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文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 程 序 文 件文件名稱: 持續(xù)改進(jìn)控制程序文件編號(hào):版 號(hào):A/0受 控 號(hào):頁 碼: 生效日期:擬制:范麗萍 日期: 2017.06.02審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期: 擬制/更改申請(qǐng)人審核人批準(zhǔn)人版號(hào)生效日期更改單號(hào)1 目的:   為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性不斷地滿足顧客的要求,必須切實(shí)做到持續(xù)改進(jìn)。本程序?qū)Τ掷m(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施規(guī)范化管理。   2  適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個(gè)方面,如質(zhì)量方針、質(zhì)量

2、目標(biāo)的實(shí)施,審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施及質(zhì)量改進(jìn)攻關(guān)等活動(dòng)的管理,以改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 3  職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)營造持續(xù)改進(jìn)的氛圍,對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂和實(shí)施突破性持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。3.3持續(xù)改進(jìn)小組組長 驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的執(zhí)行效果。 3.4 各相關(guān)部門和基層單位負(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的具體行動(dòng)計(jì)劃。 3.5各部門主管負(fù)責(zé)制訂漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并組織實(shí)施。4  措施和方法 4.1總則

3、0;改進(jìn)應(yīng)著眼于改善產(chǎn)品特性以及提高過程的有效性和效率,改進(jìn)的基礎(chǔ)在于過程。為此,可采取的措施有: 1) 測(cè)量和分析現(xiàn)狀,找出薄弱環(huán)節(jié)和制約產(chǎn)品特性、過程效益發(fā)揮的關(guān)鍵。 2)確立改進(jìn)目標(biāo),即改進(jìn)的預(yù)期效果。 3)研究可能的解決問題的方案。 4) 評(píng)價(jià)和選擇方案。 5)實(shí)施所選定的方案。 6)測(cè)量、驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果。 7)使成功的措施規(guī)范化,即納入文件的永久更改。    必要時(shí)對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審,以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動(dòng),以確保產(chǎn)品、過程、體系的不斷完善,不斷提高公司

4、在市場(chǎng)中的競(jìng)爭力。 4.2 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理由品管部實(shí)施。 4.2.1 策劃的依據(jù) 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評(píng)審和內(nèi)部審核結(jié)果,糾正和預(yù)防措施以及其他信息反饋和數(shù)據(jù)分析結(jié)果,是策劃持續(xù)改進(jìn)的基本依據(jù)。 4.2.2持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) (1) 計(jì)劃外的停機(jī)時(shí)機(jī); (2)  設(shè)備安裝、模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間(可否減少); (3) 過長的生產(chǎn)周期; (4) 報(bào)廢、返工或返修(減少和降低返工、返修及報(bào)廢比例,以降低成本);&

5、#160;(5) 非增值使用場(chǎng)地空間(最大限度地利用空間); (6) 過大的變差; (7) 低于100%的初次運(yùn)轉(zhuǎn)能力; (8) 人力和材料的浪費(fèi); (9) 過剩的搬運(yùn)和貯存;(10)顧客滿意度; (11)節(jié)約和愛護(hù)資源等。 4.2.3 策劃的內(nèi)容 改進(jìn)策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外,應(yīng)側(cè)重主攻目標(biāo)、活動(dòng)過程及其職責(zé)?,F(xiàn)就體系、產(chǎn)品、過程改進(jìn)分別規(guī)定如下: (1)質(zhì)量管理體系的改進(jìn) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)涉及的主要內(nèi)容有:質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理,組織結(jié)

6、構(gòu),資源配備及其管理,測(cè)量及評(píng)價(jià)活動(dòng)以及質(zhì)量管理體系的其他過程活動(dòng)。 (2)產(chǎn)品的改進(jìn) 產(chǎn)品改進(jìn)策劃涉及的主要內(nèi)容有:各階段產(chǎn)品質(zhì)量特性改進(jìn)目標(biāo)、針對(duì)產(chǎn)品的主要缺陷狀況所采取的技術(shù)措施,提高產(chǎn)品可靠性的措施,以及相應(yīng)的資源保障。 (3)過程的改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn),涉及質(zhì)量管理體系并納入質(zhì)量管理體系改進(jìn)一并考慮、在其技術(shù)和業(yè)務(wù)方面主要涉及的內(nèi)容有:生產(chǎn)過程控制的改進(jìn),過程實(shí)現(xiàn)手段的改進(jìn),人員素質(zhì)的提高,作業(yè)方法的完善,工作環(huán)境的改善等,以及提高效率和降低成本,從而實(shí)現(xiàn)更多的增值。 4.2.4 糾正措施和要求  &

7、#160; 對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因,及時(shí)采取針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)、有效的糾正措施,明確期限及責(zé)任者,并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 4.2.5 糾正措施信息來源可包括: a.  顧客投訴或意見反饋的產(chǎn)品不合格、產(chǎn)品交付或售后服務(wù)中的不符合問題; b. 內(nèi)審不合格報(bào)告; c. 管理評(píng)審輸出,報(bào)告中由管理者決策需采取的糾正或改進(jìn)措施; d. 內(nèi)部審核報(bào)告中提出的糾正措施要求; e. 數(shù)據(jù)分析的輸出中有關(guān)過程和產(chǎn)品的特性趨勢(shì)反映的不合格問題;限制可按規(guī)定時(shí)間提出,如內(nèi)審

8、應(yīng)在結(jié)束前提出;重大不合格、缺陷,應(yīng)在專題研討后提出;解決時(shí)間較長、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會(huì)議上提出或書面形式提出。 4.2.6 糾正措施的評(píng)審、確認(rèn)、實(shí)施、驗(yàn)證、形成標(biāo)準(zhǔn)文件同糾正與預(yù)防措施控制程序。 5 例外處理 5.1 顧客投訴時(shí),責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施,首先解決顧客投訴的問題,而后按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。 5.2需要當(dāng)場(chǎng)實(shí)施的糾正措施,責(zé)任部門負(fù)責(zé)人可先組織實(shí)施后再按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。 6 預(yù)防措施和要求 對(duì)發(fā)現(xiàn)潛在不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因,及時(shí)采取有針對(duì)性的

9、經(jīng)濟(jì)、有效的預(yù)防措施,明確期限及責(zé)任者,并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 6.1預(yù)防措施信息來源可包括: a.  顧客需求和期望; b. 市場(chǎng)分析; c. 管理評(píng)審輸出; d. 數(shù)據(jù)分析的輸出; e. 顧客滿意度的測(cè)量; f. 顧客信息的匯總系統(tǒng); 6.2 預(yù)防措施提出的方式  6.2.1 口頭方式:有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出預(yù)防措施建議;管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出預(yù)防措施命令??陬^提出的,一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格、缺陷。 6.2.2 書面形式:當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重,或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)n}調(diào)研的結(jié)果時(shí),一般采用書面方式,由技術(shù)部出具糾正與預(yù)防措施報(bào)告單,相關(guān)責(zé)任單位填寫原因分析、糾正措施及完成日

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