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文檔簡介
1、泓域咨詢/忠縣輸配電設備項目可行性研究報告目錄第一章 項目承辦單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數(shù)據12公司合并資產負債表主要數(shù)據12公司合并利潤表主要數(shù)據12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 行業(yè)發(fā)展分析20一、 行業(yè)進入壁壘20二、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢21第三章 項目概述24一、 項目名稱及項目單位24二、 項目建設地點24三、 可行性研究范圍24四、 編制依據和技術原則24五、 建設背景、規(guī)模25六、 項目建設進度26七、 環(huán)境影響26八、 建設投資估算27九、 項目主要技術經濟指標27主要經濟指
2、標一覽表28十、 主要結論及建議29第四章 項目背景分析30一、 行業(yè)上游產業(yè)30二、 行業(yè)市場規(guī)模及前景趨勢30三、 行業(yè)下游產業(yè)32四、 深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,塑造區(qū)域核心競爭力32五、 項目實施的必要性35第五章 建筑物技術方案36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表38第六章 項目選址可行性分析40一、 項目選址原則40二、 建設區(qū)基本情況40三、 積極擴大有效投資43四、 項目選址綜合評價44第七章 運營管理45一、 公司經營宗旨45二、 公司的目標、主要職責45三、 各部門職責及權限46四、 財務會計制度49第八章 SWO
3、T分析說明57一、 優(yōu)勢分析(S)57二、 劣勢分析(W)59三、 機會分析(O)59四、 威脅分析(T)61第九章 法人治理64一、 股東權利及義務64二、 董事71三、 高級管理人員75四、 監(jiān)事78第十章 勞動安全生產分析80一、 編制依據80二、 防范措施81三、 預期效果評價87第十一章 原輔材料及成品分析88一、 項目建設期原輔材料供應情況88二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理88第十二章 項目節(jié)能分析90一、 項目節(jié)能概述90二、 能源消費種類和數(shù)量分析91能耗分析一覽表92三、 項目節(jié)能措施92四、 節(jié)能綜合評價93第十三章 項目投資分析94一、 編制說明94二、 建設投資
4、94建筑工程投資一覽表95主要設備購置一覽表96建設投資估算表97三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資產投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十四章 經濟效益及財務分析105一、 經濟評價財務測算105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表110二、 項目盈利能力分析110項目投資現(xiàn)金流量表112三、 償債能力分析113借款還本付息計劃表114第十五章 招
5、投標方案116一、 項目招標依據116二、 項目招標范圍116三、 招標要求116四、 招標組織方式117五、 招標信息發(fā)布120第十六章 項目總結121第十七章 附表附件122主要經濟指標一覽表122建設投資估算表123建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表129固定資產折舊費估算表130無形資產和其他資產攤銷估算表131利潤及利潤分配表132項目投資現(xiàn)金流量表133借款還本付息計劃表134建筑工程投資一覽表135項目實施進度計劃一覽表136主要設
6、備購置一覽表137能耗分析一覽表137報告說明電力系統(tǒng)內,電力自動化產品需求與電網投資密切相關,電力自動化產品的市場容量通常為電網投資的6%10%。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據:2008年至2014年間,國內電力投資總體保持穩(wěn)定,其中電網投資呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢,2014年,電力工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,全國主要電力企業(yè)電力工程建設完成投資7764億元,同比增長0.5%,電源工程建設完成投資3646億元,同比下降5.8%,電網工程建設完成投資4418億元,同比增長6.8%。 根據謹慎財務估算,項目總投資6297.79萬元,其中:建設投資5010.20萬元,占項目總投資的79.55%;建設期利息72.08萬元,占項目
7、總投資的1.14%;流動資金1215.51萬元,占項目總投資的19.30%。項目正常運營每年營業(yè)收入11200.00萬元,綜合總成本費用9272.66萬元,凈利潤1406.39萬元,財務內部收益率15.68%,財務凈現(xiàn)值1648.38萬元,全部投資回收期6.30年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及
8、項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:韋xx3、注冊資本:770萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-2-237、營業(yè)期限:2014-2-23至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經
9、營范圍:從事輸配電設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光
10、臨指導和洽談業(yè)務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化
11、管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套
12、資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年1
13、2月2018年12月資產總額2824.982259.982118.74負債總額1324.571059.66993.43股東權益合計1500.411200.331125.31公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入6552.925242.344914.69營業(yè)利潤1046.95837.56785.21利潤總額870.17696.14652.63凈利潤652.63509.05469.89歸屬于母公司所有者的凈利潤652.63509.05469.89五、 核心人員介紹1、韋xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今
14、任公司監(jiān)事。2、沈xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、徐xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今
15、任公司獨立董事。5、史xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、宋xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、魏xx,中國國籍,無永久境外居留權
16、,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、呂xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉
17、承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)
18、發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前
19、瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是
20、公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司
21、將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提
22、升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升
23、公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有
24、市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)進入壁壘1、技術壁壘基于行業(yè)特點,產品設備有較高的穩(wěn)定性、可靠性運行要求。企業(yè)只有具備了多學科融合的研發(fā)組織結構和研發(fā)人才,經過多年行業(yè)實踐,建立了技術研發(fā)的持續(xù)創(chuàng)新機制,才能夠在行業(yè)中立足并建立競爭優(yōu)勢,產品所應用的技術須可靠、成熟,產品質量須穩(wěn)定、過硬,主要設備均需通過國家指定檢測中心的型式檢驗和掛網運行試
25、驗。新進企業(yè)必須經過多年的技術、經驗積累才能實現(xiàn)技術上的突破,很難在短期內取得技術競爭優(yōu)勢并對現(xiàn)有競爭格局產生沖擊,故該行業(yè)有較高的技術壁壘。2、市場壁壘輸配電及控制設備制造產品具有專業(yè)性強、技術更新快、客戶需求差異大等特點,同時,我國電力系統(tǒng)計劃性較強,對設備選用標準要求比較嚴格,采購決策比較謹慎,只有充分認可供應商的技術實力和運行經驗,經過嘗試性采購、運行后,才會進行較大規(guī)模的采購。這樣的特點決定了:缺乏成功案例的廠商進入本行業(yè)難度較大,存在一定的市場壁壘。3、人才壁壘輸配電及控制設備制造行業(yè)涉及的技術領域非常廣泛,是信息技術和電力系統(tǒng)理論緊密結合的產物,技術人員在具備相關專業(yè)知識的基礎上
26、,還必須經過相當長時間的實踐才能形成經驗積累,才能完成由理論向現(xiàn)實生產力的轉化。因此,該行業(yè)具備較高的人才壁壘。二、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢經過多年發(fā)展,我國輸配電及控制設備制造業(yè)已形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)并存的市場競爭格局,因“重輸輕配”導致我國的配電網網架薄弱、自動化水平低。在今后相當長的一段時間內,配網自動化是國家著力改造、改進及完善的方向,是電力投資的重點領域。據統(tǒng)計,美國、英國、日本等國家的電網輸配電投資是電源投資的1.2倍左右,配電網投資是輸電網投資的1倍多。目前國內正在進行第二輪大規(guī)模的配網自動化建設,截至到2014年4月底,國家電網公司投運的配電自動化工程項目已達57個,
27、覆蓋區(qū)域面積達28164km(含改擴建的部分)涉及到10KV網架結構的達到14796條,占城市供電線的31.3%。但是,即使這樣國家電網公司的配網自動化覆蓋率僅為10%,與發(fā)達國家8090%56的水平存在較大的差距,仍蘊含巨大的內在需求。根據數(shù)據顯示:2014年,中國輸配電及控制設備制造行業(yè)銷售收入高達19,494.11億元,同比增長13.9%。2014年,本行業(yè)利潤總額高達1,177.17億元,利潤總額系近年來最高,同2013年(14.4%)低點相比,其增長率創(chuàng)近年新高,達到23.7%。2015年中國輸配電及控制設備制造行業(yè)銷售收入達23,433.66億元,同比增長20.21%。2015年本
28、行業(yè)利潤總額達1,419.15億元,同比增長率達20.56%。我國已進入全面建設堅強智能電網階段,根據國家電網規(guī)劃,2014年,我國電網工程建設完成投資4118億元,同比增長6.8%,其中電網投資金額達到3385億元,同比2013年增幅達到14.1%。行業(yè)企業(yè)在特高壓二次保護方面處明顯優(yōu)勢地位,配電業(yè)務也在2014年呈快速發(fā)展態(tài)勢,取得了較大突破,特高壓與配網自動化的新一輪高景氣周期,也將拉動行業(yè)在電網業(yè)務方面的業(yè)績持續(xù)增長。智能電網是在傳統(tǒng)電網基礎上的升級換代,實現(xiàn)多元化電源和不同特征電力用戶的靈活接入和方便使用,以信息化、自動化、互動化為特征的自主創(chuàng)新、國際領先的堅強智能電網,2009年2
29、010年是規(guī)劃試點階段,2011年2015年是全面建設階段,2016年2020年為引領提升階段。智能電網第一階段的電網總投資為5,510億元,智能化投資為341億元,年均智能化投資為170億元,占電網總投資的6.2%;第二階段電網總投資預計為15,000億元,智能化投資為1,750億元,年均電網投資350億元,占總投資的11.7%;第三階段電網總投資為14,000億元,智能化投資為750億元,年均智能化投資350億元,占總投資的12.5%。第三章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱:忠縣輸配電設備項目項目單位:xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)
30、,占地面積約13.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。(二)技術原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合
31、利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景下游客戶主要分為兩個部分,一是電力系統(tǒng)內客戶,即國家兩大電網公司(含下屬輸電、變電、配電等業(yè)務子公司)、五大四小發(fā)電集團(含下屬發(fā)電企業(yè));二是冶金、建材、石化、水利、煤炭、商住、市政等用電要求相對較高的企業(yè)。在國家提出“一帶一路”及“堅強智能電網建設”的大背景下,以上兩類客戶對電力自動化的需求非常廣泛且迫切,本行業(yè)的產品迭代速度也隨之提升,這就
32、要求本行業(yè)必須不斷加大在技術研究和產品開發(fā)方面的投入,以更好地滿足下游客戶的需求。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積8667.00(折合約13.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積16613.95。其中:生產工程9918.22,倉儲工程3222.54,行政辦公及生活服務設施1743.80,公共工程1729.39。項目建成后,形成年產xx套輸配電設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目符合產業(yè)政策、符合規(guī)
33、劃要求、選址合理;項目建設具有較明顯的社會、經濟綜合效益;項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質量與環(huán)境功能的要求,但項目的建設不可避免地對環(huán)境產生一定的負面影響,只要建設單位嚴格遵守環(huán)境保護“三同時”管理制度,切實落實各項環(huán)境保護措施,加強環(huán)境管理,認真對待和解決環(huán)境保護問題,對污染物做到達標排放。從環(huán)保角度上講,項目的建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資6297.79萬元,其中:建設投資5010.20萬元,占項目總投資的79.55%;建設期利息72.08萬元,占項目總投資的1.14%;流動資金1215.5
34、1萬元,占項目總投資的19.30%。(二)建設投資構成本期項目建設投資5010.20萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用4314.41萬元,工程建設其他費用568.55萬元,預備費127.24萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入11200.00萬元,綜合總成本費用9272.66萬元,納稅總額955.50萬元,凈利潤1406.39萬元,財務內部收益率15.68%,財務凈現(xiàn)值1648.38萬元,全部投資回收期6.30年。(二)主要數(shù)據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8667.00約13.00畝
35、1.1總建筑面積16613.951.2基底面積5113.531.3投資強度萬元/畝372.182總投資萬元6297.792.1建設投資萬元5010.202.1.1工程費用萬元4314.412.1.2其他費用萬元568.552.1.3預備費萬元127.242.2建設期利息萬元72.082.3流動資金萬元1215.513資金籌措萬元6297.793.1自籌資金萬元3355.823.2銀行貸款萬元2941.974營業(yè)收入萬元11200.00正常運營年份5總成本費用萬元9272.66""6利潤總額萬元1875.19""7凈利潤萬元1406.39"&qu
36、ot;8所得稅萬元468.80""9增值稅萬元434.55""10稅金及附加萬元52.15""11納稅總額萬元955.50""12工業(yè)增加值萬元3292.43""13盈虧平衡點萬元5070.92產值14回收期年6.3015內部收益率15.68%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1648.38所得稅后十、 主要結論及建議綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。第
37、四章 項目背景分析一、 行業(yè)上游產業(yè)上游客戶為元器件、零部件生產供應商,計算機、通信設備供應商等,這些產品所處行業(yè)是充分競爭市場,本行業(yè)所需的大多數(shù)原材料及配件都可以從國內得到充足的供應,這使本行業(yè)的上游供應不存在受限、或制約的情形,采購價格波動不大,為本行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展提供了基礎條件。同時,這些產品均有技術更新快、產品周期短的特征,從而使得本行業(yè)的產品方案和技術會有一定程度的聯(lián)動變化。二、 行業(yè)市場規(guī)模及前景趨勢根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據統(tǒng)計,2012年,全國電力工程建設完成投資7466億元,其中電網建設投資占比為49.48%,電源建設投資占比50.52%,電網建設投資占比穩(wěn)步提升。2013年
38、中國電力工程建設完成投資7611億元,相比2012年增加218億元,同比增長2.9%。2013年全國電源、電網建設分別完成投資3717億元、3894億元分別同比減少1.46%、增長5.44%。電力系統(tǒng)內,電力自動化產品需求與電網投資密切相關,電力自動化產品的市場容量通常為電網投資的6%10%。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據:2008年至2014年間,國內電力投資總體保持穩(wěn)定,其中電網投資呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢,2014年,電力工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,全國主要電力企業(yè)電力工程建設完成投資7764億元,同比增長0.5%,電源工程建設完成投資3646億元,同比下降5.8%,電網工程建設完成投資4418億元,同比增長6.8%
39、。 1、智能化智能化是利用現(xiàn)代電子技術、通信技術、計算機及網絡技術,電力設備相結合,將配電網在正常及事故情況下的監(jiān)測、保護、控制、計量和管理工作有機地融合在一起,進行遠距離數(shù)據傳輸及監(jiān)控,提高設備的自動化程度,方便設備的運行和維護。2009年國家電網提出“堅強智能電網”的發(fā)展目標,我國的輸配電及控制設備將逐步形成智能電網運行控制和互動服務體系。這是一個以全網用電實時需求為驅動的協(xié)調反應系統(tǒng),很多新型的設備亟待開發(fā)。2、免維護通常情況下,戶外配電產品安裝和運行環(huán)境較為復雜并且很多設備安裝在無人值守得地方,因此,免維護和模塊化的生產和安裝方式是未來發(fā)展的必要趨勢,可以大大提高用戶的方便度,是輸配電
40、及控制設備生產廠家的目標和方向。3、小型化、集成化隨著我國城市化進程的加快,單位面積電網容量不斷增長,由于小型化輸配電及控制設備具有節(jié)約占地空間,節(jié)約能耗和材料,改善城市環(huán)境等優(yōu)點,備受用戶青睞。隨著復合絕緣技術、APG自動壓力凝膠技術、氣體絕緣技術和小型化真空滅弧室的使用,配電設備的尺寸和重量與以前相比大幅度減小。使在配電及控制設備體積不斷減小的同時,加入更多的電器元件及裝置并且保證原有產品功能的基礎上進一步完善提高,使單一產品具備更多功能成為本行業(yè)的發(fā)展目標與趨勢。三、 行業(yè)下游產業(yè)下游客戶主要分為兩個部分,一是電力系統(tǒng)內客戶,即國家兩大電網公司(含下屬輸電、變電、配電等業(yè)務子公司)、五大
41、四小發(fā)電集團(含下屬發(fā)電企業(yè));二是冶金、建材、石化、水利、煤炭、商住、市政等用電要求相對較高的企業(yè)。在國家提出“一帶一路”及“堅強智能電網建設”的大背景下,以上兩類客戶對電力自動化的需求非常廣泛且迫切,本行業(yè)的產品迭代速度也隨之提升,這就要求本行業(yè)必須不斷加大在技術研究和產品開發(fā)方面的投入,以更好地滿足下游客戶的需求。四、 深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,塑造區(qū)域核心競爭力堅持把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力,推進以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新,圍繞產業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈配套產業(yè)鏈,加快建設國家創(chuàng)新型縣,切實為經濟高質量發(fā)展增添動能。(一)培育多層次創(chuàng)新平臺加快完善創(chuàng)新平臺體系,聚力打造核心創(chuàng)新平臺
42、。圍繞四大產業(yè)集群重點領域和關鍵環(huán)節(jié),加大科技攻關力度,鼓勵企業(yè)開展科技創(chuàng)新,建設國家級、市級、縣級技術創(chuàng)新中心。支持企業(yè)與高校、科研院所等研發(fā)機構開展合作,建立院士(專家)工作站、博士后流動工作站等科研創(chuàng)新實體平臺。加快創(chuàng)建國家農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū),打造農業(yè)科技創(chuàng)新新平臺。鼓勵支持科研機構、科研人員與企業(yè)共同組建生物醫(yī)藥、新能源等創(chuàng)新聯(lián)盟,提速壯大柑橘國際協(xié)同創(chuàng)新中心等平臺。以“忠州創(chuàng)業(yè)谷”、國家農業(yè)科技園區(qū)、科技特派員創(chuàng)業(yè)基地等為載體,培育一批品牌科技企業(yè)孵化器、眾(青)創(chuàng)空間和“星創(chuàng)天地”,打造“忠縣特色、重慶示范、全國先進”的小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地。(二)實施人才強縣工程貫徹尊重勞
43、動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造方針,全方位培養(yǎng)、引進、用好人才,培育科技領軍人才、青年科技人才和創(chuàng)新團隊。加強科教結合、產教融合,切實提高技能人才培育水平。持續(xù)實施教育及衛(wèi)生“三名”工程。強化創(chuàng)新型、應用型、技能型人才發(fā)掘,培育一批勞模工匠。加強人才培訓,拓寬人才職業(yè)發(fā)展通道。創(chuàng)新人才引進機制,實施“項目引才”“以才引才”“鄉(xiāng)情引才”計劃,開展“忠州英才”“忠州工匠”評選,爭取“博士服務團”“專家服務團”人才來忠服務。積極搭建異地人才供需對接平臺,推進人才資源共享共用。健全人才吸引、培養(yǎng)、流動和激勵機制,完善人才政策體系,提升人才服務水平,營造“近悅遠來”人才生態(tài)。(三)優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)體系索鼓
44、勵支持基礎研究、原始創(chuàng)新的體制機制,積極構建關鍵核心技術集中攻關機制。健全以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系,不斷完善科技獎勵制度。健全科技投融資體系,綜合運用財稅政策強化科技創(chuàng)新服務。建立科技型企業(yè)融資補償機制,鼓勵支持金融機構創(chuàng)新開展知識產權質押融資、科技保險等業(yè)務,對科技型企業(yè)科技投入資金給予貸款貼息和擔保費用補貼等。用好用活創(chuàng)業(yè)種子投資資金和知識價值信用貸款風險補償基金、科技創(chuàng)新資金,支持不同發(fā)展階段的科技型企業(yè)發(fā)展。鼓勵企業(yè)建立研發(fā)準備金制度。充分發(fā)揮科技特派員科技引領、示范作用,推動全國農村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型縣建設。大力弘揚科學精神和工匠精神,加強科普工作,營造崇尚創(chuàng)新
45、的社會氛圍。五、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不
46、斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據1、建筑設計防火規(guī)范2、建
47、筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并
48、節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積16613.95,其中:生產工程
49、9918.22,倉儲工程3222.54,行政辦公及生活服務設施1743.80,公共工程1729.39。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2659.049918.221198.961.11#生產車間797.712975.47359.691.22#生產車間664.762479.55299.741.33#生產車間638.172380.37287.751.44#生產車間558.402082.83251.782倉儲工程1176.113222.54317.792.11#倉庫352.83966.7695.342.22#倉庫294.03805.6379.452.3
50、3#倉庫282.27773.4176.272.44#倉庫246.98676.7366.743辦公生活配套295.561743.80260.803.1行政辦公樓192.111133.47169.523.2宿舍及食堂103.45610.3391.284公共工程971.571729.39149.53輔助用房等5綠化工程1186.5120.11綠化率13.69%6其他工程2366.968.647合計8667.0016613.951955.83第六章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系
51、,與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設區(qū)基本情況忠縣位于重慶市中部,地處三峽庫區(qū)腹心,東鄰石柱土家族自治縣,南連豐都縣,西接墊江縣,北靠萬州區(qū)、梁平區(qū),縣人民政府駐忠州街道中博大道2號;幅員面積2187平方公里,轄4個街道、19個鎮(zhèn)、6個鄉(xiāng)、372個村(社區(qū)),戶籍人口98萬,常住人口75萬。忠縣屬典型的丘陵地貌,境內低山起伏、溪河縱橫交錯,由金華山、方斗山、貓耳山三個背斜和拔山、忠州兩個向斜構成,最高海拔1680米,最低海拔117米。忠縣歷史文化厚重。有文字記載歷史2300多年,古名臨江,梁大同六年(公元540年)置臨江郡;隋末置臨江州;唐貞觀八年(公元634年),唐太宗賜名忠州;唐乾元
52、元年,其行政區(qū)域最大時,領臨江(現(xiàn)忠縣)、墊江、豐都、南賓(現(xiàn)石柱縣)4縣,被白居易譽為“巫峽中心郡”,忠州之名沿用1279年;民國二年(公元1913年)改州為縣至今,是中國歷史上唯一以“忠”命名的縣級行政區(qū)劃。歷史上涌現(xiàn)了巴蔓子、嚴顏、秦良玉等一大批忠臣良將,唐代“四賢”白居易、陸贄、李吉甫、劉晏先后為官忠州,以忠義、忠誠、忠信、忠勇、忠孝為內涵的“忠文化”享譽華夏。近年來,忠縣涌現(xiàn)出了李淑娥、鄭定祥等一批全國道德模范和“中國好人”,先后成功創(chuàng)建為全國文明城市、國家衛(wèi)生縣城、國家園林縣城。忠縣各類資源豐富。忠縣有柑橘35.6萬畝,被授予“中國柑橘城”稱號,派森百橙汁享譽全國;轄區(qū)有礦產18種
53、,已探明天然氣儲量500億立方米,巖鹽儲量23億噸,石灰石儲量44億立方米,頁巖氣含氣面積450平方公里,儲量居重慶市第二位;擁有森林165萬畝、濕地18.3萬畝,森林覆蓋率51%;野生植物718種,野生動物98種。年均降水量26億立方米,地下水總量3.6億立方米。境內擁有世界八大奇異建筑之一的石寶寨、全國兩座白居易祠廟之一的白公祠、堪稱“中華一絕”的漢闕、“江中仙島”皇華城、“三峽橘鄉(xiāng)”國家級田園綜合體、大型山水實景演藝烽煙三國等文化旅游資源,是全國66個文化旅游大縣之一。忠縣區(qū)位優(yōu)勢獨特。向東,長江上游首個萬噸級深水良港新生港已開港試運營,萬噸級船舶可直達上海實現(xiàn)“江海直達”;向西,規(guī)劃中
54、的廣墊忠黔鐵路連接蘭渝鐵路,轉往“渝新歐”大通道對接絲綢之路經濟帶;向南,借助渝利線、渝昆線,通過西部陸海新通道到達南亞、東南亞各國,連接21世紀海上絲綢之路;向北,通過已開工建設的渝萬高鐵到達萬州,經鄭京線、京廣線到達俄羅斯,連接東北亞和遠東地區(qū)。未來,忠縣將建成“鐵公水”多式聯(lián)運體系,輻射川東北、陜南、鄂西、渝東北等地區(qū)。忠縣經濟發(fā)展快速。忠縣全面融入成渝地區(qū)雙城經濟圈建設和重慶市“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展,堅定特色產業(yè)集群、特色中等城市“雙特”發(fā)展思路,加快建設“一地一城三區(qū)”(“一地”即特色產業(yè)基地,“一城”即山水宜居之城,“三區(qū)”即生態(tài)文明建設示范區(qū)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)、“兩群”綠色協(xié)同發(fā)
55、展示范區(qū)),全縣經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。2020年實現(xiàn)地區(qū)生產總值427.65億元、增長4.1%,增速位居渝東北第1位;完成固定資產投資205.15億元、增長3.5%;完成一般公共預算收入19.23億元、增長3%;全體居民人均可支配收入達到28248元、增長8.1%。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。市委、市政府高度重視忠縣發(fā)展,為全縣發(fā)展注入強大動力。綜合分析,“十四五”時期,全縣將迎來以數(shù)字化、人工智能、基因工程為主要特征的第四次工業(yè)革命全球興起,大數(shù)據、物聯(lián)網、5G、云計算、區(qū)塊鏈等領域迅速崛起的市場機遇;以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局正在形成,積極的財政政策更加積極有為、穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度的政策機遇;“一帶一路”和長江經濟帶、新時代西部大開發(fā)、西部陸海新通道、成渝地區(qū)雙城經濟圈等重大戰(zhàn)略實施,以及融入“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略機遇;全面深化改革步入深水區(qū)、利益固化藩籬即將被打破,更大力度激發(fā)市場主體活力的改革機遇;鐵公水空等重大交通項目加快推進、“三峽庫心長江盆景”的提速打造、產業(yè)承接平臺迅速壯大的開放機遇。這些機遇有助于忠縣發(fā)揮優(yōu)勢、彰顯特色,充分釋放高質量發(fā)展巨大潛能。展望二三五年,忠縣將緊緊跟上全面建設社會主義現(xiàn)代化步伐,經濟實力大幅躍升,
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