精品資料(2021-2022年收藏)柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室_第1頁(yè)
精品資料(2021-2022年收藏)柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室_第2頁(yè)
精品資料(2021-2022年收藏)柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室_第3頁(yè)
精品資料(2021-2022年收藏)柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室_第4頁(yè)
精品資料(2021-2022年收藏)柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩17頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年部門(mén)決算目 錄第一部分:柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分:柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年部門(mén)決算報(bào)表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分:柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016 年度收入支出決算總體情況。二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2016 年度

2、政府性基金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入。二、事業(yè)收入。三、經(jīng)營(yíng)收入。四、其他收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。七、結(jié)余分配。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。九、基本支出。十、項(xiàng)目支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。第一部分:柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室概況一、主要職能柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室為設(shè)在區(qū)人民政府辦公室的行政機(jī)構(gòu),主要履行行政審批的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理和服務(wù)職能。辦公室內(nèi)設(shè)綜合股和督查股;綜合股職責(zé): 1.協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)性工作,管理和使用

3、行政印章;管理人事檔案等檔案材料;管理單位固定資產(chǎn);負(fù)責(zé)報(bào)刊雜志的征訂和分發(fā);負(fù)責(zé)單位安全保密工作。2.負(fù)責(zé)本辦日常文稿起草、校核、印制及分發(fā)上報(bào)工作;負(fù)責(zé)上級(jí)和縣級(jí)下發(fā)文(電)的接收、編號(hào)、傳遞及監(jiān)督落實(shí)工作;3.做好宣傳稿件和信息的撰寫(xiě)報(bào)送工作,“柳江政務(wù)”微信公眾號(hào)平臺(tái)的維護(hù)工作。4.負(fù)責(zé)單位召開(kāi)的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,做好會(huì)議記錄并進(jìn)行督促落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng);負(fù)責(zé)本辦公休假的管理;協(xié)助辦公室領(lǐng)導(dǎo)做好對(duì)外聯(lián)絡(luò)和有關(guān)接待工作。5.負(fù)責(zé)中心各窗口及辦公室干部職工年度考核工作;做好績(jī)效考評(píng)工作;做好單位財(cái)務(wù)工作。6.協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好政務(wù)公開(kāi)政府信息公開(kāi)工作。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)人:熊杰

4、文,電話(huà):7223969。督查股主要職責(zé):1.負(fù)責(zé)行政審批項(xiàng)目的跟蹤檢查、統(tǒng)計(jì)分析工作;為行政審批管理相對(duì)人提供行政審批的法律法規(guī)和政策咨詢(xún)服務(wù)。2.負(fù)責(zé)對(duì)中心、分中心的行政審批和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查;負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員的進(jìn)廳資格審核、考勤及評(píng)優(yōu)評(píng)先等管理工作。3.協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)接收重大事項(xiàng)并聯(lián)審批件并做好全程跟蹤與服務(wù)工作。4.受理中心窗口及其工作人員違反行政審批制度與規(guī)定的舉報(bào)和投訴,受理政府熱線(xiàn)投訴事項(xiàng),做好短信服務(wù)平臺(tái)的維護(hù)工作。5.協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門(mén)對(duì)規(guī)范審批事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查,負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)指標(biāo)的績(jī)效考評(píng)迎檢工作。6.協(xié)調(diào)指導(dǎo)、檢查各鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和管理工作。7.完成

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)人:覃夢(mèng)文,電話(huà):7260508中心將堅(jiān)持“公平、公正、公開(kāi)”和“方便快捷、廉潔高效”為工作目標(biāo)。實(shí)行“一站式”服務(wù),做到“進(jìn)一個(gè)門(mén)辦成、收規(guī)定費(fèi)辦完、在承諾日辦結(jié)”。全體工作人員將牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨,以服務(wù)群眾、服務(wù)社會(huì)為已任,振奮精神,開(kāi)拓進(jìn)取,爭(zhēng)創(chuàng)一流服務(wù)業(yè)績(jī),努力塑造良好的政府窗口新形象。中心聯(lián)系電話(huà)、部門(mén)決算單位構(gòu)成部門(mén)決算單位由柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級(jí)一個(gè)單位構(gòu)成。柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室為設(shè)在區(qū)人民政府辦公室的行政機(jī)構(gòu),單位性質(zhì)為行政機(jī)關(guān),經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額撥款。下設(shè):綜合股 督查股第二部分:柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管

6、理辦公室 2016年部門(mén)決算報(bào)表收入決算表、支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。表一:收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款179.14一、一般公共服務(wù)支出196.64二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入三、教育支出四、其他收入四、科學(xué)技術(shù)支出五、文化體育與傳媒支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.99十九、住房保障支出3.71本年收入合計(jì)179.15本年支出合計(jì)204.34用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)2

7、6.07年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余0.87收入總計(jì)205.21支出總計(jì)205.21- 7 -表二:收入決算表單位:萬(wàn)元 項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱(chēng)欄次1234567合計(jì) 179.15 179.14201一般公共服務(wù)支出171.45171.44 20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)171.45171.442010306政務(wù)公開(kāi)審批171.45171.44210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.993.9921005醫(yī)療保障3.993.992100501行政單位醫(yī)療2.322.322100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.671.67221住房保障支出

8、3.713.7122102住房改革支出3.713.712210201住房公積金3.713.71表三:支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123456合計(jì)204.3482.26122.08201一般公共服務(wù)支出196.6474.56122.08 20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)196.6474.56122.082010306政務(wù)公開(kāi)審批196.6474.56122.08210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.993.9921005醫(yī)療保障3.993.992100501行政單位醫(yī)療2.322.322100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)

9、助1.671.67221住房保障支出3.713.7122102住房改革支出3.713.712210201住房公積金3.713.71表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1179.14一、一般公共服務(wù)支出18196.64196.64二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出193三、教育支出204四、科學(xué)技術(shù)支出215五、文化體育與傳媒支出226六、社會(huì)保障和就業(yè)支出237九、醫(yī)療衛(wèi)生與生育支出243.993.998十九、住房保障支出253.713.71926102711

10、28本年收入合計(jì)12179.14本年支出合計(jì)29204.34年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1326.06年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300.86一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1426.0631政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)17205.20合計(jì)34205.20表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123合計(jì)204.3482.26201一般公共服務(wù)支出 196.6474.56 20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)196.6474.562010306政務(wù)公開(kāi)審批 196.64 74.56122.08210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.99 3.99 21005醫(yī)療保

11、障3.99 3.992100501 行政單位醫(yī)療2.32 2.32 2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.67 1.67221住房保障支出3.71 3.71 22102住房改革支出3.71 3.71 2210201住房公積金3.71 3.71- 22 -表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位:萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123合計(jì)82.2679.662.59工資福利支出75.7275.72 基本工資23.0923.09 津貼補(bǔ)貼23.4623.46 獎(jiǎng)金19.3719.37社會(huì)保障繳費(fèi)4.084.08 績(jī)效工資 其他工資福利支出5.725.72商品和服務(wù)支出2.592.

12、59 辦公費(fèi)0.610.61 郵電費(fèi)0.240.24 差旅費(fèi)1.011.01 公務(wù)接待費(fèi)0.080.08工會(huì)費(fèi)0.620.62 其他商品和服務(wù)支出0.030.03對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.943.94生活補(bǔ)助0.210.21 住房公積金3.713.71 購(gòu)房補(bǔ)貼 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.020.02 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 國(guó)內(nèi)貸款 產(chǎn)權(quán)參股 其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出其他支出表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬(wàn)元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)公

13、務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)1234567891011120.980.980.330.33表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)類(lèi)款項(xiàng)柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分:柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支出決算總體情況(一)收入總計(jì)205.21 萬(wàn)元,比上年減少6.36萬(wàn)元,下降3%,下降的原因是:2016年調(diào)整預(yù)算,因

14、已完成“一服務(wù)兩公開(kāi)”向基層延伸工作,所以減少了此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出。1財(cái)政撥款收入179.14萬(wàn)元,為柳江縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。3經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4其他收入0 萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如:5用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)

15、基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.07 萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 (二)支出總計(jì)205.21萬(wàn)元,比上年減少6.36萬(wàn)元,下降3%,下降的原因是:2016年調(diào)整預(yù)算,因已完成“一服務(wù)兩公開(kāi)”向基層延伸工作,所以減少了此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出。1一般公共服務(wù)(類(lèi)) 196.64萬(wàn)元:主要用于一般行政管理事務(wù)、政務(wù)公開(kāi)審批等方面的支出。2醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))3.99

16、萬(wàn)元:主要用于區(qū)政管辦本級(jí)按國(guó)家規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)3住房保障支出(類(lèi))3.71萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。4結(jié)余分配 0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。5年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26.07 萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

17、204.34萬(wàn)元,其中:基本支出 82.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出122.08萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算125.06萬(wàn)元的163.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2016年調(diào)整職工工資標(biāo)準(zhǔn),調(diào)整年初預(yù)算。1、2010306政務(wù)公開(kāi)審批支出決算數(shù)為196.64萬(wàn)元,主要用于基本支出74.56萬(wàn)元其中:工資福利支出71.73萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2.59萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.23萬(wàn)元。項(xiàng)目支出122.08萬(wàn)元其中:商品和服務(wù)支出94.56萬(wàn)元,其他資本性支出27.52萬(wàn)元。2、2100501行政單位醫(yī)療支出決算為2.32萬(wàn)元,主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)2.32萬(wàn)元。3、2100

18、503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.67萬(wàn)元,主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.67萬(wàn)元。4、2210201住房公積金3.71萬(wàn)元,主要用于繳納職工住房公積金3.71萬(wàn)元。 三、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年持平。四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出82.26萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)79.66萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和住房公積金,

19、公用經(jīng)費(fèi)4.38萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的33.67%,與上年同期增(減)0 萬(wàn)元 “三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年同期相同,無(wú)變動(dòng) ,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的 0 %,與上年同期增(減)0萬(wàn)元,與上年同期持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算 0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0 %,與上年同期增(減)0萬(wàn)元,與上年同期持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算0 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的

20、 0 %,與上年同期增(減) 0萬(wàn)元,與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的 33.67%,與上年同期增(減) 0萬(wàn)元,上年同期相同。具體情況如下:(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排 0柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室機(jī)關(guān)0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。與上年同期持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0 萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)改革,取消公務(wù)用車(chē)。(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.33萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次4次,人次42次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0

21、次,人次0次。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.59萬(wàn)元(與部門(mén)決算CS05表部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第22行金額一致),比2015年減少 1.91萬(wàn)元,降低42.44%。主要原因是:辦公公耗材支出減少。(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額27.30萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 27.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。(口徑參見(jiàn)部門(mén)決算CS06表政府采購(gòu)情況表。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。(三)國(guó)

22、有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛 0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 臺(tái)(套)。(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況2016年,(本單位)共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款58.5萬(wàn)元,占年初預(yù)算的46.78%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況比較理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。其中:政務(wù)服務(wù)中心辦公用房租賃費(fèi)項(xiàng)目,政務(wù)服務(wù)中心以“便民、高效廉潔、規(guī)范”為原則,實(shí)行 “一站式服務(wù)、窗口

23、式受理、授權(quán)窗口審批、一個(gè)窗口收件和出件、并聯(lián)式審批”的運(yùn)作模式,采取當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)、承諾辦結(jié)、代理代辦3種辦理方式,實(shí)行開(kāi)放式辦公,杜拒“兩頭受理”現(xiàn)象發(fā)生。建立“美好中心”,推動(dòng)各項(xiàng)工作全面提升,為建設(shè)“五美五好”柳江縣營(yíng)造良好的政務(wù)環(huán)境。快速進(jìn)行行政許可審批項(xiàng)目登記,實(shí)現(xiàn)信息交換與共享、信息查詢(xún)等,節(jié)約了在傳統(tǒng)的登記方式中各個(gè)環(huán)節(jié)材料匯交時(shí)人力的浪費(fèi)及開(kāi)支;給行政許可審批項(xiàng)目登記、審核、核準(zhǔn)、辦結(jié)、發(fā)證的辦理帶來(lái)極大的方便,節(jié)省業(yè)務(wù)辦理時(shí)間,同時(shí)對(duì)公眾辦證、查詢(xún)等工作提供了便利,節(jié)省公眾成本,也節(jié)省行政成本。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論