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文檔簡介

1、泓域咨詢 /銅管項目分析調研目錄一、 項目名稱及投資人3二、 項目建設背景3三、 結論分析4四、 市場分析5五、 公司主要財務數(shù)據(jù)7公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)7公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)7六、 項目實施的必要性8七、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領9產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表9八、 項目選址原則10九、 保障措施10十、 機會分析(O)12十一、 項目技術工藝分析13十二、 項目建設期原輔材料供應情況14十三、 項目總投資14總投資及構成一覽表14十四、 資金籌措與投資計劃15項目投資計劃與資金籌措一覽表15十五、 經(jīng)濟評價財務測算16十六、 項目盈利能力分析18十七、 項目風險分析19十八、 總結21一、 項目

2、名稱及投資人(一)項目名稱銅管項目(二)項目投資人xx有限責任公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準)。二、 項目建設背景綜合研判,“十三五冶時期我省仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,但內涵發(fā)生了深刻變化,正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉變?yōu)榧涌燹D變經(jīng)濟發(fā)展方式的機遇,由原來規(guī)??焖贁U張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇。增強憂患意識,強化責任擔當,推動經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下的深度調整與轉型攻堅,實現(xiàn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展,是擺在全省面前長期而艱巨的使命任務。作為改革開放先行省,我們必須按照“三個定位、兩個率先冶目標要求,準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,深刻認識、主動適應、率先

3、引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),保持戰(zhàn)略定力,增強發(fā)展自信,堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)中提質,用發(fā)展的辦法解決前進中的問題,推動經(jīng)濟增長保持中高速,產(chǎn)業(yè)結構邁向中高端,加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式,為我國經(jīng)濟增長和結構調整提供支撐,走出一條質量更高、效益更好、結構更優(yōu)、核心競爭力更強的發(fā)展新路,努力率先全面建成小康社會,進而邁上率先基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的新征程,在創(chuàng)新和發(fā)展中繼續(xù)走在全國前列。三、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約77.00畝。(二)建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)xxxundefined銅管的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本

4、期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資37998.06萬元,其中:建設投資30334.68萬元,占項目總投資的79.83%;建設期利息397.96萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金7265.42萬元,占項目總投資的19.12%。(五)資金籌措項目總投資37998.06萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)21754.62萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額16243.44萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):82400.00萬元。2、年綜合總成本費用

5、(TC):65145.78萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):12620.96萬元。4、財務內部收益率(FIRR):26.01%。5、全部投資回收期(Pt):5.12年(含建設期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):30606.55萬元(產(chǎn)值)。四、 市場分析銅管,是一種經(jīng)壓制和拉制而成的無縫有色金屬管。因銅管具備著較好的導電性、導熱性、抗腐蝕性、耐用性以及易彎曲造型性,在近年來被廣泛應用于建筑房地產(chǎn)、空調制冷、海洋工程、船舶工業(yè)、汽車以及電力行業(yè)等,其中空調制冷是銅管最主要的應用領域。隨著全球加工產(chǎn)業(yè)的加速轉移,國內市場應用需求的不斷擴大,我國逐漸發(fā)展成為全球最大的銅管生產(chǎn)國,生產(chǎn)加工

6、技術水平也在逐漸提升。銅管是我國銅加工材的細分品類之一,因此市場發(fā)展受到整個銅加工材產(chǎn)業(yè)的影響。近年來,由于我國逐漸邁入經(jīng)濟結構調整階段,市場對銅的應用需求增長速度明顯放緩,但隨著行業(yè)內企業(yè)加快兼并重組,不斷淘汰落后產(chǎn)能,產(chǎn)品向高附加值、高精尖方面發(fā)展趨勢明顯,也推動著整個銅加工材產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。從產(chǎn)量來看,根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的相關數(shù)據(jù)顯示,在2016年產(chǎn)業(yè)結構調整之后,我國銅加工材產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)步增長,發(fā)展到2019年達到了1819萬噸,同比增長了2.1%。而銅管作為我國銅加工材行業(yè)內的第二大細分品類,其市場發(fā)展態(tài)勢也在持續(xù)向好。在需求端,隨著下游行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,我國銅管市場應用需求保

7、持著逐年增長態(tài)勢,從2015年的176.3萬噸發(fā)展到2018年達到了218.7萬噸,年均復合增長率約為7.5%,估測2020年我國銅管市場需求量有望突破250萬噸;在供給端,我國銅加工材產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好,銅管作為其細分產(chǎn)品,其產(chǎn)量也保持逐年增長態(tài)勢,發(fā)展至今,中國已經(jīng)成為全球最大的銅管生產(chǎn)國。從應用領域來看,銅管的應用領域極為廣泛,尤其是在空調制冷領域,對鋼管的使用需求增長空間巨大。而在2019年12月,國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布批準了新效能標準,并于2020年7月1日開始正式實施,這對未來2年的空調能效進入門檻再次提升,各大空調生產(chǎn)制造企業(yè)加快提升空調換熱器效率。而作為空調換熱器的核心部件,精

8、密銅管在品質上、形狀上也有了大幅提高,極大程度的滿足空調新效能標準,這也為國內具有技術實力和生產(chǎn)規(guī)模的銅管企業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。近年來,銅管在我國被廣泛應用于建筑房地產(chǎn)、空調制冷、海洋工程、船舶制造等行業(yè)。其中空調制冷是銅管最主要的應用領域,而隨著新效能標準的出臺以及持續(xù)推進,精密銅管作為空調換熱器的核心部件,市場應用需求不斷擴大,這也在極大程度的推動了整個銅管產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。五、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13790.3311032.2610342.75負債總額6648.355318.684986.26股東權益合計71

9、41.985713.585356.48公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入57691.1546152.9243268.36營業(yè)利潤8879.927103.946659.94利潤總額7551.386041.105663.53凈利潤5663.534417.554077.74歸屬于母公司所有者的凈利潤5663.534417.554077.74六、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司

10、現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準,提高生產(chǎn)的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。七、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國

11、家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1銅管undefinedundefined2銅管undefinedundefined3銅管undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx82400.00八

12、、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。九、 保障措施(一)完善配套政策加強產(chǎn)業(yè)政策與財稅、金融、價格等相關政策銜接。研究提出重點支持的技術、產(chǎn)品、項目清單,實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據(jù)、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重組。加強生產(chǎn)、施工等全產(chǎn)業(yè)專業(yè)人員培養(yǎng)和技術人員培訓,營造崇尚專業(yè)的社會氛圍,為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。(二)加強人才智力支撐打造新型企業(yè)家培養(yǎng)工程升級版,探索建立與國際接軌的專業(yè)人才聘用和激勵機制,重點引進并支

13、持海外高層次人才和團隊來本地創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。深入推進國家現(xiàn)代職業(yè)教育改革創(chuàng)新示范區(qū)建設,加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育,大力培育高素質勞動大軍,全面提升技術技能人才質量,切實為發(fā)展先進產(chǎn)業(yè)提供智力和人才保障。(三)加強督導檢查有關部門要將本規(guī)劃落實情況納入年度工作重點,制定具體實施方案,分年度細化目標任務和工作措施,制定責任清單、目標清單、措施清單,及時幫助協(xié)調解決企業(yè)轉型升級過程中遇到的困難和問題。要建立協(xié)調、調度、督導和考核機制,加強對各部門工作開展情況進行督導檢查。要適時開展規(guī)劃中期評估,調整完善相關政策。(四)擴大國內外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作,支持有條件的企業(yè)在境外設立研發(fā)中心,充分利用國際資

14、源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作,支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務,推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(五)發(fā)展總部經(jīng)濟積極吸引跨國公司、國內大企業(yè)集團總部、區(qū)域性總部以及營銷、研發(fā)、財務等職能總部落戶。制定總部經(jīng)濟發(fā)展重大政策、戰(zhàn)略規(guī)劃,在總部企業(yè)財稅、用地、人才等方面完善政策體系。適當放寬總部企業(yè)所需人才的戶籍管理,在置業(yè)、醫(yī)療、教育等公共服務領域對專業(yè)人才予以便利。(六)加強宣傳培訓,提升各方意識積極宣傳政策措施,加大組織相關部門監(jiān)管人員的培訓力度,充分發(fā)揮輿論的導向與宣傳作用,通過推廣成功示范經(jīng)驗,營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。進一步提高公眾對其重要性的認識,加強對外技術交流與合作,不斷提高區(qū)域

15、產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。十、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產(chǎn)品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在

16、生產(chǎn)方面,公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎,并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網(wǎng)絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網(wǎng)絡拓展具備可復制性。十一、 項目技術工藝分析(一)技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術,該技術達到國內先進水平。(二)項目技術優(yōu)勢分析1、技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產(chǎn)品質量水平上相對其它生產(chǎn)技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽

17、命長;在工藝水平上該技術能夠保證產(chǎn)品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術生產(chǎn),可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技術設備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,具有較強的經(jīng)濟合理性;本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內采購。3、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。(三)工業(yè)化技術方案可靠性分析1、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機間的物料平衡協(xié)同關系,并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。2、

18、產(chǎn)品生產(chǎn)線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產(chǎn)能力要求,并確保能夠生產(chǎn)出質量合格的產(chǎn)品。十二、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建設地周邊市場均有供貨廠家(商戶),完全能夠滿足項目建設的需求。十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資37998.06萬元,其中:建設投資30334.68萬元,占項目總投資的79.83%;建設期利息397.96萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金7265.42萬元,占項目總投資的19.12%??偼顿Y及構成一覽表單位:萬元序號項目指標占總投資比例1總投

19、資37998.06100.00%1.1建設投資30334.6879.83%1.1.1工程費用26408.2269.50%1.1.1.1建筑工程費11947.2331.44%1.1.1.2設備購置費13747.7436.18%1.1.1.3安裝工程費713.251.88%1.1.2工程建設其他費用3076.258.10%1.1.2.1土地出讓金1546.324.07%1.1.2.2其他前期費用1529.934.03%1.2.3預備費850.212.24%1.2.3.1基本預備費414.311.09%1.2.3.2漲價預備費435.901.15%1.2建設期利息397.961.05%1.3流動資金

20、7265.4219.12%十四、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資37998.06萬元,其中申請銀行長期貸款16243.44萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資37998.06100.00%1.1建設投資30334.6879.83%1.2建設期利息397.961.05%1.3流動資金7265.4219.12%2資金籌措37998.06100.00%2.1項目資本金21754.6257.25%2.1.1用于建設投資14091.2437.08%2.1.2用于建設期利息397.961.05%2.1.3用于流動資金7265.4219.12

21、%2.2債務資金16243.4442.75%2.2.1用于建設投資16243.4442.75%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經(jīng)濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入82400.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下:正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3552.25萬元。(二)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其

22、他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行,根據(jù)謹慎財務測算,當項目達到正常生產(chǎn)年份時,按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算,本期項目綜合總成本費用65145.78萬元,其中:可變成本54949.66萬元,固定成本10196.12萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本62703.61萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。(三)稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算,本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加426.28萬元。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營

23、年份利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=16827.94(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征,根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅,正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=16827.94×25.00%=4206.98(萬元)。(五)利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額16827.94萬元,繳納企業(yè)所得稅4206.98萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=16827.94-4206.98=12620.96(萬元)。十六、 項目盈利能力分析(一)財務內部收益率(所得稅后)項目財務內

24、部收益率(FIRR),系指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率,本期項目財務內部收益率為:財務內部收益率(FIRR)=26.01%。本期項目投資財務內部收益率26.01%,高于行業(yè)基準內部收益率,表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平,投資使用效率較高。(二)財務凈現(xiàn)值(所得稅后)所得稅后財務凈現(xiàn)值(FNPV)系指項目按設定的折現(xiàn)率(采用基準收益率ic=12.00%),計算項目經(jīng)營期內各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和:財務凈現(xiàn)值(FNPV)=24551.65(萬元)。以上計算結果表明,財務凈現(xiàn)值24551.65萬元(大于0),說明本期項目具有較強的盈利能力,在

25、財務上是可以接受的。(三)投資回收期(所得稅后)投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間,是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標;全部投資回收期(Pt)=(累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù))-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量,本期項目投資回收期:投資回收期(Pt)=5.12年。本期項目全部投資回收期5.12年,要小于行業(yè)基準投資回收期,說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平,這表明項目的投資能夠及時回收,盈利能力較強,故投資風險性相對較小。十七、 項目風險分析(一)政策風險本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目實施后,可以向市場提供需要的相關系列產(chǎn)品,同時穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營,增加就業(yè)崗位,保障社會和諧,符合國家發(fā)展和諧社會的要求。根據(jù)市場調研分析,該系列產(chǎn)品市場空間大,需求旺盛,競爭力強,同時產(chǎn)品結構合理,產(chǎn)品靈活,因此政策風險很小。(二)社會風險本項目選址地勢平坦,

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