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文檔簡介
1、2018年部門決算單位名稱:(蓋章)太原市萬柏林區(qū)綠化隊單位負(fù)責(zé)人:(簽字)財務(wù)人員:(簽字)第一部分 太原市萬柏林區(qū)綠化隊一、本部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 太原市萬柏林區(qū)綠化隊2018年部門決算表一、收入支出決算表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)六、一般公共預(yù)算財政撥款決算表(二)七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分 太原市萬柏林區(qū)綠化隊2018年部門決算情況說明第四部分名詞解釋附件第一部分太原市萬柏林區(qū)綠化隊概況一、本部門職責(zé)道路綠化
2、,承攬園林、綠化工程設(shè)計、施工、養(yǎng)護(hù),提供 各種名優(yōu)綠化苗木及花卉1、負(fù)責(zé)全區(qū)道路綠化養(yǎng)護(hù),做好綠化工程的規(guī)劃設(shè)計;2、負(fù)責(zé)全區(qū)游園、街頭綠地的日常養(yǎng)護(hù)管理;3、負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)管道路樹木的統(tǒng)計管理、科學(xué)栽植、補(bǔ)栽補(bǔ) 種、樹木移植、整形修剪;4、負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)道路樹木病蟲害的監(jiān)測和防治工作,密切配 合地區(qū)性的疫情防治工作,保障綠化質(zhì)量和效果。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況太原市萬柏林區(qū)綠化隊由太原市萬柏林區(qū)綠化隊本級組成。2018年納入太原市萬柏林區(qū)綠化隊部門決算匯編范圍的單位情況見下表:序號單位名稱1太原市萬柏林區(qū)綠化隊(本級)2第二部分太原市萬柏林區(qū)綠化隊2018年部門決算表2018年收入支出決算表公開01表金額
3、單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次欄次一、財政撥款收入12106.23一、一般公共服務(wù)支出35其中:政府性基金預(yù)算財政撥款2一、外交支出36二、上級補(bǔ)助收入3三、國防支出37三、事業(yè)收入4四、公共安全支出38四、經(jīng)營收入5五、教育支出39五、附屬單位上繳收入6八、科學(xué)技術(shù)支出40六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出418八、社會保障和就業(yè)支出429九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4310十、節(jié)能環(huán)保支出4411十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出452106.2312十卜二、農(nóng)林水支出4613十卜三、交通運(yùn)輸支出4714十四、資源勘探信息等支出4815十卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4916十六、金融支出5017
4、十七、援助其他地區(qū)支出5118十八、國土海洋氣象等支出5219十九、住房保障支出5320二十卜、糧油物資儲備支出5421二十一、其他支出5522二十卜一、債務(wù)還本支出5623二十卜三、債務(wù)付息支出57本年收入合計242106.23本年支出合計582106.23用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26交納所得稅60基本支出結(jié)轉(zhuǎn)27提取職工福利基金61項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28轉(zhuǎn)入事業(yè)基金62經(jīng)營結(jié)余29其他6330年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6431基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6532項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6633經(jīng)營結(jié)余67總計342106.23總計682106.23注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
5、。公開2表金額單位:萬元2018年收入決算表項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目科目名稱編碼類款項欄次1234567合計2106.232106.23212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2106.232106.2321201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)783.68783.682120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出783.68783.6821205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1322.551322.552120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1322.551322.55注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。公開5表金額單位:萬元2018年支出決算表項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上
6、級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計2106.23783.681322.55212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2106.23783.681322.55212 01城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)783.68783.682120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出783.68783.6821205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1322.550.001322.5521205 01城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1322.550.001322.55注:本表反映部門本年度各項支出情況。2018年財政撥款收入支出決算總表收入支出項目行次金額項目行次金額小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般
7、公共預(yù)算財政撥款12106.23一、一般公共服務(wù)支岀31二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支岀323三、國防支岀334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學(xué)技術(shù)支岀367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3910十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出412106.232106.2312十二、農(nóng)林水支岀4213十三、交通運(yùn)輸支岀4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支岀4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲備支岀502
8、1二一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出53本年收入合計242106.23本年支出合計542106.232106.232555年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56一、一般公共預(yù)算財政撥款27基本支出結(jié)轉(zhuǎn)57二、政府性基金預(yù)算財政撥款28項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余582959總計302106.23總計602106.232106.23注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。公開7表金額單位:萬元2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)項目本年支出合計基本支出項目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項
9、欄次123合計2106.23783.681322.55212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2106.23783.681322.55212 01城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)783.68783.682120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出783.68783.6821205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1322.550.0C1322.552120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1322.550.0C1322.55注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。2018年一般公共預(yù)算財政撥款決算表(二)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額其中:基本支出其中:基本支出301工資福利支出666.67666.67302
10、商品和服務(wù)支出1431.05108.5230101基本工資237.84237.8430201辦公費(fèi)18.639.330102津貼補(bǔ)貼28.8428.8430202印刷費(fèi)3.13.130103獎金205.33205.3330203咨詢費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30107績效工資152.77152.7730205水費(fèi)45.410.5830108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)30206電費(fèi)9.446.8730109職業(yè)年金繳費(fèi)30207郵電費(fèi)0.430.4330110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)30208取暖費(fèi)6.636.6330111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30112其他社會保障繳
11、費(fèi)30211差旅費(fèi)30113住房公積金41.8941.8930212因公出國(境)費(fèi)用30114醫(yī)療費(fèi)30213維修(護(hù))費(fèi)71()64.2630199其他工資福利支出30214租賃費(fèi)303對個人和家庭的補(bǔ)助8.518.4930215會議費(fèi)30301離休費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30302退休費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30303退職(役)費(fèi)30218專用材料費(fèi)75.7930304撫恤金6.746.7430224被裝購置費(fèi)30305生活補(bǔ)助1.771.7530225專用燃料費(fèi)72.2330306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)196.6230307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)275.4230308助學(xué)金30228工
12、會經(jīng)費(fèi)30309獎勵金30229福利費(fèi)11.3811.3830310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.975.9730399其他對個人和家庭的補(bǔ)助 支出30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支 出307債務(wù)利息支出30701國內(nèi)債務(wù)付息30702國外債務(wù)付息30703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30704國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用309資本性支出(基本 建設(shè))30901房屋建筑物購建30902辦公設(shè)備購置30903專用設(shè)備購置30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30906大型修繕30907信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購 置更新30908物資儲備30913公務(wù)用車購置30919其他交通工具購置309
13、21文物和陳列品購置30922無形資產(chǎn)購置30999其他基本建設(shè)支出310資本性支出31001房屋建筑物購建31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購 置更新31008物資儲備31009土地補(bǔ)償31010安置補(bǔ)助31011地上附著物和青苗 補(bǔ)償31012拆遷補(bǔ)償31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31021文物和陳列品購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出311對企業(yè)補(bǔ)助(基本 建設(shè))31101資本金注入31199其他對企業(yè)的補(bǔ)助312對企業(yè)補(bǔ)助31201資本金注入31203政府投資基金股權(quán) 投資312
14、04費(fèi)用補(bǔ)貼31205利息補(bǔ)貼31299其他對企業(yè)補(bǔ)助313對社會保障基金補(bǔ)助31302對社會保險基金補(bǔ)助31303補(bǔ)充全國社會保障甘仝399其他支出39906贈與39907國家賠償費(fèi)用支出39908對民間非營利組織 和群眾性自治組織補(bǔ)貼39999其他支出人員經(jīng)費(fèi)合計675.18675.16公用經(jīng)費(fèi)合計1431.05108.52注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)情況(其中包括基本支出明細(xì)情況)。2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開07表金額單位:萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項欄次12345
15、6合計注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表公開08表金額單位:萬元一、政府采購情況項目行次采購預(yù)算采購金額合計1貨物2工程3服務(wù)4二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目統(tǒng)計數(shù)(一)行政單位5(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位6二、國有資產(chǎn)占用情況(一)車輛數(shù)合計(輛)7481.副部(省)部級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車8*主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車93.機(jī)要通信用車104.應(yīng)急保障用車115j5.執(zhí)法執(zhí)勤用車125j6.特種專業(yè)技術(shù)用車137.離退休干部用車148.其他用車1538(二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺、套)16(三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺、套)17
16、注:本表反映部門本年度政府采購及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)占用情況2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開09表金額單位:萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12345678910111210105.975.97注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥 款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。第三部分太原市萬柏林區(qū)綠化隊2018年部門決算情況說明一
17、、收入決算總體安排情況2018年收入決算2106.23萬元,其中:財政撥款 2106.23萬 元,比上年增加190.24萬元,增長9.93%,原因:事業(yè)單位正常 增加工資、綠化養(yǎng)管面積增加及綠化工程增加。二、支出決算總體安排情況2018年支出決算2106.23萬元,比上年增加190.24萬元,增 長9.93%,原因:事業(yè)單位正常增加工資、綠化養(yǎng)管面積增加及 綠化工程增加。1. 按支出功能分類,城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事 務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)783.68萬元,比上年增加124.41萬元,增長18.87%,原因:事業(yè)單位正常增加工 資;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款
18、)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境 衛(wèi)生(項)1322.55萬元,比上年增加65.83萬元,增長5.24% , 原因:綠化養(yǎng)管面積增加及綠化工程增加。2 .按支出經(jīng)濟(jì)分類,包括工資福利支出666.67萬元,比上年增加105.83萬元,增長18.87%,原因:事業(yè)單位正常增加工 資。其中基本工資237.84萬元,津貼補(bǔ)貼 28.84萬,獎金205.33萬元,績效工資152.77萬元,住房公積金41.89萬元。對個人和 家庭的補(bǔ)助8.51萬元,比上年減少92.39萬元,減少91.56% ,原 因:住房公積金等調(diào)整到工資福利。其中撫恤金6.74萬元,生活補(bǔ)助1.77萬元。商品和服務(wù)支出1431.05萬元,比上年增加37
19、4.78萬元,增長35.48%,原因:綠化養(yǎng)管面積增加及綠化工 程增加。其中辦公費(fèi)18.63萬元,印刷費(fèi)3.1萬元,水費(fèi)45.41萬 元,電費(fèi)9.44萬元,郵電費(fèi)0.43萬元,取暖費(fèi)6.63萬元,維修(護(hù)) 費(fèi)710萬元,專用材料費(fèi)75.79萬元、勞務(wù)費(fèi)196.62萬元、委托 業(yè)務(wù)費(fèi)275.42萬元,福利費(fèi)11.38萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.97萬元、專用燃料費(fèi)72.23萬元。三、一般公共預(yù)算財政撥款資金支出決算情況2018年部門決算中,一般公共預(yù)算資金安排支出2106.23萬元,比上年增加190.24萬元,增長9.93%,原因:事業(yè)單位正 常增加工資、綠化養(yǎng)管面積增加及綠化工程增加。1.
20、 按支出功能分類,城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)783.68萬元,比上年增加124.41萬元,增長18.87%,原因:事業(yè)單位正常增加工 資;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境 衛(wèi)生(項)1322.55萬元,比上年增加65.83萬元,增長5.24% , 原因:綠化養(yǎng)管面積增加及綠化工程增加。2、按支出用途分類,分基本支出和項目支出?;局С?83.68萬元,比上年增加124.41萬元,增長18.87%,原因:事 業(yè)單位正常增加工資。包括工資福利支出666.67萬元,比上年 增加105.83萬元,增長18.87%,原因:事業(yè)單位正常增加工
21、資。其中基本工資 237.84萬元、津貼補(bǔ)貼 28.84萬元、獎金205.33 萬元、績效工資152.77萬元,住房公積金41.89萬元;對個人和家 庭的補(bǔ)助8.49萬元,比上年減少64.89萬元,減少88.43%,原因: 住房公積金等調(diào)整到工資福利。其中撫恤金6.74萬元、生活補(bǔ)助1.75萬元;商品和服務(wù)支出108.52萬元,比上年增加85.46萬元, 增長370.59%,原因:維修(護(hù))費(fèi)的增加。其中辦公費(fèi) 9.3萬 元、印刷費(fèi)3.1萬元、水費(fèi)0.58萬元、電費(fèi)6.87萬元、郵電費(fèi)0.43 萬元、取暖費(fèi)6.63萬元,維修(護(hù))費(fèi)64.26萬元,福利費(fèi)11.38 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5
22、.97萬元;項目支出1322.55萬元, 比上年增加65.83萬元,增長5.24%,原因:綠化養(yǎng)管面積增加 及綠化工程增加。包括商品和服務(wù)支出1322.53萬元,比上年增加289.32萬元,增長28%,原因:綠化養(yǎng)管面積增加及綠化工 程增加。其中辦公費(fèi)9.33萬元、水費(fèi)44.84萬元、電費(fèi)2.57萬元、 維修(護(hù))費(fèi)645.74萬元、專用材料費(fèi)75.79萬元、勞務(wù)費(fèi)196.62 萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)275.42萬元,專用燃料費(fèi)用72.23萬元;對個 人和家庭的補(bǔ)助0.02萬元,比上年減少27.5萬元,減少99.93%, 原因:生活補(bǔ)助的減少。3 .一般公共預(yù)算安排的基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(1)一般公共
23、預(yù)算安排的基本支出:基本支出783.68萬元,比上年增加124.41萬元,增長 18.87%,原因:事業(yè)單位正常增加工資。包括工資福利支出666.67萬元,比上年增加105.83萬元,增長18.87%,原因:事 業(yè)單位正常增加工資。其中基本工資237.84萬元、津貼補(bǔ)貼28.84萬元、獎金205.33萬元、績效工資152.77萬元,住房公積 金41.89萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助 8.49萬元,比上年減少64.89 萬元,減少88.43%,原因:住房公積金等調(diào)整到工資福利。其中撫恤金6.74萬元、生活補(bǔ)助1.75萬元;商品和服務(wù)支出108.52 萬元,比上年增加85.46萬元,增長370.59%
24、,原因:維修(護(hù)) 費(fèi)的增加。其中辦公費(fèi)9.3萬元、印刷費(fèi)3.1萬元、水費(fèi)0.58萬元、 電費(fèi)6.87萬元、郵電費(fèi)0.43萬元、取暖費(fèi)6.63萬元,維修(護(hù)) 費(fèi)64.26萬元,福利費(fèi)11.38萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.97萬丿元。(2)一般公共預(yù)算安排的項目支出:項目支出1322.55萬元,比上年增加65.83萬元,增長 5.24%,原因:綠化養(yǎng)管面積增加及綠化工程增加。包括商品和 服務(wù)支出1322.53萬元,比上年增加289.32萬元,增長28%,原 因:綠化養(yǎng)管面積增加及綠化工程增加。其中辦公費(fèi)9.33萬元、水費(fèi)44.84萬元、電費(fèi)2.57萬元、維修(護(hù))費(fèi) 645.74萬元、專 用材
25、料費(fèi)75.79萬元、勞務(wù)費(fèi)196.62萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)275.42萬元,專用燃料費(fèi)用72.23萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助 0.02萬元, 比上年減少27.5萬元,減少99.93%,原因:生活補(bǔ)助的減少。四、政府基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況1、 政府性基本預(yù)算財政撥款收入0萬元。2、 政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。五、其他部分決算情況(一)固定資產(chǎn)情況:2018年支出決算7.91萬元,2018年新購置5臺空調(diào)1.35萬元,2臺聯(lián)想臺式機(jī)0.9萬元,復(fù)印機(jī)一臺 1.5萬元,沙發(fā)一套0.17萬元,辦公桌一張0.13萬元,床2張0.15 萬元,機(jī)具18臺共3.41萬元,
26、防盜門1張0.3萬元。比2017年減 少190.07萬元,減少96%,減少原因:因2017年購置2輛水車、 4輛巡邏車,5輛執(zhí)法隊車輛。(二)公車運(yùn)行費(fèi):2018年支出決算5.97萬元,比2017年 增加2.31萬元,增加63%,增加原因是:2018年車輛運(yùn)行量大。(三)國有資產(chǎn)占用情況:1、2018年底單位車輛數(shù)共計48輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛;一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 5輛、特種專業(yè)技術(shù) 用車0輛、其他用車38輛。2、單價50萬元以上通用設(shè)備0(臺、套)。3、單價100萬元以上專用設(shè)備0(臺、套)。(四)“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況:2018年“三公經(jīng)費(fèi)”支出5.97萬元,比201
27、7年增加開支,車輛運(yùn)行量大,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中:1、因公出國(境)費(fèi)用 0萬元,與2017年相比無變化。2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元, 與2017年相比無變化。3、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.97萬元,比2017年增加 2.31萬元,增加63%,增加原因是:2018年車輛運(yùn)行量大。(1 )公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.97萬元,比2017年增加2.31 萬元,增加63%,增加原因是:2018年車輛運(yùn)行量大。(2)公務(wù)用車購置0萬元,與2017年相比無變化。4、“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明(1 )因公出國(境)團(tuán)組數(shù) 0 (個),與2017年相比無變 化。(2 )因公出國(境)人次數(shù) 0 (人),與2017年相比無變 化。(3)公務(wù)用車購置數(shù)0 (輛),與2017年相比無變化。(4
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