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文檔簡介
1、泓域咨詢/德陽石油鉆采專用設備項目可行性研究報告報告說明石油鉆采專用設備是指用于石油、天然氣等資源勘探、開采的設備。按照產品功能劃分,包括采油設備、鉆井修井設備、固井壓裂設備、測井錄井設備以及井上和井下鉆井工具等。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資32184.68萬元,其中:建設投資26250.38萬元,占項目總投資的81.56%;建設期利息345.56萬元,占項目總投資的1.07%;流動資金5588.74萬元,占項目總投資的17.36%。項目正常運營每年營業(yè)收入58900.00萬元,綜合總成本費用46017.71萬元,凈利潤9437.35萬元,財務內部收益率24.03%,財務凈現(xiàn)值19322.47
2、萬元,全部投資回收期5.21年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經(jīng)濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目總論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據(jù)和技術原
3、則8五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度10七、 環(huán)境影響11八、 建設投資估算11九、 項目主要技術經(jīng)濟指標12主要經(jīng)濟指標一覽表12十、 主要結論及建議14第二章 項目背景分析15一、 行業(yè)基本情況15二、 行業(yè)競爭格局16三、 市場需求、變動原因及發(fā)展前景19四、 加快建設世界級重大裝備制造基地,構建現(xiàn)代產業(yè)體系23五、 加快建設國家科技成果轉移轉化示范區(qū)25六、 項目實施的必要性28第三章 項目投資主體概況30一、 公司基本信息30二、 公司簡介30三、 公司競爭優(yōu)勢31四、 公司主要財務數(shù)據(jù)33公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)33公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)33五、 核心人員介紹34六、
4、經(jīng)營宗旨35七、 公司發(fā)展規(guī)劃35第四章 行業(yè)發(fā)展分析41一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素41二、 行業(yè)進入壁壘45三、 行業(yè)發(fā)展趨勢48第五章 產品方案分析50一、 建設規(guī)模及主要建設內容50二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領50產品規(guī)劃方案一覽表51第六章 建筑工程方案52一、 項目工程設計總體要求52二、 建設方案52三、 建筑工程建設指標55建筑工程投資一覽表56第七章 法人治理結構58一、 股東權利及義務58二、 董事62三、 高級管理人員67四、 監(jiān)事69第八章 發(fā)展規(guī)劃分析71一、 公司發(fā)展規(guī)劃71二、 保障措施75第九章 環(huán)境影響分析78一、 編制依據(jù)78二、 環(huán)境影響合理性分
5、析79三、 建設期大氣環(huán)境影響分析79四、 建設期水環(huán)境影響分析83五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析83六、 建設期聲環(huán)境影響分析84七、 環(huán)境管理分析85八、 結論及建議87第十章 技術方案89一、 企業(yè)技術研發(fā)分析89二、 項目技術工藝分析91三、 質量管理93四、 設備選型方案94主要設備購置一覽表94第十一章 原輔材料成品管理96一、 項目建設期原輔材料供應情況96二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理96第十二章 安全生產97一、 編制依據(jù)97二、 防范措施100三、 預期效果評價104第十三章 進度實施計劃105一、 項目進度安排105項目實施進度計劃一覽表105二、 項目實施保
6、障措施106第十四章 投資計劃方案107一、 投資估算的依據(jù)和說明107二、 建設投資估算108建設投資估算表110三、 建設期利息110建設期利息估算表110四、 流動資金112流動資金估算表112五、 總投資113總投資及構成一覽表113六、 資金籌措與投資計劃114項目投資計劃與資金籌措一覽表115第十五章 經(jīng)濟效益及財務分析116一、 經(jīng)濟評價財務測算116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表121二、 項目盈利能力分析121項目投資現(xiàn)金流量表123三、 償債能力分析124借款還本
7、付息計劃表125第十六章 項目招投標方案127一、 項目招標依據(jù)127二、 項目招標范圍127三、 招標要求127四、 招標組織方式129五、 招標信息發(fā)布133第十七章 總結評價說明134第十八章 附表附件136建設投資估算表136建設期利息估算表136固定資產投資估算表137流動資金估算表138總投資及構成一覽表139項目投資計劃與資金籌措一覽表140營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表141綜合總成本費用估算表142固定資產折舊費估算表143無形資產和其他資產攤銷估算表144利潤及利潤分配表144項目投資現(xiàn)金流量表145第一章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:德陽石油鉆采專用設備
8、項目項目單位:xxx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約86.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規(guī)模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可
9、行性、效益的合理性。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護
10、、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經(jīng)濟性,實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景從短期來看,2020年以來,全球經(jīng)濟發(fā)展受新冠疫情擴散等不確定性因素影響較大,導致國際能源需求下滑,且存在一定的不確定性。但從長期來看,隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展,在主要發(fā)展中經(jīng)濟體的引領下,全球經(jīng)濟仍將保持持續(xù)增長,進而帶動國際能源需求在長期內仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)2019年發(fā)布的BP世界能源展望,雖然可再生能源增長幅度遠大于石油和天然氣,但石油、天然氣作為傳統(tǒng)
11、石化能源和戰(zhàn)略能源,在工業(yè)生產以及人們日常生活中占有重要地位,占2040年能源總供給的73%。至2040年,石油消費量約為4,860百萬噸油當量,年增長率約為0.3%,天然氣消費量約為4,617百萬噸油當量,年增長率約為1.7%。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積57333.00(折合約86.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積91644.66。其中:生產工程59470.73,倉儲工程12901.99,行政辦公及生活服務設施8778.46,公共工程10493.48。項目建成后,形成年產xx套石油鉆采專用設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx集團有限公司將項目工
12、程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目符合產業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理;項目建設具有較明顯的社會、經(jīng)濟綜合效益;項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質量與環(huán)境功能的要求,但項目的建設不可避免地對環(huán)境產生一定的負面影響,只要建設單位嚴格遵守環(huán)境保護“三同時”管理制度,切實落實各項環(huán)境保護措施,加強環(huán)境管理,認真對待和解決環(huán)境保護問題,對污染物做到達標排放。從環(huán)保角度上講,項目的建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,
13、項目總投資32184.68萬元,其中:建設投資26250.38萬元,占項目總投資的81.56%;建設期利息345.56萬元,占項目總投資的1.07%;流動資金5588.74萬元,占項目總投資的17.36%。(二)建設投資構成本期項目建設投資26250.38萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用21685.54萬元,工程建設其他費用4099.58萬元,預備費465.26萬元。九、 項目主要技術經(jīng)濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入58900.00萬元,綜合總成本費用46017.71萬元,納稅總額5937.88萬元,凈利潤9437.35萬元,財務內
14、部收益率24.03%,財務凈現(xiàn)值19322.47萬元,全部投資回收期5.21年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積91644.661.2基底面積32679.811.3投資強度萬元/畝280.042總投資萬元32184.682.1建設投資萬元26250.382.1.1工程費用萬元21685.542.1.2其他費用萬元4099.582.1.3預備費萬元465.262.2建設期利息萬元345.562.3流動資金萬元5588.743資金籌措萬元32184.683.1自籌資金萬元18079.993.2銀行貸款萬元141
15、04.694營業(yè)收入萬元58900.00正常運營年份5總成本費用萬元46017.71""6利潤總額萬元12583.13""7凈利潤萬元9437.35""8所得稅萬元3145.78""9增值稅萬元2492.94""10稅金及附加萬元299.16""11納稅總額萬元5937.88""12工業(yè)增加值萬元20038.57""13盈虧平衡點萬元20033.92產值14回收期年5.2115內部收益率24.03%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元19322.
16、47所得稅后十、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目背景分析一、 行業(yè)基本情況石油鉆采專用設備是指用于石油、天然氣等資源勘探、開采的設備。按照產品功能劃分,包括采油設備、鉆井修井設備、固井壓裂設備、測井錄井設備以及井上和井下鉆井工具等。石油、天然氣與煤炭一起構成全球最重要的一次性能源。由于技術上的限制,新能源短期內仍然難以通過低成本的大規(guī)模開發(fā)來滿足全球經(jīng)濟發(fā)展的需要。在全球范圍內,經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展以及新興經(jīng)濟體工業(yè)化進程的加快推進,國際能源需求在長期
17、內仍將呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢,而石油、天然氣作為傳統(tǒng)石化能源和戰(zhàn)略能源,在工業(yè)生產以及人們日常生活中占有重要地位,因此加大石油和天然氣勘探開發(fā),或通過國際能源貿易進口石油和天然氣,是世界各國滿足能源需求的必然選擇。另外,隨著勘探開發(fā)、提煉技術的進步,煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣、天然氣水合物等非常規(guī)油氣資源作為常規(guī)油氣資源的替代品,開采規(guī)模也將不斷提高。因此,保持高位的國際能源需求導致的油氣資源開發(fā)將為石油鉆采專用設備行業(yè)產品帶來巨大的市場需求。20世紀末開始,我國石油鉆采設備行業(yè)進入了真正的市場化快速發(fā)展階段。已逐漸擁有較高的石油鉆采設備研發(fā)技術水平和生產制造能力,自主創(chuàng)新能力不斷提高。石油鉆機及配
18、件、石油鉆采井口裝備等產品已逐漸成為我國出口的成熟產品,國際競爭力日益提高。我國已經(jīng)成為陸地鉆機設備最大的制造國,并且在鉆機設備、井口裝備、固井壓裂、射孔設備方面具備了一批有自主知識產權的產品。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,近年來,我國石油鉆采專用設備制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成業(yè)務收入呈現(xiàn)下滑趨勢,自2018年起開始回升,2019年實現(xiàn)收入1,368.21億元,同比增長6.93%;2020年受國際原油價格下跌及新冠肺炎疫情影響,行業(yè)實現(xiàn)收入1,296.94億元,同比下降5.21%。石油鉆采專用設備行業(yè)直接應用于石油、天然氣勘探開采行業(yè),因此石油、天然氣鉆采活動的開展情況,特別是油氣開發(fā)公司的資本性支出,將
19、直接影響石油鉆采設備行業(yè)的發(fā)展。而影響油氣開發(fā)公司資本性支出的因素主要為油氣價格、油氣供求狀況及國家戰(zhàn)略等。二、 行業(yè)競爭格局隨著全球能源消耗量的持續(xù)增長以及經(jīng)濟全球化的深入,石油鉆采專用設備行業(yè)已經(jīng)形成全球化市場競爭格局。目前,國際上競爭對手主要為美國、俄羅斯、羅馬尼亞等少數(shù)歐美國家的綜合實力較強的大型油田服務和設備公司,能夠生產技術水平較高、質量較好的油氣鉆采所需要石油鉆采設備產品。主要的生產企業(yè)有NationalOilwellVarcoINC、SCHLUMBERGERN.V.、BakerHughesCompany等,這些企業(yè)技術領先,產品性能穩(wěn)定可靠,占據(jù)國際市場主要份額。我國石油鉆采設
20、備行業(yè)目前參與競爭企業(yè)較多,呈現(xiàn)國有企業(yè)或國有背景企業(yè)領先、民營企業(yè)和外商合資企業(yè)迅速趕超的競爭格局,國有企業(yè)中以中石化、中石油下屬設備制造企業(yè)為代表,具有較強的研發(fā)實力和較多的行業(yè)資源。民營企業(yè)近年來發(fā)展迅猛,部分企業(yè)在鉆采專用工具各細分領域,通過自主創(chuàng)新,產品技術水平、質量都有了較大的進步,在常規(guī)產品領域競爭力明顯。國外企業(yè)產品技術水平較高,但由于其銷售價格昂貴,加之國內同行業(yè)產品性能表現(xiàn)與國外差距的縮小,從性價比方面,國外產品的市場影響力具有一定局限性。相比較國外企業(yè),我國石油鉆采設備制造企業(yè)在常規(guī)產品方面具有明顯的競爭優(yōu)勢,在高端產品領域,隨著國內企業(yè)研發(fā)能力、生產技術水平、產品質量把
21、控的快速提高,差距不斷縮小。1、產品質量可靠性是企業(yè)競爭的基礎石油鉆采專用設備因其作業(yè)環(huán)境及效用的特殊性,其產品性能可靠性始終是決定企業(yè)競爭實力的主要因素。油氣勘探開發(fā)難度隨著陸上常規(guī)能源儲量的日益減少而越來越高,下游油氣公司對石油鉆采設備的技術水平、產品質量可靠性的要求越來越高,促使國內企業(yè)對產品質量日益重視,表現(xiàn)為要求嚴格的美國API認證在國內的影響力日益擴大,產品質量不過關、無法獲得美國API認證的產品難以參與市場競爭,從而要求企業(yè)全面增強在原材料采購、生產工藝全程到產品檢測等方面質量管理水平。2、行業(yè)圍繞專業(yè)化生產、定制化研發(fā)和產業(yè)鏈整合展開競爭為適應不同地質條件和鉆井方式的需要,石油
22、鉆采設備規(guī)格、功能將更加細分,這要求設備制造企業(yè)緊跟鉆采技術發(fā)展趨勢,提高定制化研發(fā)和生產能力,同時提升產品研發(fā)、生產和售后服務的專業(yè)程度,縱向整合以響應客戶在售前、售中和售后的全程需求。從產業(yè)鏈的延伸角度,對產品原材料質量把控的需求將使得廠商不斷向產業(yè)鏈上游延伸,從源頭保障產品質量。設備與服務的結合是未來本行業(yè)的發(fā)展方向之一,優(yōu)勢企業(yè)有能力憑借其經(jīng)驗向下游附加值高的服務業(yè)務延伸,企業(yè)總體收益的提高有助于反哺產品的研發(fā)投入與生產投入。因此,產業(yè)鏈整合將是行業(yè)企業(yè)未來提高市場競爭力的重要途徑。3、行業(yè)圍繞產品結構升級和自主研發(fā)能力展開競爭機械化與智能化將是未來石油鉆采技術發(fā)展的主要趨勢。陸上鉆采
23、難度的增加、海上鉆采活動的持續(xù)活躍都將導致未來機械化、智能化的高附加值產品市場需求增加。因此,我國石油鉆采設備企業(yè)面臨著改善產品結構、提高產品技術含量的要求。能夠自主研發(fā)、生產高附加值產品的企業(yè)將在未來的競爭中處于優(yōu)勢地位。三、 市場需求、變動原因及發(fā)展前景1、國際能源需求的長期增長推動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展國際能源消費增長與世界GDP增長密切相關。如下圖所示,根據(jù)BP及世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù),近十年以來,全球一次性能源消費需求增長速度與世界GDP增長速度呈現(xiàn)較強的相關性。從短期來看,2020年以來,全球經(jīng)濟發(fā)展受新冠疫情擴散等不確定性因素影響較大,導致國際能源需求下滑,且存在一定的不確定性。但從長期來看,隨
24、著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展,在主要發(fā)展中經(jīng)濟體的引領下,全球經(jīng)濟仍將保持持續(xù)增長,進而帶動國際能源需求在長期內仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)2019年發(fā)布的BP世界能源展望,雖然可再生能源增長幅度遠大于石油和天然氣,但石油、天然氣作為傳統(tǒng)石化能源和戰(zhàn)略能源,在工業(yè)生產以及人們日常生活中占有重要地位,占2040年能源總供給的73%。至2040年,石油消費量約為4,860百萬噸油當量,年增長率約為0.3%,天然氣消費量約為4,617百萬噸油當量,年增長率約為1.7%。國際能源署(IEA)發(fā)布的石油市場報告2019顯示,盡管全球石油需求增速有所放緩,年平均增速仍將達到120萬桶/日,主要的發(fā)展中經(jīng)濟體的石油需求
25、將繼續(xù)增加。到2024年,中國和印度的石油消費增量將占全球增量的44%。因此,加大石油和天然氣勘探開發(fā),或通過國際能源貿易進口石油和天然氣,是世界各國滿足能源需求的必然選擇,保持高位的國際能源需求將帶動鉆井活動的長期活躍。2、原油價格變動影響行業(yè)市場規(guī)模原油價格對石油資本性投入、石油鉆采專用設備行業(yè)影響的傳導機制為:當油價處于高位時,油氣開采能夠獲取更高的利潤,因此油氣開采公司更有意愿增加資本性支出,用以加強石油資源的勘探開發(fā),并且由于油價的不確定性,石油公司傾向于在高油價階段盡量增加產量,從而帶動了石油鉆采專用設備行業(yè)需求增加;當油價處于低位時,油氣開采獲利情況變差或者面臨虧損,因此油氣開采
26、公司的資本支出意愿下降,通常會減少相應設備及服務需求。原油價格是石油供求狀況和石油天然氣行業(yè)景氣程度的綜合反映。在一定的技術條件和開采難度下,原油價格的高低直接決定了石油公司的獲利空間,高油價將帶動石油公司勘探開發(fā)資本支出,原油價格下跌,將影響石油公司勘探開采規(guī)模及速度,尤其是原油價格低于石油公司開采成本,通常會觸發(fā)石油公司形成暫時性減產,從而改變石油供需狀況,進而對石油公司的開采支出形成制約。自2011年至2014年年中,國際原油價格在高位波動,基本處于100美元/桶左右,且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以來,國際原油價格開始大幅下跌并持續(xù)走低,至2016年已跌至接近30美元/桶
27、,跌破了大部分油氣公司的開采成本,導致油氣公司大規(guī)模減少資本性支出。3、全球油氣開采的結構性變化將進一步激發(fā)行業(yè)變革及需求隨著易掘油氣田儲量的日益減少,各國油氣資源的勘探開發(fā)正發(fā)生結構性變化,主要體現(xiàn)為:陸地超深井開發(fā)。4、我國能源需求的持續(xù)增長將帶動國內石油鉆采專用設備行業(yè)持續(xù)發(fā)展國內石油鉆采設備的市場需求與國內油氣儲量及消費情況密切相關,石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃載明,新一輪全國常規(guī)油氣資源動態(tài)評價成果表明,我國陸上和近海海域常規(guī)石油地質資源量1,085億噸,截至2015年底,連續(xù)9年新增探明石油地質儲量超過10億噸,累計探明地質儲量371.7億噸,探明程度34%,處于勘探中期。根據(jù)自然資源部
28、發(fā)布的全國石油天然氣資源勘查開采情況通報(2019年度),2019年,石油勘查開采投資大幅回升,新增石油與頁巖氣探明儲量大幅增加,能源產量持續(xù)穩(wěn)定增長。具體情況為:2019年,全國油氣勘查、開采投資分別為821.29億元和2,527.10億元,同比分別增長29.0%和24.4%,勘查投資達到歷史最高。石油新增探明地質儲量11.24億噸,同比增長17.2%,頁巖氣新增探明地質儲量7,644.24億立方米,同比增長513.1%。2019年能源產量持續(xù)穩(wěn)定增長。全國原油產量1.91億噸,同比增長1.1%;天然氣產量1,508.84億立方米,連續(xù)9年超過千億立方米,同比增長6.6%;全國頁巖氣產量15
29、3.84億立方米,同比增長41.4%。根據(jù)中石油經(jīng)濟技術研究院發(fā)布的2019年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告,2019年,我國三大石油公司全力保障國家能源安全,加大國內勘探開發(fā)力度,勘探開發(fā)形勢好轉。原油產量扭轉連續(xù)幾年下降勢頭,達到1.91億噸,增幅1.1%;天然氣產量估算達到1,738億立方米,增幅約9.8%。國內油氣對外依存度雖仍上升,但快速提升的勢頭有所遏制,預計2020年國內油氣產量有望分別達到1.94億噸和1,900億立方米。我國天然氣消費需求巨大。2019年8月,由國家能源局石油天然氣司、國務院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所、自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心聯(lián)合發(fā)布的中國天然氣發(fā)展報告(
30、2019)統(tǒng)計結果顯示,2018年,全國天然氣消費快速增長,日最高用氣量首次突破10億立方米。2018年,中國天然氣表觀消費量達2,803億立方米,比上年增長17.5%,在一次能源消費中占比達7.8%;日最高用氣量達10.37億立方米,比上年增長20%。報告預計,2050年前我國天然氣消費將保持增長趨勢。國家有較為強烈的能源安全需求,需要通過提高原油、天然氣開采量,把原油、天然氣的對外依存度保持在一個合理范圍,以構建國家油氣安全保障體系,提升國際油氣市場話語權。而中石油、中海油作為國內大型油氣生產商,是“提升油氣勘探開發(fā)力度、保障能源安全”重任的主要承擔者。2019年,中石油組織編制2019-
31、2025年國內勘探與生產加快發(fā)展規(guī)劃方案,中海油組織編制關于中國海油強化國內勘探開發(fā)未來“七年行動計劃”,均明確要提高原油、天然氣儲量,把國家原油、天然氣的對外依存度保持在合理范圍。因此,石油鉆采專用設備作為石油勘探開發(fā)的重要設備,在國內油氣消費持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下,其市場需求保持穩(wěn)定增長。四、 加快建設世界級重大裝備制造基地,構建現(xiàn)代產業(yè)體系建設富有競爭力的先進制造業(yè)集群。保持制造業(yè)比重穩(wěn)中有升,建設全國一流、西部領先的制造強市。實施產業(yè)基礎再造工程,推動傳統(tǒng)產業(yè)高端化、智能化、綠色化,發(fā)展服務型制造,壯大新興產業(yè),引導產業(yè)集聚集群集約發(fā)展,與成都共同打造萬億級裝備制造產業(yè)集群,培育食品醫(yī)藥
32、、先進材料、數(shù)字經(jīng)濟3個千億級產業(yè)集群和通用航空五百億級產業(yè)集群。堅持“一縣一園區(qū)、一區(qū)一主業(yè)”,推進產業(yè)園區(qū)二次創(chuàng)業(yè),優(yōu)化功能布局,提升承載能力,創(chuàng)新體制機制,強化要素保障,加快創(chuàng)新發(fā)展、集約發(fā)展、專業(yè)發(fā)展、綠色發(fā)展,打造充滿活力、富有競爭力的產業(yè)功能區(qū)。建設現(xiàn)代服務業(yè)強市。聚焦主導產業(yè),推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸、生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級。堅持優(yōu)結構、增主體、強供給、提質效,加快發(fā)展現(xiàn)代物流、金融服務、科技信息、工業(yè)設計等服務業(yè),深化業(yè)務關聯(lián)、鏈條延伸、技術滲透,建設先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)雙向融合發(fā)展示范區(qū)。優(yōu)質發(fā)展商業(yè)貿易、川派餐飲等傳統(tǒng)服務業(yè),積極培育新業(yè)態(tài)新模式
33、新載體,引導平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟健康發(fā)展,建設特色領域、特定群體的時尚消費體驗中心,分擔和豐富成都國際消費中心城市功能。打造一批業(yè)態(tài)突出、特色鮮明、功能完善的現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)。提升農業(yè)質量效益和競爭力。深化農業(yè)供給側結構性改革,加快建設現(xiàn)代都市農業(yè),強化綠色導向、標準引領和質量安全監(jiān)管,增加綠色、有機、生態(tài)、安全、優(yōu)質農產品供給。實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略,推進高標準農田建設,穩(wěn)定糧食產能。高標準建設現(xiàn)代農業(yè)園區(qū),培育壯大新型農業(yè)經(jīng)營主體,促進一二三產業(yè)融合發(fā)展,推動優(yōu)質品種產能擴大、質量提升、品牌塑造。建設西部數(shù)字經(jīng)濟重鎮(zhèn)。加快推動數(shù)字產業(yè)化,大力發(fā)展大數(shù)據(jù)、電子信息、人工智能、電子競技、軟件
34、信息服務等產業(yè),打造具有全國競爭力的特色數(shù)字產業(yè)集群。深入推動產業(yè)數(shù)字化,利用數(shù)字技術全方位、全角度、全鏈條賦能傳統(tǒng)產業(yè),推動實體經(jīng)濟數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化,建設全國一流的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”先導區(qū)。加快數(shù)字社會、數(shù)字政府建設,全面提升政府公共服務水平和社會治理效能。高標準規(guī)劃建設天府數(shù)谷,打造數(shù)字經(jīng)濟產業(yè)功能區(qū)。建立數(shù)據(jù)流通制度規(guī)范,保障數(shù)據(jù)安全,加強個人信息保護。五、 加快建設國家科技成果轉移轉化示范區(qū)(一)建設高能級創(chuàng)新平臺全面融入中國西部(成都)科學城、中國(綿陽)科技城新區(qū)規(guī)劃建設,聚焦重大技術裝備、燃氣輪機、通用航空、先進材料、食品醫(yī)藥等領域,布局建設一批國家技術創(chuàng)新中心和國省重點
35、實驗室,全力創(chuàng)建國家重大裝備創(chuàng)新中心。支持企業(yè)與高校、科研院所共建創(chuàng)新平臺,聯(lián)合組建產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟,打造全省領先的創(chuàng)新平臺集群。鼓勵各類創(chuàng)新平臺開放共享,推動科技創(chuàng)新券跨區(qū)域互通互認。發(fā)揮德陽經(jīng)開區(qū)、德陽高新區(qū)科技創(chuàng)新主陣地作用,打造創(chuàng)新驅動示范區(qū)和高質量發(fā)展先行區(qū)。(二)培育壯大創(chuàng)新主體強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,使企業(yè)成為創(chuàng)新要素集成、科技成果轉化的主力軍。發(fā)揮龍頭企業(yè)在技術創(chuàng)新中的引領帶動作用,推動大中小企業(yè)融通創(chuàng)新,支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)提質發(fā)展,實施高新技術企業(yè)倍增計劃,培育一批更具活力的創(chuàng)新主體。推進產學研深度融合,支持企業(yè)與知名高校院所、頂尖科學家合作共建新型研發(fā)機構,共同承擔科技項目
36、、共享科技成果。加強關鍵核心技術攻關,加大首臺套、首批次、首版次產品研發(fā)推廣應用力度,探索建立科技攻關“揭榜掛帥”制度,鼓勵全社會加大研發(fā)投入,形成一批重大科技轉化成果。弘揚企業(yè)家精神,發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)家作用,激發(fā)企業(yè)家創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能,依法保護企業(yè)家創(chuàng)新權益。(三)健全科技成果轉移轉化服務體系加快科技基礎設施建設,圍繞產業(yè)功能區(qū)產業(yè)定位,高標準建設一批面向產業(yè)需求的科技成果轉移轉化中心,打造集科技成果評估、技術交易、項目孵化于一體的一站式服務平臺,推進國家技術轉移西南中心德陽分中心和成都知識產權交易中心德陽分中心建設。加快成果轉移轉化人才隊伍建設,完善科技成果鑒定評價機制,健全體現(xiàn)技術經(jīng)紀人職
37、業(yè)特點、以技術轉移和成果產業(yè)化為核心的評價體系。完善金融支持科技創(chuàng)新體制,建立覆蓋科技型企業(yè)全生命周期的現(xiàn)代金融產品體系。加快推進科技成果中試熟化基地建設,增強技術研發(fā)與集成、中試熟化與工程化服務,打造一批集創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、研發(fā)設計、小試中試、檢驗檢測于一體的高品質科創(chuàng)空間。健全“城市機會清單”發(fā)布機制,為新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式提供應用場景,以場景供給引領新經(jīng)濟發(fā)展。(四)優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)加強知識產權保護,完善科技創(chuàng)新激勵機制,探索國有企業(yè)科研人員職務科技成果權屬混合所有制改革。建立國有企業(yè)科技創(chuàng)新容錯機制,鼓勵創(chuàng)新、寬容失敗、允許試錯、責任豁免。緊扣重點產業(yè)、重大項目,深化拓展校地戰(zhàn)略合作,培
38、養(yǎng)引進一批科技領軍人才、青年科技人才、基礎研究人才和高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊、高技能人才隊伍。弘揚科學精神和工匠精神,加強科普工作,營造崇尚創(chuàng)新的社會氛圍。(五)深化重點領域改革創(chuàng)新充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,推動有效市場和有為政府更好結合。健全市場體系基礎制度,堅持平等準入、公正監(jiān)管、開放有序、誠信守法,構建高標準市場體系。強化要素市場化配置,健全產權執(zhí)法司法保護制度,建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)建設用地市場,加快培育數(shù)據(jù)要素市場,推動資本、土地、勞動力、技術、數(shù)據(jù)等生產要素自主有序流動。聚焦成德眉資同城化綜合改革試驗區(qū)建設,探索行政區(qū)和經(jīng)濟區(qū)適度分離改革。激發(fā)各類市場主體活力,推動
39、國有投資主體加快市場化改革、開放型發(fā)展,做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè),健全管資本為主的國有資產監(jiān)管體制;完善鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策體系和服務機制,落實減稅降費政策,健全支持中小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展制度。深化商事制度、行政審批和“最多跑一次”改革,建設市場化法治化國際化營商環(huán)境,爭創(chuàng)全國一流營商環(huán)境。支持引導民營經(jīng)濟健康發(fā)展。建立現(xiàn)代財稅金融體制,持續(xù)深化財稅、投資、金融體制改革,健全政府債務管理制度,建立跨區(qū)域產業(yè)轉移、園區(qū)共建、項目統(tǒng)籌的成本分擔和財稅利益分享機制。持續(xù)深化各領域改革,形成更多有特色、可復制、可推廣的標志性改革成果。六、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿
40、足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同
41、類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:秦xx3、注冊資本:1070萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-11-147、營業(yè)期限:2012-11-14至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事石油鉆采專用設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得
42、從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精
43、,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產
44、品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據(jù)客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷
45、售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶
46、提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經(jīng)銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13851.6411081.3110388.73負債總額4719.933775.943539.95股東權益合計9131.717305.376848.78公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36850.2129480.1727637.66營業(yè)利潤8536.636829.306402.47利潤總額7735.
47、336188.265801.50凈利潤5801.504525.174177.08歸屬于母公司所有者的凈利潤5801.504525.174177.08五、 核心人員介紹1、秦xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、邵xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、
48、總經(jīng)理。3、劉xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、薛xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、陶xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至20
49、11年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、段xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、呂xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、姚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化,股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一
50、)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經(jīng)驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)
51、節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期
52、規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、
53、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場
54、競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經(jīng)驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將
55、不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將
56、引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)我國油氣能源需求長期增長,油氣對外依存度較高,加大開發(fā)力度、維護能源安全勢在必行隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的深入發(fā)
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