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文檔簡介

1、泓域咨詢 /六盤水LED項目投資計劃書六盤水LED項目投資計劃書xx有限責任公司目錄第一章 緒論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模9六、 項目建設進度10七、 原輔材料及設備10八、 環(huán)境影響11九、 建設投資估算11十、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12十一、 主要結論及建議14第二章 項目投資背景分析15一、 行業(yè)基本風險特征15二、 發(fā)展趨勢15三、 項目實施的必要性17第三章 市場分析18一、 市場規(guī)模18二、 行業(yè)壁壘18三、 行業(yè)上下游關系19第四章 建筑工程可行性分析21一、 項目工程

2、設計總體要求21二、 建設方案22三、 建筑工程建設指標22建筑工程投資一覽表22第五章 項目選址可行性分析24一、 項目選址原則24二、 建設區(qū)基本情況24三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展27四、 社會經濟發(fā)展目標28五、 產業(yè)發(fā)展方向29六、 項目選址綜合評價32第六章 運營管理34一、 公司經營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度38第七章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事57第八章 SWOT分析59一、 優(yōu)勢分析(S)59二、 劣勢分析(W)60三、 機會分析(O)61四、 威脅分析(T)61第九章 組織

3、機構、人力資源分析67一、 人力資源配置67勞動定員一覽表67二、 員工技能培訓67第十章 原材料及成品管理70一、 項目建設期原輔材料供應情況70二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理70第十一章 項目環(huán)保分析72一、 編制依據72二、 環(huán)境影響合理性分析72三、 建設期大氣環(huán)境影響分析73四、 建設期水環(huán)境影響分析75五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75六、 建設期聲環(huán)境影響分析76七、 營運期環(huán)境影響77八、 環(huán)境管理分析78九、 結論及建議79第十二章 技術方案81一、 企業(yè)技術研發(fā)分析81二、 項目技術工藝分析83三、 質量管理84四、 項目技術流程85五、 設備選型方案87主要設

4、備購置一覽表88第十三章 項目投資分析89一、 投資估算的依據和說明89二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十四章 項目經濟效益分析98一、 經濟評價財務測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表102二、 項目盈利能力分析103項目投資現金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107第十五章 項目

5、招標及投標分析109一、 項目招標依據109二、 項目招標范圍109三、 招標要求110四、 招標組織方式110五、 招標信息發(fā)布112第十六章 項目綜合評價113第十七章 附表附錄115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表120建設投資估算表120建設投資估算表121建設期利息估算表121固定資產投資估算表122流動資金估算表123總投資及構成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125第一章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:六盤水

6、LED項目項目單位:xx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約48.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目

7、的研究工作結論。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)技術原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有

8、可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景由于LED產業(yè)鏈發(fā)展較為成熟,尤其是中下游應用進入的門檻相對適中,因此吸引不少廠商蜂擁而至,目前,LED行業(yè)的激烈競爭已經從上游傳導至下游照明,國內傳統(tǒng)照明企業(yè)、國外LED照明巨頭都在進入大陸市場,加劇行業(yè)競爭。不過,有別于傳統(tǒng)燈具規(guī)格已標準化,可降低制造成本,LED照明定制程度高,導致產能利用率低;此外,LED的點光源特性,致使LED照明燈具須與燈泡整合出售,會增加LED燈具商的

9、成本風險,從而影響價格,導致封裝成本增加。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積32000.00(折合約48.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積57201.21。其中:生產工程41054.72,倉儲工程5419.01,行政辦公及生活服務設施5835.32,公共工程4892.16。項目建成后,形成年產xx萬顆LED的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼板、無縫鋼管

10、、中板、圓管、焊錫絲、氧氣、乙炔、混合氧、塑粉、LED燈珠、鋁基板、螺絲、法蘭盤、無鉛焊絲、天然氣。(二)主要設備主要設備包括:電焊機、行車、數控等離子、折彎機、滾剪機、剪板機、數控激光切割機、沖床、相貫線切割機、CNC、打磨機、靜電噴涂設備、烘箱、天然氣加熱爐。八、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內,因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資

11、金。根據謹慎財務估算,項目總投資21869.75萬元,其中:建設投資17332.66萬元,占項目總投資的79.25%;建設期利息173.02萬元,占項目總投資的0.79%;流動資金4364.07萬元,占項目總投資的19.95%。(二)建設投資構成本期項目建設投資17332.66萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用14771.52萬元,工程建設其他費用2230.48萬元,預備費330.66萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入41200.00萬元,綜合總成本費用34379.06萬元,納稅總額3341.73萬元,凈利潤49

12、80.58萬元,財務內部收益率16.46%,財務凈現值1215.27萬元,全部投資回收期6.15年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積57201.211.2基底面積17920.001.3投資強度萬元/畝338.422總投資萬元21869.752.1建設投資萬元17332.662.1.1工程費用萬元14771.522.1.2其他費用萬元2230.482.1.3預備費萬元330.662.2建設期利息萬元173.022.3流動資金萬元4364.073資金籌措萬元21869.753.1自籌資金萬元14807.623.

13、2銀行貸款萬元7062.134營業(yè)收入萬元41200.00正常運營年份5總成本費用萬元34379.06""6利潤總額萬元6640.77""7凈利潤萬元4980.58""8所得稅萬元1660.19""9增值稅萬元1501.37""10稅金及附加萬元180.17""11納稅總額萬元3341.73""12工業(yè)增加值萬元11848.47""13盈虧平衡點萬元16273.33產值14回收期年6.1515內部收益率16.46%所得稅后16財務凈現值

14、萬元1215.27所得稅后十一、 主要結論及建議此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 項目投資背景分析一、 行業(yè)基本風險特征1、政策和體制風險政府出臺補貼政策,給企業(yè)提供研發(fā)補助和研發(fā)投入補貼不僅能夠促進新技術的進步,而且還能拉動市場,形成規(guī)模量產,推動原材料價格下降,給LED行業(yè)發(fā)展提供更好的支撐。政府對LED企業(yè)出臺補貼政策的出發(fā)點是讓一小部分企業(yè)帶動整個行業(yè),為節(jié)能減排拉動一個新的增長點,推動LED產業(yè)向更好的方

15、向發(fā)展,但政策的出臺吸引更多的企業(yè)進入,可能加劇行業(yè)競爭或者帶來一些不正當競爭。2、市場競爭風險由于LED產業(yè)鏈發(fā)展較為成熟,尤其是中下游應用進入的門檻相對適中,因此吸引不少廠商蜂擁而至,目前,LED行業(yè)的激烈競爭已經從上游傳導至下游照明,國內傳統(tǒng)照明企業(yè)、國外LED照明巨頭都在進入大陸市場,加劇行業(yè)競爭。不過,有別于傳統(tǒng)燈具規(guī)格已標準化,可降低制造成本,LED照明定制程度高,導致產能利用率低;此外,LED的點光源特性,致使LED照明燈具須與燈泡整合出售,會增加LED燈具商的成本風險,從而影響價格,導致封裝成本增加。二、 發(fā)展趨勢1、節(jié)能環(huán)保的時代到來LED照明產品是目前已實現產業(yè)化的高效節(jié)能

16、的新一代綠色照明光源,代表著整個照明行業(yè)未來發(fā)展的最新方向,正引領人類照明產業(yè)發(fā)展的“第三次革命”。隨著全球能源短缺和環(huán)境污染問題的日益嚴重,LED照明產業(yè)正日益成為目前全球經濟發(fā)展的熱點之一,在國民經濟中的地位日益增強。近年來,我國政府陸續(xù)出臺了一系列鼓勵政策,重點在核心技術的研發(fā)、燈具產品的開發(fā)創(chuàng)新和市場需求的開拓等方面,大力推動LED照明產業(yè)的發(fā)展。借助“十二五”規(guī)劃的大力扶持,我國已成為半導體照明大國。2017年7月再次發(fā)布半導體照明產業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出了到2020年,我國半導體照明關鍵技術應不斷突破,產品質量不斷提高,產品結構持續(xù)優(yōu)化,產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大,產業(yè)集中度逐步提高,形成

17、1家以上銷售額突破100億元的LED照明企業(yè),培育12個國際知名品牌,10個左右國內知名品牌。以此為標準設立“由大變強”的新目標。2、LED市場滲透率的提升白熾燈的加速淘汰和積極推廣LED節(jié)能照明后,LED已成為照明的主流光源。2017年,我國國內LED照明產品產量約106億只(臺/套),同比增長34%;國內銷量約47億只(臺/套),同比增長39%。LED照明產品國內市場滲透率達到65%,比2016年上升20個百分點。同時2017年,國內LED照明產品的在用量也達到約40億只(臺/套),國內LED產品在用量滲透率也超過35%,2017年LED照明產品實現節(jié)電1983億度,實現碳排放減少1.78

18、億噸。三、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)

19、新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 市場分析一、 市場規(guī)模2017年,全球經濟延續(xù)復蘇態(tài)勢,主要經濟體持續(xù)擴張,全球貿易活動回暖。中國經濟在外部需求明顯好轉、新舊動力共同發(fā)力和供給側結構性改革推進等因素帶動下,經濟景氣程度明顯上升。在整體好轉的外部環(huán)境下,2017年,中國半導體照明行業(yè)整體產值達到6538億元,同比增長25.3%,增速較2015、2016年顯著回升。其中外延芯片環(huán)節(jié)產值達232億元,同比增長28%;封裝環(huán)節(jié)產值963億元,

20、同比增長29%;應用環(huán)節(jié)產值5343億元,同比增長25%。2017年,隨著下游需求持續(xù)增長、國際廠商退守、代工訂單增加,結構性產能過剩局面緩解,產業(yè)鏈全線供求關系改善,產品價格企穩(wěn),產業(yè)再次高速增長。二、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘LED行業(yè)為新興的高科技行業(yè),涉及的技術學科復雜,對技術及工藝要求極高,其技術涵蓋新材料、新工藝、熱學和光學等多個科學領域,在芯片質量一定的情況下,封裝技術的優(yōu)劣,將直接決定LED光源主要技術參數的水平。而對于LED封裝產品、照明應用產品制造工藝和技術的掌握需要經過多年的工藝經驗積累和持續(xù)研發(fā)投入,因此,本行業(yè)對新進入者有較高的制造技術壁壘。2、資金壁壘較為雄厚的資金實力

21、是進入本行業(yè)的必要條件,本行業(yè)新進入者不但需要購買較為昂貴的先進生產設備,而且還需要資金持續(xù)投入研發(fā)。此外,隨著LED行業(yè)市場競爭的日益激烈,只有形成規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能有效控制單位產品的生產成本,進而確立在市場上的產品競爭力。而新進入企業(yè)難以在短時間內形成規(guī)模、成本方面的優(yōu)勢,較難在日益激烈的市場競爭中立足。3、客戶資源壁壘LED封裝產品并非終端消費產品,難以通過廣告等常規(guī)營銷手段在短期內建立市場品牌。同時,專業(yè)化的應用產品生產廠商對LED封裝產品的認同需要建立在長期合作的基礎上,并且為了保持產品質量的穩(wěn)定性,應用產品制造廠商通常一旦選定了原材料供應商,不會輕易改變。對于行業(yè)的新進入者,這種基

22、于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶關系是其進入LED封裝產業(yè)的重大障礙。三、 行業(yè)上下游關系從整個LED產業(yè)鏈來看,上游外延片、芯片,中游封裝,下游應用領域,封裝處于承上啟下的中間位置。當前,我國LED產業(yè)已形成了珠江三角洲、長江三角洲、閩贛地區(qū)為主的幾大研發(fā)生產基地。這些地區(qū)都形成了比較完整的產業(yè)鏈,其中,珠三角的LED封裝和應用規(guī)模較大,產業(yè)配套能力強,投資活躍。1、上游與本行業(yè)的關聯性分析對于上游原材料的需求主要在外延片、芯片、支架等相應配套材料,外延片及芯片處于LED產業(yè)鏈中最難攻克的節(jié)點其價格也在LED封裝產品中占比最高,因此封裝企業(yè)的上游主要是芯片、外延片供應商,隨著LED行業(yè)的逐漸成熟相

23、應的芯片供應商愈來愈多。2、下游與本行業(yè)的關聯性分析在應用領域方面,LED已經從最早的儀器儀表指示光源、交通信號等單色光應用,發(fā)展到目前的全彩顯示屏、3C產品的背光源、各種景觀裝飾燈、汽車燈以及室內外照明等。和白熾燈、氣體放電光源相比,LED照明的光效更高、壽命更長,抗震性能好,不含汞等重金屬,體積更小,光譜中沒有熱量和輻射,可實現豐富多彩的動態(tài)變化色彩,容易實現數字化智能控制,并且隨著國家政策限制了白熾燈的市場規(guī)模,LED逐漸占領下游應用企業(yè)。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為

24、7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應

25、和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積57201.21,其中:生產工程41054

26、.72,倉儲工程5419.01,行政辦公及生活服務設施5835.32,公共工程4892.16。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10393.6041054.724982.361.11#生產車間3118.0812316.421494.711.22#生產車間2598.4010263.681245.591.33#生產車間2494.469853.131195.771.44#生產車間2182.668621.491046.302倉儲工程3763.205419.01510.442.11#倉庫1128.961625.70153.132.22#倉庫940.80135

27、4.75127.612.33#倉庫903.171300.56122.512.44#倉庫790.271137.99107.193辦公生活配套1139.715835.32846.393.1行政辦公樓740.813792.96550.153.2宿舍及食堂398.902042.36296.244公共工程2688.004892.16493.67輔助用房等5綠化工程4668.8077.74綠化率14.59%6其他工程9411.2019.447合計32000.0057201.216930.04第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當地工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求,并與大氣

28、污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區(qū)基本情況六盤水市,是貴

29、州省地級市。六盤水市地處貴州西部烏蒙山區(qū),年平均氣溫15,夏季平均氣溫19.7,冬季平均氣溫3。氣候涼爽、舒適、滋潤、清新,紫外線輻射適中,被中國氣象學會授予“中國涼都”稱號,是全國唯一以氣候特征命名的城市。六盤水春秋時期為牂牁國屬地;戰(zhàn)國時期,市境內為夜郎國屬地,由于金屬工具的使用,已進入了農耕時代,并反映奴隸制生產關系的特征;秦統(tǒng)一中國后,為巴郡漢陽縣屬地。六盤水地處滇、黔兩省結合部,長江、珠江上游分水嶺,南盤江、北盤江流域兩岸,礦產資源十分豐富。交通四通八達,是西南重要的鐵路樞紐城市和物流集散中心之一。截止2020年5月,全市面積9914平方千米,轄六枝特區(qū)、盤州市、水城區(qū)、鐘山區(qū)4個縣

30、級行政區(qū)和5個省級經濟開發(fā)區(qū),87個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,六盤水市常住人口為3031602人。六盤水是國家西電東送的主要城市,西南乃至華南地區(qū)重要的能源原材料工業(yè)基地,煤炭、電力、冶金、建材、核桃乳、洋芋片、富硒茶、山城啤酒、礦泉水、生物制藥構成了市內的重要經濟發(fā)展。特產有風豬、獼猴桃、杜仲、天麻、核桃。堅持“立足煤、做足煤、不唯煤”,堅持“兩手抓、兩促進”,強產業(yè)、優(yōu)結構、促轉型,著力推進傳統(tǒng)產業(yè)生態(tài)化、特色產業(yè)規(guī)模化、新興產業(yè)高端化,成功獲批創(chuàng)建全國第二批產業(yè)轉型升級示范區(qū),為六盤水賦予了戰(zhàn)略使命、帶來了重大機遇,轉型發(fā)展進入新階段。最具挑戰(zhàn)性

31、意義的是,面對突如其來的新冠肺炎疫情,堅持人民至上、生命至上,率先在全省推出“雙14”檢測法,創(chuàng)新提出群防群控“十條措施”30條舉措,統(tǒng)籌做好疫情防控和經濟社會發(fā)展工作,疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果,經濟社會發(fā)展呈現加速恢復增長態(tài)勢。最具劃時代意義的是,滬昆高鐵境內段、安六城際鐵路建成通車,盤興高鐵開工建設,市域整體跨入高鐵時代,率先成為全省第一個和全國為數不多的實現縣縣通高鐵并全部建有高鐵站房的地級市,極大提升了全市人民的認同感和幸福感。最具標志性意義的是,矢志不渝推進精神文明建設,在全省率先實現所有縣區(qū)省級文明城市全覆蓋,連續(xù)5年在全省“文明在行動滿意在貴州”綜合測評中保持一流水平,成功奪取全

32、國文明城市“金字招牌”,“中國涼都”影響力和美譽度大幅提升。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,同時國際環(huán)境日趨復雜,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。我國已轉向高質量發(fā)展階段,即將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件??偟膩砜?,當前大環(huán)境大形勢對我市發(fā)展總體有利,中央構建新發(fā)展格局、推進新時代西部大開發(fā)、支持老工業(yè)基地轉型發(fā)展、推動共同富裕,為我市高質量發(fā)展帶來重大機遇;中央大力推進“一帶一路”建設、長江經濟帶、成渝雙城經濟圈、粵港澳

33、大灣區(qū)等國家戰(zhàn)略,為我市高質量發(fā)展提供了有利條件?!笆濉币詠?,省委、省政府團結帶領全省各族人民,守住發(fā)展和生態(tài)兩條底線,堅決打好三大攻堅戰(zhàn),大力推進三大戰(zhàn)略行動,建設三大國家級試驗區(qū),貴州發(fā)展態(tài)勢越來越好、持續(xù)向好,為我市高質量發(fā)展提供了堅實支撐。經過近幾年的快速發(fā)展,我市發(fā)展戰(zhàn)略支撐顯著增強、要素基礎持續(xù)改善,具有良好的發(fā)展基礎和潛力。同時,也要清醒看到,我市發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,經濟總量依然偏小,縣域經濟不強;產業(yè)轉型升級任重道遠,產業(yè)鏈條不健全;工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設滯后,城鄉(xiāng)發(fā)展差距較大;改革開放任務仍然艱巨,創(chuàng)新能力較弱,人才支撐不足;民生保障、生態(tài)環(huán)保、社會治理等還有短板弱

34、項。全市上下要深刻認識錯綜復雜的國際環(huán)境帶來的新矛盾新挑戰(zhàn),深刻認識新發(fā)展階段新特征新要求,準確識變、科學應變、主動求變,善于在危機中育先機、于變局中開新局,更好地應對挑戰(zhàn)、趨利避害,為全面建設社會主義現代化開好局、起好步。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展展望二三五年,我市將與全國全省同步基本實現社會主義現代化,建成經濟更加發(fā)達、環(huán)境更加優(yōu)美、文化更加繁榮、社會更加和諧、生活更加美好的幸福六盤水。經濟實力、科技實力實現趕超跨越,人均地區(qū)生產總值達到全省平均水平;基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)農村現代化,建成現代化經濟體系;國民素質和社會文明程度達到新高度,文化軟實力顯著增強;廣泛形成綠色生產生活方

35、式,生態(tài)文明建設達到更高水平;基本公共服務、基礎設施通達程度、人民生活水平達到全省平均水平,基本實現治理體系和治理能力現代化。四、 社會經濟發(fā)展目標“十四五”時期,必須遵循堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持新發(fā)展理念、堅持深化改革開放、堅持系統(tǒng)觀念的原則,奮力實現以下目標:經濟綜合實力邁上新臺階。圍繞貫徹新發(fā)展理念、推動高質量發(fā)展、構建新發(fā)展格局,持續(xù)推動經濟規(guī)模和效益提升,保持經濟增速高于全省平均水平。經濟結構更加優(yōu)化,現代化經濟體系加快建設,在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續(xù)健康發(fā)展,建設幸福六盤水的物質基礎更加堅實。產業(yè)轉型升級取得新進展。創(chuàng)新能力顯著提升,產業(yè)基礎高級化、產業(yè)

36、鏈現代化水平明顯提高。傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級取得重大進展,七大產業(yè)板塊形成新的增長極,山地特色經濟持續(xù)發(fā)展壯大,基本形成高質量發(fā)展的富民型現代產業(yè)體系,建成全國具有影響力的產業(yè)轉型升級示范區(qū)。生態(tài)文明建設邁出新步伐。國土空間開發(fā)保護格局不斷優(yōu)化,生態(tài)環(huán)境質量改善成效得到鞏固,綠色生產生活方式加快形成,能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高,“兩江”上游綠色屏障更加牢固,構建形成高質量綠色發(fā)展體系。改革開放創(chuàng)新實現新突破。全面深化改革持續(xù)深入推進,市場主體更加充滿活力,產權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展,開放型經濟發(fā)展水平不斷提高,營商環(huán)境更加優(yōu)化,更高水平開放型經濟體系基本形成。五、 產業(yè)

37、發(fā)展方向推進新型工業(yè)化,高質量建設全國產業(yè)轉型升級示范區(qū)堅持“立足煤、做足煤、不唯煤”,大力實施產業(yè)發(fā)展提升行動,扎實推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化,著力提高經濟質量和核心競爭力。(一)推動傳統(tǒng)產業(yè)高端化智能化綠色化變革聚焦煤炭、電力、鋼鐵、建材等重點產業(yè),堅持提質存量、補鏈強基并重,大力提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平。加快推進煤炭產業(yè)轉型升級,著力打造全省煤炭產業(yè)集群高質量發(fā)展示范區(qū),力爭建設西南地區(qū)重要的現代能源工業(yè)集群城市。深入落實所有制結構、產業(yè)集中度、生產技術結構“三個優(yōu)化”,加快推進煤炭集團化、綠色化開采,更高水平推進煤礦機械化、自動化、信息化、智能化“四化”建設,加快釋放先進優(yōu)質產

38、能,推動煤炭開采方式變革走在全省前列。加快推進煤炭分質分級梯級利用,積極發(fā)展高端化煤化工。集群化發(fā)展煤炭關聯產業(yè),加快構建“煤、電、焦、氣、化、材、熱、紡”循環(huán)經濟產業(yè)鏈,提高煤炭資源綜合利用水平。大力發(fā)展規(guī)?;?、專業(yè)化煤機裝備制造產業(yè)。加強煤炭行業(yè)人才隊伍建設。加快發(fā)展清潔高效電力產業(yè),深入實施煤電聯營、熱電聯產,建設一批重大發(fā)電項目和電網項目,積極穩(wěn)妥推動風力、光伏、生物質能、垃圾焚燒等非化石能源發(fā)電,優(yōu)化電力供給體系。支持首鋼水鋼智能化改造、多元化發(fā)展,鼓勵技術創(chuàng)新、產品升級,打造西南地區(qū)最具競爭力的鋼鐵企業(yè)集團。堅持節(jié)能環(huán)保綠色低碳導向,大力發(fā)展新型建材、建材深加工和無機非金屬新材料。

39、(二)加快七大產業(yè)板塊全鏈條發(fā)展堅持依托資源、依據市場、依靠創(chuàng)新、依賴環(huán)境,堅持板塊布局、產業(yè)耦合、鏈條發(fā)展、集聚建設,推動七大產業(yè)板塊成為新的增長極。加快發(fā)展以無水染整為核心的現代紡織產業(yè),差別化、特色化、集群化打造西南地區(qū)百億級新興紡織產業(yè)基地。大力發(fā)展以“涼都三寶”、人民小酒、盤縣火腿等為重點的生態(tài)特色農產品加工業(yè),提高農產品加工轉化率。培育壯大新材料產業(yè),做大做強鋁合金產業(yè),打造西南地區(qū)百億級鋁及鋁精深加工基地;加快推進玄武巖纖維材料創(chuàng)新發(fā)展。加快發(fā)展新型能源化工產業(yè),加快建設全省氫能產業(yè)發(fā)展示范市,培育發(fā)展鋰電新能源產業(yè),推動煤層氣資源開發(fā)利用、新型化工等加快發(fā)展。大力發(fā)展旅游裝備制

40、造產業(yè),推動旅游交通裝備、基礎設施裝備、戶外運動裝備等產業(yè)逐步成型,打造富有競爭力的產業(yè)集群。加快物流產業(yè)平臺建設,集聚物流要素,大力發(fā)展大宗商品物流、生產物流、消費物流、智慧物流等業(yè)態(tài),構建便捷高效的現代物流體系。積極引進和建設一批物聯網智能硬件制造項目,加快物聯網關鍵信息基礎設施建設,形成產業(yè)集聚。(三)全面提升產業(yè)園區(qū)能級和水平堅持高質量發(fā)展一批、優(yōu)化調整一批、科學轉型一批,精準定位打造主導產業(yè)明確、專業(yè)化分工協作聯動、支撐服務保障有力的錯位發(fā)展格局,推動園區(qū)形成共生互補的產業(yè)生態(tài)體系。加快建設一批創(chuàng)新平臺、公共服務平臺和接續(xù)替代產業(yè)平臺,引導企業(yè)項目向園區(qū)集聚、生產要素向園區(qū)集中,提高

41、園區(qū)發(fā)展質量和效益,形成集中布局、集聚發(fā)展、用地集約、特色鮮明的發(fā)展態(tài)勢。促進產城深度融合發(fā)展,支持有條件的產業(yè)園區(qū)和城鎮(zhèn)基礎設施、產業(yè)發(fā)展、市場體系、基本公共服務和生態(tài)環(huán)保等一體化建設。加大園區(qū)建設運營模式、管理體制機制等改革力度,推進園區(qū)集群化、信息化、循環(huán)化發(fā)展,打造一批省內一流、區(qū)域領先的現代產業(yè)園區(qū)。(四)培育壯大企業(yè)主體加快構建優(yōu)質企業(yè)梯度培養(yǎng)體系,支持盤江煤電、首鋼水鋼等國有企業(yè)做強做優(yōu),加快國有投融資公司市場化實體化集團化轉型,扶持壯大一批民營企業(yè),提升市場競爭力,擴大市場占有率。精準引進一批競爭力強、具有自主創(chuàng)新能力的領軍型企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)、成長型企業(yè),構筑產業(yè)競爭新優(yōu)勢。發(fā)

42、揮國有經濟戰(zhàn)略支撐作用。促進大中小企業(yè)融通發(fā)展,構建協同創(chuàng)新、資源共享、融合發(fā)展的產業(yè)生態(tài)體系。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲

43、得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,

44、以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、LED行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和LED行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內LED行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法

45、等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經

46、理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營

47、目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務

48、標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(

49、如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配

50、當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公

51、司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金

52、分紅方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡

53、投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過

54、;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事

55、會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤

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