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文檔簡介

1、泓域咨詢 /山西電連接器項目建議書山西電連接器項目建議書xx投資管理公司目錄第一章 市場預測10一、 行業(yè)競爭格局10二、 行業(yè)壁壘11三、 行業(yè)基本風險特征12第二章 項目建設背景、必要性14一、 市場規(guī)模14二、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢14三、 項目實施的必要性15第三章 緒論17一、 項目名稱及建設性質17二、 項目承辦單位17三、 項目定位及建設理由19四、 報告編制說明20五、 項目建設選址22六、 項目生產規(guī)模22七、 建筑物建設規(guī)模22八、 環(huán)境影響22九、 原輔材料及設備23十、 項目總投資及資金構成23十一、 資金籌措方案24十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標24十三、 項目建設進

2、度規(guī)劃24主要經濟指標一覽表25第四章 項目投資主體概況27一、 公司基本信息27二、 公司簡介27三、 公司競爭優(yōu)勢28四、 公司主要財務數(shù)據(jù)31公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)31公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)31五、 核心人員介紹31六、 經營宗旨33七、 公司發(fā)展規(guī)劃33第五章 建筑物技術方案35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表38第六章 項目選址分析40一、 項目選址原則40二、 建設區(qū)基本情況40三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展44四、 社會經濟發(fā)展目標46五、 產業(yè)發(fā)展方向47六、 項目選址綜合評價50第七章 SWOT分析說明51一、 優(yōu)勢分析(S

3、)51二、 劣勢分析(W)53三、 機會分析(O)53四、 威脅分析(T)54第八章 運營模式分析60一、 公司經營宗旨60二、 公司的目標、主要職責60三、 各部門職責及權限61四、 財務會計制度64第九章 發(fā)展規(guī)劃分析72一、 公司發(fā)展規(guī)劃72二、 保障措施73第十章 項目環(huán)保分析76一、 編制依據(jù)76二、 環(huán)境影響合理性分析77三、 建設期大氣環(huán)境影響分析79四、 建設期水環(huán)境影響分析80五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析81六、 建設期聲環(huán)境影響分析81七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析82八、 營運期環(huán)境影響82九、 清潔生產83十、 環(huán)境管理分析84十一、 環(huán)境影響結論86十二、 環(huán)境影

4、響建議86第十一章 安全生產分析88一、 編制依據(jù)88二、 防范措施89三、 預期效果評價95第十二章 工藝技術方案96一、 企業(yè)技術研發(fā)分析96二、 項目技術工藝分析99三、 質量管理100四、 項目技術流程101五、 設備選型方案102主要設備購置一覽表103第十三章 組織機構及人力資源104一、 人力資源配置104勞動定員一覽表104二、 員工技能培訓104第十四章 原輔材料供應107一、 項目建設期原輔材料供應情況107二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理107第十五章 投資估算109一、 編制說明109二、 建設投資109建筑工程投資一覽表110主要設備購置一覽表111建設投資估算

5、表112三、 建設期利息113建設期利息估算表113固定資產投資估算表114四、 流動資金115流動資金估算表115五、 項目總投資116總投資及構成一覽表117六、 資金籌措與投資計劃117項目投資計劃與資金籌措一覽表118第十六章 經濟效益及財務分析119一、 基本假設及基礎參數(shù)選取119二、 經濟評價財務測算119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表121利潤及利潤分配表123三、 項目盈利能力分析123項目投資現(xiàn)金流量表125四、 財務生存能力分析126五、 償債能力分析126借款還本付息計劃表128六、 經濟評價結論128第十七章 招標方案129一、 項目招標

6、依據(jù)129二、 項目招標范圍129三、 招標要求130四、 招標組織方式132五、 招標信息發(fā)布136第十八章 風險評估137一、 項目風險分析137二、 項目風險對策139第十九章 總結評價說明142第二十章 附表144主要經濟指標一覽表144建設投資估算表145建設期利息估算表146固定資產投資估算表147流動資金估算表147總投資及構成一覽表148項目投資計劃與資金籌措一覽表149營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表150綜合總成本費用估算表151固定資產折舊費估算表152無形資產和其他資產攤銷估算表152利潤及利潤分配表153項目投資現(xiàn)金流量表154借款還本付息計劃表155建筑工程投資一

7、覽表156項目實施進度計劃一覽表157主要設備購置一覽表158能耗分析一覽表158報告說明2013-2016年因供需關系導致金屬、半導體、化學制品的價格波動較大,近兩年價格逐漸穩(wěn)定、波動幅度較小。從下游應用領域來看,對連接器需求量最大的主要領域有:汽車、電信與數(shù)據(jù)通信、計算機與周邊產品、工業(yè)、航空行業(yè)。未來伴隨著技術的進步以及連接器產品的應用領域拓展,下游行業(yè)的利潤空間會不斷擴大,對連接器制造業(yè)的需求會不斷增加,有利促進連接器制造業(yè)發(fā)展。經過多年的發(fā)展,整個產業(yè)鏈已經較為清晰,上下游產品也較為明確。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資17414.92萬元,其中:建設投資13765.82萬元,占項目總投

8、資的79.05%;建設期利息356.05萬元,占項目總投資的2.04%;流動資金3293.05萬元,占項目總投資的18.91%。項目正常運營每年營業(yè)收入31300.00萬元,綜合總成本費用26503.92萬元,凈利潤3493.88萬元,財務內部收益率13.13%,財務凈現(xiàn)值735.82萬元,全部投資回收期6.96年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。本報告為

9、模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 市場預測一、 行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看,全球的連接器市場份額集中度較高,我國連接器市場的集中度也在不斷提高。隨著科技不斷進步,連接器的下游應用領域不斷提高對配套的電子元器件要求,具備較強研發(fā)實力的大規(guī)模企業(yè)有著更加容易獲得連接器市場的競爭優(yōu)勢。截止2017年世界前十大連接器企業(yè)的市場份額已占據(jù)全球連接器市場的60.00%左右,其中前三名(TEConnectivity、安費諾、莫仕)就占

10、了三成以上。國內的市場集中度也在不斷上升,其中前五名(立訊精密、中航光電、得潤電子、航天電器、永貴電器)2015年的市場份額占18.80%,遠低于全球前三的33.90%,因此連接器產業(yè)未來仍有很大的發(fā)展空間。連接器行業(yè)是一個高度專業(yè)化的、競爭較為充分的市場,同時連接器行業(yè)也涉及到許多技術壁壘較高的細分產品和應用領域。目前,連接器的領先廠商普遍形成了特色優(yōu)勢和重點技術產品,部分歷史悠久、資產規(guī)模龐大的跨國企業(yè)在多個應用領域內占優(yōu),而建立時間較短、資產規(guī)模較小的領先企業(yè)則以技術領先的重點產品作為行業(yè)切入點。隨著科技進步,全球經濟的各行業(yè)均呈現(xiàn)出技術含量不斷提高的態(tài)勢,連接器的整體需求向著技術水平更

11、高的方向發(fā)展,具有較強研發(fā)實力的跨國企業(yè)的競爭優(yōu)勢日益突出,致使全球連接器的市場份額相對集中在少數(shù)企業(yè)。二、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘連接器產品技術指標和可靠性要求兼顧,技術難度大。一方面,連接器作為整個系統(tǒng)的關鍵節(jié)點,其傳輸性能決定了整個網絡的傳輸速度和傳輸質量。傳輸速度快、損耗低、傳輸穩(wěn)定是連接器的重要電氣性能指標。另一方面,連接器經常暴露于外部環(huán)境中,需要適應于復雜嚴苛的工作環(huán)境,需要具備防腐防潮、耐高低溫等性能;并且,連接器經常需要反復插拔,在使用過程中容易遭遇振動、碰撞、沖擊、跌落等力學破壞,對于外力也要具備一定的承受能力。2、人才壁壘在電連接器的產品設計方面,國內的對口設計人才較為緊缺

12、,構成行業(yè)的人才壁壘。目前,國內大學缺少連接器方面的專業(yè)學科,國內也缺少對連接器相關的基礎理論進行系統(tǒng)研究的專門機構,從事連接器設計的專業(yè)人才基本上都是企業(yè)培養(yǎng)的,而國內有較高設計水平的電連接器企業(yè)還比較少,因此國內培養(yǎng)電連接器設計人才的能力較為有限。3、資金和規(guī)?;趬驹陔娺B接器的廠商中,規(guī)模較大的企業(yè)具有顯著的優(yōu)勢。首先,較大規(guī)模的企業(yè)擁有充裕的生產能力來滿足多家客戶的試制、開發(fā)新產品的需求,有利于企業(yè)儲備更多技術,擴充業(yè)務;其次,較大規(guī)模的企業(yè)可以在短時間完成大規(guī)模的訂單,滿足大客戶在交付產品速度上的需求,同時在生產效率、采購成本、管理費用上能獲得規(guī)模優(yōu)勢;較大規(guī)模的企業(yè)有較多的彈性產能

13、,更容易把握住市場機會、及時應對市場波動,增強企業(yè)發(fā)展壯大的實力,降低企業(yè)生產經營風險。為實現(xiàn)擴大規(guī)模,企業(yè)需要不斷進行產品開發(fā)、模具開發(fā)、生產制造、檢測等,以上環(huán)節(jié)均需要企業(yè)投入大量資金。因此,資金實力雄厚、規(guī)?;潭雀叩碾娺B接器供應商有著顯著優(yōu)勢,行業(yè)有較高的資金和規(guī)?;趬?。三、 行業(yè)基本風險特征我國連接器行業(yè)起步相對較晚,生產的連接器主要以中低端為主,高端產品的市場占有率較低,但需求增速較快。目前我國連接器發(fā)展正處于生產到創(chuàng)造的過渡時期,對高端連接器,特別是汽車、電信與數(shù)據(jù)通信、計算機及周邊設備、工業(yè)、航空等領域需求巨大,使得高端連接器市場快速增長。連接器高端技術和高端產品目前基本由行

14、業(yè)國際巨頭壟斷,外資廠商連接器約占中國連接器市場的比重超過50.00%。少數(shù)國內企業(yè)雖然也生產高端連接器產品,但相對于國際巨頭而言規(guī)模仍較小,國內大多數(shù)中小規(guī)模的連接器生產企業(yè)不具備自主開發(fā)設計能力。國內整體技術水平仍與國際水平有一定差距,在國際競爭中技術上處于相對劣勢。整體來看,我國連接器行業(yè)利潤率處于較低水平。我國連接器企業(yè)多數(shù)還以中低端產品和進口替代產品為主,附加值不高,由于我國航天、航空、電子、艦船等領域對高端連接器需求和投入不斷增加,隨著市場競爭加劇,利潤水平呈下降趨勢。第二章 項目建設背景、必要性一、 市場規(guī)模隨著下游產業(yè)的不斷發(fā)展和連接器產業(yè)自身的進步,連接器已經成為了設備中不可

15、或缺的橋梁,總體市場規(guī)?;颈3种€(wěn)步增長的形態(tài)。根據(jù)Bishop&Associate數(shù)據(jù),2017年全球連接器市場規(guī)模已達到601.00億美元,相較于2016年增長約10.47%,2018年全球連接器市場規(guī)模已達到667.00億美元,相較于2017年增長約10.98%,連續(xù)兩年保持兩位數(shù)的增長率。近年來,隨著信息化的不斷發(fā)展,我國信息化建設發(fā)展迅速,規(guī)模已居于世界前列。在智能手機、通訊設備、無人機等新興產業(yè)的影響下,我國連接器在質量和技術上也取得了極大的進步。連接器作為實現(xiàn)信息化的及基礎元器件,受益于信息化建設投入不斷擴大,2010年至2018年,我國的連接器市場規(guī)模由108.33億

16、美元增長到209.00億美元,年復合增長率為8.56%,顯著高于全球同期。二、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢連接器是提供連接系統(tǒng)、子系統(tǒng)或組件的橋梁,傳輸信號或能量,是電氣電子產品不可或缺的產品。經過多年發(fā)展,連接器應用范圍越來越廣泛,包括汽車、電信與數(shù)據(jù)通信、計算機與周邊產品、工業(yè)、航空、運輸?shù)葞状箢悺_B接器行業(yè)上游原材料為有色金屬、稀貴金屬、塑膠材料和其他輔助材料等。其中主要用于制作連接端子,為避免信號在傳輸過程中受到過多阻礙和衰退,端子多采用黃銅、鈹銅、磷青銅等銅合金板片作為原材料;稀貴金屬用以作為電鍍材料,最常用的有金、鈀金、鎳、銀等;塑料原料以PBT、PCT、LCP、PPS、NYLON樹脂等為

17、主,用于制造連接的外殼部分;輔助材料主要為電鍍所需化學試劑,也包括陶瓷、玻璃等外殼部分。其中,有色金屬及稀貴金屬占比最大,塑膠原料次之。2013-2016年因供需關系導致金屬、半導體、化學制品的價格波動較大,近兩年價格逐漸穩(wěn)定、波動幅度較小。從下游應用領域來看,對連接器需求量最大的主要領域有:汽車、電信與數(shù)據(jù)通信、計算機與周邊產品、工業(yè)、航空行業(yè)。未來伴隨著技術的進步以及連接器產品的應用領域拓展,下游行業(yè)的利潤空間會不斷擴大,對連接器制造業(yè)的需求會不斷增加,有利促進連接器制造業(yè)發(fā)展。經過多年的發(fā)展,整個產業(yè)鏈已經較為清晰,上下游產品也較為明確。三、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司

18、業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品

19、的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 緒論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱山西電連接器項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx投資管理公司(二)項目聯(lián)系人侯xx(三)項目建設單位概況公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制

20、,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,

21、企業(yè)品牌影響力不斷提升。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代

22、化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。三、 項目定位及建設理由連接器行業(yè)上游原材料為有色金屬、稀貴金屬、塑膠材料和其他輔助材料等。其中主要用于制作連接端子,為避免信號在傳輸過程中受到過多阻礙和衰退,端子多采用黃銅、鈹銅、磷青銅等銅合金板片作為原材料;稀貴金屬用以作為電鍍材料,最常用的有金、鈀金、鎳、銀等;塑料原料以PBT、PCT、L

23、CP、PPS、NYLON樹脂等為主,用于制造連接的外殼部分;輔助材料主要為電鍍所需化學試劑,也包括陶瓷、玻璃等外殼部分。其中,有色金屬及稀貴金屬占比最大,塑膠原料次之。綜合判斷,我省發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,同時也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴峻挑戰(zhàn)。必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,從過分依靠外需增長推動經濟發(fā)展向外需內需并重、更加重視內需增長轉變,大力推進煤炭清潔高效利用,多種方式化解過剩產能。必須繼續(xù)保持“三個高壓態(tài)勢”,繼續(xù)從嚴治吏、保持選人用人風清氣正,積極主動適應新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領新常態(tài),切實增強機遇意識、憂患意識、責任意識,進一步振奮精神、保持定力、堅定信心,更

24、加有效應對風險和挑戰(zhàn),著力在轉方式、調結構、促改革、惠民生、補短板、建小康上取得突破性進展,不斷開拓發(fā)展新境界。四、 報告編制說明(一)報告編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現(xiàn)代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù);9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)報告編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質

25、量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現(xiàn)降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約

26、用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明管理。(二) 報告主要內容按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據(jù)有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約39.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,

27、規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx萬件電連接器的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積48597.39,其中:生產工程34809.53,倉儲工程4796.06,行政辦公及生活服務設施5416.96,公共工程3574.84。八、 環(huán)境影響本項目工藝清潔,將生產工藝與污染治理措施有機的結合在一起,污染物排放量較少,且實施污染物排放全過程控制?!叭龔U”處理措施完善,工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放,污染物得到妥善處理,對周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括PVC膠

28、粒、銅線、膠殼、端子、錫塊、電子元件。(二)主要設備主要設備包括:下纜裁線機、固化爐、壓接機、研磨機、光學測試機、端面檢查儀、封口機、去膠機、剝皮機、熔接機、通光儀、激光打印機、拉力儀、磨拋機、干涉儀、調芯儀、冰箱、防爆柜、超聲波清洗機、烘箱、移印機、噴墨印字機、壓機、連通性測試機。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資17414.92萬元,其中:建設投資13765.82萬元,占項目總投資的79.05%;建設期利息356.05萬元,占項目總投資的2.04%;流動資金3293.05萬元,占項目總投資的18.

29、91%。(二)建設投資構成本期項目建設投資13765.82萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用11648.64萬元,工程建設其他費用1855.47萬元,預備費261.71萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資17414.92萬元,其中申請銀行長期貸款7266.37萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):31300.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):26503.92萬元。3、凈利潤(NP):3493.88萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.96年。2、財務內部收益率:

30、13.13%。3、財務凈現(xiàn)值:735.82萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26000.00約39.00畝1.1總建筑面積48597.391.2基底面積15860.001.3投資強度萬元/畝336.112總投資萬元17414.922.1建設投資萬元13765.822.1.1工程費用萬元11648.

31、642.1.2其他費用萬元1855.472.1.3預備費萬元261.712.2建設期利息萬元356.052.3流動資金萬元3293.053資金籌措萬元17414.923.1自籌資金萬元10148.553.2銀行貸款萬元7266.374營業(yè)收入萬元31300.00正常運營年份5總成本費用萬元26503.92""6利潤總額萬元4658.51""7凈利潤萬元3493.88""8所得稅萬元1164.63""9增值稅萬元1146.46""10稅金及附加萬元137.57""11納稅總額萬

32、元2448.66""12工業(yè)增加值萬元8995.22""13盈虧平衡點萬元13896.33產值14回收期年6.9615內部收益率13.13%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元735.82所得稅后第四章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:侯xx3、注冊資本:950萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-8-117、營業(yè)期限:2013-8-11至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事電連接器相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經

33、營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模

34、速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑

35、,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研

36、發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據(jù)客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠

37、道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供

38、及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5611.364489.094208.52負債總額2540.242032.191905.18股東權益合計3071.122456.902303.34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15747.3512597.8811810.51營業(yè)利潤3222.292577.832416.72利潤總額2886.19230

39、8.952164.64凈利潤2164.641688.421558.54歸屬于母公司所有者的凈利潤2164.641688.421558.54五、 核心人員介紹1、侯xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、丁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6

40、月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、呂xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、鄒xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、薛xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、江xx,1974年出生,研究生

41、學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、李xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、曾xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產品化、智能化和平臺化。七

42、、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行

43、貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性

44、,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范

45、7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據(jù)工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程

46、所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1

47、、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設計中將

48、加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積48597.39,其中:生產工程34809.53,倉儲工程4796.06,行政辦公及生活服務設施5416.96,公共工程3574.84。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程9357.4034809.534259.891.11#生產車間2807.2210442.861277.971.22#生產車間2339.358702.381064.971.33#生產車間2245.788354.291022.371.44#生產車間1965.057310.00894.582倉儲工程33

49、30.604796.06423.622.11#倉庫999.181438.82127.092.22#倉庫832.651199.02105.912.33#倉庫799.341151.05101.672.44#倉庫699.431007.1788.963辦公生活配套942.085416.96836.603.1行政辦公樓612.353521.02543.793.2宿舍及食堂329.731895.94292.814公共工程2220.403574.84287.86輔助用房等5綠化工程4661.8085.33綠化率17.93%6其他工程5478.2026.827合計26000.0048597.395920.12

50、第六章 項目選址分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況山西,簡稱“晉”,中華人民共和國省級行政區(qū),省會太原,位于中國華北,東與河北為鄰,西與陜西相望,南與河南接壤,北與內蒙古毗連,介于北緯34°3440°44,東經110°14114°33之間,總面積15.67萬平方千米。山西省地勢呈東北斜向西南的平行四邊形,是典型的為黃土覆蓋的山地高原,地勢東北高西南低。高原內部起伏不平,河谷縱橫,地貌有山地、丘陵、臺地、平原,山區(qū)面積占

51、總面積的80.1%。山西省地跨黃河、海河兩大水系,河流屬于自產外流型水系。山西省地處中緯度地帶的內陸,屬溫帶大陸性季風氣候。2019年,山西省共轄11個地級市,市轄區(qū)25個、縣級市11個、縣81個,常住人口3729.22萬人,實現(xiàn)地區(qū)生產總值(GDP)17026.68億元,其中,第一產業(yè)增加值824.72億元,第二產業(yè)增加值7453.09億元,第三產業(yè)增加值8748.87億元,人均地區(qū)生產總值45724元。初步預計,2019年全省地區(qū)生產總值增長6.3%左右,一般公共預算收入增長2.4%,全社會固定資產投資增長9%左右,社會消費品零售總額增長7.6%左右,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長7%左右

52、、9.5%左右,城鎮(zhèn)新增就業(yè)55.7萬人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率、城鎮(zhèn)調查失業(yè)率分別小于3%、6%,居民消費價格漲幅在3%以內。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年,是第一個百年奮斗目標的實現(xiàn)之年。堅持以供給側結構性改革為主線,堅持以轉型為綱、項目為王、改革為要、創(chuàng)新為上,推動高質量發(fā)展、高水平崛起、高標準保護、高品質生活,加快建設現(xiàn)代化經濟體系,堅決打好三大攻堅戰(zhàn),統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作,保持經濟運行在合理區(qū)間,確?!笆濉币?guī)劃圓滿收官,確保我省與全國同步全面建成小康社會,得到人民認可、經得起歷史檢驗。今年經濟社會發(fā)展的主要預期目標是:全省

53、地區(qū)生產總值增長6.1%左右,一般公共預算收入增長2%,全社會固定資產投資增長6%以上,社會消費品零售總額增長7%,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長6.1%以上和6.5%以上,城鎮(zhèn)新增就業(yè)46萬人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率、城鎮(zhèn)調查失業(yè)率分別控制在4.5%以內、6.5%左右,居民消費價格漲幅控制在3.5%左右。從國際看,和平與發(fā)展仍是當今時代的主題,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展,世界經濟在深度調整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā),我省發(fā)展具有相對穩(wěn)定的國際環(huán)境。從國內看,我國進入全面建成小康社會決勝階段,經濟長期向好基本面沒有改變,發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇

54、期,但內涵和條件發(fā)生深刻變化。新常態(tài)下經濟發(fā)展表現(xiàn)出速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換三大特點,增長速度從高速轉向中高速,發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉向質量效率型,經濟結構調整從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并舉,發(fā)展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創(chuàng)新驅動,正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇,正在由原來規(guī)??焖贁U張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇。明確了“十三五”時期主要目標、重點任務、重大舉措。國家加快實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、環(huán)渤海地區(qū)合作發(fā)展等重大戰(zhàn)略,為我省借勢發(fā)展、融合發(fā)展、開放發(fā)展提供了歷史機遇。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化同

55、步推進,為穩(wěn)增長、調結構、防風險、保民生拓展了新空間。全面深化改革破解發(fā)展深層次體制機制障礙,為我省補齊全面建成小康社會短板增強了動力和活力。從省內看,主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),確定并實施“六大發(fā)展”“三個突破”、煤和非煤兩篇文章等戰(zhàn)略舉措,為我省加快發(fā)展明確了思路、方向和路徑。轉型綜改試驗區(qū)建設向縱深推進,為我省經濟社會發(fā)展進一步釋放了活力。全省人民群眾對美好生活的向往和期待是我省加快發(fā)展的動力源泉。豐富的資源稟賦、獨特的區(qū)位優(yōu)勢、深厚的歷史文化底蘊,以及已經取得的發(fā)展成效,為我省加快發(fā)展提供了堅實基礎。煤、電等能源產業(yè)優(yōu)勢和豐富的交通、電網、燃氣管網等基礎設施,為我省加快發(fā)展提供了重要支撐。凈化政治生態(tài),從嚴落實“兩個責任”、保持“三個高壓態(tài)勢”、推進“六權治本”,形成了我省如期全面建成小康社會的強大合力和良好環(huán)境。同時,必須清醒看到,我省作為典型的資源型經濟地區(qū)、中部欠發(fā)達省份,在全面建成小康社會的前進道路上還有不少困難和問題,發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的問題仍然突出,主要是面臨著政治、經濟、民生和生態(tài)的“立體型困擾

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