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1、標準制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼:CYKJ-FW-604編號:_財務會計工作職責說明書編輯:_日期:_單位:_財務會計工作職責說明書用戶指南:該制度資料適用于加強和規(guī)范人員自身的建設,實行工作管理和維護工作秩序,并進一步提高工作效率形成明文上的條款,經(jīng)過一定的程序嚴格制定并公式,最終成為管理的依據(jù)和準則。可通過修改使用,也可以直接沿用本模板進行快速編輯。1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準,分清資金渠道,專款專用。2、按規(guī)定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合
2、法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳,按時結帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。4、嚴格票據(jù)管理,保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領用要登記,收回要銷號。5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告等。6、遵守和維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財務制度,實行會計監(jiān)督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。7、成立財政支付中心后,在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度,同時關注額度的使用情況。8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申
3、請”進行審核并發(fā)送給中心。9、會計調(diào)離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、債權債務和未了事項,向接辦人移交清楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。一、 按照國家會計法,在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財務憑證。三、在財務經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務核算,計劃、控制工作,編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。四、 認真執(zhí)行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確,帳目清楚,按期結報。五、
4、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應交稅金,辦理納稅工作;六、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款七、妥善保管財務帳簿,會計報表和會計資料,保守財務秘密。八、 按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。九、 按公司領導的要求,有計劃地合理使用資金,隨時進行控制,向領導提供資金執(zhí)行情況的分析和考核,以利于公司領導采取措施,保證資金有效使用。十、 保管好所有財務憑證,按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。十一、完成公司領導交付的其他任務。1、負責審核資金收付憑證;2、負責編制轉賬憑證;3、負責賬薄登記工作,并進行賬賬、賬實核對;4、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作,分別向公
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