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文檔簡介

1、泓域咨詢 /韶關預拌干混砂漿項目投資計劃書韶關預拌干混砂漿項目投資計劃書xxx有限公司目錄第一章 項目基本情況9一、 項目概述9二、 項目提出的理由11三、 項目總投資及資金構成14四、 資金籌措方案14五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標14六、 原輔材料及設備15七、 項目建設進度規(guī)劃15八、 環(huán)境影響15九、 報告編制依據和原則16十、 研究范圍17十一、 研究結論17十二、 主要經濟指標一覽表18主要經濟指標一覽表18第二章 建設單位基本情況20一、 公司基本信息20二、 公司簡介20三、 公司競爭優(yōu)勢21四、 公司主要財務數據23公司合并資產負債表主要數據23公司合并利潤表主要數據23五、

2、 核心人員介紹24六、 經營宗旨25七、 公司發(fā)展規(guī)劃26第三章 市場預測32一、 影響預拌砂漿行業(yè)市場規(guī)模32二、 行業(yè)進入壁壘33第四章 背景、必要性分析36一、 行業(yè)競爭格局36二、 行業(yè)市場規(guī)模36三、 項目實施的必要性38第五章 建設內容與產品方案40一、 建設規(guī)模及主要建設內容40二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領40產品規(guī)劃方案一覽表40第六章 建筑技術方案說明42一、 項目工程設計總體要求42二、 建設方案42三、 建筑工程建設指標43建筑工程投資一覽表43第七章 運營管理45一、 公司經營宗旨45二、 公司的目標、主要職責45三、 各部門職責及權限46四、 財務會計制度49第八章

3、發(fā)展規(guī)劃53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施59第九章 法人治理61一、 股東權利及義務61二、 董事63三、 高級管理人員67四、 監(jiān)事69第十章 項目環(huán)境影響分析72一、 編制依據72二、 環(huán)境影響合理性分析73三、 建設期大氣環(huán)境影響分析74四、 建設期水環(huán)境影響分析75五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析76六、 建設期聲環(huán)境影響分析76七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析77八、 營運期環(huán)境影響77九、 清潔生產78十、 環(huán)境管理分析80十一、 環(huán)境影響結論82十二、 環(huán)境影響建議82第十一章 原輔材料成品管理84一、 項目建設期原輔材料供應情況84二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理8

4、4第十二章 勞動安全生產86一、 編制依據86二、 防范措施87三、 預期效果評價91第十三章 項目節(jié)能說明93一、 項目節(jié)能概述93二、 能源消費種類和數量分析94能耗分析一覽表94三、 項目節(jié)能措施95四、 節(jié)能綜合評價96第十四章 投資方案97一、 投資估算的依據和說明97二、 建設投資估算98建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100四、 流動資金101流動資金估算表102五、 總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十五章 經濟效益評價106一、 基本假設及基礎參數選取106二、 經濟評價財務測算10

5、6營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表108利潤及利潤分配表110三、 項目盈利能力分析110項目投資現金流量表112四、 財務生存能力分析113五、 償債能力分析113借款還本付息計劃表115六、 經濟評價結論115第十六章 項目招標、投標分析116一、 項目招標依據116二、 項目招標范圍116三、 招標要求116四、 招標組織方式117五、 招標信息發(fā)布118第十七章 項目風險防范分析120一、 項目風險分析120二、 項目風險對策122第十八章 總結分析125第十九章 補充表格127主要經濟指標一覽表127建設投資估算表128建設期利息估算表129固定資產投資估

6、算表130流動資金估算表130總投資及構成一覽表131項目投資計劃與資金籌措一覽表132營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表133綜合總成本費用估算表134利潤及利潤分配表135項目投資現金流量表136借款還本付息計劃表137報告說明預拌砂漿作為新型綠色建筑材料,得到國家和地方的積極鼓勵和大力推廣,2008年頒布的中華人民共和國循環(huán)經濟促進法明確規(guī)定“國家鼓勵利用無毒無害的固體廢物生產建筑材料,鼓勵使用散裝水泥,推廣使用預拌混凝土和預拌砂漿”,商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局、環(huán)??偩值攘课l(fā)布關于在部分城市限期禁止現場攪拌砂漿工作的通知,要求工程中使用預拌砂漿(含干拌砂漿和濕拌砂漿)

7、。根據謹慎財務估算,項目總投資25458.11萬元,其中:建設投資19303.92萬元,占項目總投資的75.83%;建設期利息267.74萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金5886.45萬元,占項目總投資的23.12%。項目正常運營每年營業(yè)收入52700.00萬元,綜合總成本費用42418.74萬元,凈利潤7519.76萬元,財務內部收益率22.24%,財務凈現值13185.67萬元,全部投資回收期5.53年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效

8、益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目基本情況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:韶關預拌干混砂漿項目2、承辦單位名稱:xxx有限公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xx5、項目聯系人:白xx(二)主辦單位基本情況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公

9、司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理

10、念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx,占地面積約61.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx噸預拌干混砂漿/

11、年。二、 項目提出的理由預拌砂漿主要應用市場之一是房地產行業(yè)。房地產行業(yè)的發(fā)展直接影響著預拌砂漿行業(yè)的市場規(guī)模。從國內房地產行業(yè)發(fā)展情況看,一、二線城市的房地產市場前景依然看好,三、四線城市面臨庫存居高不下的風險。因此,不同地區(qū)的預拌砂漿企業(yè)面臨的風險也不盡相同,但從總體上講,房地產行業(yè)的發(fā)展前景直接影響到預拌砂漿的產能利用率,從而影響其市場規(guī)模。推進產業(yè)生態(tài)化生態(tài)產業(yè)化,著力構建生態(tài)經濟體系正確把握生態(tài)保護和經濟發(fā)展的辯證關系,堅持“面上保護、點上開發(fā)”原則,以全國產業(yè)轉型升級示范區(qū)建設為牽引,著力發(fā)展“需要山水而不污染山水”的產業(yè),補齊產業(yè)鏈供應鏈短板,鍛造產業(yè)鏈供應鏈長板,打造生態(tài)經濟發(fā)

12、展新標桿。(一)堅持招商引資優(yōu)先地位主動接受“雙區(qū)”輻射帶動,加強與粵港澳大灣區(qū)、京津冀、長三角跨區(qū)域產業(yè)對接,大力引進先進裝備制造、現代電子信息、生物醫(yī)藥與健康產業(yè)等重點產業(yè)及現代農業(yè)、現代服務業(yè)、文化產業(yè)項目。(二)推進新型工業(yè)化堅持把工業(yè)作為經濟工作的重中之重來抓,落實省“20個戰(zhàn)略性產業(yè)集群”發(fā)展要求,構建綠色工業(yè)體系。實施“3+3”產業(yè)培育發(fā)展行動,重點打造先進材料、先進裝備制造、現代輕工業(yè)三大戰(zhàn)略性支柱產業(yè)集群,培育發(fā)展電子信息制造、生物醫(yī)藥與健康、大數據及軟件信息服務三大戰(zhàn)略性新興產業(yè),推動產業(yè)結構向中高端邁進,形成“支柱產業(yè)支撐帶動、新興產業(yè)突破發(fā)展”的良好局面。支持韶鋼、韶冶

13、等企業(yè)推進綠色化改造、智能化升級,加強政策改革創(chuàng)新,對現有土地進行再開發(fā)再利用,通過產業(yè)鏈供應鏈招商,促進“鏈主”企業(yè)自身提質升級,帶動產品向下游延伸、向高端攀升,爭取納入省產業(yè)園管理,探索廠區(qū)變園區(qū)、產區(qū)變城區(qū)的老工業(yè)基地調整改造、傳統(tǒng)產業(yè)轉型發(fā)展實現路徑,實現“再造一個韶鋼、再建一個韶冶”目標。支持大寶山、凡口礦等礦山企業(yè)走綠色轉型之路,打造國家級綠色礦山。實施百家優(yōu)質企業(yè)倍增計劃,建立“專精特新”企業(yè)培育庫和產值超億元企業(yè)培育庫,培育發(fā)展一批國家級、省級、市級的“小巨人”和“專精特新”中小企業(yè),加快推動優(yōu)質企業(yè)實現倍增。實施園區(qū)優(yōu)化布局和提質增效工程,推進全市產業(yè)園區(qū)規(guī)劃修編,拓展園區(qū)發(fā)

14、展空間,以“建鏈、強鏈、延鏈、補鏈”為重點,引導企業(yè)入園發(fā)展,不斷提高園區(qū)產業(yè)集聚水平。加快推進園區(qū)標準化廠房、倉儲物流中心、水電氣管網、污水處理廠等基礎設施建設,完善教育、醫(yī)療、商業(yè)、休閑等生活配套,提升園區(qū)服務能力和承載能力。依托現有產業(yè)基礎及資源優(yōu)勢,加快打造特色產業(yè)園,建設韶關融灣南部平臺等承接“雙區(qū)”產業(yè)轉移重要基地。(三)推進產業(yè)數字化數字產業(yè)化圍繞數據存儲、清洗、分析、挖掘、可視化等環(huán)節(jié),培育大數據全產業(yè)鏈條,集中力量打造大數據產業(yè)基地。完善黃沙坪創(chuàng)新園軟硬件配套建設,加快推進數據中心項目落地,建設韶關數據中心集聚區(qū)。加快第五代移動通信基站布局和建設,鼓勵企業(yè)開展應用技術攻關,推

15、動核心關鍵技術成果轉化應用。推動大數據與農業(yè)深度融合。鼓勵工業(yè)企業(yè)開展信息化改造,提高數字化、網絡化、智能化水平。加強數字政府、數字社會建設,深化大數據在政務服務、社會治理、城市管理、旅游、物流、醫(yī)療健康等領域的應用,推進國家健康醫(yī)療大數據示范中心申報工作。培育本地下游大數據消費產業(yè),引導數字經濟和實體經濟深度融合,著力塑造數字經濟新優(yōu)勢。(四)扶持民營經濟發(fā)展完善促進民營經濟發(fā)展政策,確保民營企業(yè)依法平等使用資源要素、公開公平公正參與競爭、同等受到法律保護,破除制約民營企業(yè)發(fā)展的各種壁壘,優(yōu)化民營經濟發(fā)展環(huán)境。進一步放寬市場準入,降低民營企業(yè)生產經營成本,引導民營企業(yè)在合法合規(guī)中提高競爭力。

16、健全民營企業(yè)公共服務體系,依法保護民營企業(yè)產權和企業(yè)家權益,推動民營企業(yè)改革創(chuàng)新、轉型升級、健康發(fā)展,讓民營經濟創(chuàng)新創(chuàng)造活力充分迸發(fā)。著力構建親清政商關系,促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。大力弘揚企業(yè)家精神、勞模精神和工匠精神。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資25458.11萬元,其中:建設投資19303.92萬元,占項目總投資的75.83%;建設期利息267.74萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金5886.45萬元,占項目總投資的23.12%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資

17、25458.11萬元,根據資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)14529.81萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10928.30萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):52700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):42418.74萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):7519.76萬元。4、財務內部收益率(FIRR):22.24%。5、全部投資回收期(Pt):5.53年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):20293.97萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原

18、輔材料包括水泥、粉煤灰、沙子、石子、保溫材料、鋼筋、模具、預埋件、網片、預埋管線、擠塑板、水性脫模劑。(二)主要設備主要設備包括:支撐輪、防撞檢測、驅動輪、分體式線間平移車、混凝土運輸軌道、魚雷罐、布料機、振搗臺、碼垛機、立體養(yǎng)護庫、天然氣鍋爐、空壓機。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響該項目在建設時,應嚴格執(zhí)行建設項目環(huán)保,“三同時”管理制度及環(huán)境影響報告書制度。處理好生產建設與環(huán)境保護的關系,避免對周圍環(huán)境造成不利影響。煙塵、污廢水、噪聲、固體廢棄物分別執(zhí)行大氣污染物綜合排放標準、城市污水綜合排放標準、工業(yè)企業(yè)幫界

19、噪聲標準、城鎮(zhèn)垃圾農用控制標準。該項目在建設生產中只要認真執(zhí)行各項環(huán)境保護措施,不會對周圍環(huán)境造成影響。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到

20、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。十、 研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。十一、 研究結論該項目符合國家有關政

21、策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40667.00約61.00畝1.1總建筑面積73046.291.2基底面積25620.211.3投資強度萬元/畝298.762總投資萬元25458.112.1建設投資萬元19303.922.1.1工程費用萬元16395.012.1.2其他費用萬元2420.042.1.3預備費萬元488.872.2建設期利息萬元267.742.3流動資金萬元5886.453資金籌措萬元25458.113.1自籌資金萬元14529.81

22、3.2銀行貸款萬元10928.304營業(yè)收入萬元52700.00正常運營年份5總成本費用萬元42418.74""6利潤總額萬元10026.35""7凈利潤萬元7519.76""8所得稅萬元2506.59""9增值稅萬元2124.24""10稅金及附加萬元254.91""11納稅總額萬元4885.74""12工業(yè)增加值萬元16413.98""13盈虧平衡點萬元20293.97產值14回收期年5.5315內部收益率22.24%所得稅后16財

23、務凈現值萬元13185.67所得稅后第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:白xx3、注冊資本:1410萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-5-257、營業(yè)期限:2012-5-25至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事預拌干混砂漿相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營

24、理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時

25、,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司

26、產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的

27、作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定

28、,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9690.347752.277267.76負債總額3977.363181.892983.02股東權益合計5712.984570.384284.73公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33585.8826868.7025189.41營業(yè)利潤6776.185420.945082.14利潤總額5932.634746.104449.47凈利潤4449.473470.593203.62歸屬于母公司所有者的凈利潤444

29、9.473470.593203.62五、 核心人員介紹1、白xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、馮xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、蔣xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xx

30、x有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、羅xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、嚴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事

31、長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、姚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、陶xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和

32、服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司

33、科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌

34、建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企

35、業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管

36、理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公

37、司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到

38、足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1

39、、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,

40、增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 市場預測一、 影響預拌砂漿行業(yè)市場規(guī)模1、房地產行業(yè)的發(fā)展預拌砂漿主要應用市場之一是房地產行業(yè)。房地產行業(yè)的發(fā)展直接影響著預拌砂漿行業(yè)的市場規(guī)模。從國內房地產行業(yè)發(fā)展情況看,一、二線城市的房地產市場前景依然看好,三、四線城市面臨庫

41、存居高不下的風險。因此,不同地區(qū)的預拌砂漿企業(yè)面臨的風險也不盡相同,但從總體上講,房地產行業(yè)的發(fā)展前景直接影響到預拌砂漿的產能利用率,從而影響其市場規(guī)模。2、國家政策的支持預拌砂漿是用于建設工程中的各種砂漿混合物,是把現場攪拌砂漿變成工廠化生產的預拌砂漿,在生產流程中嚴格選材、合理配比、準確計量,是我國近年發(fā)展起來的一種新型建筑材料。用其代替?zhèn)鹘y(tǒng)的現場攪拌砂漿是提高文明施工、減少揚塵污染、保證工程質量、加快施工速度的重要途徑之一。禁止砂漿的現場攪拌,實現砂漿的商品化,是促進發(fā)展循環(huán)經濟、實現節(jié)能減排等多方面共贏的有力舉措。國家出臺的相關政策能夠直接影響到預拌砂漿行業(yè)的發(fā)展,比如出臺一些支持性政

42、策會帶動對預拌砂漿的需求,從而提高其市場規(guī)模。隨著國家對綠色環(huán)保建材政策支持力度加大,市場對預拌砂漿的需求也呈現不斷上升之勢,行業(yè)市場規(guī)模也不斷走高。2015年我國經濟發(fā)展步入新常態(tài),進入增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期的三期重疊階段。經濟增長速度放緩、國家宏觀經濟政策調整趨緊、供給側結構性改革強力推進,整個預拌砂漿行業(yè)市場需求出現了下滑。根據千訊(北京)信息咨詢有限公司相關統(tǒng)計數據預測,2017-2021年我國預拌砂漿行業(yè)市場規(guī)模增速仍處于相對低位狀態(tài),預計該期間我國預拌砂漿行業(yè)市場規(guī)模增速為12%,到2021年行業(yè)市場規(guī)模將達到405億元。近前來,國家出臺了較多有利于綠色

43、建材的政策文件,根據“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,將節(jié)能環(huán)保產業(yè)作為國家鼓勵發(fā)展的七大戰(zhàn)略新興產業(yè)之一,根據戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄(2016版),預拌砂漿屬于7節(jié)能環(huán)保產業(yè)下屬的7.1.7綠色建筑材料,屬于高效節(jié)能新型墻體材料。預拌砂漿使用的原料包括河道淤沙、建筑垃圾、粉煤灰等,這些原材料的利用還屬于7.3資源循環(huán)利用產業(yè)下屬礦產資源綜合利用、固體廢物綜合利用以及建筑廢棄物無害化利用。二、 行業(yè)進入壁壘1、技術壁壘進入工業(yè)固廢資源綜合利用行業(yè)需具備該行業(yè)相關的核心技術,并根據市場的需求做不斷調整。核心技術團隊人員需通過深入上游工業(yè)企業(yè),了解原材料的產出、產量及成分含量,參

44、與各個階段測試等方式檢驗產品性能,不斷改進工藝、配方進行產品成果創(chuàng)新,在國內工業(yè)固廢資源綜合利用行業(yè)標準尚不健全的條件下,通過不斷積累,才能在產品穩(wěn)定性和適用性上沉寶貴的行業(yè)經驗,并不斷開拓創(chuàng)新,開發(fā)新的產品,從而不斷滿足客戶的差異化需求。技術壁壘一般在企業(yè)成立之初即融入到原材料檢驗、產品、技術研發(fā)、售后服務、客戶滿意度甚至經營理念之中,很難簡單復制。2、下游優(yōu)質客戶進入門檻壁壘工業(yè)固廢資源綜合利用行業(yè)下游為房地產建筑業(yè)、道路、室內外裝飾等,行業(yè)下游在我國已呈現出分布與地域分散、大城市產能較為集中的特點。此外,從各細分建筑材料市場上看,行業(yè)龍頭業(yè)已形成,龍頭企業(yè)較同類新型墻體材料企業(yè)優(yōu)勢明顯。

45、目前河南省房地產龍頭企業(yè)如正商、建業(yè)、萬達、恒大等都已經與公司達成合作。因此,對行業(yè)潛在進入者來說,下游優(yōu)質客戶進入門檻較高。3、人才壁壘進入工業(yè)固廢資源綜合利用行業(yè),除了擁有行業(yè)資深的營銷及管理人員,最重要的是擁有一支核心的技術研發(fā)團隊。行業(yè)中優(yōu)秀的技術人才需具備材料、化學、高分子、無機物、規(guī)劃設計、機械設計、互聯網通信以及建筑施工相關知識等跨學科領域的綜合技能。上述人才所要求具備的綜合素質,通常不能僅僅通過直接學習院校深造等人力資源投資來滿足的。因此,擁有豐富行業(yè)知識與專業(yè)知識的高素質人才已經形成先發(fā)優(yōu)勢,對新進入者將形成壁壘。第四章 背景、必要性分析一、 行業(yè)競爭格局目前我國經濟發(fā)展較快

46、的長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)仍然是預拌砂漿發(fā)展最快的三個地區(qū),80%以上的預拌砂漿生產企業(yè)都集中在此。行業(yè)內知名企業(yè)主要有浙江益森科技股份有限公司、溫州創(chuàng)新新材料股份有限公司、南京天印科技股份有限公司、河北中振博盛新材料股份有限公司等。受我國固廢資源綜合利用產業(yè)地域發(fā)展特點及科技因素的制約,上述競爭對手多為產品單一性企業(yè),產品銷售對象以單一需求群體為主,跨產品類型、整體性生產經營較少,沒有形成完備的產品生態(tài)鏈。我國預拌砂漿行業(yè)產能利用率不高,行業(yè)集中度偏低。隨著企業(yè)數量的增多,市場競爭更加激烈。一些企業(yè)會通過降低價格參與市場競爭,從而獲得更大的市場份額,特別是我國預拌砂漿行業(yè)處于快速發(fā)

47、展階段,因此不能忽視價格風險帶來的危害。二、 行業(yè)市場規(guī)?!笆濉逼陂g,我國固廢資源綜合利用企業(yè)受益于國家產業(yè)政策以及財政支持力度的不斷加大和稅收優(yōu)惠政策的傾斜,行業(yè)投資踴躍、市場活力增強,產業(yè)規(guī)模保持了快速的發(fā)展。根據預計,2017年中國廢棄資源綜合利用行業(yè)銷售收入將達到4,140億元,未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為6.18%,2021年中國廢棄資源綜合利用行業(yè)銷售收入將達到5,262億元。2012年我國預拌砂漿行業(yè)市場規(guī)模為78億元,2013年行業(yè)市場規(guī)模為120億元,同比增速為53.85%,2014年行業(yè)市場規(guī)模為180億元,同比增速為50.00%,2015年市場規(guī)模

48、為210億元,同比增速為16.67%,2016年行業(yè)市場規(guī)模為230億元,同比增速為9.52%。2012-2016年我國預拌砂漿行業(yè)市場規(guī)模年均增速為32.51%,其中2015年、2016年受國家宏觀經濟不景氣的影響,市場需求量放緩,影響到行業(yè)規(guī)模的增長速度。在市場方面,預拌砂漿作為繼商業(yè)混凝土之后的又一新型綠色建筑材料,由于其具有節(jié)約資源、保護環(huán)境、確保建筑工程質量、實現資源再利用等方面的優(yōu)良性能,已逐步被人們所認知和重視。預拌砂漿的發(fā)展不僅充分體現了國家實現節(jié)能減排的戰(zhàn)略方針,也是促進發(fā)展循環(huán)經濟的重要措施之一。預拌砂漿是現場加水(或配套液體)攪拌而成,因此可以根據施工進度、使用量多少靈活

49、掌握,不受時間限制,使用方便。還可結合機械化施工提高工作效率、產品質量有保障、施工現場環(huán)保無揚塵、密閉運輸無污染。因此,受環(huán)境治理、道路管制等影響較小。按照傳統(tǒng)現場拌制砂漿的生產方式,從原材料準備到生產都使用人工操作,不僅勞動強度大、效率低下,而且生產勞動條件惡劣,大量粉塵彌漫作業(yè)現場,有害氣體嚴重影響勞動者身心健康。使用預拌砂漿后,從生產到流通的全過程幾乎都是在密閉狀態(tài)下機械化操作,極大程度減少了對勞動者的健康危害,其大量使用有助于降低建筑工地揚塵,對減少城市霧霾有顯著作用。近幾年,我國中北部地區(qū)霧霾持續(xù)加重,因此控制道路運輸及工地揚塵顯得十分重要,所以就預拌砂漿本身來講,還有很大的發(fā)展空間

50、。三、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產

51、品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第五章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積40667.00(折合約61.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積73046.29。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸預拌干混砂漿,預計年營業(yè)收入52700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能

52、力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1預拌干混砂漿噸xx2預拌干混砂漿噸xx3預拌干混砂漿噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx52700.00伴隨著國家大力發(fā)展循環(huán)經濟,同時對環(huán)境污染治理力度的不斷加大、對高污染、高能耗行業(yè)的規(guī)范和強制轉型,對小散亂污企業(yè)的大力整治,市場對新型、綠色、節(jié)能、環(huán)保產品的需求會呈現跳躍式增長。

53、綜合上述,行業(yè)的生命周期目前為快速增長期。第六章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目

54、中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積73046.29,其中:生產工程48729.65,倉儲工程12666.63,行政辦公及生活服務設施8703.69,公共工程2946.32。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15372.1348729.656416.181.11#生產車間4611.6414618.901924.851.22#生產車間3843.0312182.411604.051.33#生產車間3689.3111695

55、.121539.881.44#生產車間3228.1510233.231347.402倉儲工程6148.8512666.631364.832.11#倉庫1844.653799.99409.452.22#倉庫1537.213166.66341.212.33#倉庫1475.723039.99327.562.44#倉庫1291.262659.99286.613辦公生活配套1460.358703.691382.433.1行政辦公樓949.235657.40898.583.2宿舍及食堂511.123046.29483.854公共工程2562.022946.32247.29輔助用房等5綠化工程4997.9784.54綠化率12.29%6其他工程10048.8235.307

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