公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)_第1頁
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文檔簡介

1、*公司*內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下一年工作方案*內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)*公司內(nèi)部審計(jì)工作,在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)方案。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按方案積極開展審計(jì)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)那么,在促進(jìn)內(nèi)部管理、標(biāo)準(zhǔn)資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,取得了一定的成效,現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下:一、開展內(nèi)部審計(jì)工作根本情況1.年內(nèi)公司分別對(duì)*年四季度和*一、二、三季度貨幣資金工程進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性,檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、標(biāo)準(zhǔn)性,經(jīng)過審計(jì),做出審計(jì)評(píng)價(jià),出具審計(jì)報(bào)告。

2、2.存貨工程審計(jì):1*2月審計(jì)*年度存貨工程;2*8月審計(jì)*度上半年存貨工程;3審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的標(biāo)準(zhǔn)性,檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性,并作出評(píng)價(jià),經(jīng)過審計(jì),提出5條審計(jì)建議,催促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反響,對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到催促作用,加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí),加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間,保證存貨賬實(shí)相符,資產(chǎn)平安完整。3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì):15月份接受公司工會(huì)委托,開展公司

3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況,年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況、日常支出標(biāo)準(zhǔn)情況;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬、賬薄資料管理情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計(jì),做出評(píng)價(jià),提出審計(jì)問題及整改建議8條,在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的標(biāo)準(zhǔn)管理,特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,標(biāo)準(zhǔn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用;22月份接受公司工會(huì)委托,開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記

4、賬、登賬及審批手續(xù)標(biāo)準(zhǔn)性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計(jì),提出審計(jì)建議8條,一定程度上標(biāo)準(zhǔn)了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的標(biāo)準(zhǔn)性、及時(shí)性,標(biāo)準(zhǔn)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。4.專項(xiàng)審計(jì):1開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)性,驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性,并作出評(píng)價(jià),提出審計(jì)建議3條并催促被審計(jì)部門整改反響,經(jīng)過審計(jì),對(duì)公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收管理方法起到完善作用,同時(shí),加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及

5、遵循執(zhí)行處理程序的標(biāo)準(zhǔn)性;2開展合同搜查審計(jì),提出監(jiān)察建議2條,促進(jìn)公司?合同管理實(shí)施細(xì)那么?的更新和完善;3二級(jí)單位自有資金審計(jì),對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,經(jīng)查,無“小金庫存在。5.工程工程審計(jì):根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于?關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改工程進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示?的批復(fù)意見,開展礦漿分級(jí)濃密工程、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮局部擴(kuò)能改造、渣壩H段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,主要對(duì)工程預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,工程結(jié)算的標(biāo)準(zhǔn)性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、

6、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)情況,技改工程涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況,技改收回的設(shè)備材料以及撤除臨時(shí)建筑的殘值及其剩余的管理情況,技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況,工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。6.配合*審計(jì):13月份配合*監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作,通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),吸取云峰公司做得好的方面,在日常審計(jì)監(jiān)督中,靈活應(yīng)用;2干部離任審計(jì),配合*完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二、招投標(biāo)監(jiān)督情況,物資采購、工程工程、廢舊物資、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況。1.特重大工程工程的招

7、投標(biāo)工作,委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。2.對(duì)特殊廢舊物資銷售,抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價(jià)監(jiān)督,積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。3.廢舊物資處置按照公司制定的?廢舊物資回收和修舊利廢管理方法試行?執(zhí)行。年內(nèi),廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià),招開評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo),按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),黨委工作部對(duì)其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。4.*年11月15日至*11月10日間,共參與公司物資采購、工程工程、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,但尚未結(jié)算工程外,共涉及金額49,644

8、,429.86元,其中物資采購工程25、工程建設(shè)109以及31項(xiàng)其他工程監(jiān)督。三、工作經(jīng)驗(yàn)1.通過內(nèi)部審計(jì),加強(qiáng)內(nèi)部管理。全年公司共開展審計(jì)工程16個(gè),提出審計(jì)意見28條,均得到了有效的整改和反響,促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。2.通過內(nèi)部審計(jì),標(biāo)準(zhǔn)資金使用。全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)工程,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了公司資金的使用,保障的公司貨幣資金的平安運(yùn)作,確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部等大局部單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及*集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。3.通過內(nèi)部審計(jì),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過內(nèi)審工作的開展,對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問題,相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn),公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。四、缺乏之處1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,需待進(jìn)一步提高。2.對(duì)過程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,保證審計(jì)的公

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