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文檔簡介

1、泓域咨詢 /哈爾濱二片罐項目建議書目錄第一章 項目緒論7一、 項目名稱及投資人7二、 編制原則7三、 編制依據8四、 編制范圍及內容8五、 項目建設背景8六、 結論分析9主要經濟指標一覽表11第二章 公司基本情況13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司競爭優(yōu)勢14四、 公司主要財務數據16公司合并資產負債表主要數據16公司合并利潤表主要數據17五、 核心人員介紹17六、 經營宗旨19七、 公司發(fā)展規(guī)劃19第三章 項目建設背景及必要性分析26一、 行業(yè)技術水平及技術特點26二、 進入行業(yè)的主要障礙26三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素29第四章 市場預測33一、 行業(yè)利潤水平的變動

2、趨勢及變動原因33二、 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因33三、 國內包裝行業(yè)發(fā)展概況34第五章 建筑工程方案分析36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表39第六章 法人治理41一、 股東權利及義務41二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事53第七章 發(fā)展規(guī)劃56一、 公司發(fā)展規(guī)劃56二、 保障措施62第八章 SWOT分析64一、 優(yōu)勢分析(S)64二、 劣勢分析(W)66三、 機會分析(O)66四、 威脅分析(T)67第九章 技術方案分析73一、 企業(yè)技術研發(fā)分析73二、 項目技術工藝分析75三、 質量管理76四、 項目技術流程

3、77五、 設備選型方案79主要設備購置一覽表80第十章 勞動安全評價81一、 編制依據81二、 防范措施84三、 預期效果評價88第十一章 項目節(jié)能分析89一、 項目節(jié)能概述89二、 能源消費種類和數量分析90能耗分析一覽表90三、 項目節(jié)能措施91四、 節(jié)能綜合評價93第十二章 經濟收益分析94一、 經濟評價財務測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產折舊費估算表96無形資產和其他資產攤銷估算表97利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103報告說明金屬包裝行業(yè)是典型的制造業(yè),由于

4、處于產業(yè)鏈的中游,其行業(yè)利潤水平相對較為穩(wěn)定。隨著我國國民經濟持續(xù)穩(wěn)定增長,居民收入水平日漸提高,我國居民消費升級將是長期趨勢,這決定了我國金屬包裝行業(yè)仍將繼續(xù)穩(wěn)步增長;由于近年來我國金屬包裝行業(yè)的整體管理水平、技術水平的提升,我國金屬包裝企業(yè),特別是具有核心競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè),對原材料價格不利變動的消化能力逐步增強,對下游客戶的成本轉嫁能力有所提高,若上下游行業(yè)沒有發(fā)生重大不利變化,我國金屬包裝行業(yè)未來的整體毛利率水平有望保持相對穩(wěn)定。根據謹慎財務估算,項目總投資55742.05萬元,其中:建設投資42416.23萬元,占項目總投資的76.09%;建設期利息534.74萬元,占項目總投資的0

5、.96%;流動資金12791.08萬元,占項目總投資的22.95%。項目正常運營每年營業(yè)收入112400.00萬元,綜合總成本費用94117.16萬元,凈利潤13347.09萬元,財務內部收益率17.50%,財務凈現值7733.94萬元,全部投資回收期6.06年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本

6、期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱哈爾濱二片罐項目(二)項目投資人xxx有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,

7、做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。三、 編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項

8、目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設背景2017年金屬包裝容器制造行業(yè)主營業(yè)務收入占我國包裝產業(yè)主營業(yè)務收入的11.03%,是我國包裝產業(yè)的重要組成部分,預計到2020年,全國金屬包裝容器制造業(yè)在我國包裝業(yè)主營業(yè)務收入的占比將達到16%-18%;從細分行業(yè)來看,我國快速消費品細分領域中,軟飲料及酒類應用金屬包裝的占比最高且近年逐步提升;食品和日化品領域金屬包裝占比較低,近年變動幅度不大;煙草業(yè)中應用金屬包裝的比例最低。但與全球情況相比,我國快速消費品各細分領域中應

9、用金屬包裝的比重存在明顯差距。積極應對“十三五”時期面臨的各項挑戰(zhàn),必須增強戰(zhàn)略思維和底線思維,堅持以發(fā)展理念轉變推動發(fā)展方式轉變,牢牢把握發(fā)展機遇,聚焦突出問題和明顯短板,以改革創(chuàng)新促進結構調整和產業(yè)升級,確保完成全面建成小康社會各項任務,努力實現全面振興。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約97.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx萬個二片罐的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資55742.05萬元,其中

10、:建設投資42416.23萬元,占項目總投資的76.09%;建設期利息534.74萬元,占項目總投資的0.96%;流動資金12791.08萬元,占項目總投資的22.95%。(五)資金籌措項目總投資55742.05萬元,根據資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)33915.88萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額21826.17萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):112400.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):94117.16萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):13347.09萬元。4、財務內部收益率(FIRR):17.50%。5、全部投資回

11、收期(Pt):6.06年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):44224.69萬元(產值)。(七)社會效益本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64667.00約97.00畝1.1總建筑面積120203.

12、211.2基底面積41386.881.3投資強度萬元/畝428.772總投資萬元55742.052.1建設投資萬元42416.232.1.1工程費用萬元37718.182.1.2其他費用萬元3849.172.1.3預備費萬元848.882.2建設期利息萬元534.742.3流動資金萬元12791.083資金籌措萬元55742.053.1自籌資金萬元33915.883.2銀行貸款萬元21826.174營業(yè)收入萬元112400.00正常運營年份5總成本費用萬元94117.166利潤總額萬元17796.127凈利潤萬元13347.098所得稅萬元4449.039增值稅萬元4056.0010稅金及附加

13、萬元486.7211納稅總額萬元8991.7512工業(yè)增加值萬元32189.8113盈虧平衡點萬元44224.69產值14回收期年6.0615內部收益率17.50%所得稅后16財務凈現值萬元7733.94所得稅后第二章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:楊xx3、注冊資本:690萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-2-197、營業(yè)期限:2013-2-19至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事二片罐相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的

14、項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全

15、。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平

16、。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定

17、制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷

18、售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額18266.4314613.1413699.82負債總額6698.245358.595023.68股東權益合計11568.199254.558676.14公司合并利潤表主要數據項目2020

19、年度2019年度2018年度營業(yè)收入79622.0263697.6259716.51營業(yè)利潤12397.939918.349298.45利潤總額10979.918783.938234.93凈利潤8234.936423.255929.15歸屬于母公司所有者的凈利潤8234.936423.255929.15五、 核心人員介紹1、楊xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、石

20、xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、范xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、周xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學

21、歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、盧xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1

22、月至今任公司獨立董事。8、朱xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向

23、“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿

24、企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2

25、、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。

26、為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經

27、營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷

28、、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培

29、養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理

30、人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,

31、優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)技術水平及技術特點1、行業(yè)平均技術水平與國際先進水平尚有差距我國金屬包裝行業(yè)主流為中小企業(yè),資本與技術實力不足,生產裝備與工藝相對落后,缺乏必要的研發(fā)能力與條件。同時,中小企業(yè)還缺乏自主研發(fā)與中高端金屬包裝制造設備相配套的模具、工藝設計與生產能力。2、龍頭企業(yè)技術水平已接近或達到國際先進水平我國金屬包裝行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)通過自主創(chuàng)新,已形成特有的核心技術優(yōu)勢,在技術水平、裝備、生產工藝等方面已接近或達到國際先進

32、水平。我國行業(yè)龍頭企業(yè)在持續(xù)減薄、罐形設計、模具設計、UV六色印鐵、UV印鐵防偽技術方面的技術水平已經接近或達到國際先進水平。二、 進入行業(yè)的主要障礙1、技術和規(guī)模壁壘金屬包裝企業(yè)需要憑借先進設備,通過不斷的技術創(chuàng)新,改進模具與生產工藝,開發(fā)并應用節(jié)能減材等生產工藝技術,才能在產品成本控制、質量控制、環(huán)保節(jié)能等方面形成競爭優(yōu)勢,進而實現差異化競爭,穩(wěn)固客戶資源,獲取高于行業(yè)平均利潤的回報。技術創(chuàng)新不僅能夠為客戶節(jié)約成本,而且可以配合客戶實現產品包裝設計的改進和創(chuàng)新,甚至可以通過引入新型產品包裝工藝技術創(chuàng)造新的消費需求,引領消費市場新的消費潮流。食品飲料行業(yè)客戶為維護其品牌競爭力,建立相對穩(wěn)定的

33、供應鏈,一般選擇少數幾個供應商進行大規(guī)模采購,這使企業(yè)的經營規(guī)模和生產能力成為能否獲得客戶資源的重要因素。同時,具備產能規(guī)模的包裝企業(yè)有著更完整的產品結構和更全面的產品類型,可以有效攤薄固定成本和降低采購成本。規(guī)?;a的企業(yè)有著穩(wěn)定的經營活動和現金流,可以保證較高的技術研發(fā)投入,從而保持產品的技術優(yōu)勢,提高公司的核心競爭力。2、客戶壁壘金屬包裝行業(yè)的規(guī)模經濟效應明顯,長期穩(wěn)定的大規(guī)模訂單是金屬包裝企業(yè)實現規(guī)模經濟的必要條件。國內外金屬包裝行業(yè)的龍頭企業(yè)普遍具有一個共同特征,即擁有穩(wěn)定的優(yōu)質客戶并伴隨客戶共同成長。要成為行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè),必須擁有核心客戶,而贏得客戶必須依靠自身在技術、管理、質

34、量等方面的綜合優(yōu)勢。出于食品安全和供應鏈穩(wěn)定性的考慮,大型知名食品飲料客戶對供應商的選擇非常謹慎,通常需要經過嚴格、漫長的認證程序,而一旦確立合作關系,出于保證產品品質的目的,通常選擇與主要供應商長期合作;同時,由于金屬包裝運輸半徑對成本、供貨及時性的影響相對較大,也決定了食品飲料客戶與主要供應商之間會形成一種緊密的、相互依托、共同成長的共贏合作模式。3、管理壁壘金屬包裝行業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè),競爭相對激烈,因此產業(yè)價值鏈的管理對金屬包裝類企業(yè)具有重要意義。一方面,從上游產業(yè)鏈來看,原材料供應渠道穩(wěn)定性以及供應商議價能力直接決定了金屬包裝企業(yè)的成本水平。另一方面,下游客戶所處行業(yè)競爭激烈,金屬包裝

35、企業(yè)的生產成本、產品工藝水平以及對客戶需求的快速反應能力成為企業(yè)掌握客戶資源的關鍵。因此,金屬包裝企業(yè)需要具備較強供銷協(xié)同管理能力、價值鏈掌控能力以及對其自身產供銷進行一體化管理的能力,以保證公司生產控制運作效率、內部控制運行效率以及資本運作效率的不斷提高,建立并鞏固成本控制優(yōu)勢,逐步增強市場應變能力,從而更好地把握市場需求變化,快速響應客戶需求,實現經營效率的提高和市場風險的降低。4、資金壁壘金屬包裝行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。規(guī)模、布局及配套是金屬包裝行業(yè)重要的競爭要素。從國際金屬包裝龍頭企業(yè)的發(fā)展歷程來看,其成長擴張過程往往借助強大的資本實力進行投資建廠形成合理的生產布局,并進行行業(yè)內整合和

36、海外擴張,形成完善的配套,以取得規(guī)模經濟和成本優(yōu)勢。隨著下游客戶行業(yè)集中度的提高,客戶跨區(qū)域生產布局的需求日益凸顯,只有資本實力強大的金屬包裝企業(yè)才能適應并滿足客戶的需求,跟隨客戶的腳步發(fā)展。同時,金屬包裝企業(yè)為了保持行業(yè)領先的技術競爭優(yōu)勢而持續(xù)不斷進行的研發(fā)投入也需要強大的資本實力作為支撐。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)市場環(huán)境趨好,發(fā)展空間廣闊國內經濟總量持續(xù)增長與龐大的消費群體決定了國內金屬包裝市場總量巨大。近年來,我國國內生產總值一直保持較快的發(fā)展速度。2011年至2018年,國內生產總值從48.93萬億增長至90.03萬億,年復合增長率達到9.10%。同時,我國

37、擁有約14億人口的龐大消費群體。隨著經濟總量的增長和消費對經濟增長的貢獻率不斷提高,國內金屬包裝行業(yè)增長潛力將進一步得到釋放,中國金屬包裝市場空間巨大。(2)下游食品飲料行業(yè)發(fā)展帶動金屬包裝需求的增長近年來,我國食品飲料行業(yè)取得長足發(fā)展。根據食品工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2011年至2018年,我國軟飲料行業(yè)全年總產量從1.18億噸增長至1.57億噸,年復合增長率4.19%。隨著居民收入水平的提高、生活觀念的轉變、生活節(jié)奏的加快,消費者對高品質食品、飲料消費需求日益增長,對食品、飲料的營養(yǎng)價值與功效越發(fā)重視,這一偏好帶動了八寶粥、涼茶、含乳飲料以及植物蛋白飲料等食品、飲料消費市場的繁榮,而金屬易拉罐為上述

38、食品及飲料的最佳包裝材料,其市場前景廣闊。(3)政策支持包裝行業(yè)發(fā)展國家支持包裝行業(yè)的轉型發(fā)展。2016年12月,工信部聯(lián)合商務部發(fā)布關于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見,意見提出,到2020年,“包裝產業(yè)年主營業(yè)務收入達到2.5萬億元,形成15家以上年產值超過50億元的企業(yè)或集團,上市公司和高新技術企業(yè)大幅增加”。同年12月,中國包裝聯(lián)合會發(fā)布了中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年),進一步明確和具體了包裝行業(yè)的發(fā)展目標,規(guī)劃提出,“十三五期間,全國包裝工業(yè)年均增速保持與國民經濟增速同步,到十三五末,包裝工業(yè)年收入達到2.5萬億元,包裝產品貿易出口總額較十二五期間增長20%以上,全球

39、市場占有率不低于20%。做大做強優(yōu)勢企業(yè),形成年產值超過50億元的企業(yè)或集團15家以上,上市公司和高新技術企業(yè)實現大幅增加。在促進大中小微企業(yè)協(xié)調發(fā)展的同時,著力培育一批世界級包裝企業(yè)和品牌,形成具有較強國際影響力的品牌10個以上,國內知名品牌或著名商標100個以上?!保?)符合環(huán)境保護要求在國家倡導循環(huán)經濟、發(fā)展綠色GDP的政策指引下,隨著居民環(huán)境保護意識的不斷增強,金屬包裝業(yè)將得到進一步的發(fā)展。與其他包裝形式相比,金屬易拉罐是一種能夠減少碳排放的環(huán)保包裝。從易拉罐生產過程中的能源消耗、運輸、降解、回收循環(huán)利用等各過程來看,易拉罐的環(huán)保節(jié)能性都優(yōu)于其他包裝。(5)先進技術的掌握有利于行業(yè)的進

40、一步發(fā)展近年來,我國金屬包裝行業(yè)積極學習國外先進技術和管理經驗,引進大批先進生產設備,行業(yè)整體技術水平得到大幅提升,行業(yè)龍頭企業(yè)在加工制造方面已具備與國際大企業(yè)競爭的能力。行業(yè)內優(yōu)質企業(yè)在學習國外技術和管理方式的同時,注重培養(yǎng)技術研發(fā)人才,加大自主研發(fā)力度,已經取得豐碩的研發(fā)成果,在金屬包裝罐身減薄、新材料應用、新產品開發(fā)、節(jié)能減排等方面已達到或接近國際先進水平,尤其是部分龍頭企業(yè)的裝備及技術已躋身國際先進水平行列。一方面,我國制罐龍頭企業(yè)主體機械裝備多為采購國際先進設備,經過不斷的消化、吸收,目前整體的制造水平基本與世界水平相當;另一方面,中國的現代金屬包裝容器制造業(yè)經過多年的發(fā)展,已經研發(fā)

41、出適用先進設備和與國際同步的工藝技術。先進技術的掌握有利于我國金屬包裝行業(yè)與世界同行進行高層次的交流,進一步推動我國金屬包裝業(yè)的發(fā)展。2、不利因素(1)產業(yè)集約化程度低經過近年來的持續(xù)快速發(fā)展,我國金屬包裝行業(yè)已具備一定規(guī)模,但目前從事金屬包裝行業(yè)的企業(yè)數量眾多,雖然也涌現出部分具有一定競爭實力的優(yōu)勢企業(yè),但就行業(yè)整體而言,產業(yè)集中度不高。(2)同質化競爭、創(chuàng)新能力不足我國在金屬包裝容器的生產過程中,往往更加重視包裝制造和投資,對工藝、技術、管理和包裝設計的自主知識產權的投入不足,與國外領先水平存在一定差距;同時,我國金屬包裝產品同質化現象較為嚴重,品種、罐型較為單一,創(chuàng)新不足。國內金屬包裝企

42、業(yè)持有的專利數量與國外金屬包裝企業(yè)相比尚有較大差距。第四章 市場預測一、 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因金屬包裝行業(yè)是典型的制造業(yè),由于處于產業(yè)鏈的中游,其行業(yè)利潤水平相對較為穩(wěn)定。隨著我國國民經濟持續(xù)穩(wěn)定增長,居民收入水平日漸提高,我國居民消費升級將是長期趨勢,這決定了我國金屬包裝行業(yè)仍將繼續(xù)穩(wěn)步增長;由于近年來我國金屬包裝行業(yè)的整體管理水平、技術水平的提升,我國金屬包裝企業(yè),特別是具有核心競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè),對原材料價格不利變動的消化能力逐步增強,對下游客戶的成本轉嫁能力有所提高,若上下游行業(yè)沒有發(fā)生重大不利變化,我國金屬包裝行業(yè)未來的整體毛利率水平有望保持相對穩(wěn)定。根據中國包裝聯(lián)合會的

43、統(tǒng)計,2018年度,全國金屬包裝容器制造業(yè)累計完成主營業(yè)務收入1,114.07億元,同比增長5.30%;規(guī)模以上金屬包裝容器制造企業(yè)實現利潤總額55.20億元,同比增長5.57%。二、 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因金屬包裝行業(yè)是典型的制造業(yè),由于處于產業(yè)鏈的中游,其行業(yè)利潤水平相對較為穩(wěn)定。隨著我國國民經濟持續(xù)穩(wěn)定增長,居民收入水平日漸提高,我國居民消費升級將是長期趨勢,這決定了我國金屬包裝行業(yè)仍將繼續(xù)穩(wěn)步增長;由于近年來我國金屬包裝行業(yè)的整體管理水平、技術水平的提升,我國金屬包裝企業(yè),特別是具有核心競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè),對原材料價格不利變動的消化能力逐步增強,對下游客戶的成本轉嫁能力有所提

44、高,若上下游行業(yè)沒有發(fā)生重大不利變化,我國金屬包裝行業(yè)未來的整體毛利率水平有望保持相對穩(wěn)定。根據中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計,2018年度,全國金屬包裝容器制造業(yè)累計完成主營業(yè)務收入1,114.07億元,同比增長5.30%;規(guī)模以上金屬包裝容器制造企業(yè)實現利潤總額55.20億元,同比增長5.57%。三、 國內包裝行業(yè)發(fā)展概況1、國內包裝行業(yè)發(fā)展迅速中國是世界重要的包裝產品生產國、消費國以及出口國,自2009年開始,中國包裝工業(yè)總產值超過日本,成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。根據中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計資料顯示,中國包裝工業(yè)的總體產值從2005年的4,017億元增長至2016年的約19,000億元,

45、年復合增長率約15.20%。全球制造業(yè)生產基地向亞洲的轉移帶動我國包裝行業(yè)的快速發(fā)展,目前我國已基本形成了以長三角、珠三角及環(huán)渤海三大經濟圈三足鼎立的競爭格局。從產值分布上看,根據中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計,上述三大地區(qū)包裝工業(yè)產值之和約占全國包裝工業(yè)總產值的70%。我國包裝行業(yè)按照包裝材質或類型具體可分為紙和紙板包裝、塑料薄膜包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木制品包裝、包裝加工設備制造等幾個子行業(yè)。2、政策推動包裝行業(yè)轉型發(fā)展2016年12月,工信部聯(lián)合商務部發(fā)布關于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見,提出到2020年,實現以下目標,“包裝產業(yè)年主營業(yè)務收入達到2.5萬億元,形成15家以上年產

46、值超過50億元的企業(yè)或集團,上市公司和高新技術企業(yè)大幅增加?!笔迤陂g,包裝產業(yè)產值年復合增長率預計超過8%。整體來看,包裝行業(yè)下游應用廣泛,與國民經濟生產、消費等各個領域均有聯(lián)系;包裝行業(yè)上游涉及金屬、石油、木材等眾多大宗商品及資源加工行業(yè)。隨著中國經濟的持續(xù)增長以及包裝行業(yè)下游行業(yè)的快速發(fā)展,我國包裝產業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化

47、用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2

48、、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁

49、、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂

50、漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積120203.21,其中:生產工程82951.73,倉儲工程11720.76,行政辦公及生活服務設施14521.81,公共工程11008.91。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程21107.3182951.7311389.441.11#生產車

51、間6332.1924885.523416.831.22#生產車間5276.8320737.932847.361.33#生產車間5065.7519908.422733.471.44#生產車間4432.5417419.862391.782倉儲工程9932.8511720.761152.712.11#倉庫2979.863516.23345.812.22#倉庫2483.212930.19288.182.33#倉庫2383.882812.98276.652.44#倉庫2085.902461.36242.073辦公生活配套2669.4514521.812210.793.1行政辦公樓1735.149439.

52、181437.013.2宿舍及食堂934.315082.63773.784公共工程7863.5111008.911011.29輔助用房等5綠化工程8329.11156.55綠化率12.88%6其他工程14951.0171.687合計64667.00120203.2115992.46第六章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。股東為單位的,股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程

53、序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權;(3)對公司的經營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分

54、立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效

55、或者撤銷該決議后,公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;5、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的,公司應當扣減該股東所應分配的紅利,以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源??毓晒蓶|發(fā)生上述情況時,公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的,公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務,不得侵占公司資金、資產及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責

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