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文檔簡介
1、備品備件庫ERP入庫操作(cozu)流程【第一(dy)部分ERP的入庫操作】第1頁/共18頁第一頁,共19頁。物料入庫(r k)前的驗收 貨物到庫后根據(jù)采購下的訂購單,清點貨物,檢查物料的名稱、代碼、圖號、規(guī)格、顏色、數(shù)量是否與實物一致,并對包裝和外觀進行檢查,核對無誤(ww)后辦理報檢或入庫手續(xù); 報檢:對已收貨的物料要在一個工作日內填寫報檢單,并將報檢單送交到相關部門。 質量部負責檢驗I 類物料(產(chǎn)品附件,油墨、銀漿、量具等)。 使用部門負責檢驗II類物料(輔助材料和直接影響產(chǎn)品質量的物資,如磨輪、鉆花、切割輪、玻璃刀、硅粉、絲印制版材料、真空膠條等) 。 生產(chǎn)使用部門負責檢驗III類物料
2、(設備、儀器及其配件、檢驗和試驗用品及其它)。 第2頁/共18頁第二頁,共19頁。物料入庫(r k)前的驗收 貯存物料應貯存于干燥、通風、整潔、通暢的室內環(huán)境中,按照(nzho)不同物料的儲存及安全要求分類存放,配備防火及通風設施; 危險品,易爆 ,易燃物料的存放要嚴格按公司規(guī)定存放。 物料ERP的入庫:在收到檢驗報告的兩個工作日內,對于合格物料要辦理入庫,對于不合格品,要立即隔離并通知采購人員退貨。入庫流程如下 ; 將物料放到指定倉庫及庫位并作好標識 。 4 輸入ERP,用(PU10sel)來錄入。輸入ERP,對因未及時下達采購定單而不能輸入ERP的,要立即書面或郵件通知計劃員或采購員并抄送
3、給部門經(jīng)理. 第3頁/共18頁第三頁,共19頁。入庫(r k)(PU10sel )的操作 第一步:先進入ERP系統(tǒng)再雙擊(pu10sel) 打開后要先選倉庫如(PJK-備品庫或CLK-材料庫)輸入供應商訂購單代碼(如桂林市雙安勞保用品公司)代碼是:LB080606 ,其中是有下劃線的0806表示年份(ninfn)和月份,LB和最后面的06是供應商代碼。操作請看下一張圖;第4頁/共18頁第四頁,共19頁。入庫(r k)(PU10sel )的操作圖1 1)輸入(shr)供應 商代碼:LB080606第5頁/共18頁第五頁,共19頁。入庫(r k)(PU10sel )的操作 第二步:依據(jù)采購下訂購單
4、和我們的收貨單作入庫。入庫時還要找對應的定單行來錄入。注意錄入的數(shù)量必須準確無誤,因它關系(gun x)到庫存的準確性和庫存量,以及費用問題。 操作請看下一張圖; 如:ERP多錄入后或錯誤錄入必須把它沖負數(shù),需填報申請更正ERP錄入錯誤單后方可沖負數(shù),還需經(jīng)理簽字后交財務存檔 。第6頁/共18頁第六頁,共19頁。入庫(r k)(PU10sel )的操作圖2 2)輸入或選相應(xingyng)的定單行,如:勞保皮鞋行號是310選定后回車。第7頁/共18頁第七頁,共19頁。入庫(r k)(PU10sel )的操作 第三步:(PU10sel)做好后需把它打印出來即入庫單的打印。 打印路徑:進ERP
5、報表(bobio)采購報表(bobio)5采購入庫單打印供應商編號,入庫日期發(fā)送到打印機(國內供應商打印4 聯(lián)入庫單,國外供應商打印6聯(lián)入庫單) 打印好后交采購部采購員,并要簽好入庫單簽收臺帳方已做完。操作請看下一張圖 ;第8頁/共18頁第八頁,共19頁。入庫(r k)(PU10sel )后的打印圖輸入;供應商代碼;如桂林市雙安勞保(lobo)公司是CLB006輸入;入庫(r k)年,月,日再確定第9頁/共18頁第九頁,共19頁。備品備件庫ERP出庫操作(cozu)流程【第二(d r)部分ERP的出庫操作】第10頁/共18頁第十頁,共19頁。 第一步:倉管員根據(jù)領用者輸 (rq40 )請求領用
6、單發(fā)料或根據(jù)計劃將物料準備好由領用人員直接領用。 查看(rq40)領料需進(ERP報表查詢(chxn)系統(tǒng))倉庫報表32輔助材料請求領用單打印,輸入領用者的ERP用戶名,查看領用者錄入的項目號,數(shù)量,領用部門,用途是否正確后按先進先出來發(fā)料。請看下一張圖操作;第11頁/共18頁第十一頁,共19頁。查看(rq40)請求(qngqi)領用單操作輸入:請求(qngqi)領用人的ERP用戶名代碼,如圖,選ERP報表系統(tǒng)(xtng)中的第3( 倉庫 報 表)第12頁/共18頁第十二頁,共19頁。 第二步:倉管員ERP輸入的發(fā)料:物料發(fā)出后,需在一個工作日內按實際發(fā)出或使用(shyng)的數(shù)量來輸入ERP
7、的發(fā)料,用(nv13sl)來做。 (nv13sl)的操作,先進ERP系統(tǒng)輸入倉管員得ERP用戶打開(nv13sl)輸入領用者的ERP用戶和項目號數(shù)量在自容器即庫位(如 PJK- A01 )回車直到系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫已更新后就完成ERP輸入的發(fā)料了。請看下一張圖;第13頁/共18頁第十三頁,共19頁。(NV13)的操作(cozu)圖輸入(shr);領用人的ERP用戶名,如psc0163輸入(shr)ERP項目號;如紗手套項目號是:A01-0045第14頁/共18頁第十四頁,共19頁。 盤點 倉庫應每周對庫存物料進行局部盤點,并編制盤點報表(bobio);以做到帳物一致。 用實物盤點數(shù)與ERP系統(tǒng)的庫
8、存數(shù)進行對比,若實物盤點數(shù)與ERP系統(tǒng)的庫存數(shù)不一致,要查找原因,如要作差異調整,必需經(jīng)審批后才能調整ERP數(shù)據(jù) 。第15頁/共18頁第十五頁,共19頁。月報表(bobio)的打印 每月月底時要交財務的報表如下: 備品庫的(rq40)材料領用明細表,包含公司各個部門 以及(yj)各生產(chǎn)線只要領用了物料都需打印出來。備注這份報表需要各領用部門的領導 簽字確認后才能交財務核對和存檔。 備品庫的(rq40)出庫匯總表,備注這份報表需要各領用部門的領導 簽字確認后才能交財務核對和存檔。 備品備件庫的收付存表。由倉管員簽名交財務存檔。第16頁/共18頁第十六頁,共19頁。第17頁/共18頁第十七頁,共19頁。謝謝您的觀看(gunkn)!第18頁/共18頁第十八頁,共19頁。NoImage內容(nirng)總結備品備件庫ERP入庫操作流程。質量部負責檢驗I 類物料(產(chǎn)品附件,油墨、銀漿、量具等)。注意錄入的數(shù)量必須準確無誤,因它關系到庫存的準確性和庫存量,以及費用問題。第三步:(
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