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文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購業(yè)務(wù)流程及說明一、采購的內(nèi)容本流程所指的采購業(yè)務(wù)是指對采購生產(chǎn)性物料(原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品)和非生產(chǎn)性物料(辦公勞保用品)的供應(yīng)計劃、采購作業(yè)、物料入庫、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點進行全面監(jiān)控和管理。二、采購流程財務(wù)科經(jīng)濟運行部采購部門使用部門倉庫與供應(yīng)商對賬相關(guān)部門審核記賬制單采購結(jié)算購貨發(fā)票入庫單安排具體采購作業(yè)編制采購計劃使用部門提出采購申請部門主管審批驗收入庫三、采購流程說明 由資產(chǎn)的使用部門提出采購申請,填制采購申請單;采購申請單交資產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批;將經(jīng)審批的采購申請單報經(jīng)濟運行部, 由經(jīng)濟運行部進行審核并備案。由經(jīng)濟運行部
2、開具采購訂單,并將采購訂單傳遞給采購部門。采購部門據(jù)此制定采購計劃;采購員根據(jù)采購計劃具體安排采購作業(yè), 采購物資回來后,由采購員、對方銷售人員(或運輸人員)以及倉庫管理人員負(fù)責(zé)辦理材料入庫。并索取銷售發(fā)票;倉庫管理人員認(rèn)真檢驗核實采購的物資后,開具材料入庫單;將由對方開具的銷售發(fā)票和材料入庫單傳遞給財務(wù)部門;請購人員填制付款審批卡,經(jīng)請購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后;財務(wù)部門根據(jù)銷售發(fā)票和材料入庫單做賬務(wù)處理;四、關(guān)鍵控制點l 各使用部門的需求和請購l 采購申請的審批和審核l 采購計劃制定l 采購定價l 合同簽訂和審核l 付款方式和程序l 與供應(yīng)商的對賬五、部門設(shè)置與職責(zé)Ø 采購部:1 直接
3、參與制定公司在既定會計期間內(nèi)整體采購政策和預(yù)算安排,規(guī)劃采購部內(nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式;1 實施物資的采購、運輸、倉儲,相關(guān)的物資購存進度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物料實物管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報告、物料成本控制、物料信息管理;1 定期對原始信息數(shù)據(jù)進行分類匯總和其他形式的加工,充實基本數(shù)據(jù)庫,提交相應(yīng)報表,為管理部門提供多層次的決策信息支持;1 采購部內(nèi)部設(shè)一名采購主管,采購員23名;Ø 經(jīng)濟運行部:1 經(jīng)濟運行部是公司采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門;1 按業(yè)務(wù)控制要點和權(quán)限劃分范圍參與采購、倉儲、存貨管理等采購業(yè)務(wù)控制,主要職權(quán)包括采購計劃和資金計劃的審定、重要合同會簽、參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購、以及相關(guān)控
4、制評價工作。1 對采購合同進行法律條款審定,協(xié)調(diào)仲裁采購糾紛,并負(fù)責(zé)最后合同簽章。1 負(fù)責(zé)建立健全采購信息數(shù)據(jù)庫,收集、整理供應(yīng)商和材料市場的基礎(chǔ)信息;1 匯總、歸集、建檔、維護、更新所有采購業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔,包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場價格信息庫、招標(biāo)采購工作檔案等;1 經(jīng)濟運行部內(nèi)部設(shè)采購經(jīng)理、招投標(biāo)管理員、法律事務(wù)員各一名;Ø 財務(wù)科:1 定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表,按照會計準(zhǔn)則進行核算;1 負(fù)責(zé)重點環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核;1 定期與供應(yīng)商進行對賬;Ø 倉庫:1 倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、存儲、清查、盤核、檢驗、銷毀等實物管理,在庫物資倉儲保管。1
5、實施物料編碼、倉儲貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關(guān)帳表匯總和報告等信息監(jiān)管,在單據(jù)管理和庫存信息分析管理上與財務(wù)管理部形成工作接口;1 倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、崗位設(shè)置于職責(zé)l 采購主管:1 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作,落實供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù),并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運作;1 匯總、審核、修訂各部門年度采購計劃,根據(jù)計劃審定結(jié)果下達采購指令,監(jiān)督采購計劃實施完成情況;1 制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策;選擇供應(yīng)商并報經(jīng)濟運行部審批;具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系,落實供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略;收集供應(yīng)商基本信息,參加供應(yīng)商考核和評審。
6、1 負(fù)責(zé)收集、匯總和上報供應(yīng)市場行業(yè)信息,提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。1 審定進貨價格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進措施;1 審定存貨流轉(zhuǎn)的改進目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進措施,審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報告;1 負(fù)責(zé)合同、訂單,采購數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護、更新,進行重要信息匯總統(tǒng)計,每月出據(jù)分類匯總報表;1 根據(jù)采購信息,對管理部門和經(jīng)濟運行部提供材料采購月報表,物料管理月報表;1 根據(jù)各部門上報的年度采購計劃審批采購申請單;1 下達采購指令,安排和組織采購作業(yè)的具體實施工作;l 采購經(jīng)理1 審核各單位上報的采購申請單,并做好采購業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計工作;1 審批采購主管上報的供應(yīng)商名單,對供應(yīng)商資
7、質(zhì)進行審查;1 對采購主管提供的供應(yīng)商詢比價進行基本控制審核,組織收集供應(yīng)商和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料;1 審定各部門上報的采購計劃和資金計劃;1 根據(jù)基本進貨成本信息和財務(wù)科傳遞的成本變動數(shù)據(jù),提交重點物料進價成本管理改進目標(biāo)的建議;1 簽訂采購合同,做好采購合同信息采集;1 審批供應(yīng)商管理與合作的原則和政策,組織年度供應(yīng)商考評和更替工作;1 參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購;l 倉庫管理員1 負(fù)責(zé)倉庫的日常管理,組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作,提交盤贏盤虧處理報告,報廢存貨、滯存物資處理報告。1 制訂庫存管理改進目標(biāo)和推進具體控制措施,組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗,提交存貨異常狀態(tài)解決方案。1 定期分析庫存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況,向倉庫主管和財務(wù)管理部提交庫存分析相關(guān)報表和報告;l 收料員1 物資正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料環(huán)節(jié)交接,物料入庫數(shù)量清點和制單,日常在庫物資倉儲作業(yè)。l 發(fā)料員:1 物資正常
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