八章 組織機構管理63一、 人力資源配置63勞動定員一覽表63二、 員工技能培訓63第九章 勞動安全生產66一、 編制依據66二、 防范措施68三、 預期效果評價72第十章 投資估算及資金籌措74一、 投資估算的依據和說明74二、 建設投資估算75建設投資估算表79三、 建設期利息79建設期利息估算表80固定資產投資估算表81四、 流動資金81流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表84第十一章 經濟效益評價86一、 經濟評價財務測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值

6、稅估算表86綜合總成本費用估算表87固定資產折舊費估算表88無形資產和其他資產攤銷估算表89利潤及利潤分配表90二、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95第十二章 項目風險分析97一、 項目風險分析97二、 項目風險對策99第十三章 招標、投標101一、 項目招標依據101二、 項目招標范圍101三、 招標要求102四、 招標組織方式102五、 招標信息發(fā)布104第十四章 總結分析105第十五章 附表附錄107建設投資估算表107建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽

7、表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115第一章 背景、必要性分析一、 發(fā)展基礎(一)新興工業(yè)大省基本建成全省已跨越工業(yè)化中期并加速邁向中后期,工業(yè)主要經濟指標挺進全國中上游。全部工業(yè)增加值、規(guī)模以上工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額分別進位至全國第14位、第13位和第10位,增速居全國“第一方陣”。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)13710家,居全國第11位,五年凈增4484家,其中百億企業(yè)28家、凈增12家。工業(yè)對就業(yè)、稅收、GDP(地區(qū)生產總值)、投資貢獻率分別在30%、30%、

8、40%、50%左右,研發(fā)投入占全社會比重超過80%。世界VR(虛擬現實)產業(yè)大會、國際麻紡博覽會、工業(yè)設計大賽等工業(yè)發(fā)展平臺品牌,具有一定區(qū)域性、全國性乃至世界級影響力。(二)產業(yè)轉型步伐明顯加快全省制造業(yè)高質量發(fā)展指數居全國第13位,較“十二五”末前移8位。供給側結構性改革扎實推進,提前四年完成“十三五”鋼鐵去產能任務。投資結構不斷優(yōu)化,新興產業(yè)投資快速增長,技改投資占比近四成,傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級三年試點圓滿完成。產業(yè)結構更加優(yōu)化,戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高新技術產業(yè)、裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重分別為22.1%、38.2%、28.5%,五年分別提高9.1、12.5、5.7個百分點。綠色制造體系

9、加快形成,規(guī)模以上工業(yè)中,單位增加值能耗累計下降21.4%,制造業(yè)一般工業(yè)固廢綜合利用率達95%。(三)技術創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升“十三五”末,全省有研發(fā)活動、有研發(fā)機構的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)占比分別較“十二五”末提高20個百分點以上,工業(yè)研發(fā)投入總額和強度是“十二五”末的1倍多。累計培育省級企業(yè)技術中心、工業(yè)設計中心、產業(yè)技術研究院、制造業(yè)創(chuàng)新中心近500家,成功獲批國家稀土功能材料創(chuàng)新中心,產業(yè)技術創(chuàng)新體系更加健全。“L15高級教練機研制”獲國家科學技術進步一等獎,“硅襯底高光效氮化鎵基藍色發(fā)光二極管”獲國家技術發(fā)明一等獎,“圖形化的柔性透明導電膜及其制法”獲中國專利金獎。(四)數字融合賦能不斷提速

10、全省開通5G(第5代移動通信技術)基站超3.3萬個,建成NB-IoT(窄帶物聯網)7.3萬個、eMTC(增強機器類通信)網絡基站7.8萬個,高速光纖網絡和4G(第4代移動通信技術)網絡覆蓋城鄉(xiāng)。“03專項”(新一代寬帶無線移動通信網國家科技重大專項)成果在贛轉移轉化,泛物聯網連接數超2000萬個,移動物聯網產業(yè)突破千億元。應用智能裝備18726臺(套),建成“數字化車間”1332個,培育智能裝備企業(yè)186家,創(chuàng)建省級智能制造基地12家,智能制造“萬千百十”工程提前一年完成。全省上云企業(yè)突破3萬家,生產設備數字化率40.6%,數字化研發(fā)設計工具普及率64.1%,關鍵工序數控化率43.6%,數字化

11、水平邁上新臺階。(五)集群發(fā)展趨勢更加突出全省開發(fā)區(qū)建成多功能綜合性服務平臺82個、各類專業(yè)化平臺1227個,建成標準廠房超1億平方米。以各類開發(fā)區(qū)為載體,培育形成國家大中小企業(yè)融通型特色載體3個、國家級新型工業(yè)化產業(yè)示范基地17個,創(chuàng)建省級示范基地10個、省級基地66個,省級戰(zhàn)略性新興產業(yè)集聚區(qū)20個,省級重點產業(yè)集群達到100個,其中過千億元集群2個、過500億元8個、過百億元88個。省級重點產業(yè)集群營業(yè)收入突破2萬億元,占開發(fā)區(qū)比重2/3以上。全省開發(fā)區(qū)營業(yè)收入突破3萬億元,占規(guī)模以上工業(yè)比重85%以上。(六)產業(yè)治理體系加快形成省委、省政府出臺工業(yè)強省戰(zhàn)略實施意見,推出“2+6+N”產

12、業(yè)高質量跨越式發(fā)展行動計劃、產業(yè)鏈鏈長制等,配套制定系列產業(yè)規(guī)劃、行動計劃、實施方案等,初步形成欠發(fā)達地區(qū)加快新型工業(yè)化發(fā)展的思路體系。強化產業(yè)推進機制建設,建立健全工業(yè)高質量發(fā)展考核正向激勵機制和開發(fā)區(qū)“蝸牛獎”反向倒逼機制,成立以省政府主要領導任組長的省工業(yè)強省建設領導小組,每年召開工業(yè)強省推進大會,加強輿論宣傳,凝聚發(fā)展共識,全省產業(yè)治理體系和治理能力不斷提升。二、 對接融入國家戰(zhàn)略進一步搶抓機遇,精準對接,更加主動地服務和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略。深度融入“一帶一路”建設。構建面向發(fā)達經濟體、新興市場的統(tǒng)籌開放體系,拓展國際合作新空間。探索國際產能合作新機制,積極開展第三方市場合作,構筑互利共

13、贏的產業(yè)鏈供應鏈合作體系。全面推進陸海空網戰(zhàn)略通道建設,推動贛歐班列高質量運行。依托南昌、贛州“一帶一路”節(jié)點城市和景德鎮(zhèn)文化節(jié)點城市等建設,務實推進對外友好往來。全面深化對內開放合作。抓住促進中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略機遇,積極參與長江經濟帶建設,支持大南昌都市圈協(xié)同武漢城市圈、長株潭城市群共建長江中游城市群,推動長江中游城市群上升為國家戰(zhàn)略。全面對接粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化、京津冀協(xié)同發(fā)展等國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,推動與成渝地區(qū)雙城經濟圈等聯動發(fā)展。深化省際合作,推動贛浙邊際合作(衢饒)示范區(qū)、贛湘邊區(qū)域合作示范區(qū)、贛粵產業(yè)合作試驗區(qū)等建設取得更大實效。三、 暢通國內外產業(yè)循環(huán)以開展“2+6+N”產

14、業(yè)高質量跨越式發(fā)展行動為牽引,通堵點、補斷點、強弱點,暢通制造業(yè)內外部循環(huán),為我省打造構建新發(fā)展格局重要戰(zhàn)略支點提供堅實產業(yè)支撐。(一)發(fā)揮制造業(yè)在供需兩端的拉動作用改造提升傳統(tǒng)產業(yè),激發(fā)新能源汽車、綠色建筑產品、功能性食品、智能家居、時尚服飾等消費升級新需求。加大新技術研發(fā)及其產業(yè)化,發(fā)展新興產業(yè),創(chuàng)造服務機器人、穿戴設備、線上醫(yī)療、網絡教育、遠程辦公等新型消費需求。有序擴大制造業(yè)投資需求,每年謀劃儲備和推進建設一批重大工業(yè)項目,健全完善重大項目儲備調度機制,加快投資項目達產達能。(二)打造產業(yè)循環(huán)暢通的承載平臺全面深化開發(fā)區(qū)改革和創(chuàng)新發(fā)展,深入推進集群式項目滿園擴園行動、園區(qū)“兩型三化”管

15、理提標提檔行動,建設標準廠房,完善生產生活配套設施建設,創(chuàng)建省級國家級制造業(yè)高質量發(fā)展試驗區(qū)和產業(yè)基地、戰(zhàn)略性新興產業(yè)集聚區(qū)。對接長江經濟帶、中部地區(qū)高質量發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化等重大區(qū)域戰(zhàn)略,加強產業(yè)精準招商,推進深贛港產城、海峽兩岸(江西)產業(yè)合作區(qū)和贛粵、贛浙、贛湘、贛閩等合作園區(qū)建設,為產業(yè)要素跨區(qū)域流動提供載體。(三)促進制造業(yè)外部循環(huán)暢通依托世界VR產業(yè)大會、世界綠色發(fā)展投資貿易博覽會等開放平臺,積極融入“一帶一路”,完善現代物流體系,支持企業(yè)與沿線國家和地區(qū)開展技術、產能合作,擴大贛產工業(yè)品出口和戰(zhàn)略資源、關鍵資源進口,增強產業(yè)鏈供應鏈的韌性和活力。第二章 項目緒論一、

16、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:年產xxx噸有機硅產品項目2、承辦單位名稱:xx有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:周xx(二)主辦單位基本情況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系

17、,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司依據公司法等法律法

18、規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 (三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約97.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx噸有機硅產品/年。二、 項目提出的理由國際政治經濟環(huán)境復雜多變,大國戰(zhàn)略博弈加劇,經濟全球化遭遇逆流,新冠肺炎疫情沖擊供應鏈安全穩(wěn)定、推動全球產業(yè)鏈重構再造,制造業(yè)

19、發(fā)展面臨較大不穩(wěn)定性、不確定性。我國主動加壓提出的碳達峰、碳中和目標以及土地、能耗、用水量等各項指標趨緊,區(qū)域制造業(yè)競爭加劇,制約我省制造業(yè)高質量跨越式發(fā)展的體制機制等深層次矛盾尚未得到根本解決,我省制造業(yè)發(fā)展面臨新情況新挑戰(zhàn)。三、 打好產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn)大力實施產業(yè)鏈鏈長制,按照自主可控、安全高效原則,推進鑄鏈強鏈引鏈補鏈。完善核心零部件、關鍵原材料多元化可供體系,增強本地產業(yè)協(xié)同配套能力。實施產業(yè)基礎再造工程,搭建產業(yè)共性技術平臺,加強標準、計量、專利等體系和能力建設,著力補齊智能傳感器、工業(yè)軟件、稀土功能材料、集成電路硅片等關鍵領域基礎部件短板。抓住產業(yè)鏈供應鏈重構機遇,

20、開展精準招商、專業(yè)招商、產業(yè)鏈招商。實施優(yōu)質企業(yè)梯次培育行動,打造百億級、千億級頭部企業(yè),培育“專精特新”中小企業(yè),優(yōu)化產業(yè)鏈分工協(xié)作體系。大力發(fā)展服務型制造,推動產業(yè)鏈條向“微笑曲線”兩端延伸。四、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資44761.10萬元,其中:建設投資37154.77萬元,占項目總投資的83.01%;建設期利息397.03萬元,占項目總投資的0.89%;流動資金7209.30萬元,占項目總投資的16.11%。五、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資44761.10萬元,根據資金籌措方案,xx有限公司

21、計劃自籌資金(資本金)28555.85萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額16205.25萬元。六、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):76100.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):59719.45萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):11988.78萬元。4、財務內部收益率(FIRR):20.43%。5、全部投資回收期(Pt):5.61年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):27890.63萬元(產值)。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。(二)主要設備主要設

22、備包括xx、xx、xxx等。八、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。九、 環(huán)境影響本項目符合產業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理;項目建設具有較明顯的社會、經濟綜合效益;項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質量與環(huán)境功能的要求,但項目的建設不可避免地對環(huán)境產生一定的負面影響,只要建設單位嚴格遵守環(huán)境保護“三同時”管理制度,切實落實各項環(huán)境保護措施,加強環(huán)境管理,認真對待和解決環(huán)境保護問題,對污染物做到達標排放。從環(huán)保角度上講,項目的建設是可行的。十、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方

23、法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。(二)編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產

24、品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。十一、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。十二、 研

25、究結論由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。十三、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64667.00約97.00畝1.1總建筑面積121391.821.2基底面積40740.211.3投資強度萬元/畝375.872總投資萬元44761.102.1建設投資萬元37154.772.1.1工程費用萬元33373.892.1.2其他費用萬元2785.892.1.3預備費萬元994.992.2建設期利息萬元397.032.3流動資金萬元72

26、09.303資金籌措萬元44761.103.1自籌資金萬元28555.853.2銀行貸款萬元16205.254營業(yè)收入萬元76100.00正常運營年份5總成本費用萬元59719.456利潤總額萬元15985.047凈利潤萬元11988.788所得稅萬元3996.269增值稅萬元3295.8910稅金及附加萬元395.5111納稅總額萬元7687.6612工業(yè)增加值萬元26345.5313盈虧平衡點萬元27890.63產值14回收期年5.6115內部收益率20.43%所得稅后16財務凈現值萬元19499.55所得稅后第三章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本

27、項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的

28、標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公

29、樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積121391.82,其中:生產工程89404.41,倉儲工程12417.62,行政辦公及生活服務設施12664.33,公共工程6905.46。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程22407.1289404.4112204.331.11

30、#生產車間6722.1426821.323661.301.22#生產車間5601.7822351.103051.081.33#生產車間5377.7121457.062929.041.44#生產車間4705.5018774.932562.912倉儲工程9777.6512417.621102.012.11#倉庫2933.293725.29330.602.22#倉庫2444.413104.41275.502.33#倉庫2346.642980.23264.482.44#倉庫2053.312607.70231.423辦公生活配套2595.1512664.331975.323.1行政辦公樓1686.858

31、231.811283.963.2宿舍及食堂908.304432.52691.364公共工程6111.036905.46720.03輔助用房等5綠化工程11471.93189.00綠化率17.74%6其他工程12454.8633.867合計64667.00121391.8216224.55第四章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積64667.00(折合約97.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積121391.82。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx噸有機硅產品,預計年營業(yè)收入76100.00萬元。二、 產品規(guī)劃方

32、案及生產綱領當前和今后一個時期,中華民族偉大復興的戰(zhàn)略全局與世界百年未有之大變局相互作用、相互激蕩,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,制造業(yè)發(fā)展進入新階段,機遇與挑戰(zhàn)都有了新的變化。本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1有機硅產品噸2有

33、機硅產品噸3有機硅產品噸4.噸5.噸6.噸合計xxx76100.00第五章 運營模式一、 公司經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用

34、3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、有機硅產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和有機硅產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內有機硅產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加

35、強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況

36、報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并

37、實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按

38、財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制

39、流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。

40、上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公

41、司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤

42、分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,

43、及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董

44、事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公

45、積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配

46、時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產

47、生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃

48、以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先

49、通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。強化規(guī)劃推進實施在江西省工業(yè)強省建設工作領導小組統(tǒng)籌領導下,省工業(yè)和信息化廳(省工業(yè)強省辦)牽頭負責本規(guī)劃組織實施,指導、協(xié)調、督促規(guī)劃目標任務落實。省直相關部門、各設區(qū)市和贛江新區(qū)要制定方案,落實責任,確保規(guī)劃任務落地。強化激勵約束,優(yōu)化制造業(yè)高質量發(fā)展考核評價指標體系,完善規(guī)劃中期評估和績效評價,形成規(guī)劃實施合力。五、 完善產業(yè)政策體系(一)加強政策系統(tǒng)集成強化不同產業(yè)政策工具的綜合集成,促進政策資源向重點發(fā)展的優(yōu)勢產業(yè)傾斜,引導生產要素向產業(yè)關

50、鍵環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié)、高端環(huán)節(jié)集聚。建立新政策實施“觀察期”和老政策退出“過渡期”制度,強化政策實施效果評估,保持政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性。完善決策體系,建立產業(yè)職能部門溝通機制和公眾參與機制,提高政策實施效率。(二)促進政策協(xié)同配套支持各地探索在更加開放、更加市場化條件下制定區(qū)域產業(yè)政策和實施機制,推進產業(yè)政策普惠化、功能化、公平化轉型。強化產業(yè)政策與競爭政策、土地利用政策等協(xié)同,實現政策功能互補,形成政策合力。推進產業(yè)政策與環(huán)保政策、社會政策、貿易政策、宏觀經濟政策相協(xié)調,為產業(yè)融合發(fā)展創(chuàng)造良好的政策生態(tài)。六、 加快數字化發(fā)展深入實施數字經濟“一號工程”,大力推動數字產業(yè)化和產業(yè)數字化,培育數字產

51、業(yè)生態(tài),促進新一代信息技術與制造業(yè)融合發(fā)展,打造具有全國影響力的數字經濟發(fā)展重要基地。(一)加快數字產業(yè)化發(fā)展做強做優(yōu)電子信息基礎產業(yè),支持發(fā)展集成電路、新型顯示和智能終端。大力發(fā)展VR(AR增強現實、MR混合現實)、移動物聯網、大數據及云計算等具有先發(fā)優(yōu)勢的數字產業(yè),支持突破行業(yè)關鍵技術。推動人工智能、5G、空間信息、區(qū)塊鏈等前沿技術產業(yè)化發(fā)展,培育信創(chuàng)產業(yè)。支持開發(fā)面向產業(yè)轉型、社會治理、政務服務、民生保障等領域的應用軟件,發(fā)展基于新一代信息技術的高端外包服務。(二)推動產業(yè)數字化轉型推動“互聯網+”協(xié)同制造,開展制造業(yè)與互聯網融合試點示范,引導企業(yè)開展全鏈條數字化改造,加快實現數字化管理

52、、網絡化協(xié)同、智能化改造、服務化延伸、個性化定制。實施企業(yè)深度上云行動,推動工業(yè)企業(yè)“上云用數賦智”,加快企業(yè)數字化轉型。實施智能制造升級工程,制定重點行業(yè)領域智能化路線圖,培育建設升級版智能車間、智能工廠。發(fā)展工業(yè)互聯網,打造“行業(yè)數據大腦”。(三)培育數字產業(yè)生態(tài)推動高速光纖、NB-IoT、eMTC、TSN(時間敏感網絡)等建設,布局工業(yè)互聯網標識解析體系、區(qū)塊鏈節(jié)點、云計算、算力中心等設施。支持城市公用設施、建筑、電網、地下管網等傳統(tǒng)基礎設施物聯網應用和智能化改造。孵化數字化轉型解決方案服務商,壯大數據市場主體。加快推進數據標準化建設,逐步建立數據分類、交換、應用等標準,促進數據流跨設備

53、、跨系統(tǒng)、跨企業(yè)、跨區(qū)域、跨產業(yè)互聯互通,構建數據資源共享體系。建立工業(yè)安全態(tài)勢感知平臺,形成全省工業(yè)信息安全綜合保障網絡。七、 強化要素支撐保障保障制造業(yè)項目用地。優(yōu)先將具備供地條件的工業(yè)用地納入年度供應計劃,鼓勵采取長期租賃、先租后讓、租讓結合、彈性年期出讓等靈活方式供應制造業(yè)用地。支持市縣建立“土地超市”信息化平臺,按照“優(yōu)中選優(yōu)”原則匹配項目與用地,促進優(yōu)質項目落地。推廣實施工業(yè)企業(yè)“畝產效益”綜合評價,推進“騰籠換鳥”,盤活存量用地資源,提升土地資源利用效率。(一)提升金融服務制造業(yè)能力推動金融與產業(yè)深度融合、資金鏈與產業(yè)鏈良性互動,推動制造業(yè)貸款余額穩(wěn)步增長、制造業(yè)中長期貸款占制造

54、業(yè)貸款的比重穩(wěn)步提高。鼓勵金融機構開展“投貸聯動”試點和供應鏈融資、租賃融資,降低制造業(yè)企業(yè)融資成本。推進企業(yè)上市“映山紅行動”。發(fā)揮政府產業(yè)基金引領作用,撬動社會資本、民間資金更多投向制造業(yè)。完善金融風險監(jiān)測預警和早期干預機制,支持資管產品、保險資金等助力制造業(yè)發(fā)展,鼓勵通過債務重組等方式化解股票質押風險。(二)建設高素質人才隊伍推進省“雙千計劃”、高層次高技能領軍人才培養(yǎng)工程,引育新興產業(yè)高端緊缺人才。采取柔性引進方式,推動院士、國家級人才等高層次人才及團隊引進。重視企業(yè)家隊伍的培育,加強優(yōu)秀經營管理人才培育,弘揚企業(yè)家精神和新時代贛商精神,提升企業(yè)現代化管理水平。弘揚勞模精神和工匠精神,

55、實施新一輪高技能人才振興計劃。強化職業(yè)教育和技能培訓,探索以企業(yè)新型學徒制為核心的產教融合、校企合作雙元辦學模式,提高制造業(yè)產業(yè)人才供給質量。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會

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