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文檔簡介

1、2020年廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心部門預(yù)算目 錄第一部分 廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心概況1、 主要職責(zé)2、 部門預(yù)算構(gòu)成第二部分 2020年部門預(yù)算表1、 收支總體情況表2、 收入總體情況表3、 支出總體情況表4、 財政撥款收支總體情況表5、 一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)6、 一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)7、 一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)8、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表9、 政府性基金預(yù)算支出情況表10、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表11、 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞

2、解釋第一部分 廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心概況1、 主要職責(zé)1、廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心是廣東省市場監(jiān)督局直屬正處級公益一類事業(yè)單位。 2、工作職責(zé):宣傳貫徹生產(chǎn)許可政策和技術(shù)法規(guī),為生產(chǎn)許可證審查工作提供實地核查等技術(shù)評價服務(wù),保管準入許可檔案及信息資料,為企業(yè)和社會提供咨詢服務(wù)。 根據(jù)上述職責(zé),中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合部、培訓(xùn)部、工業(yè)產(chǎn)品審查部、食品審查部。2、 部門預(yù)算構(gòu)成廣東省生產(chǎn)許可證審查服中心2020年部門預(yù)算為二級預(yù)算單位,無下屬單位,獨立編制預(yù)算。第二部分2020年部門預(yù)算表 表1收支總體情況表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元收 入支 出項 目預(yù)算項 目預(yù)算

3、一、預(yù)算撥款1,514.43一、一般公共服務(wù)支出1,525.83二、財政專戶撥款二、外交支出三、其他資金三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出3.60九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出 本年收入合計1,514.43 本年支出合計1,529.43四、上級補助收入二十三、對附屬單位補助支出五

4、、附屬單位上繳收入二十四、上繳上級支出六、用事業(yè)基金彌補收支差額15.00二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計1,529.43 支出總計1,529.43注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。表2收入總體情況表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元功能分類科目合計預(yù)算撥款收入財政專戶撥款收入其他資金收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算教育收費其他專戶收入撥款事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入合計1529.431514.4315.00201一般公共服務(wù)支出1525.831510.8315

5、.0020138 市場監(jiān)督管理事務(wù)1525.831510.8315.002013804 市場主體管理1112.001112.002013850 事業(yè)運行398.83398.832013899 其他市場監(jiān)督管理事務(wù)15.0015.00208社會保障和就業(yè)支出3.603.6020805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3.603.602080502 事業(yè)單位離退休3.603.60注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。表3支出總體情況表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元功能分類科目合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出結(jié)轉(zhuǎn)下年科目編碼科目名稱合計1,52

6、9.43417.431,112.00201一般公共服務(wù)支出1,525.83413.831,112.0020138市場監(jiān)督管理事務(wù)1,525.83413.831,112.002013804市場主體管理1,112.001,112.002013850事業(yè)運行398.83398.832013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)15.0015.00208社會保障和就業(yè)支出3.603.6020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3.603.602080502事業(yè)單位離退休3.603.60 表4財政撥款收支總體情況表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元收 入支 出項 目預(yù)算項 目預(yù)算一、一般公共預(yù)算1,514.43

7、一、一般公共服務(wù)支出1,510.83二、政府性基金預(yù)算二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出3.60九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出 本年收入合計1,514.43 本年支出合計1,514.43二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計1,514.43 支出總計1,514

8、.43注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。表5一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元功能科目名稱一般公共預(yù)算支出小計其中:基本支出項目支出 合 計1,514.43402.431,112.00201一般公共服務(wù)支出1,510.83398.831,112.00 20138市場監(jiān)督管理事務(wù)1,510.83398.831,112.00 2013804市場主體管理1,112.001,112.00 2013850事業(yè)運行398.83398.83208社會保障和就業(yè)支出3.603.60 20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出3.603.60 208

9、0502事業(yè)單位離退休3.603.60表6一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目預(yù)算 合 計402.43301工資福利支出505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助345.19 30101基本工資 50501工資福利支出57.07 30102津貼補貼 50501工資福利支出124.56 30107績效工資 50501工資福利支出40.54 30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 50501工資福利支出26.33 30109職業(yè)年金繳費 50501工資福利支出12.92 30112其他社會保障繳費 50501工資福利支

10、出1.80 30113住房公積金 50501工資福利支出47.76 30114醫(yī)療費 50501工資福利支出2.80 30199其他工資福利支出 50501工資福利支出31.42302商品和服務(wù)支出505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助45.46 30201辦公費 50502商品和服務(wù)支出2.00 30207郵電費 50502商品和服務(wù)支出1.00 30209物業(yè)管理費 50502商品和服務(wù)支出5.00 30211差旅費 50502商品和服務(wù)支出9.00 30215會議費 50502商品和服務(wù)支出3.99 30216培訓(xùn)費 50502商品和服務(wù)支出9.00 30228工會經(jīng)費 50502商品和服務(wù)支出5.

11、50 30229福利費 50502商品和服務(wù)支出7.97 30231公務(wù)用車運行維護費 50502商品和服務(wù)支出2.00303對個人和家庭的補助509對個人和家庭的補助11.78 30302退休費 50905離退休費4.50 30309獎勵金 50901社會福利和救助7.28表7一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟分類科目)單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目預(yù)算 合 計1,112.00 301工資福利支出505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助185.00 30114醫(yī)療費 50501工資福利支出5.00 30199其他工資福利支出 50501工資福利支出

12、180.00 302商品和服務(wù)支出505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助892.20 30201辦公費 50502商品和服務(wù)支出6.00 30202印刷費 50502商品和服務(wù)支出1.50 30204手續(xù)費 50502商品和服務(wù)支出0.06 30205水費 50502商品和服務(wù)支出0.20 30206電費 50502商品和服務(wù)支出4.50 30207郵電費 50502商品和服務(wù)支出2.50 30209物業(yè)管理費 50502商品和服務(wù)支出8.00 30211差旅費 50502商品和服務(wù)支出51.00 30213維修(護)費 50502商品和服務(wù)支出3.50 30214租賃費 50502商品和服務(wù)支出1.50

13、 30215會議費 50502商品和服務(wù)支出26.00 30216培訓(xùn)費 50502商品和服務(wù)支出35.00 30217公務(wù)接待費 50502商品和服務(wù)支出1.50 30226勞務(wù)費 50502商品和服務(wù)支出589.94 30227委托業(yè)務(wù)費 50502商品和服務(wù)支出149.00 30228工會經(jīng)費 50502商品和服務(wù)支出2.00 30229福利費 50502商品和服務(wù)支出6.50 30231公務(wù)用車運行維護費 50502商品和服務(wù)支出2.50 30299其他商品和服務(wù)支出 50502商品和服務(wù)支出1.00 303對個人和家庭的補助509對個人和家庭的補助5.50 30309獎勵金 5090

14、1社會福利和救助5.50 310資本性支出506對事業(yè)單位資本性補助29.30 31002辦公設(shè)備購置 50601資本性支出(一)4.30 31013公務(wù)用車購置 50601資本性支出(一)25.00表8預(yù)算撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元項目合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算行政經(jīng)費“三公”經(jīng)費31.0031.00 其中:(一)因公出國(境)支出 (二)公務(wù)用車購置及運行維護支出29.5029.50 1.公務(wù)用車購置25.0025.00 2.公務(wù)用車運行維護費4.504.50 (三)公務(wù)接待費支出1.501.50 表9政府性基

15、金預(yù)算支出情況表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心單位:萬元功能分類科目政府性基金預(yù)算支出科目編碼科目名稱小計其中:基本支出項目支出注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求,以空表呈報省人代會審議。表10部門預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心金額:萬元支出項目類別(資金使用單位)總計預(yù)算撥款財政專戶撥款其他資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心417.43402.43402.4315.00 工資和福利支出345.19345.19345.19 商品和服務(wù)支出60.4645.4645.4615.00 對

16、個人和家庭的補助11.7811.7811.78表11 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表單位名稱:廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心 金額:萬元 支出項目類別(資金使用單位) 總計 預(yù)算撥款 財政專戶撥款 其他資金 績效目標 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 廣東省生產(chǎn)許可證審查服務(wù)中心1,112.001,112.001,112.00 食品相關(guān)產(chǎn)品、工業(yè)品生產(chǎn)許可證及檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審工作經(jīng)費1,112.001,112.001,112.001.相關(guān)產(chǎn)品等生產(chǎn)許可證定期完成省局受理發(fā)證的企業(yè)約1212家,檢驗檢測質(zhì)量認定安排評審2200家;2.統(tǒng)一審查尺度,減少審查員的自由裁量

17、權(quán);3.獲證企業(yè)不出現(xiàn)產(chǎn)品安全事故,年產(chǎn)值明顯提高;提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平。第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明1、 部門預(yù)算收支增減變化情況2020年本部門收入預(yù)算1514.43萬元,比上年增加340.87萬元,增長29%,主要原因是;檢驗檢測機構(gòu)認證技術(shù)評審列入我中心部門預(yù)算。支出預(yù)算1514.43萬元,比上年增加340.87萬元,增長29%,主要原因是;檢驗檢測機構(gòu)認證技術(shù)評審工作經(jīng)費列入我中心部門預(yù)算。2、 “三公”經(jīng)費安排情況2020年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費31萬元,比上年增加27.92萬元,主要原因:中心公務(wù)用車車輛殘舊,已到使用年限,需置換公務(wù)用車一輛。公務(wù)用車購置及運行

18、費29.5萬元(公務(wù)用車購置費25萬元,公務(wù)用車運行維護費4.5萬元),比上年增加27.86萬元,主要原因是:中心公務(wù)用車車輛殘舊,已到使用年限,需置換公務(wù)用車一輛;公務(wù)接待費1.5萬元,與上年持平,無增減變化。3、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。 4、 政府采購情況2020年本部門政

19、府采購安排49.74萬元,其中:貨物類采購預(yù)算33.01萬元,服務(wù)類采購預(yù)算16.73萬元等。5、 國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2019年12月31日,本部門固定資產(chǎn)金額79.61萬元,無形資產(chǎn)36.93萬元,中心經(jīng)車改辦批準保留1輛車公務(wù)用車,單位沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備及100萬元以上的專用設(shè)備。本年度擬購置固定資產(chǎn)25萬元,主要是購置公務(wù)用車一輛。6、 重點項目預(yù)算績效目標情況2020年,本部門重點項目績效目標情況如下:項目預(yù)算數(shù)績效目標 食品相關(guān)產(chǎn)品、工業(yè)品生產(chǎn)許可證及檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審工作經(jīng)費1112萬元1.相關(guān)產(chǎn)品等生產(chǎn)許可證定期完成省局受理發(fā)證的企業(yè)約1212家,檢驗檢測質(zhì)量認定安排評審2200家;2.統(tǒng)一審查尺度,減少審查員的自由裁量權(quán);3.獲證企業(yè)不出現(xiàn)產(chǎn)品安全事故,年產(chǎn)值明顯提高;提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平。注:*第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單

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