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文檔簡介

1、供應鏈基本流程供應鏈操作基本流程一、銷售管理基本流程1.1 銷售報價基本流程1.2 手工錄入銷售訂單基本流程銷售用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單一新增,保存,審核。注: 銷售訂單的單價應提前維護,自動帶出,不可手工修改單價。 銷售訂單上應錄入完整的合同相關信息,比如:交貨日期、銷售方式等。1.3 關聯(lián)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單銷售用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈銷售管理銷售訂單 銷售訂單維護,在銷售訂單時序薄界面,點下推按鈕,下推 生成發(fā)貨通知,保存,審核。1.4 關聯(lián)發(fā)貨通知單下推倉管用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈銷售管理發(fā)貨通知發(fā) 貨通知-維護,在銷售發(fā)貨序時簿,點下推

2、按鈕,下推生成銷售出庫, 保存,審核(出貨后)。注意:銷售出庫單的源單類型是:發(fā)貨通知單銷售出庫單應列明:SN號1.5 關聯(lián)銷售出庫單下推生成銷售發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈銷售管理銷售出庫銷貨出庫一維護,在銷售出庫序時簿中,點下推按鈕,下推生 成銷售發(fā)票,保存,審核,鉤稽。注意: 銷售發(fā)票的源單類型是:銷售出庫 往來科目設置:應收帳款 發(fā)票號碼是:實際開出的發(fā)票號碼,不是系統(tǒng)自動帶出 的。1.6 銷售發(fā)票鉤稽財務用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈銷售管理銷售發(fā)票銷貨發(fā)票-維護,在銷售發(fā)票序時簿中,單擊鉤稽,選擇本次要鉤稽的 銷售發(fā)票、費用發(fā)票和對應的銷售出庫單,輸入本次鉤稽數(shù)量,再單擊

3、鉤 稽。1.7 銷售退貨倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈銷售管理銷售出庫 銷貨出庫新增,選擇紅字,保存,審核。1.8 銷售紅字發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈銷售管理銷售發(fā) 票銷貨發(fā)票新增,選擇紅字填制,保存,審核,鉤稽1.9 銷售贈品類贈送商品需要核算成本的,應通過“其他出庫單”處理; 不需要核算成本的,可以通過“虛倉出庫單”處理。用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈倉存管理虛倉管理虛倉出庫,填制完成后保存、審核。2、 MRP+劃基本操作(暫定)2.1 手工錄入采購申請單MR刖戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈采購管理采購申請采購申請單一增加,保存、審核。采購申請單由計劃部門依據(jù)生產(chǎn)計劃、物料需

4、求計劃、庫存情況等, 向采購部門提請購貨申請。注意: 采購申請單由楊芳制單,劉玉超審核。 采購申請單業(yè)務類型選擇為外購入庫;委外加工的采購申請 單業(yè)務類型選擇為訂單委外。3、 采購管理操作基本流程:3.1 關聯(lián)采購申請單下推生成采購訂單采購用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈采購管理采購申請采購申請單一修改0在采購申請單序時簿中,查詢到手工生成的所有采購申請單。 選中需要下推的單據(jù),點下推生成采購訂單,保存,審核。 注意: 采購訂單由采購員制單,張總審核。 采購申請單只有已審核的才可以下推生成采購訂單。3.2 手工新增采購訂單采購用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈H采購管理-采購訂單-采 購訂單-增加。

5、手工新增采購訂單,填寫必填項包括供應商、采購方式、物料代碼、數(shù) 量、交貨日期,采購單價應自動帶出,不允許采購員隨意修改。保存后的訂 單經(jīng)審核后生效。如下圖:3.3 采購訂單維護采購用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊 供應鏈采購管理采購訂單 采購訂單-維護。在采購訂單序時簿界面,可以看到之前保存的所有采購 訂單,并可以對采購訂單做相關的操作,如修改、刪除、審核、反審核、關 閉等等。如果需要查看某張訂單的詳細信息,只需要選中該訂單,雙擊進入 即可。一、/汪忠: 關閉標志為“Y”,可以是該采購訂單已外購入庫并已經(jīng)生產(chǎn)采購發(fā) 票,也可以是手動關閉。 行業(yè)務關閉標志為“ Y”,表示某訂單中的一條記錄已外購入庫并已

6、 經(jīng)生成采購發(fā)票。3.4 關聯(lián)采購訂單下推生成外購入庫單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊 供應鏈采購管理采購訂單-采購訂單維護采購訂單序時簿。在采購訂單序時簿界面查詢到采購訂單。選中需要下推的單據(jù),點下推-生成外購入庫注意: 外購入庫單由倉管員制單,洪志輝審核。 只有已審核的并已收到貨物,采購訂單才可以下推生成外購入庫。3.5 外購入庫單下推生成采購發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊 供應鏈采購管理外購入庫外購入庫單維護。在外購入庫序時簿界面查詢到所有的入庫單, 選中 需要下推的外購入庫單單據(jù),點下推生成購貨發(fā)票在采購發(fā)票序時簿,單擊鉤稽,在系統(tǒng)彈出勾稽界面,選擇本次要鉤 稽的采購發(fā)票、費用發(fā)票和對

7、應的入庫單,輸入本次鉤稽數(shù)量,再單擊鉤 稽。注意: 只有已審核的并且收到了采購發(fā)票,外購入庫單才可以下推生成外購發(fā)票。生成采購發(fā)票時,一定要根據(jù)實際收到發(fā)票上的數(shù)量和金額下推。 生成采購發(fā)票時,發(fā)票號碼應填寫實際收到的發(fā)票號碼,嚴禁使用系統(tǒng)自動生成號碼。 采購發(fā)票包括采購專用發(fā)票和普通發(fā)票,專用發(fā)票涉及增值稅, 普通發(fā)票不涉及稅。發(fā)票包括藍字、紅字發(fā)票,藍字發(fā)票是采購 發(fā)票,紅字發(fā)票是退貨發(fā)票。3.6 手工錄入費用發(fā)票財務用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊 供應鏈采購管理費用發(fā)票費用發(fā)票新增。費用發(fā)票一般有:應付給供應商或加工單位的運輸快遞費等。3.7 采購退貨基本流程3.7.1 采購退料倉庫用戶進入系

8、統(tǒng)主界面,點擊 供應鏈采購管理外購入庫-外購入庫單-新增點擊紅字按鈕-保存-審核3.7.2 紅字采購發(fā)票與勾稽財務用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊 供應鏈采購管理采購發(fā)票 -采購發(fā)票-新增點擊紅字按鈕,保存、審核,再點擊勾稽按鈕, 選擇對應的發(fā)票和入庫單-勾稽四、委外加工基本流程4.1 MRP用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈委外加工采購申請-采購申請單一增加,保存、審核。4.2 關聯(lián)采購申請下推生成委外訂單MRP8戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈委外加工采購申請 采購申請單一維護,在采購申請單序時簿界面,選中需要下推的單據(jù), 點 擊下推,生成委外訂單,保存、審核。4.3 生產(chǎn)投料單4.4 發(fā)出材料時在采購管

9、理做委外加工出庫單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈委外加工委外發(fā)出 委外加工出庫一新增,保存、審核。4.5 收到加工完成的產(chǎn)品時做委托加工入庫單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈委外加工委外入庫 委外加工入庫新增,保存、審核。4.6 委外加工入庫核算財務用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈委外加工委外入庫-委外加工入庫核算,點擊核銷打開委外加工核銷界面進行核銷操 作,將委外出庫單中的材料反填到入庫單中。保存、審核。4.7 下推生成采購發(fā)票(委外)財務用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈委外加工委外入庫委外加工入庫維護,在委外加工入庫序時簿界面,點擊下推,生 成購貨發(fā)票,保存、審核。4.8 委外加工入庫單

10、與采購發(fā)票、費用發(fā)票鉤稽,進行委外加工入庫核 算與4.6相同五、生產(chǎn)領料、產(chǎn)品入庫基本流程5.1 手工錄入生產(chǎn)領料單倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈倉存管理領料發(fā)貨生產(chǎn)領 料新增注意:正常生產(chǎn)領料單的材料領用數(shù)量,由 MR#劃依據(jù)生產(chǎn)任務單對應的 BOMF達,倉庫必須嚴格按單發(fā)料,憑單出貨,嚴禁倉管員給車間備料。 生產(chǎn)領料單必須寫明生產(chǎn)任務單。 因生產(chǎn)領料單領料數(shù)量是手工自動錄入,應嚴格按BOMS領用。 因生產(chǎn)需要超領料的,超領料單據(jù)應有 ?簽字5.2 生產(chǎn)退料5.2.1 倉庫用戶進入系統(tǒng)主界面,點擊供應鏈倉存管理-領料發(fā)貨-生產(chǎn)領料-維護,在生產(chǎn)領料序時簿界面, 選中原生產(chǎn)領料單,單擊紅字,生成紅字生產(chǎn)領料單。5.2.2零星材料更換、退倉手工

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