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文檔簡介
1、泓域咨詢/鋰電設備產業(yè)園項目投資價值分析報告鋰電設備產業(yè)園項目投資價值分析報告xxx有限公司目錄第一章 市場分析8一、 全球新能車正處于快速放量的成長期8二、 鋰電設備投資框架:新能源車鋰電池鋰電設備8三、 美國:拜登上臺加大電動車投資力度,美國新能源汽車迎來重大拐點8第二章 背景及必要性10一、 鋰電池:動力鋰電為增長主要來源;儲能市場潛力巨大10二、 儲能助力鋰電增長提速,競爭導致設備需求超理論水平10三、 堅持精明增長,聚力提升品質內涵11四、 發(fā)展思路12第三章 項目建設單位說明14一、 公司基本信息14二、 公司簡介14三、 公司競爭優(yōu)勢15四、 公司主要財務數據17公司合并資產負債
2、表主要數據17公司合并利潤表主要數據17五、 核心人員介紹17六、 經營宗旨19七、 公司發(fā)展規(guī)劃19第四章 項目概況26一、 項目名稱及建設性質26二、 項目承辦單位26三、 項目定位及建設理由28四、 報告編制說明28五、 項目建設選址30六、 項目生產規(guī)模30七、 建筑物建設規(guī)模30八、 環(huán)境影響30九、 項目總投資及資金構成31十、 資金籌措方案31十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標31十二、 項目建設進度規(guī)劃32主要經濟指標一覽表32第五章 建筑物技術方案35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表39第六章 產品方案41一、 建設規(guī)
3、模及主要建設內容41二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領41產品規(guī)劃方案一覽表42第七章 運營模式43一、 公司經營宗旨43二、 公司的目標、主要職責43三、 各部門職責及權限44四、 財務會計制度47第八章 SWOT分析51一、 優(yōu)勢分析(S)51二、 劣勢分析(W)53三、 機會分析(O)53四、 威脅分析(T)54第九章 法人治理60一、 股東權利及義務60二、 董事62三、 高級管理人員66四、 監(jiān)事69第十章 環(huán)保分析72一、 編制依據72二、 環(huán)境影響合理性分析73三、 建設期大氣環(huán)境影響分析75四、 建設期水環(huán)境影響分析76五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析77六、 建設期聲環(huán)境影響分析
4、77七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析78八、 清潔生產78九、 環(huán)境管理分析79十、 環(huán)境影響結論83十一、 環(huán)境影響建議83第十一章 節(jié)能方案說明85一、 項目節(jié)能概述85二、 能源消費種類和數量分析86能耗分析一覽表86三、 項目節(jié)能措施87四、 節(jié)能綜合評價88第十二章 原輔材料供應、成品管理89一、 項目建設期原輔材料供應情況89二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理89第十三章 工藝技術說明91一、 企業(yè)技術研發(fā)分析91二、 項目技術工藝分析94三、 質量管理95四、 設備選型方案96主要設備購置一覽表97第十四章 項目投資分析99一、 投資估算的編制說明99二、 建設投資估算99建設投
5、資估算表101三、 建設期利息101建設期利息估算表102四、 流動資金103流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十五章 經濟效益評價108一、 經濟評價財務測算108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表113二、 項目盈利能力分析113項目投資現金流量表115三、 償債能力分析116借款還本付息計劃表117第十六章 招標、投標119一、 項目招標依據119二、 項目招標范圍119三、 招標要求
6、119四、 招標組織方式120五、 招標信息發(fā)布122第十七章 項目總結分析123第十八章 附表125主要經濟指標一覽表125建設投資估算表126建設期利息估算表127固定資產投資估算表128流動資金估算表129總投資及構成一覽表130項目投資計劃與資金籌措一覽表131營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表132綜合總成本費用估算表132利潤及利潤分配表133項目投資現金流量表134借款還本付息計劃表136第一章 市場分析一、 全球新能車正處于快速放量的成長期國內:2021年新能源車銷量大超預期,全年滲透率達13%;2022年全年有望達538萬輛2021年新能源車銷量351萬輛,同比大幅增長165
7、%。預計2022年全年銷量增長54%,達到538萬輛。歐洲:受政策及市場自發(fā)性需求等多因素影響,2021年電動車銷量230萬輛,同比增長65%德國、法國、英國新能源車滲透率10%-20%;北歐國家滲透率超30%,挪威達80%。二、 鋰電設備投資框架:新能源車鋰電池鋰電設備新能源汽車正處在快速放量成長期:當前國內新能源車滲透率仍較低,鋰電池供不應求、議價權較強,政策端鼓勵鋰電池擴產積極:1)動力鋰電持續(xù)增長;2)儲能鋰電即將爆發(fā);3)競爭促使鋰電池擴產進入競賽模式鋰電設備:新增訂單邁向中等增速階段,看好結構性投資機會。三、 美國:拜登上臺加大電動車投資力度,美國新能源汽車迎來重大拐點2021年美
8、國電動汽車銷量達53.5萬輛,大幅增長63%,滲透率4%,還有較大提升空間預計新能源汽車2022-2025年仍保持30%以上較快增長。中、美、歐三地區(qū)汽車銷量占全球75%,將引領全球新能源汽車市場的快速發(fā)展預計2022-2025年美國/中國/歐洲新能車銷量復合增速69%/35%/33%預計2022年全球新能車滲透率不足20%,還有較大提升空間。第二章 背景及必要性一、 鋰電池:動力鋰電為增長主要來源;儲能市場潛力巨大中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會(CIAPS)統(tǒng)計,2020年全球鋰電池裝機量達260GWh,其中動力/消費/儲能占比74%/19%/7%;預計到2025年,動力鋰電、消費鋰電以及儲能的
9、裝機量分別將達到874/94/168GWh,合計裝機量將有望超過1000GWh;根據CIAPS預測,2021-2025年全球鋰電池的裝機量復合增速將有望達到34%,其中動力鋰電、消費鋰電以及儲能各自的復合增速分別為36%/14%/55%;2026-2030年,預計儲能市場有望實現爆發(fā)性增長,到2030年儲能鋰電的裝機量有望達到741GWh/年。二、 儲能助力鋰電增長提速,競爭導致設備需求超理論水平受益新能源車放量增長,動力鋰電仍將保持較快增速,2022-2025年全球動力電池裝機需求復合增速45%(年新增裝機需求復合增速19%),仍保持較快增長。儲能有望接力動力鋰電,成為鋰電池下一個重要增長點
10、,據預測,2022-2025年新增儲能復合增速70%,遠超動力鋰電需求增速。動力電池企業(yè)在競爭驅使下,目標裝機量總和遠超實際需求,對應實際設備需求超理論值,2025年底全球主要動力鋰電企業(yè)目標裝機規(guī)模達3110GWh,超2026年全球實際裝機需求約2000GWh。微觀層面體現在:1)寧德時代為引領者,蜂巢能源、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等二三線電池廠跟進;2)國內動力電池企業(yè)大規(guī)模擴產,海外尤其是歐洲動力電池企業(yè)加快擴產步伐;3)傳統(tǒng)能源商、其他傳統(tǒng)行業(yè)巨頭進入動力鋰電行業(yè),謀求轉型。三、 堅持精明增長,聚力提升品質內涵著力彰顯內外兼修、功能聯結的城市發(fā)展新魅力。以創(chuàng)建國家歷史文化名城為抓手,突出規(guī)劃
11、引領,突出擴容提質,突出精細精致,全力打造現代文明和歷史文化交相輝映的生態(tài)宜居康養(yǎng)地。(一)做優(yōu)做強城市功能推進“多規(guī)合一”,完成國土空間規(guī)劃編制。完善新城區(qū)功能提升規(guī)劃,修編城區(qū)控制性詳規(guī),深化如泰運河、通揚運河周邊城市設計。統(tǒng)籌中心城區(qū)產業(yè)、配套、文旅、創(chuàng)新、生態(tài)“五大片區(qū)”建設,高標準謀劃實施東大街歷史文化街區(qū)、龍游河三期、如泰運河生態(tài)廊道等重大城建項目。完善新城基礎設施建設,推進萬達廣場、希爾頓酒店等一批功能配套項目,建成高新區(qū)鄰里中心、東皋農貿市場,開工建設人民醫(yī)院新院區(qū),規(guī)劃建設金融集聚區(qū)。實施汪明路、中央大道東延等21條城市道路延展工程。加快農貿市場達標提升,實現規(guī)范運行管理。完
12、善市民休閑配套場所,改造城區(qū)林蔭路4條,新增綠化面積40公頃??茖W把握土地出讓結構、節(jié)奏和規(guī)模,完成城市搬遷65萬平米。(二)有序推進城市更新統(tǒng)籌棚戶區(qū)、反差地段改造和破舊區(qū)域更新,全年開工33.6萬平米、完成18.6萬平米的老舊小區(qū)改造任務,擴大既有小區(qū)多層住宅加裝電梯覆蓋面。鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果,持續(xù)開展城市“微治理”,深化國家規(guī)范戶外廣告設施試點城市建設,完成海陽路、福壽路戶外廣告整治提升,扎實開展小區(qū)違章搭建、亂停亂放、毀綠占地等突出問題整治,新建城市公廁3座,新增停車泊位400個。(三)完善綜合交通體系全面推進北沿江高鐵、張皋過江通道、通皋大道二期、G40高速改擴建等重大交通工程
13、,加快如皋西站綜合樞紐設計,協(xié)同建設交通路網銜接工程。完成老204國道三期改造和紫光路北延建設,開工建設226省道白蒲段。強化道路通行安全保障,實施40公里干線公路亮化提升,完成22條縣道和214個交通事故多發(fā)點位安全隱患治理。四、 發(fā)展思路聚焦“高質量發(fā)展高地”,主動融入國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,堅持把實體經濟作為經濟發(fā)展的著力點,注重強化改革舉措系統(tǒng)集成、協(xié)同高效,持續(xù)提升高端要素集聚、協(xié)同、聯動能力,積極推動產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級,加快構建現代化產業(yè)體系,不斷增強經濟創(chuàng)新力和競爭力。聚焦“跨江融合先鋒”,深入貫徹“三個全方位”的總體思路,扎實推進“一城兩區(qū)三基地
14、”建設,以交通互聯互通為先導,以產業(yè)協(xié)同發(fā)展為支撐,以滿足民生需求為重點,主動對標蘇南先進地區(qū),積極構建協(xié)同發(fā)展生態(tài),爭當南通地區(qū)更高質量融入長三角一體化發(fā)展先鋒。聚焦“美麗城市典范”,全面貫徹省委關于建設美麗江蘇的部署要求,搶抓長三角城市群發(fā)展機遇,圍繞美麗宜居城市和美麗田園鄉(xiāng)村兩個維度,突出生態(tài)優(yōu)先,強化規(guī)劃引領,堅持“三生融合”,注重沿江、沿河、沿路“三沿”聯動發(fā)展,持續(xù)優(yōu)化功能配套,不斷豐富文旅內涵,全面提升生態(tài)環(huán)境質量,全力打造美麗江蘇如皋樣板。聚焦“民生幸福標桿”,自覺踐行以人民為中心的發(fā)展理念,盡力而為、量力而行,問題導向、精準施策,大力實施富民惠民安民新舉措,全面提高公共服務供
15、給能力和共享水平,不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感,加快建設最具愛心的民生幸福地。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:趙xx3、注冊資本:1440萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2016-5-47、營業(yè)期限:2016-5-4至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事鋰電設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司秉
16、承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累
17、了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、
18、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前
19、瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10490.238392.187867.67負債總額6006.014804.814504.51股東權益合計4484.223587.383363.16公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入355
20、70.8428456.6726678.13營業(yè)利潤6110.354888.284582.76利潤總額5356.094284.874017.07凈利潤4017.073133.312892.29歸屬于母公司所有者的凈利潤4017.073133.312892.29五、 核心人員介紹1、趙xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、夏xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。
21、3、田xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、任xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任x
22、xx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、邱xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、王xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、許xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟
23、師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品
24、升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消
25、費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在
26、現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加
27、強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正
28、處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對
29、能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多
30、渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市
31、場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的
32、核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 項目概況一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱鋰電設備產業(yè)園項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限公司(二)項目聯系人趙xx(三)項目建設單位概況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深
33、度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”
34、等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 三、
35、項目定位及建設理由前段為電芯制造環(huán)節(jié),主要包括攪拌、涂布、輥壓、分切、極耳成型等工序,其中涂布機為最核心的設備;中段為電芯裝配環(huán)節(jié),主要包括卷繞/疊片、極耳焊接、注入電解液等工序,其中卷繞/疊片機為最核心的設備;后段為電化學環(huán)節(jié),主要包括化成、分容、檢測設備等。最后是電池組裝環(huán)節(jié),自動化要求高,模組/PACK自動化設備為核心設備。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等
36、基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企
37、業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。(二) 報告主要內容按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約67.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx套鋰電設備的生
38、產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積85815.87,其中:生產工程65272.43,倉儲工程6837.98,行政辦公及生活服務設施7888.02,公共工程5817.44。八、 環(huán)境影響本項目建成后產生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理,保證治理資金落實到位,保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”,且加強污染治理措施和設備的運行管理,實施排污總量控制,則本項目建成后對周圍環(huán)境不會產生明顯的影響,從環(huán)境保護角度分析,本項目是可行的。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資32186.
39、96萬元,其中:建設投資23939.60萬元,占項目總投資的74.38%;建設期利息331.61萬元,占項目總投資的1.03%;流動資金7915.75萬元,占項目總投資的24.59%。(二)建設投資構成本期項目建設投資23939.60萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用20765.64萬元,工程建設其他費用2526.85萬元,預備費647.11萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資32186.96萬元,其中申請銀行長期貸款13535.30萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):71600.00萬
40、元。2、綜合總成本費用(TC):59514.66萬元。3、凈利潤(NP):8833.45萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.87年。2、財務內部收益率:19.68%。3、財務凈現值:5939.67萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有
41、重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44667.00約67.00畝1.1總建筑面積85815.871.2基底面積28586.881.3投資強度萬元/畝341.482總投資萬元32186.962.1建設投資萬元23939.602.1.1工程費用萬元20765.642.1.2其他費用萬元2526.852.1.3預備費萬元647.112.2建設期利息萬元331.612.3流動資金萬元7915.753資金籌措萬元32186.963.1自籌資金萬元18651.663.2銀行貸款萬元13535.304營業(yè)收入萬元71600.00正常運營年份5總成本
42、費用萬元59514.66""6利潤總額萬元11777.94""7凈利潤萬元8833.45""8所得稅萬元2944.49""9增值稅萬元2561.70""10稅金及附加萬元307.40""11納稅總額萬元5813.59""12工業(yè)增加值萬元19760.39""13盈虧平衡點萬元28508.01產值14回收期年5.8715內部收益率19.68%所得稅后16財務凈現值萬元5939.67所得稅后第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(
43、一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基
44、礎。基礎工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓
45、等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門
46、窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、
47、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、
48、建筑工程建設指標本期項目建筑面積85815.87,其中:生產工程65272.43,倉儲工程6837.98,行政辦公及生活服務設施7888.02,公共工程5817.44。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16866.2665272.438666.681.11#生產車間5059.8819581.732600.001.22#生產車間4216.5616318.112166.671.33#生產車間4047.9015665.382080.001.44#生產車間3541.9113707.211820.002倉儲工程6574.986837.98804.712.11
49、#倉庫1972.492051.39241.412.22#倉庫1643.741709.49201.182.33#倉庫1578.001641.12193.132.44#倉庫1380.751435.98168.993辦公生活配套1952.487888.021182.153.1行政辦公樓1269.115127.21768.403.2宿舍及食堂683.372760.81413.754公共工程3144.565817.44549.29輔助用房等5綠化工程7642.52124.15綠化率17.11%6其他工程8437.6037.987合計44667.0085815.8711364.96第六章 產品方案一、 建
50、設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積44667.00(折合約67.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積85815.87。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套鋰電設備,預計年營業(yè)收入71600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本
51、報告將按照初步產品方案進行測算。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會(CIAPS)統(tǒng)計,2020年全球鋰電池裝機量達260GWh,其中動力/消費/儲能占比74%/19%/7%;預計到2025年,動力鋰電、消費鋰電以及儲能的裝機量分別將達到874/94/168GWh,合計裝機量將有望超過1000GWh;根據CIAPS預測,2021-2025年全球鋰電池的裝機量復合增速將有望達到34%,其中動力鋰電、消費鋰電以及儲能各自的復合增速分別為36%/14%/55%;2026-2030年,預計儲能市場有望實現爆發(fā)性增長,到2030年儲能鋰電的裝機量有望達到741GWh/年。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位
52、單價(元)年設計產量產值1鋰電設備套xxx2鋰電設備套xxx3鋰電設備套xxx4.套5.套6.套合計xxx71600.00第七章 運營模式一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思
53、路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、鋰電設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和鋰電設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內鋰電設備行業(yè)持續(xù)、快速、健
54、康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建
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