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文檔簡介
1、南京寶陽物業(yè)內(nèi)部審核資料內(nèi)部審核通知各部門、車間: 為確保本公司質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)運行良好,以滿足ISO9001 標準的要求,經(jīng)總經(jīng)理批準,公司決定于 2021年 8 月 1516 日進行內(nèi)部審核, 2021年 8 月 15 日上午 8:30 在會議室 召開內(nèi)審首次會議,全面的由公司審核小組檢查公司質(zhì)量管理 體系的運行情況,以確保發(fā)現(xiàn)存在的問題和缺乏,抓緊改良, 確保體系符合標準要求。各部門在接到通知后,抓緊時間,做好相關(guān)準備工作, 確保通過內(nèi)部審核的檢查工作,取得良好的效果。辦公室:呂蘭英2021.8.4會議簽到表時間:2021815會議名稱:內(nèi)部審核首次會議地點:辦公室序號部門簽至U備注
2、1總經(jīng)理吳寶發(fā)2管代吳寶發(fā)3行政部呂蘭英4保潔部呂蘭英5市場部周召林678會議簽到表時間:2021816會議名稱:內(nèi)部審核末次會議地點:辦公室序號部門簽至U備注1總經(jīng)理吳寶發(fā)2管代吳寶發(fā)3行政部呂蘭英4保潔部呂蘭英5市場部周召林678編號:TCS-QB 9.2-03時間:2021.8.15會議名稱:內(nèi)部審核首次會議地點:行政部記錄人:呂蘭英會議內(nèi)容:總經(jīng)理:公司與前段時間按照ISO9001換版標準要求,經(jīng)過貫標培訓,建立了文件化的質(zhì)量體系。 質(zhì)量管理體系已經(jīng)運行也有8個多月了,但我們還不知道質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況是否到達標準要求,為做好改良,公司方案8月1516日用兩天的時間進行內(nèi)部審核,各部
3、門一定要配合好, 使之順利完成。審核組長:公司按照質(zhì)量管理體系要求,經(jīng)體系負責人、總經(jīng)理批準決定進行內(nèi)審。我們審核組 按照要求,編制了審核方案,已經(jīng)發(fā)放到相關(guān)人員手中,并要求各部門按要求進行準備,本次審核本次 內(nèi)審按照發(fā)放的方案進行,在審核過程中,將采用查資料、查文件、查記錄、提問、檢查現(xiàn)場等審核方 式進行,各部門人員應按照審核方案安排的時間,在本崗位上做好迎檢準備工作,確保審核過程不耽誤 時間,按方案完成。內(nèi)審時,各部門要積極提供相關(guān)文件,內(nèi)審過程可能發(fā)現(xiàn)不合格項。不合格項分為兩種,嚴重不 合格和一般不合格。嚴重不合格就是系統(tǒng)性的、區(qū)域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不 合格。出現(xiàn)
4、不合格后,內(nèi)審員將會開具不合格項,部門負責人要進行確認,并及時整改。編號:TCS-QB9.2-03時間:2021816會議名稱:內(nèi)部審核末次會議地點:行政部記錄人:呂蘭英會議內(nèi)容:審核組長:本次內(nèi)審工作在公司各部門人員的大力配合下,順利完成。我代表公司審核組向 大家的積極配合和支持表示感謝。通過我們內(nèi)審小組的人員開展的內(nèi)審情況看,公司經(jīng)過幾個月的努力,通過貫標培訓、實 際運行,建立的質(zhì)量管理體系是完善的,符合標準要求的,公司建立的質(zhì)量管理體系運行的比擬好,使 得產(chǎn)品質(zhì)量有了 疋的提冋。公司的質(zhì)量管理體系運行成績是可以肯定的。但在實際運行過程中也存在一些缺乏之處,本次內(nèi) 審共發(fā)現(xiàn)不合格項 2項,
5、都是一般不合格項。未出現(xiàn)嚴重不合格。發(fā)生不合格項的部門要積極的對不合 格的情況進行整改,采取相關(guān)的措施,確保整改到位??偨?jīng)理:本次內(nèi)審工作在審核組和公司全體員工的積極工作下,得到順利完成,本次內(nèi) 審也證實了公司按照質(zhì)量管理標準建立的體系的運行有效性,對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項,各部門要積極整 改,按時完成,今后嚴格按照質(zhì)量管理標準要求,更好的做好質(zhì)量工作。年度審核方案編號:TCS-QB9.2-01審核目的:評價質(zhì)量管理體系運行的符合性,有效性,在第三方審核前糾 正不符合項。被審核部門:行政部、保潔部、市場部審核內(nèi)容:質(zhì)量體系管理整體運行的所有依據(jù)審核依據(jù): GB/T19001 2021標準公司質(zhì)量管
6、理體系文件適用的法律法規(guī)顧客投訴其它要求審核方法:集中全面審核;局部部門審核區(qū)域性系統(tǒng)審核;其他形式審核。審核時間:2021年8月1516日編審:呂蘭英 2021.08.04 吳寶發(fā) 日期:2021.08.04審核實施方案編號:JL-9.2-02審核目的: 評價質(zhì)量管理體系運行的符合性,有效性,在第三方審 核前糾正不符合項。審核范圍:質(zhì)量 管理體系覆蓋的所有部門和生產(chǎn)、效勞實現(xiàn)的全過 程。審核依據(jù): GB/T19001-2021適用的法律法規(guī)公司質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系的其他文件。顧客投拆被審核部門:行政部、保潔部、市場部審核時間:2021年8月1516日審核組長:吳寶發(fā) A小組成員:呂蘭英B現(xiàn)
7、場審核對被審核方人員要求:1.首、末次會議:公司總經(jīng)理或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。2.按審日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位審核實施方案編號:JL-9.2-02首次會議:8月15日8時30分日期時間部門7.1.2 7.1.6 7.49.2 9.3 10.110.38月15日8: 30-11: 30管理層B13: 00-16: 00市場部銷售B9.1.28.5.38.2市場部采購B8.48: 30-11: 3013: 00-16: 00保潔部 質(zhì)檢A8.6、8.7、16: 00-17: 00審核組會議:整理審核結(jié)果,與部門負責人交換意見。8月16日8:3011:0013:00-15:00
8、保潔部效勞A8.18.5.1 8:3011:0013:00-15:00行政部B7.1.27.27.3 7.1.37.1.47.59.29.1.310.215:3016:00末次會議備注 呂蘭英 2021.08.04審批:吳寶發(fā) 2021.08.04內(nèi)部審核報告審核日期 2021年8月1516日編號:JL-5.6-03審核目的:通過實施管理評審,確保本公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適 宜性,充分性,有效性,以滿足 ISO9001標準的要求,以及通過評審以評價本公司產(chǎn)品、 過程、和體系改良的時機和措施審核范圍:質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門和生產(chǎn)、效勞實現(xiàn)的全過程。審核依據(jù): GB/T19
9、001-2021 idt ISO9001:2021適用的法律法規(guī)公司管理性文件。顧客投拆參加部門:行政部、保潔部、市場部審核過程綜述:依據(jù)2021-7審核方案安排,我公司于2021年8月15-16日進行 了內(nèi)審,在審核過程中,審核組采用抽樣的方法,通過面談、查閱文件、記錄、 現(xiàn)場觀察等方式,全面檢查了質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持以及持續(xù)改良情況。堅持了客觀公正的原那么,各級領(lǐng)導和部門給予了積極的配合和支持,對質(zhì)量 管理體系的運行情況的評價得到了充分的理解。 總經(jīng)理和管理者代表對審核發(fā)現(xiàn) 的不合格項提出了整改要求。不合格項統(tǒng)計與分析數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、存在的主要問題:本次審核,共發(fā)
10、現(xiàn)不合格項2個,均為體系實施過程中的一般性不合格項。 不合格項所涉及到的ISO9001標準條款及責任部門的分布情況加“不合格項分布 表。對質(zhì)量管理體系的評價體系文件與標準符合程度、實際效果、發(fā)現(xiàn)和改良體系運行的機制及措施等:質(zhì)量管理體系與£09001:2021標準要求是符合的,并得 到有效實施。已初步具有防止不合格, 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。建 立了自我完善、持續(xù)改良的機制。職責權(quán)限、管理者代表的職能均得到了落實。 存在的問題主要是質(zhì)量目標分解不到位, 質(zhì)量記錄不標準,生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生與文明 生產(chǎn)要求上有一定距離。審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系與 £09001:2021標準要
11、求是符合的,符合企業(yè)的實際情況, 具有可操作性,并得到了有效實施。 存在問題的主要原因是宣傳力度不夠,個別 人員度以體系的要求理解深度還不夠,造成執(zhí)行不全面,出現(xiàn)不到位現(xiàn)象。要求各部門單獨對質(zhì)量體系的要求進行一次學習,標準運行,消除不合格項。糾正措施要求: 按照不合格報告要求,各部門按期完成糾正措施的實施任務審核組長:呂蘭英 2021.08.16 吳寶發(fā)日期:2021.08.16不符合報告編號:JL-9.2-04受審核部門市場部負責人馬海燕方案驗證日期2021.8.15審核員周召林審核日期2021.8.15不合格事實描述:不合格事件出處、時間、地點、當事人職務檢查合冋評審記錄,有一份 7月的合
12、冋不能提供已經(jīng)評審的紀錄。不符合標準的要求。結(jié)論:嚴重;一般原因分析:市場部人員工作不認真,填寫合同評審記錄不及時。糾正、糾正措施實施方案對市場部人員進行口頭批評,要求其及時填寫評審記錄。驗證論糾正有效;局部糾正有效;糾正無效糾正措施 實施后驗 證結(jié)論及摘要驗證摘要:復查時,合同評審記錄保持良好。審核員:呂蘭英日期:2021.8.20不符合報告編號:JL-9.2-04受審核部門保潔部負責人陸文華方案驗證日期2021.8.16審核員呂蘭英審核日期2021.8.16不合格事實描述:不合格事件出處、時間、地點、當事人職務 發(fā)現(xiàn)保潔倉庫整理擺放不整齊。不符合標準4.1的要求。結(jié)論:嚴重;一般原因分析:
13、保潔部在整理車間的時候不夠嚴謹,未對倉庫進行5S整理執(zhí)行。糾正、糾正措施實施方案要求5S檢查小組不定期對車間進行檢查,要求保潔部下班前必須將物料擺放到位。驗證論糾正有效;局部糾正有效;糾正無效糾正措施 實施后驗 證結(jié)論及摘要驗證摘要:復查時,已經(jīng)改善。審核員:吳寶發(fā)日期:2021.8.20內(nèi)部審核檢查表編號:JL-9.2-05審核部門管理層時間2021-8-15條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果4.14.24.34.46.16.26.3是否按標準要求在體系籌劃前 確定了組織環(huán)境,并對組織環(huán)境 進行了分析和評審是否充分,是 否涵蓋了組織內(nèi)部、外部的影響 因素,是否確定了相關(guān)方需求? 是否根據(jù)評審結(jié)果確定了風險
14、 和機遇,并確定了相應的應對措 施?措施是否得以落實, 實施效 果是否進行了評價?是否確定了質(zhì)量管理體系的范 圍?對體系標準有無不適用條 款,如有,說明和理由是否充 分?是否識別了公司的質(zhì)量管理體 系過程、過程間的順序、所需的 準那么和方法、所需的資源、職責、 相應的風險和機遇?是否包括 了關(guān)鍵過程,所需的資源和信息 是否充分?是否籌劃了公司及過程的質(zhì)量 目標,目標是否適宜,易于測量, 對目標的實現(xiàn)是否進行了籌劃, 是否進行了監(jiān)視、測量、溝通與 更新?對質(zhì)量管理體系及過程是否有 分析、評價和改良活動? 通過與總經(jīng)理人座談, 了解質(zhì)量 管理體系的建立、實施、保持和 改良的總體思路和過程。查文件并
15、結(jié)合其他條款的審核進行驗證。是,編制了?風險和機遇分析報告?,提出了應對措施,并融入了質(zhì)量管理體系的文件中,體系文件于 2021年4月5日發(fā)布,包括質(zhì)量管理手冊、程序文 件、質(zhì)量方針、目標等。明確了體系范圍。識別了公司的主要過程,制定了作業(yè)指導書。監(jiān)視 和測量資源。目前資源配備完全滿足體系運行需要質(zhì)量目標的制定與本公司的宗旨及方針一致,形成 了文件,對目標進行了量化。編制了?質(zhì)量目標?規(guī)定了考核目標的方法,測量 方法合理。公司編制了相應的內(nèi)審、管理評審、糾正措施及改 進控制程序,明確了體系檢查、評價、改良的要求??偨?jīng)理對質(zhì)量管理體系的總要求和過程理解比擬清 晰并提供了相應的資源。記錄:呂蘭英內(nèi)
16、部審核檢查表編號:JL-9.2-05審核部門管理層時間2021-8-15條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果5.15.25.37.4最高管理層對質(zhì)量管理體系的 領(lǐng)導作用和承諾能夠提供哪些 證據(jù)? 通過與總經(jīng)理座談, 了解其對以 顧客為關(guān)注焦點的理解,并在審 核與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意 度測量過程以及持續(xù)改良方面 的證據(jù)?總經(jīng)理是否制定并批準了質(zhì)量 方針,方針能否滿足標準的要 求?本公司采用什么措施傳達 和溝通了質(zhì)量方針?本公司各 層次對質(zhì)量方針的理解程度任 何?對應本公司質(zhì)量管理體系各過 程的職能、權(quán)限是否明確分配, 相應的職責和崗位是否清晰, 各 部門負責人及崗位員工是否清 楚自己的職責、權(quán)利及相互關(guān) 系
17、?人員配置是否能夠滿足現(xiàn) 在的生產(chǎn)需求?查閱本公司組 織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定的各部門、 各崗 位職責、權(quán)利及相互關(guān)系的有關(guān) 文件,并到有關(guān)部門、崗位進行 詢問、了解,予以證實。資源的提供是否滿足效勞的要 求,以及體系運行的需要?是否 需要外包或獲得外部資源的支 持?結(jié)合實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標、滿足顧客需求及持續(xù)改良的 要求,綜合判斷所需資源的必要 性,識別是否有資源短缺情況。 組織的知識包括哪些?如何獲 取和更新?員工是否能夠方便 的獲取相應的知識并予以學習 和利用?查有關(guān)資料和檔案。 本公司對內(nèi)、對外溝通的內(nèi)容主 要有哪些?是否確定了溝通的 方法、時機、負責人、溝通對象 等?組織體系的籌劃、風險和
18、機遇的分析、制訂了質(zhì)量 管理體系,發(fā)布了方針、目標、文件、提供了必要 的資源,分配了職責權(quán)限,并定期組織評審和改良 體系的有效性。主要通過咨詢、洽談、投標信息、顧客反應信息及 市場信息獲取并理解顧客的需求和期望; 內(nèi)部通過內(nèi)部溝通,確定法規(guī)及顧客要求后,通過 文件規(guī)定、流程、指標、目標、方針等直接轉(zhuǎn)化為 工作要求。質(zhì)量方針和目標經(jīng)過了總經(jīng)理的批準,并組織了全 員的相關(guān)培訓。通過培訓、會議、崗位培訓等宣貫了相關(guān)方及法律 法規(guī)要求。利用培訓和文件發(fā)放等的形式傳達質(zhì)量方針。 在質(zhì)量手冊中對各過程規(guī)定了負責部門或相關(guān)部 門。手冊及職責權(quán)限對各部門的職責進行了規(guī)定。 總經(jīng)理能夠明確描述自己的職責權(quán)限。各
19、部門領(lǐng)導都能明確自己的職責和權(quán)限,通過不定 期會議、文件、記錄、通知公告、培訓等形式進行 溝通??偨?jīng)理對體系所需的資源進行了安排和提供,包括 機構(gòu)設(shè)置、配備人員、購置辦公設(shè)施、車間設(shè)施提 供良好環(huán)境、確定知識等,現(xiàn)有資源能夠滿足咨詢 效勞要求。包括法律法規(guī)、標準、專業(yè)知識、術(shù)語、文獻、案 例、市場信息等,由各職責部門負責收集和積累。 目前正在落實中。各部門通過 、 QQ微信等形式與顧客溝通,能 夠按規(guī)定積極溝通協(xié)商,不斷改良工作中的缺乏, 保持工作順暢,效果良好。記錄:呂蘭英內(nèi)部審核檢查表編號:JL-9.2-05審核部門管理層時間2021-8-15條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果9.2本公司是否編制了內(nèi)審
20、日程經(jīng)查:編制了內(nèi)審日程安排方案,目的:確認安排方案?公司建立并實施的質(zhì)量管理體系的符合性、有 效性、充分性。在認證審核前完成整改。9.3管理評審的目的是什么?公管理評審是為確保質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針司是否對管理評審做出了規(guī)和質(zhì)量目標的適宜性、充分性、有效性而對公定?司的質(zhì)量管理體系所進行的評價。我們根據(jù)公司的實際情況追加評審的次數(shù),一 般情況下,每年搞一次。10.1本部門是如何進行持續(xù)改良通過對不合格品的控制,查找原因,找出問題,10.2的?提出改良建議。通過數(shù)據(jù)分析加強生產(chǎn)檢驗, 從而到達持續(xù)改良的目的。記錄:呂蘭英內(nèi)部審核檢查表審核部門行政部時間2021-8-16條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果目前
21、公司崗位人員配置是否人員配備充足,企業(yè)制定了?崗位任職規(guī)定?充足?本公司是否識別了影 響質(zhì)量管理體系績效和有效對技術(shù)員工和內(nèi)審員要求持證上岡,在人士檔性活動的各類人員的能力? 是否對人員能力勝任情況進 行了考核?人員安排是否滿 足要求?案中登記7.2本公司是否對員工能力組織編制了培訓方案,每次培訓都附有相應的培訓了培訓;對培訓的有效性是記錄表,簽到表,試卷和成績并且對培訓的有效否進行了評價?抽查。性及時的進行了評價。抽查;標準、管理性文件按培訓方案實施并進行了評價。查特殊工序崗位的培訓情況經(jīng)過培訓,持證上崗。7.3通過什么方式觀察工作態(tài)通過提問方式觀察工作情況,員工具備良好的度,詢問對以顧客為
22、關(guān)注焦質(zhì)量效勞意識。點,持續(xù)改良等質(zhì)量管理原 那么和對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 的理解來評價員工的質(zhì)量意識。根底設(shè)施的配備是否到位、生產(chǎn)查:生產(chǎn)車間的各種設(shè)備根本能夠滿足生產(chǎn)使用。設(shè)備是否建立了臺帳、維修是否所有的生產(chǎn)設(shè)備均已建入了設(shè)備臺帳,并對所使用形成記錄?的設(shè)備統(tǒng)一進行了編號。編制了檢修方案并按方案實施,保存了檢修記錄。查生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境。在生產(chǎn)車間查看工作環(huán)境時物品擺放整齊記錄:呂蘭英內(nèi)部審核檢查表審核部門行政部時間2021-8-16條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果7.5本公司制定的形式文件的信 息有哪些?是否符合產(chǎn)品特 點和質(zhì)量管理體系有效的需 要?文件發(fā)放是否經(jīng)相關(guān)部門批 準,是否形成了記錄? 是
23、否建立了本部門的文件清 單?本部門是否編制了質(zhì)量 記錄清單?包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄等 查閱質(zhì)量手冊和程序文件大發(fā)放記錄符合要 求。本公司的文件進行了發(fā)放登記并實行接受人 簽字手續(xù)。并且形成了有關(guān)的記錄。建立了文件清單。經(jīng)查:內(nèi)部文件編審批齊全,符合規(guī)定要求, 外部文件均為有效版本,便于檢索。有文件發(fā) 放記錄,文件保管情況良好。經(jīng)查:編寫了質(zhì)量記錄清單。對記錄進行了標 識,規(guī)定了保存期限,按使用部門分別保存 到期后按程序文件執(zhí)行。記錄:吳寶發(fā)內(nèi)部審核檢查表審核部門行政部時間2021-8-16條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果9.210.2內(nèi)審過程是否制疋了審核方 案?是否對內(nèi)部審核方案進 行了
24、籌劃?籌劃的結(jié)果是否 符合本公司的現(xiàn)狀?是否按 規(guī)定要求實施?本公司對那些數(shù)據(jù)和信息進 行了分析?是否能及時利用 信息來評價產(chǎn)品的符合性、 體系的績效和有效性、應對 風險和機遇措施的有效性、 改良的需求?檢查收集數(shù)據(jù) 和評價結(jié)果的資料?是否明確了不合格或投訴發(fā) 生時采取糾正措施和改良的 要求?發(fā)生顧客投訴和不合 格時,是否按規(guī)定的要求實 施糾正措施?糾正措施是否 有效?必要時是否更新了相 應的風險和機遇應對措施? 需要時,是否變更體系?糾 正措施是否符合程序規(guī)定的 要求查:編制了?年度審核方案?、?內(nèi)審實施方案?、 ?內(nèi)審檢查表?等符合要求。目前正在按方案實施內(nèi)審工作,對檢查發(fā)現(xiàn)的 不符合制疋
25、并米取相應的措施,經(jīng)驗證措施有 效。對顧客滿意度,供給方面、生產(chǎn)質(zhì)量等方面的 實施情況進行了收集和分析,采用了調(diào)查表、 測量表進行了統(tǒng)計分析。并根據(jù)結(jié)果做出評 價,作為改良的依據(jù),符合規(guī)定的要求。質(zhì)量目標均完成。制定了程序文件對糾正和改良措施的實施做出明確的規(guī)定。目前無不合格發(fā)生。記錄:吳寶發(fā)華審核部門市場部銷售時間2021-8-15條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果是否對顧客滿意程度進行了 測量?查記錄本公司對顧客滿意程度進行了調(diào)查并保存了 相關(guān)的記錄;是否存在顧客及外部供方財產(chǎn)?目前無外部供方財產(chǎn)8.2抽銷售合同登記表,看其是 否經(jīng)過了確認,處理情況是 否進行了記錄?查看是否對 合同進行了評審? b是否
26、有特殊合同?C.是否建立了合同臺帳?d顧客溝通情況查:銷售合同登記表對有關(guān)的記錄進行了登記 并且保存了有關(guān)的記錄。對本公司有關(guān)銷售 合同進行了有關(guān)的評審并且保存了有關(guān)的記 錄。到目前為止,未發(fā)生特殊合同。建立了合 同臺帳,對每一份均進行了評審,但是其中有 一份合同只進行了口頭評審,未保存記錄,其 他均保存了評審記錄。售前:通過宣傳廣告介紹公司的業(yè)務范圍。 售中:向顧客溝通生產(chǎn)進度情況,合同是否有 變化。售后:定期對客戶進行走訪,征求對本 公司的意見和建議。記錄:呂蘭英審核部門市場部采購時間2021-8-15條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果8.4采購過程控制1、進行合格外部供方評定,查:編制了合格a.是否編
27、制了合格外部供方外部供方名錄。名錄?抽查:提供出對有關(guān)外部供方進行評價的記b.查是否對外部供方進行了錄。評價?根據(jù)銷售合同制訂物資采購方案,并經(jīng)批準后查看是否編制采購方案以及實施,到貨后生產(chǎn)技術(shù)部驗收合格辦理人庫手驗證情況?續(xù),有人庫單。是否存在顧客及外部供方財目前無外部供方財產(chǎn)產(chǎn)?是否規(guī)定了對外部供方規(guī)定了外部供方的評價和選擇,并列入合格外的選擇和評價?是否記錄了部供方。評價結(jié)果記錄:呂蘭英審核部門保潔部時間2021-8-16條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果7. 1.4工作環(huán)境條件是否滿足需 要?是否的到了管理? 通過閱讀質(zhì)量手冊和程序文 件及現(xiàn)場審核,產(chǎn)品和效勞 過程來評價所提供的設(shè)備, 工作環(huán)境是否能確保產(chǎn)品符 合要求。觀察現(xiàn)場,維修記錄,考察 設(shè)備的維修情況。組織是否確定、提供并維 護過程運行環(huán)境,以獲得 合格產(chǎn)品和效勞?查:工作環(huán)境適宜,無不良現(xiàn)象,沒有員工投 訴,設(shè)備檢修記錄齊全,沒有對織布機都進行 了保養(yǎng)。企業(yè)實施8小時制工作,車間內(nèi)環(huán)境良好。抽取3批產(chǎn)品的標識記錄,檢 查是否能夠起到追溯的作用查:生產(chǎn)過程記錄標識清晰,歸檔完整,查找 方便。記錄:吳寶發(fā)審核部門保潔部時間2021
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