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文檔簡介
1、泓域咨詢/日照膠膜項目可行性研究報告日照膠膜項目可行性研究報告xxx(集團)有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108554177 第一章 市場分析 PAGEREF _Toc108554177 h 9 HYPERLINK l _Toc108554178 一、 中期原材料成本壓力有望緩解,龍頭企業(yè)受益 PAGEREF _Toc108554178 h 9 HYPERLINK l _Toc108554179 二、 膠膜是光伏組件的關鍵性材料 PAGEREF _Toc108554179 h 9 HYPERLINK l _Toc108554180 第二章 項目概
2、述 PAGEREF _Toc108554180 h 11 HYPERLINK l _Toc108554181 一、 項目名稱及項目單位 PAGEREF _Toc108554181 h 11 HYPERLINK l _Toc108554182 二、 項目建設地點 PAGEREF _Toc108554182 h 11 HYPERLINK l _Toc108554183 三、 可行性研究范圍 PAGEREF _Toc108554183 h 11 HYPERLINK l _Toc108554184 四、 編制依據(jù)和技術原則 PAGEREF _Toc108554184 h 11 HYPERLINK l
3、_Toc108554185 五、 建設背景、規(guī)模 PAGEREF _Toc108554185 h 12 HYPERLINK l _Toc108554186 六、 項目建設進度 PAGEREF _Toc108554186 h 13 HYPERLINK l _Toc108554187 七、 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108554187 h 13 HYPERLINK l _Toc108554188 八、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108554188 h 14 HYPERLINK l _Toc108554189 九、 項目主要技術經(jīng)濟指標 PAGEREF _Toc108554189
4、 h 14 HYPERLINK l _Toc108554190 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108554190 h 15 HYPERLINK l _Toc108554191 十、 主要結論及建議 PAGEREF _Toc108554191 h 16 HYPERLINK l _Toc108554192 第三章 項目背景及必要性 PAGEREF _Toc108554192 h 17 HYPERLINK l _Toc108554193 一、 需求推動,膠膜行業(yè)將維持高景氣 PAGEREF _Toc108554193 h 17 HYPERLINK l _Toc108554194 二、
5、前期POE粒子依靠進口,國產(chǎn)化有重要突破 PAGEREF _Toc108554194 h 18 HYPERLINK l _Toc108554195 三、 光伏裝機持續(xù)高速增長帶動光伏組件需求旺盛 PAGEREF _Toc108554195 h 19 HYPERLINK l _Toc108554196 四、 聚力動能轉換,實施產(chǎn)業(yè)強市戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc108554196 h 20 HYPERLINK l _Toc108554197 五、 聚力內(nèi)涵提升,建設精致城市 PAGEREF _Toc108554197 h 22 HYPERLINK l _Toc108554198 六、 項目實施
6、的必要性 PAGEREF _Toc108554198 h 23 HYPERLINK l _Toc108554199 第四章 建設內(nèi)容與產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc108554199 h 25 HYPERLINK l _Toc108554200 一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容 PAGEREF _Toc108554200 h 25 HYPERLINK l _Toc108554201 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領 PAGEREF _Toc108554201 h 25 HYPERLINK l _Toc108554202 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108554202 h 25 HY
7、PERLINK l _Toc108554203 第五章 建筑技術分析 PAGEREF _Toc108554203 h 27 HYPERLINK l _Toc108554204 一、 項目工程設計總體要求 PAGEREF _Toc108554204 h 27 HYPERLINK l _Toc108554205 二、 建設方案 PAGEREF _Toc108554205 h 27 HYPERLINK l _Toc108554206 三、 建筑工程建設指標 PAGEREF _Toc108554206 h 28 HYPERLINK l _Toc108554207 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _
8、Toc108554207 h 29 HYPERLINK l _Toc108554208 第六章 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc108554208 h 31 HYPERLINK l _Toc108554209 一、 優(yōu)勢分析(S) PAGEREF _Toc108554209 h 31 HYPERLINK l _Toc108554210 二、 劣勢分析(W) PAGEREF _Toc108554210 h 33 HYPERLINK l _Toc108554211 三、 機會分析(O) PAGEREF _Toc108554211 h 33 HYPERLINK l _Toc10855421
9、2 四、 威脅分析(T) PAGEREF _Toc108554212 h 34 HYPERLINK l _Toc108554213 第七章 法人治理 PAGEREF _Toc108554213 h 38 HYPERLINK l _Toc108554214 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108554214 h 38 HYPERLINK l _Toc108554215 二、 董事 PAGEREF _Toc108554215 h 40 HYPERLINK l _Toc108554216 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108554216 h 44 HYPERLINK l
10、_Toc108554217 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108554217 h 46 HYPERLINK l _Toc108554218 第八章 進度實施計劃 PAGEREF _Toc108554218 h 48 HYPERLINK l _Toc108554219 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108554219 h 48 HYPERLINK l _Toc108554220 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108554220 h 48 HYPERLINK l _Toc108554221 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108554221 h
11、 49 HYPERLINK l _Toc108554222 第九章 節(jié)能方案 PAGEREF _Toc108554222 h 50 HYPERLINK l _Toc108554223 一、 項目節(jié)能概述 PAGEREF _Toc108554223 h 50 HYPERLINK l _Toc108554224 二、 能源消費種類和數(shù)量分析 PAGEREF _Toc108554224 h 51 HYPERLINK l _Toc108554225 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108554225 h 52 HYPERLINK l _Toc108554226 三、 項目節(jié)能措施 PAGERE
12、F _Toc108554226 h 52 HYPERLINK l _Toc108554227 四、 節(jié)能綜合評價 PAGEREF _Toc108554227 h 55 HYPERLINK l _Toc108554228 第十章 原輔材料供應及成品管理 PAGEREF _Toc108554228 h 56 HYPERLINK l _Toc108554229 一、 項目建設期原輔材料供應情況 PAGEREF _Toc108554229 h 56 HYPERLINK l _Toc108554230 二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理 PAGEREF _Toc108554230 h 56 HYPE
13、RLINK l _Toc108554231 第十一章 投資方案 PAGEREF _Toc108554231 h 58 HYPERLINK l _Toc108554232 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc108554232 h 58 HYPERLINK l _Toc108554233 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108554233 h 59 HYPERLINK l _Toc108554234 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108554234 h 63 HYPERLINK l _Toc108554235 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108
14、554235 h 63 HYPERLINK l _Toc108554236 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108554236 h 63 HYPERLINK l _Toc108554237 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108554237 h 65 HYPERLINK l _Toc108554238 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108554238 h 65 HYPERLINK l _Toc108554239 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108554239 h 66 HYPERLINK l _Toc108554240 五、 項目總投資 PAGERE
15、F _Toc108554240 h 67 HYPERLINK l _Toc108554241 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108554241 h 67 HYPERLINK l _Toc108554242 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108554242 h 68 HYPERLINK l _Toc108554243 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108554243 h 68 HYPERLINK l _Toc108554244 第十二章 項目經(jīng)濟效益評價 PAGEREF _Toc108554244 h 70 HYPERLINK l _To
16、c108554245 一、 基本假設及基礎參數(shù)選取 PAGEREF _Toc108554245 h 70 HYPERLINK l _Toc108554246 二、 經(jīng)濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108554246 h 70 HYPERLINK l _Toc108554247 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108554247 h 70 HYPERLINK l _Toc108554248 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108554248 h 72 HYPERLINK l _Toc108554249 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc
17、108554249 h 74 HYPERLINK l _Toc108554250 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108554250 h 75 HYPERLINK l _Toc108554251 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108554251 h 76 HYPERLINK l _Toc108554252 四、 財務生存能力分析 PAGEREF _Toc108554252 h 78 HYPERLINK l _Toc108554253 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108554253 h 78 HYPERLINK l _Toc108554254 借款還
18、本付息計劃表 PAGEREF _Toc108554254 h 79 HYPERLINK l _Toc108554255 六、 經(jīng)濟評價結論 PAGEREF _Toc108554255 h 80 HYPERLINK l _Toc108554256 第十三章 項目招投標方案 PAGEREF _Toc108554256 h 81 HYPERLINK l _Toc108554257 一、 項目招標依據(jù) PAGEREF _Toc108554257 h 81 HYPERLINK l _Toc108554258 二、 項目招標范圍 PAGEREF _Toc108554258 h 81 HYPERLINK l
19、 _Toc108554259 三、 招標要求 PAGEREF _Toc108554259 h 81 HYPERLINK l _Toc108554260 四、 招標組織方式 PAGEREF _Toc108554260 h 82 HYPERLINK l _Toc108554261 五、 招標信息發(fā)布 PAGEREF _Toc108554261 h 84 HYPERLINK l _Toc108554262 第十四章 項目綜合評價說明 PAGEREF _Toc108554262 h 85 HYPERLINK l _Toc108554263 第十五章 補充表格 PAGEREF _Toc108554263
20、 h 86 HYPERLINK l _Toc108554264 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108554264 h 86 HYPERLINK l _Toc108554265 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108554265 h 87 HYPERLINK l _Toc108554266 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108554266 h 88 HYPERLINK l _Toc108554267 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108554267 h 89 HYPERLINK l _Toc108554268 流動資金估算表 PAGEREF _To
21、c108554268 h 90 HYPERLINK l _Toc108554269 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108554269 h 91 HYPERLINK l _Toc108554270 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108554270 h 92 HYPERLINK l _Toc108554271 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108554271 h 93 HYPERLINK l _Toc108554272 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108554272 h 93 HYPERLINK l _Toc10
22、8554273 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108554273 h 94 HYPERLINK l _Toc108554274 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108554274 h 95 HYPERLINK l _Toc108554275 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108554275 h 96 HYPERLINK l _Toc108554276 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108554276 h 97 HYPERLINK l _Toc108554277 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108554277 h 9
23、8 HYPERLINK l _Toc108554278 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108554278 h 99 HYPERLINK l _Toc108554279 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108554279 h 100 HYPERLINK l _Toc108554280 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108554280 h 101 HYPERLINK l _Toc108554281 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108554281 h 101報告說明根據(jù)國際能源署(IEA)的預測,到2025年光伏將成為電力增量主體,在所有可再生
24、能源新增裝機占比達到60%,而可再生能源在新增發(fā)電裝機中占比將達到95%,相當于光伏在所有新增發(fā)電裝機中占比將達到57%。此外,根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)預測,到2050年,光伏累計裝機有望超8500GW,將成為全球最大的發(fā)電來源。預計,在未來幾年全球裝機需求將繼續(xù)保持高速增長,預計2025年全球裝機量將達375GW,較2021年增長119%,其中2022-2025年分別為259GW、292GW、333GW、375GW。按照容配比1.1-1.2,每GW組件需要0.098億平米膠膜,對應2022-2025年膠膜需求為28.49億平方米、35.04億平方米、39.96億平方米、45億平方米
25、。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資36534.62萬元,其中:建設投資28514.56萬元,占項目總投資的78.05%;建設期利息756.75萬元,占項目總投資的2.07%;流動資金7263.31萬元,占項目總投資的19.88%。項目正常運營每年營業(yè)收入71500.00萬元,綜合總成本費用55564.73萬元,凈利潤11660.81萬元,財務內(nèi)部收益率24.43%,財務凈現(xiàn)值21060.30萬元,全部投資回收期5.61年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經(jīng)濟和社會效益客觀,項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構,實現(xiàn)高質量發(fā)
26、展的目標。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。市場分析中期原材料成本壓力有望緩解,龍頭企業(yè)受益2022年,原油價格一度上漲70%,對EVA粒子的價格造成擾動,導致膠膜行業(yè)利潤率下降,福斯特22年Q1銷售毛利潤16.37%,較上個季度下降8.68%,銷售凈利潤8.74%,較上個季度下降8.35%,海優(yōu)新材銷售毛利潤12.55%,較上個季度下降2.56%,銷售凈利潤6.29%,較上個季度下降1.83%,膠膜廠家承壓明顯。如果未來石油價格調(diào)整,膠膜企業(yè)成本壓力有望得到緩解,企業(yè)毛利率有望改善。膠膜是光伏組件的關鍵性
27、材料在光伏行業(yè)中,光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié),其包裹電池片,并將其封裝到光伏玻璃和背板之間,膠膜的主要作用包括:為電池線路裝備提供結構支撐、為電池片與太陽能輻射提供最大光耦合、物理隔離電池片及線路、傳導電池片產(chǎn)生的熱量等。膠膜是光伏組件封裝的關鍵材料,處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游。典型的光伏組件結構從上往下依次是玻璃、膠膜、電池片、膠膜、背板。雖然膠膜成本約占光伏組件的比例不大,但是對光伏組件的運營壽命至關重要。因為光伏組件使用壽命一般要求在25年以上,而且組件的封裝過程不可逆,如果在生命周期中膠膜開始黃變、龜裂,將造成電池組件的失效報廢。因此即使膠膜在光伏組件的成本構成中占比不大,但膠膜仍是
28、決定光伏組件質量、壽命的關鍵性材料。太陽能光伏發(fā)電降價明顯,是最具競爭力的可再生發(fā)電品種之一。受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響,加快發(fā)展可再生能源,加快能源轉型已是基本趨勢,其中光伏發(fā)電作為可再生能源利用的重要組成部分極具性價比。隨著光伏發(fā)電成本的不斷下降,光伏發(fā)電的競爭力越來越強。SolarPowerEurope在全球光伏市場展望2020-2024報告中提到,光伏發(fā)電經(jīng)過十年發(fā)展,全球光伏發(fā)電成本(LCOE)從2009年的359USD/MWh左右下降到2020年的37USD/MWh。2020年光伏發(fā)電成本已低于風能發(fā)電(40USD/MWh),煤發(fā)電(112USD/MWh)
29、,核能發(fā)電(163USD/MWh)等能源發(fā)電成本。在光伏產(chǎn)業(yè)技術水平持續(xù)快速進步的推動下,光伏發(fā)電成本持續(xù)處于下降通道,與其他發(fā)電方式相比越來越具有競爭力,全球光伏招標電價屢創(chuàng)新低。2021年4月,沙特600MW的AlShuaibu光伏IP項目,中標價記錄創(chuàng)下全球最低水平,低至1.04美分/kWh,折合人民幣大約7分/度。當前在全球多數(shù)地區(qū),光伏發(fā)電成本已經(jīng)低于新建燃煤發(fā)電等傳統(tǒng)化石能源發(fā)電技術,隨著技術進步,未來光伏發(fā)電競爭力仍將不斷凸顯,性價比將繼續(xù)提升。項目概述項目名稱及項目單位項目名稱:日照膠膜項目項目單位:xxx(集團)有限公司項目建設地點本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約83.0
30、0畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設??尚行匝芯糠秶緢蟾鎸椖拷ㄔO的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據(jù)。編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經(jīng)濟建設的指導方針、任務、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的
31、意向性協(xié)議等;3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調(diào)研報告等。(二)技術原則按照“保證生產(chǎn),簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。建設背景、規(guī)模(一)項目背景隨著頭部公司新產(chǎn)能陸續(xù)釋放,根據(jù)統(tǒng)計
32、2021-2023年全球有效產(chǎn)能合計分別約32.1億平米、34.7億平米、42.5億平米。有鑒于下游需求的快速增長,2022、2023年膠膜行業(yè)產(chǎn)能利用率明顯上升,分別達到80.4%、80.7%。(二)建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積55333.00(折合約83.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積99489.23。其中:生產(chǎn)工程66558.97,倉儲工程17755.25,行政辦公及生活服務設施11357.03,公共工程3817.98。項目建成后,形成年產(chǎn)xxx噸膠膜的生產(chǎn)能力。項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內(nèi)容包括:項
33、目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。環(huán)境影響本項目符合產(chǎn)業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理;項目建設具有較明顯的社會、經(jīng)濟綜合效益;項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質量與環(huán)境功能的要求,但項目的建設不可避免地對環(huán)境產(chǎn)生一定的負面影響,只要建設單位嚴格遵守環(huán)境保護“三同時”管理制度,切實落實各項環(huán)境保護措施,加強環(huán)境管理,認真對待和解決環(huán)境保護問題,對污染物做到達標排放。從環(huán)保角度上講,項目的建設是可行的。建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資36534.62萬元,其中:建設投資28514.
34、56萬元,占項目總投資的78.05%;建設期利息756.75萬元,占項目總投資的2.07%;流動資金7263.31萬元,占項目總投資的19.88%。(二)建設投資構成本期項目建設投資28514.56萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用24270.27萬元,工程建設其他費用3572.00萬元,預備費672.29萬元。項目主要技術經(jīng)濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入71500.00萬元,綜合總成本費用55564.73萬元,納稅總額7503.86萬元,凈利潤11660.81萬元,財務內(nèi)部收益率24.43%,財務凈現(xiàn)值21060.30萬元,全部投資
35、回收期5.61年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積99489.231.2基底面積33199.801.3投資強度萬元/畝328.752總投資萬元36534.622.1建設投資萬元28514.562.1.1工程費用萬元24270.272.1.2其他費用萬元3572.002.1.3預備費萬元672.292.2建設期利息萬元756.752.3流動資金萬元7263.313資金籌措萬元36534.623.1自籌資金萬元21090.763.2銀行貸款萬元15443.864營業(yè)收入萬元71500.00正常運營年份5總成本費
36、用萬元55564.736利潤總額萬元15547.747凈利潤萬元11660.818所得稅萬元3886.939增值稅萬元3229.4010稅金及附加萬元387.5311納稅總額萬元7503.8612工業(yè)增加值萬元25153.2713盈虧平衡點萬元26990.16產(chǎn)值14回收期年5.6115內(nèi)部收益率24.43%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元21060.30所得稅后主要結論及建議此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。項目背景及必要性需
37、求推動,膠膜行業(yè)將維持高景氣雖然膠膜成本占光伏組件的比例不大,但是對光伏組件的運營壽命至關重要。2)光伏需求持續(xù)向好,預計22年至25年全球光伏裝機分別為258GW、292GW、333GW、375GW,光伏行業(yè)快速發(fā)展,同時硅片薄片化進程加快等因素,對應膠膜需求為28.49億平方米、35.04億平方米、39.96億平方米、45億平方米。粒子產(chǎn)能階段性短缺,國內(nèi)企業(yè)擴產(chǎn)與進口替代步伐加快。1)粒子占膠膜成本超過70%。2)光伏級POE粒子,前期幾乎全部依靠進口,現(xiàn)在國產(chǎn)化有重要突破,未來將慢慢實現(xiàn)國產(chǎn)替代。3)光伏級EVA粒子前期主要依靠進口,現(xiàn)在關鍵技術突破,國產(chǎn)化產(chǎn)量持續(xù)提升,預計2022年
38、將迎來產(chǎn)能釋放期,國內(nèi)產(chǎn)能合計達到69萬噸,相比2021年產(chǎn)量增加138%;2023年產(chǎn)能達到100萬噸,同比增加45%;2024年產(chǎn)能達到110萬噸,同比增加10%。未來將持續(xù)降低進口依賴,短期全球EVA粒子將維持緊平衡。中期原材料成本壓力有望緩解,龍頭企業(yè)受益。1)2022年原油價格一度上漲70%,對EVA粒子的價格造成擾動,導致膠膜行業(yè)利潤率下降,膠膜行業(yè)承壓明顯,預計隨著原油價格調(diào)整,膠膜成本有望得到緩解,膠膜企業(yè)毛利率有望改善。2)POE份額占比有望進一步提升。膠膜的技術路線較為穩(wěn)定,其主要依靠現(xiàn)有系統(tǒng)配方升級和工藝設備改良進行迭代更新,目前以EVA膠膜為主,未來隨著雙玻組件市占率的
39、進一步提升以及EVA粒子的價格久居高位,POE膠膜市場份額有望進一步提升,預計到2030年市場占有率達到36%。3)隨著頭部公司新產(chǎn)能陸續(xù)釋放,鑒于下游需求的快速增長,膠膜行業(yè)產(chǎn)能利用率明顯提升,預計2022年達到80%。4)膠膜行業(yè)進入壁壘強,行業(yè)格局穩(wěn)定。光伏組件產(chǎn)品出口普遍采用產(chǎn)品認證制度,認證標準嚴格,認證周期長較長且成本不低,潛在新企業(yè)很難在短時間進入采購名單,且行業(yè)具有極強的技術壁壘和資本壁壘,行業(yè)格局穩(wěn)定,行業(yè)集中度高,龍頭企業(yè)市占率超過60%。前期POE粒子依靠進口,國產(chǎn)化有重要突破POE粒子具有較好的親和性。POE粒子是由乙烯與-烯烴(1-丁烯、1-己烯或1-辛烯)無規(guī)共聚得
40、到的彈性體。由于其獨特分子結構,常溫條件下不僅能起到物理交聯(lián)點的作用,且在常溫條件下無需硫化即呈現(xiàn)出橡膠的高彈性,在高于聚乙烯鏈段熔融溫度時又可以發(fā)生塑性流動,是一種熱塑性彈性體。正是由于POE粒子其特殊的分子結構,使其具有良好的流變性能、力學性能、抗紫外線性能,低溫韌性好,同時與聚烯烴具有較好的親和性,廣泛的應用于改性及膠膜制備領域。POE作為純依賴進口的產(chǎn)品,且關鍵技術被封鎖。目前陶氏是全球最大的POE生產(chǎn)商,市場份額占比42%,POE生產(chǎn)技術僅由美國陶氏、??松梨?、日本三井化學、韓國LG化學、SK集團、沙特阿拉伯沙比克,六個國外大型企業(yè)掌握,而且對生產(chǎn)所需的催化劑進行了專利保護,并且嚴
41、密封鎖了作為生產(chǎn)POE重要原料的高碳-烯烴的生產(chǎn)工藝技術,限制其轉讓。國產(chǎn)化有重要突破。在國家的大力支持下,國產(chǎn)技術亟待突破。2021年5月,中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的化工新材料產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指南內(nèi)容指出,將高端聚烯烴塑料2025年的自給率力爭提升到近70%。目前萬華化學POE已經(jīng)攻克POE合成過程中的主要復雜技術工藝,已完成試生產(chǎn)1000噸/年中試項目,等待未來20萬噸/年POE產(chǎn)能投產(chǎn)。此外,京博石化、茂名石化、斯爾邦石化、中石化天津石化、惠生新材料、中國化學、衛(wèi)星石化等均有投建POE裝置的計劃,部分企業(yè)小試或中試裝置已經(jīng)有重要進展,將助力國內(nèi)POE行業(yè)步入國產(chǎn)替代。光伏裝機持續(xù)高
42、速增長帶動光伏組件需求旺盛根據(jù)國際能源署(IEA)的預測,到2025年光伏將成為電力增量主體,在所有可再生能源新增裝機占比達到60%,而可再生能源在新增發(fā)電裝機中占比將達到95%,相當于光伏在所有新增發(fā)電裝機中占比將達到57%。此外,根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)預測,到2050年,光伏累計裝機有望超8500GW,將成為全球最大的發(fā)電來源。預計,在未來幾年全球裝機需求將繼續(xù)保持高速增長,預計2025年全球裝機量將達375GW,較2021年增長119%,其中2022-2025年分別為259GW、292GW、333GW、375GW。按照容配比1.1-1.2,每GW組件需要0.098億平米膠膜,
43、對應2022-2025年膠膜需求為28.49億平方米、35.04億平方米、39.96億平方米、45億平方米。聚力動能轉換,實施產(chǎn)業(yè)強市戰(zhàn)略聚焦實體經(jīng)濟,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài),推行“鏈長制”,推動產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,挺起日照產(chǎn)業(yè)“脊梁”。加速先進制造業(yè)崛起。推動產(chǎn)業(yè)聚集,做強做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)集群。開工日鋼產(chǎn)能承接項目,加快上海通用重工焊接產(chǎn)業(yè)園等項目建設。推動長城(威奕)汽車項目達產(chǎn)、年產(chǎn)20萬臺發(fā)動機項目開工,建成投產(chǎn)底盤、內(nèi)外飾、座椅等7個配套項目。以混合動力、純電動汽車及其關鍵零部件為突破口,加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進程,推廣應用氫能與燃料電池技術,完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。抓實聚力焊接二期、威亞新
44、增6萬臺發(fā)動機等百項重點工業(yè)項目,完成投資200億元。實施坦迪斯自動變速箱、金馬電動轉向機等技改項目,完成投資180億元。推動化工園區(qū)轉型升級,發(fā)展高端綠色化工產(chǎn)業(yè)。新增“小升規(guī)”企業(yè)100家以上。實施質量強市和品牌戰(zhàn)略,打造“品質日照”。培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,發(fā)揮能鏈集團、“京東服務+”等平臺的示范帶動作用,積極引進數(shù)字經(jīng)濟領軍企業(yè)布局研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、“第二總部”。加快越疆人工智能產(chǎn)業(yè)園、華楷微聲電子、奧萊電子等項目建設,培育市級數(shù)字經(jīng)濟園區(qū)2家以上,數(shù)字經(jīng)濟領軍企業(yè)、成長型企業(yè)10家以上。推動產(chǎn)業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉型,打造企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)平臺10個以上,完成“兩化”融合重點
45、項目60個、“機器換人”項目30個以上,建成10個數(shù)字車間、智能工廠。著力發(fā)展生命健康產(chǎn)業(yè),加快國家級醫(yī)療器械應急產(chǎn)業(yè)園、正濟藥業(yè)、康德萊醫(yī)療器械等項目建設。大力培育海洋新興產(chǎn)業(yè),推進騰飛耐壓倉、潔晶海洋創(chuàng)新藥等項目建設。開工民航管理干部學院山東基地、飛奧無人機發(fā)動機二期、華翼藍天飛行模擬機等項目,積極培育航空產(chǎn)業(yè)。推動現(xiàn)代服務業(yè)向高端延伸。鼓勵發(fā)展鋼鐵物聯(lián)網(wǎng)、大宗商品交易、節(jié)能環(huán)保、研發(fā)設計等生產(chǎn)性服務業(yè),推進嵐山區(qū)國家級先進鋼鐵制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)融合發(fā)展試點。提升中央活力區(qū)開發(fā)能級,打造特色樓宇,加快發(fā)展平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟、體驗經(jīng)濟、創(chuàng)意經(jīng)濟,培育壯大新型城市經(jīng)濟。開工建設開元森泊度假樂園
46、、白鷺灣夢之美術館等項目,加快莒國古城、黃海之眼等項目建設,爭創(chuàng)國家文化和旅游消費試點城市。抓好中儲糧倉儲物流、嵐山港城智慧物流樞紐、中外運物流園等項目,做強現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)。推進國家體育消費試點城市建設,發(fā)展體育裝備產(chǎn)業(yè),培育競賽表演、運動休閑等服務業(yè)態(tài)。聚力內(nèi)涵提升,建設精致城市加強規(guī)劃引領,提升建管品質,推進有機更新,著力把城市功能做強、環(huán)境做美、特色做優(yōu),用“繡花功夫”織就美好生活圖景。優(yōu)化國土空間布局。科學劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線,完成國土空間規(guī)劃編制,優(yōu)化國土空間開發(fā)保護格局。開展精致城市建設專題研究。編制日照海濱風景名勝區(qū)總體規(guī)劃,完成海龍灣片區(qū)開發(fā)、海
47、岸帶交通、主城區(qū)地下綜合管廊等專項規(guī)劃。完成第三次國土調(diào)查。提升城市功能。完成淄博路地下通道連接、威海路下穿日照站場、和陽路等84項城市道路工程。加快老年大學、工人文化宮、青少年宮等項目建設,推進日照綜合客運站、科技文化中心等工程,建成啟用大劇院。推進青峰嶺水庫、仕陽水庫和日照水庫聯(lián)網(wǎng)供水工程,實施8項污水處理工程。扎實開展國家生態(tài)園林城市創(chuàng)建,改造提升海曲公園、銀河公園、奎山山地公園等公園綠地100處,新建口袋公園40處、城市公廁65座。建成兩城河口濕地公園至五蓮龍?zhí)逗?3.8公里山海風情綠道,改造提升沙墩河、香店河等綠道79公里。新增公共停車位2800個,配建汽車充電設施300個以上。加強
48、城市精細化管理。建設城市大腦,打造一批智慧城市典型應用場景,推動新型智慧城市建設試點。抓好消防救援訓練基地、醫(yī)療應急物資儲備庫建設。開展城市交通管理品質提升行動,推進重點擁堵路段和熱點片區(qū)交通整治,加強道路交通安全治理,加快“快-支-微”三級公交服務網(wǎng)絡建設。改造提升海曲路、山海路等亮化設施。規(guī)范城區(qū)養(yǎng)犬管理,落實煙花爆竹禁限燃放措施。開展美好環(huán)境與幸福生活共同締造活動,爭創(chuàng)全國“完整社區(qū)”建設試點。推進和諧社區(qū)示范創(chuàng)建。實施城市更新行動。統(tǒng)籌新老城區(qū)建設,推進海曲印象文化廣場、石臼市場片區(qū)、沿海民宿旅游村升級改造等工程,改造老舊小區(qū)148個,基本建成棚改安置房1.5萬套。實施主城區(qū)未供暖小區(qū)
49、集中供暖改造,推進既有多層住宅加裝電梯。堅持“房住不炒”定位,促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。完善住房租賃政策。出臺日照市新型城鎮(zhèn)化與城鄉(xiāng)融合發(fā)展規(guī)劃(20212035年),推進東港莒縣城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗區(qū)建設,提升縣城就近城鎮(zhèn)化能力。項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。建設內(nèi)容與產(chǎn)品方案建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地
50、面積55333.00(折合約83.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積99489.23。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx噸膠膜,預計年營業(yè)收入71500.00萬元。產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序
51、號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1膠膜噸xxx2膠膜噸xxx3膠膜噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx71500.00目前,市場上膠膜主要有EVA膠膜(透明EVA膠膜、白色EVA膠膜)、POE膠膜、共擠型POE膠膜(EPE)與其他封裝膠膜(包括PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜)等。透明EVA膠膜技術成熟且成本低,是主要的封裝材料。白色EVA膠膜是在透明EVA膠膜的基礎上增加了白色填料預處理,減少了太陽光線的損失,降低了透水率,減少發(fā)生PID現(xiàn)象,在單面組件中大約提升組件功率1-3W,在雙面雙玻組件中可提升功率7-10W。建筑技術分析項目工程設計總體要求(一)設
52、計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;
53、(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。建筑工程建設指標本期項目建筑面積99489.23,其中:生產(chǎn)工程66558.97,倉儲工程17755.25,行政辦公及生活服務設施1
54、1357.03,公共工程3817.98。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程18591.8966558.979124.171.11#生產(chǎn)車間5577.5719967.692737.251.22#生產(chǎn)車間4647.9716639.742281.041.33#生產(chǎn)車間4462.0515974.152189.801.44#生產(chǎn)車間3904.3013977.381916.082倉儲工程9295.9417755.251617.862.11#倉庫2788.785326.57485.362.22#倉庫2323.994438.81404.462.33#倉庫2231.
55、034261.26388.292.44#倉庫1952.153728.60339.753辦公生活配套1982.0311357.031791.323.1行政辦公樓1288.327382.071164.363.2宿舍及食堂693.713974.96626.964公共工程3319.983817.98383.37輔助用房等5綠化工程7453.36145.97綠化率13.47%6其他工程14679.8462.827合計55333.0099489.2313125.51SWOT分析說明優(yōu)勢分析(S)(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形
56、成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術。經(jīng)過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生
57、產(chǎn)優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊,主要高級管理人員長期專
58、注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,各類產(chǎn)品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產(chǎn)品技術水平的提升,公司對先進生產(chǎn)設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大
59、對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產(chǎn)能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經(jīng)濟化方向進一步發(fā)展。機會分析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年
60、來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產(chǎn)品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方
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