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文檔簡介
1、MACRO.泓域咨詢 /山東醫(yī)療器械項目商業(yè)計劃書報告說明家用醫(yī)療器械產品技術變化較快,新功能、新設計層出不窮,消費者對家用醫(yī)療器械產品的功能和外觀設計越來越重視,對產品的實用性、便捷性、性能質量也提出了更高的要求。這就要求企業(yè)及時跟進市場需求,提升產品的研發(fā)設計能力以提升產品的市場競爭力。根據謹慎財務估算,項目總投資19943.64萬元,其中:建設投資15708.97萬元,占項目總投資的78.77%;建設期利息439.59萬元,占項目總投資的2.20%;流動資金3795.08萬元,占項目總投資的19.03%。項目正常運營每年營業(yè)收入38000.00萬元,綜合總成本費用32028.99萬元,凈
2、利潤4354.34萬元,財務內部收益率14.92%,財務凈現(xiàn)值2200.54萬元,全部投資回收期6.72年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 緒論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據和技術原則8五、
3、建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 原輔材料及設備11八、 環(huán)境影響11九、 建設投資估算12十、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表13十一、 主要結論及建議14第二章 背景及必要性16一、 醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀16二、 市場主要壁壘18三、 家用醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概述19第三章 公司基本情況24一、 公司基本信息24二、 公司簡介24三、 公司競爭優(yōu)勢26四、 公司主要財務數據27公司合并資產負債表主要數據27公司合并利潤表主要數據27五、 核心人員介紹28六、 經營宗旨29七、 公司發(fā)展規(guī)劃29第四章 建筑工程技術方案35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案36三、
4、建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表37第五章 產品規(guī)劃與建設內容39一、 建設規(guī)模及主要建設內容39二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領39產品規(guī)劃方案一覽表39第六章 項目選址41一、 項目選址原則41二、 建設區(qū)基本情況41三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展43四、 社會經濟發(fā)展目標44五、 產業(yè)發(fā)展方向45六、 項目選址綜合評價48第七章 SWOT分析說明50一、 優(yōu)勢分析(S)50二、 劣勢分析(W)51三、 機會分析(O)52四、 威脅分析(T)52第八章 發(fā)展規(guī)劃分析56一、 公司發(fā)展規(guī)劃56二、 保障措施60第九章 法人治理63一、 股東權利及義務63二、 董事68三、 高級管理人員72四、 監(jiān)事7
5、4第十章 安全生產分析77一、 編制依據77二、 防范措施78三、 預期效果評價82第十一章 節(jié)能方案84一、 項目節(jié)能概述84二、 能源消費種類和數量分析85能耗分析一覽表86三、 項目節(jié)能措施86四、 節(jié)能綜合評價88第十二章 原材料及成品管理89一、 項目建設期原輔材料供應情況89二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理89第十三章 組織機構、人力資源分析90一、 人力資源配置90勞動定員一覽表90二、 員工技能培訓90第十四章 投資計劃92一、 編制說明92二、 建設投資92建筑工程投資一覽表93主要設備購置一覽表94建設投資估算表95三、 建設期利息96建設期利息估算表96固定資產投資
6、估算表97四、 流動資金98流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十五章 經濟效益103一、 基本假設及基礎參數選取103二、 經濟評價財務測算103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項目盈利能力分析107項目投資現(xiàn)金流量表109四、 財務生存能力分析110五、 償債能力分析111借款還本付息計劃表112六、 經濟評價結論112第十六章 招標、投標114一、 項目招標依據114二、 項目招標范圍114三、 招標要求114四、 招標組織方式116
7、五、 招標信息發(fā)布117第十七章 項目風險分析118一、 項目風險分析118二、 項目風險對策120第十八章 總結評價說明122第十九章 附表附錄124建設投資估算表124建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表130固定資產折舊費估算表131無形資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤分配表132項目投資現(xiàn)金流量表133第一章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:山東醫(yī)療器械項目項目單位:xx(集團)有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx
8、(以最終選址方案為準),占地面積約53.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現(xiàn)代財務會計;5、工業(yè)投資項目
9、評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排
10、放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建
11、設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景相比于全球醫(yī)療器械市場規(guī)模的平穩(wěn)增長,中國的醫(yī)療器械市場則表現(xiàn)出更為強勁的增長勢頭。根據中國醫(yī)療器械研究院的數據,中國醫(yī)療器械市場規(guī)模從2014年的2,556億元增長至2018年的5,304億元,四年間市場規(guī)模增長超過一倍,在此期間每年的同比增速維持在20%左右,年平均復合增長率達到20.02%,市場呈現(xiàn)高速發(fā)展的良好勢頭。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積35333.00(折合約53.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積64412.94。其中:生產工程38598.48,倉儲工程13311.36,行政辦公及生活
12、服務設施5320.60,公共工程7182.50。項目建成后,形成年產xxx套醫(yī)療器械的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括8000。(二)主要設備主要設備包括:8000。八、 環(huán)境影響項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產建設中采用的環(huán)保設施、設備等,符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求,項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、
13、工藝,生產過程中產生的污染物通過合理的污染防治措施處理后,均能達標排放,符合清潔生產理念。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資19943.64萬元,其中:建設投資15708.97萬元,占項目總投資的78.77%;建設期利息439.59萬元,占項目總投資的2.20%;流動資金3795.08萬元,占項目總投資的19.03%。(二)建設投資構成本期項目建設投資15708.97萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用13089.23萬元,工程建設其他費用2332.40萬元,預備費287.34萬元。十
14、、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入38000.00萬元,綜合總成本費用32028.99萬元,納稅總額2993.50萬元,凈利潤4354.34萬元,財務內部收益率14.92%,財務凈現(xiàn)值2200.54萬元,全部投資回收期6.72年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積35333.00約53.00畝1.1總建筑面積64412.941.2基底面積21199.801.3投資強度萬元/畝276.342總投資萬元19943.642.1建設投資萬元15708.972.1.1工程費用萬元13089.232.1.2其他費用萬元
15、2332.402.1.3預備費萬元287.342.2建設期利息萬元439.592.3流動資金萬元3795.083資金籌措萬元19943.643.1自籌資金萬元10972.363.2銀行貸款萬元8971.284營業(yè)收入萬元38000.00正常運營年份5總成本費用萬元32028.99""6利潤總額萬元5805.79""7凈利潤萬元4354.34""8所得稅萬元1451.45""9增值稅萬元1376.83""10稅金及附加萬元165.22""11納稅總額萬元2993.50"
16、;"12工業(yè)增加值萬元10693.45""13盈虧平衡點萬元16657.45產值14回收期年6.7215內部收益率14.92%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2200.54所得稅后十一、 主要結論及建議本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實現(xiàn)技術進步,產業(yè)結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。第二章 背景及必
17、要性一、 醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學科交叉、知識密集的高技術產業(yè),進入門檻較高。隨著經濟的發(fā)展和人民收入水平的提高,居民對健康日益重視,對醫(yī)療器械產品的需求不斷增加。1、全球醫(yī)療器械市場情況醫(yī)療器械是醫(yī)療健康服務的重要基礎,是衡量一個國家科技進步和國民經濟現(xiàn)代化發(fā)展水平的重要指標。根據EvaluateMedTech的統(tǒng)計預測,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模從2015年的3,710億美元增長至2019年的4,466億美元,4年間市場規(guī)模增長20.38%,在此期間,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模的增長速度維持在5%左右,年平均復合增長率為4.75%,從歷史數據來看,全球醫(yī)療器械行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進的發(fā)展趨勢
18、。預計全球醫(yī)療器械市場規(guī)模在未來5年有望持續(xù)穩(wěn)定增長,2020-2024年間市場規(guī)模的年平均復合增長率為5.64%。據預測,2020年市場規(guī)?;驗?,774億美元,預計同比增長6.90%;到2021年,該市場規(guī)模有望突破5,000億美元;預計到2024年,市場規(guī)模有望達到5,945億美元的水平,較2019年增加33.12%。從全球醫(yī)療器械市場的區(qū)域分布情況來看,2017年,全球醫(yī)療器械市場的銷售額份額仍主要由美國(36%)、歐盟(31%)和亞太(主要是日本地區(qū))(24%)占據。從全球醫(yī)療器械的細分領域來看,根據EvaluateMedTech在其發(fā)布的報告WorldPreview2018,Out
19、lookto2024中對于全球醫(yī)療器械細分領域進行了深入研究,依據醫(yī)療器械的用途劃分為16個領域,其中,2017年應用于耳鼻喉科的醫(yī)療器械的銷售額為89億美元,占市場份額的比重達到2.20%。2、我國醫(yī)療器械市場情況相比于全球醫(yī)療器械市場規(guī)模的平穩(wěn)增長,中國的醫(yī)療器械市場則表現(xiàn)出更為強勁的增長勢頭。根據中國醫(yī)療器械研究院的數據,中國醫(yī)療器械市場規(guī)模從2014年的2,556億元增長至2018年的5,304億元,四年間市場規(guī)模增長超過一倍,在此期間每年的同比增速維持在20%左右,年平均復合增長率達到20.02%,市場呈現(xiàn)高速發(fā)展的良好勢頭。根據中國醫(yī)療器械研究院的預測數據,2020-2024年間,
20、中國的醫(yī)療器械市場規(guī)模有望增長58.53%,預計未來四年間的年平均復合增長率為9.65%。結合中國醫(yī)療器械市場的歷史數據與預測情況來看,未來中國這一市場具有較為廣闊的發(fā)展空間,相較于全球市場龐大體量下的平穩(wěn)增長,得益于中國本土人民生活水平和醫(yī)療水平的迅速提升,中國市場表現(xiàn)出更大的發(fā)展?jié)摿?。根據中國醫(yī)療器械研究院發(fā)布的中國醫(yī)療器械藍皮書(2019版),2018年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模達到5,304億元,醫(yī)療設備這一細分領域占據最高的比重,市場規(guī)模為3,013億元,市場份額達到56.81%。高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材和IVD的市場規(guī)模分別為1,046億元、641億元和604億元,占據的市場比重分別為
21、19.72%、12.09%和11.39%。二、 市場主要壁壘1、資質壁壘醫(yī)療器械行業(yè)因涉及到人的健康和生命安全,屬于受到國家重點監(jiān)管的行業(yè),實行嚴格的準入管理體系,在生產準入、產品準入、經營準入三個層面都設置了較高的門檻,建立了系統(tǒng)的管理體系。企業(yè)只有在滿足生產環(huán)境、設備配置、人員素質等多方面要求的條件下才能從事生產活動,醫(yī)療器械產品從開發(fā)階段到產品上市的過程,需要經過多個階段的嚴格審核,且產品注冊審批時間較長,出口的產品也需要符合進口國的相關資質要求,對于新進入的企業(yè)而言存在較大的障礙。2、技術和人才壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學科交叉、知識密集型的高技術產業(yè),涉及到理學、工學、醫(yī)學等學科的相互
22、滲透,對產品的安全性、有效性、準確性、長期可靠性有較高的要求,相關專業(yè)技術的積累、人才的培養(yǎng)是一個長期的過程,一般企業(yè)在短時間內難以迅速達成。此外,產品的制造工藝和制造設備也有較高的要求,在用戶使用過程中,企業(yè)還需要對產品進行不斷的優(yōu)化和改進,缺乏技術經驗和穩(wěn)定研發(fā)團隊的企業(yè)難以持續(xù)優(yōu)化和改進產品,在新產品研發(fā)方面也將面臨較大的挑戰(zhàn)。3、品牌壁壘醫(yī)療器械的使用與人的生命健康相關,因此下游客戶在購買醫(yī)療器械產品時非常注重產品的質量水平及質量穩(wěn)定性。為了保證產品的安全可靠性,降低產品質量風險,客戶在購買醫(yī)療器械產品時,通常傾向于購買市場聲譽好的知名品牌,從而形成了較高的品牌壁壘。4、資金壁壘醫(yī)療器
23、械行業(yè)是資金密集行業(yè),產品研發(fā)、生產設備升級、自有品牌推廣、營銷渠道建設等均需要投入較多的資金,沒有一定的資金實力或融資能力的企業(yè)難以保障技術不斷的升級所需的資金投入,在市場競爭中將難以持續(xù)發(fā)展。三、 家用醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概述1、家用醫(yī)療器械的主要產品類型家用醫(yī)療器械不同于醫(yī)用醫(yī)療器械,具備操作簡單、體積小巧、攜帶方便等特征。根據用途,一般可分為治療、監(jiān)測、康復、保健、護理類家用醫(yī)療器械。2、家用醫(yī)療器械產品的特點(1)研發(fā)及工業(yè)設計要求高家用醫(yī)療器械產品技術變化較快,新功能、新設計層出不窮,消費者對家用醫(yī)療器械產品的功能和外觀設計越來越重視,對產品的實用性、便捷性、性能質量也提出了更高的要求
24、。這就要求企業(yè)及時跟進市場需求,提升產品的研發(fā)設計能力以提升產品的市場競爭力。(2)產品種類豐富,質量要求較高家用醫(yī)療器械的產品種類繁多,終端使用者為個人和家庭,除具備醫(yī)療器械功能外,還具備一定的消費品屬性。根據消費者的使用需求和習慣等的差異,對家用醫(yī)療器械產品的功能、型號、外觀等的需求也多種多樣。因此,企業(yè)需要具備較豐富的產品型號并能夠在不同產品及型號中完成切換,具備生產多品種和多型號的生產能力。另外,由于家用醫(yī)療器械直接關系使用者的健康,產品質量要求較高,生產企業(yè)需要具備較強的產品質量管控能力。(3)家用醫(yī)療器械市場空間廣闊我國人均醫(yī)療器械消費水平遠低于美國、日本等發(fā)達國家。隨著我國人口老
25、齡化加快、慢性病人口增加、社會消費水平的提高、城鎮(zhèn)化以及消費結構升級等多因素的驅動下,家用醫(yī)療器械的市場空間廣闊。(4)家用醫(yī)療器械企業(yè)生產與流通環(huán)節(jié)專業(yè)化分工由于家用醫(yī)療器械的終端用戶為個人消費者,故家用醫(yī)療器械的終端銷售需要投入大量的資金進行銷售渠道及售后服務網絡體系的建設。為提高資源的利用效率,家用醫(yī)療器械行業(yè)生產制造與終端銷售存在比較明顯的專業(yè)化分工現(xiàn)象,大多數生產企業(yè)主要專注于生產制造環(huán)節(jié),將資源主要集中于產品的研發(fā)和生產,生產的產品主要銷往從事銷售流通的企業(yè)(如:品牌運營商、經銷商等),較少直接銷售給終端個人客戶。品牌運營商、經銷商等從事商品流通的企業(yè)則主要專注于終端銷售的渠道建設
26、和售后服務,向生產企業(yè)采購產品后銷售給個人消費者。3、家用醫(yī)療器械的市場情況家庭醫(yī)療在我國已經得到了一定的發(fā)展,但目前還處于初步階段,我國居民對于家用醫(yī)療器械尚未形成大規(guī)模的消費習慣。但隨著我國經濟的增長、消費水平的升級以及老齡化程度的加深,我國居民對于健康管理的重視度越來越高。近年來,我國家庭醫(yī)療市場實現(xiàn)了高速發(fā)展。據醫(yī)械研究院發(fā)布的中國醫(yī)療器械行業(yè)藍皮書(2019),2015年我國家用醫(yī)療設備市場規(guī)模為480億元,2018年增長到948億元,年復合增長率達到25.46%。4、家用醫(yī)療器械的市場發(fā)展前景與趨勢(1)人口老齡化加劇,家用醫(yī)療器械市場需求逐步提升人口老齡化加劇是社會經濟發(fā)展的結果
27、,根據聯(lián)合國發(fā)布的世界人口展望2019,2019年至2100年,全球人口總數將從77.13億增長至108.75億人。而65歲及以上人口將成為增長最快的年齡組,目前,全世界約9.1%的人口超過65歲,到2050年這一比例將達到15.90%,到2100年這一比例將達到22.60%。老年人的慢性病患病率和醫(yī)療衛(wèi)生費用需求顯著高于一般人群。根據我國衛(wèi)生部統(tǒng)計,65歲及以上人群慢性病患病率達到53.99%。另外,根據經合組織(OECD)國家用于測算衛(wèi)生總費用的計量經濟學模型,65歲以上人口人均醫(yī)療費用大概是65歲以下人口醫(yī)療費用的2-8倍。因此,未來全球老年人口的持續(xù)增長將極大地增加醫(yī)療健康服務的需求,
28、從而為家用醫(yī)療器械市場需求帶來巨大的增長空間。(2)公共醫(yī)療資源的缺乏和家庭健康管理理念的興起,促進家用醫(yī)療器械普遍化國內由于70%左右的公共衛(wèi)生資源分布在城市,且高新技術、優(yōu)秀醫(yī)務者更愿意留在大城市的大醫(yī)院,從而出現(xiàn)基層醫(yī)療資源的匱乏的情況。我國醫(yī)療資源緊缺的矛盾一直存在,醫(yī)院的數量和床位嚴重不足,相對緩慢的醫(yī)療資源增長難以滿足龐大數量的國民對健康衛(wèi)生產業(yè)的需求。家用醫(yī)療儀器在城市作為普及化的醫(yī)療保健器械,可以提供一定的預防、診斷和保健康復作用,在一定程度上減少優(yōu)質醫(yī)療資源浪費,為衛(wèi)生事業(yè)提供實時監(jiān)測數據。近年來,中國政府推出一系列的政策鼓勵健康管理發(fā)展。例如,中共中央、國務院2016年發(fā)布
29、的“健康中國2030”規(guī)劃綱要中提出“到2030年,實現(xiàn)全人群、全生命周期的慢性病健康管理”等發(fā)展目標;2017年國務院發(fā)布的中國防治慢性病中長期規(guī)劃(20172025年)進一步提出“以健康促進和健康管理為手段,提升全民健康素質,降低高危人群發(fā)病風險”等指導思想,以及“科學指導大眾開展自我健康管理”“明確政府、醫(yī)療衛(wèi)生機構和家庭、個人等各方在健康管理方面的責任,完善健康管理服務內容和服務流程”等措施。家庭健康管理理念在中國也在逐步普及和推廣。家用醫(yī)療器械作為家庭健康管理的重要參與者,隨著家庭健康管理理念的成熟發(fā)展和普及,家用醫(yī)療器械也將更加普遍化。第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司
30、名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:黎xx3、注冊資本:520萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-7-177、營業(yè)期限:2015-7-17至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事醫(yī)療器械相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口
31、增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展
32、形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進
33、行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行
34、業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7945.276356.225958.95負債總額4477.803582.243358.35股東
35、權益合計3467.472773.982600.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入22928.5118342.8117196.38營業(yè)利潤3928.183142.542946.13利潤總額3514.272811.422635.70凈利潤2635.702055.851897.70歸屬于母公司所有者的凈利潤2635.702055.851897.70五、 核心人員介紹1、黎xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總
36、工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、曹xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、方xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003
37、年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、姚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、唐xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、盧xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國
38、注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、方xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠
39、信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托
40、,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)
41、相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自
42、主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構
43、的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提
44、升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公
45、司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定
46、和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地
47、采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企
48、業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范
49、要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積64412.94,其中:生產工程38598.48,倉儲工程13311.36,行政辦公及生活服務設施5320.60,公共工程7182.50。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑
50、面積投資金額備注1生產工程10811.9038598.484737.381.11#生產車間3243.5711579.541421.211.22#生產車間2702.979649.621184.351.33#生產車間2594.869263.641136.971.44#生產車間2270.508105.68994.852倉儲工程4451.9613311.361245.982.11#倉庫1335.593993.41373.792.22#倉庫1112.993327.84311.502.33#倉庫1068.473194.73299.042.44#倉庫934.912795.39261.663辦公生活配套121
51、4.755320.60775.963.1行政辦公樓789.593458.39504.373.2宿舍及食堂425.161862.21271.594公共工程4663.967182.50835.62輔助用房等5綠化工程4974.8992.73綠化率14.08%6其他工程9158.3122.807合計35333.0064412.947710.47第五章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積35333.00(折合約53.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積64412.94。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx
52、x套醫(yī)療器械,預計年營業(yè)收入38000.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1醫(yī)療器械套xxx2醫(yī)療器械套xxx3醫(yī)療器械套xxx4.套5.套6.套合計xxx38000.00醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學科
53、交叉、知識密集型的高技術產業(yè),涉及到理學、工學、醫(yī)學等學科的相互滲透,對產品的安全性、有效性、準確性、長期可靠性有較高的要求,相關專業(yè)技術的積累、人才的培養(yǎng)是一個長期的過程,一般企業(yè)在短時間內難以迅速達成。此外,產品的制造工藝和制造設備也有較高的要求,在用戶使用過程中,企業(yè)還需要對產品進行不斷的優(yōu)化和改進,缺乏技術經驗和穩(wěn)定研發(fā)團隊的企業(yè)難以持續(xù)優(yōu)化和改進產品,在新產品研發(fā)方面也將面臨較大的挑戰(zhàn)。第六章 項目選址一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一
54、,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況山東省位于中國東部沿海、黃河下游,陸域位于東經114°48122°42、北緯34°2338°17,東西長721.03公里,南北長437.28公里。境域包括半島和內陸兩部分,山東半島突出于渤海、黃海之中,同遼東半島遙相對峙;內陸部分自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。全省陸域面積15.58萬平方公里, 海洋面積15.96萬平方公里。省會為濟南市。山東境內中部山地突起,西南、西北低洼平坦,東部緩丘起伏,形成以山地丘陵為骨架、平原盆地交錯環(huán)列其間的地形大勢。泰山雄踞中部,主峰海拔1532.7米,為全省最高點。黃河三角
55、洲一般海拔210米,為全省陸地最低處。境內地貌復雜,大體可分為平原、臺地、丘陵、山地等基本地貌類型。綜合實力顯著提升,二二年全省生產總值達到七萬二千億元左右;新舊動能轉換初見成效,“十強”現(xiàn)代優(yōu)勢產業(yè)集群日益壯大,產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化;省定標準以下貧困人口全部提前脫貧,糧食年產量穩(wěn)定在一千億斤以上,打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板實現(xiàn)重要進展;污染防治成效顯著,生態(tài)環(huán)境明顯改善;全面深化改革取得重大突破,對外開放新高地建設全面起勢;經略海洋邁出新步伐,現(xiàn)代海洋產業(yè)加速發(fā)展;基礎設施建設全面躍升,支撐保障作用明顯增強;社會主義核心價值觀深入人心,優(yōu)秀傳統(tǒng)文化繁榮發(fā)展;防范化解重大風險有力有效,新冠肺炎疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果;各項社會事業(yè)全面發(fā)展,人民生活水平明顯提高,社會保持和諧穩(wěn)定。“十三五”規(guī)劃目標任務即將完成,全面建成小康社會勝利在望。五年來,山東經濟社會發(fā)展實現(xiàn)歷史性跨越,風清氣正的政治生態(tài)、務實高效的政務生態(tài)、高質量發(fā)展的經濟生態(tài)、富有活力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)、山清水秀的自然生態(tài)、文明和諧的社會生態(tài)加速形成,為未來發(fā)展奠定了堅實基礎。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機
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