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文檔簡介
1、泓域咨詢/蘭州伺服電機項目可行性研究報告蘭州伺服電機項目可行性研究報告xxx投資管理公司目錄第一章 市場預測8一、 行業(yè)壁壘8二、 行業(yè)競爭格局10第二章 項目緒論14一、 項目概述14二、 項目提出的理由16三、 項目總投資及資金構成17四、 資金籌措方案17五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標17六、 項目建設進度規(guī)劃18七、 環(huán)境影響18八、 報告編制依據和原則18九、 研究范圍19十、 研究結論20十一、 主要經濟指標一覽表20主要經濟指標一覽表20第三章 產品規(guī)劃與建設內容23一、 建設規(guī)模及主要建設內容23二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領23產品規(guī)劃方案一覽表23第四章 建筑物技術方案25一
2、、 項目工程設計總體要求25二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第五章 項目選址方案30一、 項目選址原則30二、 建設區(qū)基本情況30三、 加快建設創(chuàng)新平臺32四、 打造甘肅新興增長極33五、 項目選址綜合評價34第六章 運營模式35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度39第七章 法人治理結構46一、 股東權利及義務46二、 董事50三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第八章 發(fā)展規(guī)劃61一、 公司發(fā)展規(guī)劃61二、 保障措施62第九章 SWOT分析65一、 優(yōu)勢分析(S)65二、 劣勢分析(W)66三、
3、機會分析(O)67四、 威脅分析(T)67第十章 節(jié)能方案75一、 項目節(jié)能概述75二、 能源消費種類和數量分析76能耗分析一覽表77三、 項目節(jié)能措施77四、 節(jié)能綜合評價78第十一章 勞動安全生產分析79一、 編制依據79二、 防范措施80三、 預期效果評價86第十二章 組織機構及人力資源87一、 人力資源配置87勞動定員一覽表87二、 員工技能培訓87第十三章 環(huán)保方案分析89一、 環(huán)境保護綜述89二、 建設期大氣環(huán)境影響分析89三、 建設期水環(huán)境影響分析90四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析91五、 建設期聲環(huán)境影響分析91六、 環(huán)境影響綜合評價92第十四章 投資計劃93一、 投資估算
4、的依據和說明93二、 建設投資估算94建設投資估算表96三、 建設期利息96建設期利息估算表96四、 流動資金98流動資金估算表98五、 總投資99總投資及構成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十五章 經濟效益及財務分析102一、 基本假設及基礎參數選取102二、 經濟評價財務測算102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表104利潤及利潤分配表106三、 項目盈利能力分析106項目投資現金流量表108四、 財務生存能力分析109五、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111六、 經濟評價結論111第十六章 項目招標及投標分析1
5、13一、 項目招標依據113二、 項目招標范圍113三、 招標要求114四、 招標組織方式114五、 招標信息發(fā)布115第十七章 項目風險防范分析116一、 項目風險分析116二、 項目風險對策118第十八章 總結評價說明120第十九章 附表附件122主要經濟指標一覽表122建設投資估算表123建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表129利潤及利潤分配表130項目投資現金流量表131借款還本付息計劃表133第一章 市場預測一、 行業(yè)壁壘1、認證壁壘微
6、特電機及組件涉及電流、電壓的控制管理,微特電機產品質量的缺陷將增加人員觸電或造成火災等危險的可能性。世界各國對微特電機產品均制定了嚴格的質量認證標準。企業(yè)生產的微特電機產品要進入國內、國際市場,需取得各國相應的強制性認證,如我國CCC、美國UL、歐洲VDE/CE等安全認證。因此,微特電機生產企業(yè)要成為下游客戶的合格供應商,必須擁有可靠的質量保證體系以滿足各國認證標準。2、規(guī)模效應壁壘微特電機行業(yè)的規(guī)模效應明顯。一方面,微特電機產品的用途和價格屬性決定了微特電機產品的生產只有在達到一定規(guī)模后方可降低生產成本,從而提高產品市場競爭力和效益;另一方面,下游家用電器生產商主要集中在少數大型國際家電制造
7、企業(yè),對供應商大規(guī)模、高質量、快速交付訂單的能力要求很高,而新進入的企業(yè)短期內較難達到一定的生產規(guī)模以控制成本和滿足大型客戶的需求。3、技術及人才壁壘微特電機產品多樣,涉及電力電子、機械制造、材料科學等多個學科,節(jié)能環(huán)保、智能微特電機組件產品還融入了微電子、數字通信等技術,這需要企業(yè)建立強大的技術研發(fā)團隊和持續(xù)技術開發(fā)的創(chuàng)新機制,不斷加強技術研發(fā)投入,擁有并保持較高技術實力,從而推動生產工藝流程的改善和產品特性的升級。微特電機及智能化組件從開發(fā)、設計到制造對相關技術人員的經驗及水平要求較高,目前具備研發(fā)、設計、制造技術的高素質人才較為稀缺,對于欲進入本行業(yè)的企業(yè)來說,人才的引進較為困難,而相關
8、技術和經驗的積累也需要較長的周期。4、客戶壁壘微特電機行業(yè)的下游客戶主要為國際大型家電生產廠家,而電機的可靠性直接影響家電產品的質量水平,因此客戶對配套電機產品的可靠性要求很高,要求供應商有過硬的產品制造工藝水平、較高的質量及充足的產品供應能力??蛻絷P系的建立需要相當長的周期,往往需要較長時間的測試、小批量試用通過之后,客戶才會大批量采購??蛻粢话悴粫p易改變已經使用的質量穩(wěn)定、可靠的產品,不會輕易放棄與現有合格供應商的合作關系。因此,先進入企業(yè)擁有明顯的先發(fā)優(yōu)勢,新企業(yè)想要進入該行業(yè)與先進入企業(yè)競爭客戶資源具有較大的難度。5、資金壁壘大中型電機制造行業(yè)的生產需要大規(guī)模的固定資產投入,特別是制
9、造、試驗及檢測設備的投入。而設備及生產工藝磨合,并最終形成生產能力的時間一般較長,達產通常需要多年時間。同時,產品需要經歷較長時間的市場驗證期,這就需要企業(yè)有足夠的流動資金來支持項目的運轉。電機企業(yè)財務成本與折舊成本較高,資本投入大,高杠桿經營。二、 行業(yè)競爭格局電機行業(yè)呈現“兩端高、中間低”的競爭格局,微型電機、大型電機由于技術難度高、前期投入較大、技術門檻較高,競爭格局相對集中,且高端產品基本由外資品牌壟斷,而小中型電機技術門檻相對較低,競爭更加充分。國際電機巨頭通用電氣(GE)、西門子(SIEMENS)、ABB、東芝三菱(TMEIC)、安川電機、松下電機等大型跨國集團以絕對的電機收入規(guī)模
10、處于行業(yè)第一梯隊。從發(fā)展的趨勢來看,國內的電機行業(yè)近些年雖然通過合作、引進等方式提升了設計及制造水平,但受限于國內基礎工業(yè)(主要為絕緣材料和電加工設備)的發(fā)展水平,以及基礎研究及有限元數值分析手段的缺乏,國內廠商與國際巨頭還有一定差距。電機品類很多,覆蓋的領域廣泛,不同細分領域均有相對應的全球代表性企業(yè)。如工業(yè)自動化的微特電機領域,代表性企業(yè)有西門子、施耐德、日本安川、松下等。美國則在軍事、航天電機領域占據較大優(yōu)勢,代表性企業(yè)有科爾摩根(KOLLMORGEN)等。這些領域對生產微特電機的原材料品質、生產技術和制造工藝要求較高。工業(yè)自動化領域的步進電機和伺服電機應用最多。步進電機包括反應式(VR
11、,VariableReluctance,亦稱磁阻式)、永磁式(PM,PermanentMagnet)、混合式(HB,Hybrid)三類,但應用以PM和HB步進電機居多,從生產工藝和控制精度來看,HB較PM高端。步進電機行業(yè)第一梯隊是日本企業(yè),日本為步進電機制造和高端步進電機出口強國,全球知名步進電機制造企業(yè)多數都集中在日本,全球70%以上HB步進電機和全球65%以上的PM步進電機來自日本品牌。德國也是世界上步進電機的技術大國,屬第二梯隊。美國、中國、韓國等為第三梯隊,技術有一定差距,競爭力相對偏弱,我國在工業(yè)自動化、數控機床等高端領域所應用的步進電機仍然較依賴進口和外資品牌。HB步進電機主要生
12、產商日本美蓓亞、日本信濃的HB步進電機主要面向辦公設備領域,日本電產主要在辦公設備及工廠自動化領域,而山洋電氣主要應用工廠自動化(芯片貼裝機及測量機器等)、醫(yī)療設備、ATM等領域,東方馬達則在工廠自動化(半導體、液晶面板制造裝置)、醫(yī)療設備領域的比例為高,但山洋電氣和東方馬達規(guī)模相對較小。PM步進電機在工業(yè)領域應用相對較少,最主要的用途是數碼相機和光盤驅動器(ODD)市場,日本廠商在這兩個主要領域占據領先優(yōu)勢。日本電產三協面向光盤驅動器(ODD市場)的出貨數量比例很高,日本美蓓亞主要面向數碼相機及辦公設備(打印機,復印機,復合機)市場,日本電產科寶以數碼相機和ODD用途為主線,日本電產(精密)
13、主要則應用于數碼相機、辦公設備(打印機)和AV設備。伺服根據電機功率分為小型伺服(功率5KW)三個等級。小型伺服和中型伺服占比較大,分別占44%和36%,大型伺服市場份額相對較小,為20%。其中小型伺服領先品牌是松下、三菱、臺達,中大型伺服領先品牌是安川、西門子、博世力士樂。我國伺服市場近70%的市場份額由外資品牌占據。主要來自日本和歐美品牌,包括安川、松下、三菱、臺達、西門子、博士力世樂、施耐德、富士等,其中日系品牌合計占據37%的市場份額,國內以電機為主營業(yè)務的上市公司技術水平與國外仍有一定差距,主要參與中低端市場,但也不乏研發(fā)實力較強,技術持續(xù)進步,逐漸在高端市場形成國產替代的企業(yè)。我國
14、本土品牌主要有匯川、廣州數控、登奇、米格、埃斯頓。國內伺服產品生產廠商較多,規(guī)模和技術實力與國外尚有差距,但頭部企業(yè)研發(fā)力度持續(xù)加大,技術上快速追趕,逐步實現國產替代。第二章 項目緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:蘭州伺服電機項目2、承辦單位名稱:xxx投資管理公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xx(待定)5、項目聯系人:鄒xx(二)主辦單位基本情況未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大
15、會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板,走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)
16、新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)
17、化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(待定),占地面積約25.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套伺服電機/年。
18、二、 項目提出的理由我國微電機行業(yè)的制造裝備和加工工藝與世界先進水平差距較大,微電機制造企業(yè)裝備自動化程度不高。而國外先進的微電機制造企業(yè)普遍采用自動化程度高的生產流水線及加工中心生產,生產效率和產品可靠性均較高。大部分微電機企業(yè)因規(guī)模較小而無力進行大規(guī)模研發(fā)投入,國家投入形成的研究成果主要集中于科研院所,而產學研銜接機制不暢導致科研成果不能有效轉換成生產力,關鍵性技術突破面臨瓶頸。我國的民營微電機企業(yè)一般存在產品開發(fā)能力不強、產品更新換代慢等缺點,很難同國外公司競爭。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資10609.70萬元,
19、其中:建設投資8427.35萬元,占項目總投資的79.43%;建設期利息177.88萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金2004.47萬元,占項目總投資的18.89%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資10609.70萬元,根據資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)6979.58萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額3630.12萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):18800.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):15195.78萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):2636.92萬元
20、。4、財務內部收益率(FIRR):17.76%。5、全部投資回收期(Pt):6.32年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):7225.02萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本期項目采用國內領先技術,把可能產生污染的各環(huán)節(jié)控制在生產工藝過程中,使外排的“三廢”量達到最低限度,項目投產后不會給當地環(huán)境造成新污染。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、
21、其他相關資料。(二)編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好
22、、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。九、 研究范圍報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規(guī)模、
23、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。十、 研究結論通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積16667.00約25.00畝1.1總建筑面積29117.451.2基底面積10000.201.3投資強度萬元/畝317.122總投資萬元10609.702.1建設投資萬元8427.352.1.
24、1工程費用萬元7168.242.1.2其他費用萬元1050.422.1.3預備費萬元208.692.2建設期利息萬元177.882.3流動資金萬元2004.473資金籌措萬元10609.703.1自籌資金萬元6979.583.2銀行貸款萬元3630.124營業(yè)收入萬元18800.00正常運營年份5總成本費用萬元15195.78""6利潤總額萬元3515.89""7凈利潤萬元2636.92""8所得稅萬元878.97""9增值稅萬元736.16""10稅金及附加萬元88.33""
25、;11納稅總額萬元1703.46""12工業(yè)增加值萬元5737.41""13盈虧平衡點萬元7225.02產值14回收期年6.3215內部收益率17.76%所得稅后16財務凈現值萬元2890.19所得稅后第三章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積16667.00(折合約25.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積29117.45。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套伺服電機,預計年營業(yè)收入18800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及
26、地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1伺服電機套xxx2伺服電機套xxx3伺服電機套xxx4.套5.套6.套合計xx18800.00電機行業(yè)呈現“兩端高、中間低”的競爭格局,微型電機、大型電機由于技術難度高、前期投入較大、技術門檻較高,競爭格局相對集中,且高端
27、產品基本由外資品牌壟斷,而小中型電機技術門檻相對較低,競爭更加充分。第四章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)
28、范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技
29、術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設
30、方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。
31、三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積29117.45,其中:生產工程17528.34,倉儲工程7590.15,行政辦公及生活服務設施2981.94,公共工程1017.02。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程5600.1117528.342172.081.11#生產車間1680.035258.50651.621.22#生產車間1400.034382.09543.021.33#生產車間1344.034206.80521.301.44#生產車間1176.023680.95456.142倉儲工程3000.067590.15875.772.11#倉庫900
32、.022277.04262.732.22#倉庫750.011897.54218.942.33#倉庫720.011821.64210.182.44#倉庫630.011593.93183.913辦公生活配套502.012981.94469.973.1行政辦公樓326.311938.26305.483.2宿舍及食堂175.701043.68164.494公共工程900.021017.02103.67輔助用房等5綠化工程2866.7246.23綠化率17.20%6其他工程3800.0811.627合計16667.0029117.453679.34第五章 項目選址方案一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分
33、利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況蘭州,甘肅省轄地級市,是甘肅省省會及政治、文化、經濟和科教中心、西部地區(qū)重要的中心城市,批復確定的甘肅省省會、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、西部地區(qū)重要的中心城市之一、絲綢之路經濟帶的重要節(jié)點城市。截至2020年7月,全市下轄5個區(qū)、3個縣、3個國家級開發(fā)區(qū),總面積1.31萬平方公里。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,蘭州市常住人口為4359446人。蘭州地處中國西北地區(qū)、中國大陸陸域版圖的幾何中心、甘肅省中部,是國家向西開放的戰(zhàn)略平臺
34、,西部區(qū)域發(fā)展的重要引擎,西北地區(qū)的科學發(fā)展示范區(qū),歷史悠久的黃河文化名城、西部地區(qū)有國際影響力的現代化中心城市、面向“一帶一路”、輻射中亞西亞南亞的現代化、國際化大都會。蘭州自秦朝設縣以來已有2200多年的建城史,自古就是“聯絡四域、襟帶萬里”的交通樞紐和軍事要塞,以“金城湯池”之意命名金城,素有“黃河明珠”的美譽。蘭州得益于絲綢之路,成為重要的交通要道、商埠重鎮(zhèn)。后成為中國最早接受近代工業(yè)文明的城市之一,新中國成立后被國家確定為重點建設的工業(yè)基地之一,成為國家重要的石油化工基地、生物制藥基地和裝備制造基地。2012年,西北第一個國家級新區(qū)蘭州新區(qū)獲批。展望2035年,我市經濟實力、科技實力
35、、綜合競爭力大幅躍升,經濟總量和城鄉(xiāng)居民收入邁上新的大臺階,建成國家重要的區(qū)域創(chuàng)新中心,進入國家創(chuàng)新型城市前列;基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化,建成現代化經濟體系;基本實現治理體系和治理能力現代化,各方面制度更加完善,營商環(huán)境更加優(yōu)化,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,基本建成法治蘭州、法治政府、法治社會;建成文化強市、教育強市、人才強市、體育強市、健康蘭州,市民素質和城市文明程度達到新高度,城市文化軟實力顯著增強;廣泛形成綠色生產生活方式,產業(yè)能耗、碳排放達峰后穩(wěn)中有降,生態(tài)環(huán)境全面改善,生態(tài)系統健康穩(wěn)定,美麗蘭州建設目標基本實現;形成內外兼顧、陸海聯動、向西為主、多向
36、并進的開放新格局,建成絲綢之路經濟帶重要節(jié)點城市,參與國際經濟合作和競爭新優(yōu)勢明顯增強;人均地區(qū)生產總值達到中等發(fā)達國家水平,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,基本公共服務均等化水平、基礎設施通達程度與東部地區(qū)大體相當,平安蘭州建設達到更高水平,人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展;引領全省、輻射西部、服務全國的作用有效發(fā)揮,在西北地區(qū)率先基本實現現代化,基本建成經濟充滿活力、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、生活品質優(yōu)良、社會文明和諧、文化特色鮮明、人民富裕幸福、在西部地區(qū)具有綜合競爭力和重要影響力的現代化中心城市。錨定2035年遠景目標,到2025年努力實現以下發(fā)展目
37、標:經濟發(fā)展取得新成效。地區(qū)生產總值年均增長6.5%以上,力爭總量突破4000億元大關,整體經濟實力再上新臺階,核心競爭力和輻射引領作用顯著增強。創(chuàng)新驅動取得新進展。國家和省級創(chuàng)新平臺建設持續(xù)推進,科技創(chuàng)新能力持續(xù)提升,全社會研發(fā)投入強度達到2.4%,數字經濟核心產業(yè)增加值占GDP比重累計增長2%。三、 加快建設創(chuàng)新平臺建設重大科研平臺載體,深化科技體制改革,全面激發(fā)科研人員創(chuàng)新活力,不斷鞏固高校、科研院所創(chuàng)新優(yōu)勢。提升創(chuàng)新基礎平臺能力。著力推動重大科技基礎設施和創(chuàng)新平臺建設,努力爭創(chuàng)同位素國家實驗室和西北生態(tài)環(huán)境資源國家技術創(chuàng)新中心。積極爭取核產業(yè)研究院等一批國家重點實驗室、國家技術創(chuàng)新中心
38、等基礎研究和應用研究平臺布局蘭州。突出核技術、寒旱農業(yè)、真空裝備、電子信息、農作物育種等技術優(yōu)勢,爭取實施一批國家科技計劃、大科學計劃、大科學工程和國家合作項目。統籌科技孵化器平臺建設。重點建設電子信息、生物醫(yī)藥、新材料、先進制造、航空航天等領域科技企業(yè)孵化器,支持省內高校、科研院所發(fā)揮學科優(yōu)勢,建設完善創(chuàng)新服務平臺。引導和支持校校、校所、校企間組建一批專業(yè)孵化服務載體。爭取建設綜合性國家科學中心。加快國家級創(chuàng)新平臺建設,支持蘭州大學“雙一流”建設,積極籌建同位素國家重點實驗室、西北生態(tài)環(huán)境資源國家技術創(chuàng)新中心、中國科學院大學蘭州分院、重離子加速器大科學工程,建設一批以科教融合為特色的創(chuàng)新型學
39、院,打造區(qū)域性創(chuàng)新高地,爭創(chuàng)蘭州綜合性國家科學中心。四、 打造甘肅新興增長極圍繞打造甘肅省科創(chuàng)引領的戰(zhàn)略性新興產業(yè)集聚區(qū)、優(yōu)質高效的現代服務業(yè)集聚區(qū)的定位,發(fā)揮科創(chuàng)人才集聚優(yōu)勢,培育催生集聚一批高新企業(yè),加快建設航空產業(yè)園。重點發(fā)展人工智能、無人駕駛技術與設備、生物醫(yī)藥健康產業(yè)集群。結合蘭州主城區(qū)功能人口疏解,積極發(fā)展總部經濟、會展經濟、中高端消費、現代供應鏈、人力資本服務等現代服務業(yè)。打造綠色生態(tài)宜居、功能配套完善、營商環(huán)境一流、創(chuàng)新活力迸發(fā)的區(qū)域新興增長極。五、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便
40、捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 運營模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此
41、外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、伺服電機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和伺服電機行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內伺服電機行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換
42、企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定
43、期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴
44、格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準
45、價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的
46、建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會
47、計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有
48、的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈
49、余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現金方式分配利潤,現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正
50、,現金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20
51、%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的,公司可不進行現金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數;合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數;公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事
52、會根據公司經營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做
53、出現金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金
54、。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所
55、陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;
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