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文檔簡介
1、應(yīng)收賬款管理制度1、總則1。1 目的為了保證最大可能利用客戶信用拓展市場,以利于公司產(chǎn)品銷售,同時防止應(yīng)收賬款管理過程中的各種風(fēng)險,減少壞賬損失,加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率,特制定本制度。1。2 適用范圍本制度適用于公司因賒銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收賬款和公司經(jīng)營中產(chǎn)生的各種債權(quán)(預(yù)付貨款,其他應(yīng)收款)。2、 戶資信管理 2。1客戶資信管理的信息基礎(chǔ)工作由銷售部門完成,收集客戶資料,建立客戶信息檔案(客戶評估表)。 2。2 銷售區(qū)域經(jīng)理及大區(qū)經(jīng)理為客戶信息檔案的最終責(zé)任人。 2。3 公司對收集的客戶信息資料定期對客戶的資信程度進行評定,以便確定資信額度和信用期限(借款支持政策)。 2。4 銷售人
2、員應(yīng)定期或不定期走訪客戶,在走訪中根據(jù)所得信息資料重新評估客戶信用等級。3、賒銷業(yè)務(wù)管理 3。1為避免應(yīng)收賬款的經(jīng)營風(fēng)險,減少公司的經(jīng)營損失,公司規(guī)定省內(nèi)經(jīng)銷商必須現(xiàn)款現(xiàn)貨,省外經(jīng)銷商先款后貨。 3。2 確因業(yè)務(wù)需要賒銷貨物的,必須由所負責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)員填具擔(dān)保書,由區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理簽字確認,提供回款時間,擔(dān)保的金額不能超出所擔(dān)保的限額,并對發(fā)生的經(jīng)營風(fēng)險附連帶責(zé)任。 3。3 財務(wù)部往來結(jié)算會計,嚴(yán)格準(zhǔn)確登記往來結(jié)算業(yè)務(wù),并對照提供擔(dān)保書的擔(dān)保日期嚴(yán)格每筆應(yīng)收賬款的回收與結(jié)算,對超過擔(dān)保期限未回款的,及時通知相關(guān)銷售負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo),并從擔(dān)保期滿之日起加收0.1的日利息。 3.4 凡前次賒銷未
3、約定回款時間,或約定時間到期未回款的,財務(wù)部有權(quán)通知銷售內(nèi)勤拒絕再次發(fā)貨。4、應(yīng)收賬款的監(jiān)控制度4。1 公司嚴(yán)格按照銷售合同和協(xié)議執(zhí)行。4。2 財務(wù)部往來會計應(yīng)于每月終了5日前(即每月20日)提供一份當(dāng)月應(yīng)收賬款的明細表,提交銷售負責(zé)人(大區(qū)經(jīng)理)及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo).4.3 銷售部門及內(nèi)勤應(yīng)對貨已備齊,但款未到賬的貨款負有催收義務(wù),防止貨物積壓和特定產(chǎn)品的損失。4。4 銷售部門業(yè)務(wù)員應(yīng)主動配合公司往來賬會計與客戶進行賬務(wù)明細核對,對核對無誤的賬務(wù),讓客戶在對賬上簽“核對無誤”字樣,并加蓋有效印章,若發(fā)現(xiàn)問題及時上報和糾正. 4。5回款通過銀行轉(zhuǎn)賬的,應(yīng)及時通知出納查證,并以取得銀行有效票據(jù)為準(zhǔn)。4
4、。6給予客戶的優(yōu)惠及返利政策,應(yīng)以配發(fā)貨物的形式,或作應(yīng)收賬款的沖減,不做現(xiàn)金支付. 4。7回款形式應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬為主,盡量避免業(yè)務(wù)員接觸現(xiàn)金。若有現(xiàn)金收款的,應(yīng)及時上繳公司出納,不得挪用或積壓收款.一旦發(fā)現(xiàn)給予重處,若因此給公司造成經(jīng)濟損失的,公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。4。8 業(yè)務(wù)員在公司的暫留提成,在未結(jié)清應(yīng)收賬款之前,公司不予結(jié)算。5、應(yīng)收賬款的交接 5。1 銷售人員調(diào)崗或離崗時,必須提前一個月對其經(jīng)手的應(yīng)收賬款及客戶進行交接,并出俱移交清單。 5.2 移交清單上必須詳細清楚注明與客戶的對賬記錄,并有移交人、接交人、監(jiān)交人的簽字,監(jiān)交人必須是所在區(qū)域的大區(qū)經(jīng)理. 5。3 銷售人員接交時,應(yīng)與
5、客戶核對賬單,如有疑問及時上報,和查明原因。若有意隱瞞與接交人同負全部責(zé)任。 5。4 移交清單必須上繳財務(wù)部,經(jīng)往來會計確認金額屬實并簽字確認后,方可辦理離職手續(xù)。 5。5 移交清楚后,發(fā)生的應(yīng)收賬款由接交人負責(zé)。6、問題賬款的處理6。1 公司本著誰賒銷誰負責(zé),誰擔(dān)保誰連帶的原則,公司不予承擔(dān)因賒銷發(fā)生的呆賬、死賬。6。2 區(qū)域經(jīng)理與業(yè)務(wù)員實行利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的原則,因壞賬發(fā)生的業(yè)務(wù)損失,區(qū)域經(jīng)理承擔(dān)20,業(yè)務(wù)員承擔(dān)80。7、附則7。1 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。7。2 本制度從制定之日起執(zhí)行.(一)應(yīng)收賬款登記表年度日期科目廠商名稱摘要金額沖轉(zhuǎn)日期采購單號碼進庫單號碼備注月日月日(二)應(yīng)收
6、賬款明細表編制單位:年月日單位:元(旬表)項目戶數(shù)金額占全部應(yīng)收款()備注××元以上1A公司2B公司_元以上1A公司2B公司_元以下1A公司2B公司合 計(三)應(yīng)收賬款日報表年月日應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)銷貨日期客戶訂單號金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計合計(四)應(yīng)收賬款月報表年月日單位:元序號客戶名稱月初余額本月增加本月減少月末余額賬款類別123合 計(五)應(yīng)收賬款分析表月份銷售額累計銷售額未收賬款應(yīng)收票據(jù)累計票據(jù)未貼現(xiàn)金額兌現(xiàn)金額累計金額退票金額壞賬金額一月二月十二月分析對策(六)應(yīng)收賬款變動表年月日客戶名稱上期余額(A)本期增加本期減少本期余額(A+BC)備注銷貨額銷貨稅額合計(B)收款折讓退貨合計(C)核準(zhǔn): 主管 制表(七)應(yīng)收賬款控制表年月日客戶名稱上月應(yīng)收賬款本月出資本月減項本月底應(yīng)收賬款回款退款折讓合計合計總經(jīng)理:主管:制表:(八)應(yīng)收賬款賬齡分析表年月日單位:元賬齡A公司B公司C公司合計折扣期內(nèi)金額比重()金額比重()金額比重(%)金額比重(%)過折扣期但未到期過期130天過期3160天過期6190天過期91180天過期181天以上合計(九)應(yīng)收賬款
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