生命科學實驗與檢測耗材企業(yè)集團的公司治理分析【范文】_第1頁
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文檔簡介

1、泓域/生命科學實驗與檢測耗材企業(yè)集團的公司治理分析生命科學實驗與檢測耗材企業(yè)集團的公司治理分析xx(集團)有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111741959 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc111741959 h 3 HYPERLINK l _Toc111741960 二、 生命科學行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREF _Toc111741960 h 4 HYPERLINK l _Toc111741961 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc111741961 h 5 HYPERLINK l _Toc111741962 四、 項目概況 P

2、AGEREF _Toc111741962 h 6 HYPERLINK l _Toc111741963 五、 公司基本情況 PAGEREF _Toc111741963 h 9 HYPERLINK l _Toc111741964 六、 企業(yè)集團治理與企業(yè)治理的異同 PAGEREF _Toc111741964 h 11 HYPERLINK l _Toc111741965 七、 企業(yè)集團治理定義與目標 PAGEREF _Toc111741965 h 15 HYPERLINK l _Toc111741966 八、 企業(yè)集團在現(xiàn)代經(jīng)濟中的作用 PAGEREF _Toc111741966 h 16 HYPE

3、RLINK l _Toc111741967 九、 企業(yè)集團的類型 PAGEREF _Toc111741967 h 20 HYPERLINK l _Toc111741968 十、 母公司濫用關聯(lián)交易形式 PAGEREF _Toc111741968 h 21 HYPERLINK l _Toc111741969 十一、 關聯(lián)公司之間的協(xié)作機制 PAGEREF _Toc111741969 h 24 HYPERLINK l _Toc111741970 十二、 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc111741970 h 27 HYPERLINK l _Toc111741971 十三、 項目風險分析 PA

4、GEREF _Toc111741971 h 33 HYPERLINK l _Toc111741972 十四、 項目風險對策 PAGEREF _Toc111741972 h 35 HYPERLINK l _Toc111741973 法人治理結構 PAGEREF _Toc111741973 h 37 HYPERLINK l _Toc111741974 (一)股東權利及義務 PAGEREF _Toc111741974 h 37 HYPERLINK l _Toc111741975 1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日

5、收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。 PAGEREF _Toc111741975 h 37產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期,國際國內環(huán)境顯著變化。世界經(jīng)濟在深度調整中曲折復蘇,國際環(huán)境復雜多變。我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),呈現(xiàn)速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換三大特點,經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變,仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享等五大理念,為適應引領新常態(tài)指明了方向?!笆濉睍r期,是武漢率先全面建成小康社會決勝階段,是推進經(jīng)濟總量“萬億倍增”、建設國家中心城市的關鍵階段。一些結構性矛盾、功能性缺陷、體制性障礙、周期性問

6、題與外部環(huán)境的不確定不穩(wěn)定因素相互交織并集中體現(xiàn),呈現(xiàn)爬坡過坎、滾石上坡的階段性特征。經(jīng)濟下行壓力較大,經(jīng)濟發(fā)展方式亟待轉變;交通擁堵、環(huán)境污染、空間擁擠等“城市病”加劇,城市發(fā)展方式亟待轉變;社會不穩(wěn)定因素和風險增多,社會治理方式亟待轉變。適應國家中心城市建設的交通樞紐功能、產(chǎn)業(yè)帶動功能、要素聚集功能和綜合服務管理創(chuàng)新功能亟待增強。尚存在著產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不足、民營經(jīng)濟發(fā)展不夠、居民收入水平不高的問題,公共服務和產(chǎn)品依然呈現(xiàn)結構性短缺,弱勢群體和困難群體數(shù)量規(guī)模還較大,補短板、兜底線任務仍較繁重?!笆濉睍r期,多重國家戰(zhàn)略機遇疊加,保持持續(xù)較快發(fā)展的支撐條件沒有變:一是長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略賦予武漢建

7、設長江中游航運中心和引領長江中游城市群發(fā)展的重任,有利于加快高端要素集聚,提升輻射帶動功能,在推動形成區(qū)域協(xié)同發(fā)展增長極中發(fā)揮更大作用。二是全面創(chuàng)新改革試驗和國家創(chuàng)新型城市建設,有利于強化體制創(chuàng)新和有效供給,加快改造傳統(tǒng)增長引擎,促進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,超前布局支撐城市未來發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系和創(chuàng)新體系。三是國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點、武漢城市圈科技金融改革創(chuàng)新等國家戰(zhàn)略推進實施,有利于發(fā)揮內需前沿陣地優(yōu)勢,拓展新的消費、投資空間,是武漢率先全面建成小康社會、打造創(chuàng)新驅動型經(jīng)濟的重要支撐。生命科學行業(yè)發(fā)展概況國家自然科學基金“十三五”發(fā)展規(guī)劃對生命科學的定義為:生命科學是研究生命現(xiàn)象、揭示生命活動規(guī)律和

8、生命本質的科學。其研究對象包括動物、植物、微生物及人類本身,研究層次涉及分子、細胞、組織、器官、個體、群體及群落和生態(tài)系統(tǒng)。實驗與檢測耗材和試劑、儀器設備作為生命科學發(fā)展必備工具,與技術服務等共同構成生命科學產(chǎn)業(yè)鏈的基礎環(huán)節(jié),為生命科學的發(fā)展提供了有力保障。生命科學研究的快速發(fā)展帶動了上游相關產(chǎn)業(yè)需求高速增長,作為生命科學重要工具的實驗與檢測耗材,市場需求巨大。玻璃材料憑借天然親水性長期以來一直用于生產(chǎn)各類實驗與檢測器具,但玻璃器具在使用過程中存在清洗過程繁瑣、交叉污染、易碎易破、不安全隱患等弊病和缺陷。自二十世紀六十年代,歐美發(fā)達國家逐步使用一次性塑料耗材替代傳統(tǒng)的玻璃器具,通過使用一次性塑

9、料耗材提高試驗速度。近年來,隨著我國生命科學研究的快速發(fā)展,國內實驗與檢測使用的一次性塑料耗材占比顯著上升。一次性塑料耗材產(chǎn)業(yè)鏈上游包括提供聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯等原輔材料的供應商、模具供應商、注塑機等設備供應商和提供第三方服務(如滅菌)的供應商構成。下游主要為高等院校、科研院所、生物醫(yī)藥企業(yè)、第三方檢測機構和生物樣本存儲服務機構等用戶構成,集中度較低。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足

10、不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準,提高生產(chǎn)的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。項目概況(一)項目基本情況1、承辦單位名稱:xx(集團)有限公司2、項目性質:

11、新建3、項目建設地點:xx(待定)4、項目聯(lián)系人:余xx(二)主辦單位基本情況當前,國內外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇

12、。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來

13、,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)

14、跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(待定),占地面積約27.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資9797.08萬元,其中:建設投資7768.93萬元,占項目總投資的79.30%;建設期利息100.34萬元,占項目總投資的1.02%;流動資金1927.81萬元,占項目總投資的19.68%。(五)項目資本金籌措方案項目總投資9797.08萬元,根據(jù)資金籌措

15、方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)5701.56萬元。(六)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額4095.52萬元。(七)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):20300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):15898.08萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):3221.59萬元。4、財務內部收益率(FIRR):25.88%。5、全部投資回收期(Pt):5.10年(含建設期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):7233.03萬元(產(chǎn)值)。(八)項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月

16、的時間。公司基本情況(一)公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域

17、交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。(二)核心人員介紹1、余xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。2、陸xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、曹xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限

18、責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、錢xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、龍xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。企業(yè)集團治理與企業(yè)治理的異同由于企業(yè)集團是由法律地位相互獨立的多個法人組成的群體,這就必然帶來不同企業(yè)法人,不同

19、層次的責、權、利關系的管理、控制、協(xié)調問題。因此,企業(yè)集團治理比一般公司治理要復雜得多,其組織結構也是多層次的。企業(yè)集團作為一種大型的企業(yè)聯(lián)合體,必須有一套行之有效的治理機制,以保證其有效運作。這種有效性首先要求企業(yè)集團的每一個成員企業(yè)解決好自身內部的治理問題,協(xié)調好出資者與經(jīng)營者之間的關系。就這一點來說,企業(yè)集團的治理與一般公司的治理有相同的一面。一般公司治理中各權力機構(股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層)的職責及其相互關系,外部力量(政府、市場、社區(qū)等)對公司的影響,以及對經(jīng)營者的激勵和約束機制,對企業(yè)集團的治理同樣適用,特別是對企業(yè)集團的核心企業(yè)(母公司、集團公司或總部)來講,具有本質上

20、的一致性。其次,要求協(xié)調好成員企業(yè)之間的關系,發(fā)揮集團的整體功能。由于企業(yè)集團是多個法人企業(yè)的聯(lián)合體,各有其獨立的財產(chǎn)和利益如何將這些獨立的企業(yè)協(xié)調一致,最大限度減少相互之間的摩擦和沖突,關系到企業(yè)集團的運作效率,甚至能否生存。一般企業(yè)的有效運作,雖然也要處理好與其供應商、用戶、上下游企業(yè)及其他交易伙伴的關系,但這種關系不像企業(yè)集團那樣重要。因為一般的單位企業(yè)主要領先市場方式處理與其他企業(yè)間的關系,交易對象的選擇具有很大的余地和靈活性,交易關系可能是短期的或一次性的。因此,不一定要想方設法以致舍棄短期利益與所選定的交易對象建立長期交易和合作關系。而企業(yè)集團則不一樣,如果處理不好與既定企業(yè)的關系

21、,相互之間貌合神離,各打自己的算盤,不積極與其他成員企業(yè)合作或考慮集團整體的利益,互相猜疑、刁難、設置障礙,就會加大集團的運作成本,降低效率,以致引起集團形同虛設甚至不如單體企業(yè)的效率,最終喪失存在的價值而走向解體。可見,相對于一般的公司治理,企業(yè)集團治理的最大差別就是要設計一套控制、協(xié)調、激勵和約束機制,處理好企業(yè)之間的關系。這就要求集團的核心企業(yè)發(fā)揮特有的功能,通過建立資本、人事、技術、組織、業(yè)務聯(lián)系等紐帶,將相關企業(yè)緊密聯(lián)系在自己的周圍。核心企業(yè)要將對成員企業(yè)的控制和協(xié)調,融于對成員企業(yè)自身的治理中,并通過成員企業(yè)的治理機制,在解決其內部的代理問題的同時,協(xié)調與其他成員企業(yè)間的關系,降低

22、企業(yè)的市場交易費用及組織內部的協(xié)調費用。其中對于緊密層企業(yè)的控制和協(xié)調,主要通過其內、外部治理機制的方法來進行。即核心企業(yè)一方面通過持有緊密層企業(yè)的控股權,借助緊密層企業(yè)的股東大會、董事會、監(jiān)事會等機構,對其高層管理者進行監(jiān)控,使這些運作條例企業(yè)及集團整體的需要。另一方面通過讓這些企業(yè)擁有的獨立法人地位和獨立財產(chǎn),實現(xiàn)產(chǎn)品市場、資本市場和經(jīng)理市場對其的外部治理,對企業(yè)及其經(jīng)營提供高強度的市場激勵和約束。對于與其關系不太緊密的其他企業(yè),主要利用市場的外部治理和長期契約紐帶,以穩(wěn)定與這些企業(yè)的業(yè)務和技術協(xié)作,對于集團內每個層次的企業(yè),核心企業(yè)要發(fā)揮控制、協(xié)調功能只是對于不同層次的企業(yè),采用的方式不

23、同。由此可見,企業(yè)集團的治理不僅要解決企業(yè)內部的代理問題,還要解決企業(yè)間的交易費用問題,而且這兩個問題不是分開來單獨解決,建立各自的機構、機制和程序,而是將解決成員企業(yè)間交易費用問題的主要意圖貫穿在公司治理的機制中,從而在企業(yè)集團的治理中,同時解決企業(yè)運作中遇到的代理問題及交易費用的問題。一般公司治理和企業(yè)集團治理的異同可歸納為以下幾個方面:相同性主要表現(xiàn)在:企業(yè)集團內部的企業(yè),特別是公司制企業(yè)也面臨著與一般公司一樣的代理問題,因此二者在解決代理問題上的目的、程序、治理機制是相同的。二者的區(qū)別主要表現(xiàn)在:一般的公司治理著重解決代理問題,企業(yè)集團除此之外還要解決成員企業(yè)之間的交易費用問題。一般企

24、業(yè)的治理從廣義上說也包括企業(yè)間關系的治理,但對于這樣的企業(yè)來說,不與既定企業(yè)建立和維持穩(wěn)定的關系,并不影響其存在;而對企業(yè)集團治理來講,不與既定企業(yè)建立穩(wěn)定的關系,就不會形成企業(yè)集團,協(xié)調不好這種關系也將極大地影響企業(yè)集團的效率甚至生存。在處理企業(yè)間關系上,一般企業(yè)遵循平等、自愿原則,不存在控制與被控制、支配與被支配的關系。而企業(yè)集團由于存在著資本、人事、技術、組織等聯(lián)結紐帶,有其控制和協(xié)調中心,從而在企業(yè)間關系上出現(xiàn)了控制與被控制、支配與被支配的關系。在股權結構、股東大會董事會和監(jiān)事會的構成、經(jīng)營者的激勵約束機制以及外部市場治理等方面,企業(yè)集團也與一般公司存在較大差別,從而使同一治理機制在一

25、般公司和企業(yè)集團作用力度和方式上出現(xiàn)差異。企業(yè)集團治理定義與目標治理機制的本質在于對事后租金的討價還價,阿爾欽和德姆塞茨提出公司是一組契約關系,締約主體包括股東、供應商、顧客以及公司的經(jīng)營者等,在締約方之間要針對準租金的分配而進行的各種約束性的機制設計。集團治理則是在企業(yè)集團各成員企業(yè)之間進行的關于準租金分配的機制設計,來協(xié)調企業(yè)間的關系,以更好地實現(xiàn)企業(yè)間交易。換言之,集團治理是指一組連接并規(guī)范企業(yè)集團所有者、董事會、經(jīng)營者、員工及其他利益關聯(lián)者彼此間權、責、利關系的制度安排。企業(yè)集團的實質就是為了共同的利益而將若干獨立的法人企業(yè)納入到統(tǒng)一管理體制下,使若干企業(yè)在一定程度上服從于來自其他企業(yè)

26、的控制力量。這種管理體制作用的結果是,單一企業(yè)內部的利益平衡機制被打破,遭受一定的利益損失,而母公司因為統(tǒng)一的整合和戰(zhàn)略管理獲得了更大的收益。在這種利益得失的沖突之中,建立起為雙方都能接受的平衡機制是一種必然要求。公司治理的實質就是通過一系列合理的制度安排,實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略決策,從而滿足企業(yè)所有相關利益主體的利益追求。對于企業(yè)集團來說,作為治理主體的利益相關者為數(shù)眾多,不僅包括母公司的股東、債權人、供應商等,而且包括子公司的治理主體。在企業(yè)集團治理中,母公司作為控股股東,憑借其資產(chǎn)所有權對子公司進行治理因此子公司的行為要體現(xiàn)母公司的決策意志。綜上分析,企業(yè)集團治理的目標是,建立能夠平衡企業(yè)集團各

27、個治理主體的利益,維護企業(yè)集團成員的長期有效合作,實現(xiàn)集團長遠戰(zhàn)略目標的機制。由于母公司的戰(zhàn)略核心地位,企業(yè)集團治理的首要目標就是設計能夠保證母公司對子公司實現(xiàn)有效控制的制度安排,從而能夠克服在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中,由集團的復雜性和信息的不對稱而造成子公司行為違背母公司的缺陷。當然,企業(yè)集團的這種制度安排也要能夠充分保護子公司及其治理主體的利益,盡量減少和避免母公司處于自身的利益考慮,利用其對子公司的控制之便,侵害子公司其他利益相關者的利益。企業(yè)集團在現(xiàn)代經(jīng)濟中的作用企業(yè)集團介于企業(yè)組織與市場機制之間,通過利用企業(yè)組織和市場機制,在優(yōu)化資源配置、加速技術進步、增強市場競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。(一

28、)優(yōu)化資源配置在經(jīng)濟發(fā)展的一定階段內,人類可以利用的資源都是有限的,資源供給的有限性和社會對資源需求的無限性之間的矛盾,需要通過資源配置的最佳方式來解決。企業(yè)集團降低資源配置成本。正如科斯定理所指出的那樣,交易從市場轉移到企業(yè)內部,資源分配通過企業(yè)內部行政權威實施,大大降低了交易費用。企業(yè)集團是介于單個企業(yè)和市場之間的中間組織,具有獨特的組織形態(tài)。企業(yè)集團可以利用其核心企業(yè)的輻射功能,模擬市場機制手段,將原來各企業(yè)間的純市場關系變成一種準市場關系,調節(jié)資源的配置,使企業(yè)的許多購銷活動在企業(yè)集團內部進行。這樣,集團內的中小企業(yè)能夠從銀行得到比較穩(wěn)定的貸款,核心企業(yè)也能從中小企業(yè)獲得高質量、低價格

29、的零部件,減少了一些不必要的中間環(huán)節(jié),節(jié)約了市場組織交易成本,提高了經(jīng)濟效益。此外,企業(yè)集團利用其在股權紐帶基礎上建立起來的企業(yè)經(jīng)濟層級組織的行政權威,使包括商標優(yōu)勢在內的大企業(yè)所擁有的大量經(jīng)營資源在集團內部各成員企業(yè)間共同享用。(二)加速技術進步從技術進步的結果來看,可分為三種:一是中性技術進步,即在資本和勞動這兩種投入同比例減少的情況下,仍能生產(chǎn)與以前相同產(chǎn)量的技術改進;二是勞動節(jié)約型技術進步,是指每單位產(chǎn)品耗用的勞動減少的技術改進;三是資本節(jié)約型技術進步,是指在給定勞動的前提下,單位產(chǎn)品所使用的資本減少的技術改進。這些技術進步都需要以企業(yè)集團的科技開發(fā)、管理、規(guī)模和資金實力做后盾。再從技

30、術進步的過程來看,可分為三個階段:一是發(fā)明階段,即研究與開發(fā),主要解決構思新產(chǎn)品或新的生產(chǎn)方式以及解決相關技術問題;二是創(chuàng)新階段,創(chuàng)新涉及企業(yè)家的職能,需要這種職能把握原始的發(fā)明,作出進一步開發(fā)的決策,并籌措資本,進行市場研究,確定新產(chǎn)品的市場;三是擴散階段,新產(chǎn)品或新的生產(chǎn)方式被廣泛認同,各企業(yè)群起追隨創(chuàng)新的企業(yè),用新產(chǎn)品或新的生產(chǎn)方式占領市場??梢哉f,企業(yè)集團在技術進步的每一個種類和每一個階段都起著決定性的作用,如所發(fā)明技術的高度與速度、創(chuàng)新的強度以及擴散率的大小,都與企業(yè)集團的實力呈正相關。由于企業(yè)集團集聚了一定的財力和科技人才,在發(fā)明階段比中小企業(yè)更占優(yōu)勢;在創(chuàng)新階段,不僅需要企業(yè)家的

31、膽略,還需要大量資本的集中投入,若中小企業(yè)將其所有的資源投入到一個創(chuàng)新項目中,那么其所承擔的風險是巨大的,而企業(yè)集團則能從其原有其他項目的獲得中取得風險的平衡,并且在籌措大量資本的能力方面,大企業(yè)集團較中小企業(yè)顯然占有絕對的優(yōu)勢,可以迅速開拓市場,搶占市場份額;而中小企業(yè)一般則只能追隨大企業(yè)集團,在市場的縫隙中求生存。由此可見,技術進步的要求和規(guī)律性,客觀上要求大企業(yè)集團的崛起和發(fā)展。(三)增加市場競爭力企業(yè)集團的國際競爭力得以增強。縱觀國際市場,可以說基本上是大企業(yè)集團主宰主要的事業(yè)領域,大企業(yè)集團是主導國際激烈競爭的主要力量。企業(yè)集團通過形成內部市場,創(chuàng)造了一個可行的競爭市場。由于存在這樣

32、一個內部市場,企業(yè)集團可以開發(fā)其最有價值的能力,如專業(yè)化協(xié)作配套、統(tǒng)一的市場銷售網(wǎng)絡及獨享的著名商標、商譽等,其結果顯然比從在外部市場獲得這些能力的交易中得到的利益更大,交易成本更低。企業(yè)集團具有規(guī)模經(jīng)濟效應。企業(yè)之間的競爭是商品經(jīng)濟發(fā)展的必然現(xiàn)象,競爭的成敗取決于其能否提高生產(chǎn)率,而勞動生產(chǎn)率的提高在很大程度上取決于企業(yè)的規(guī)模及組合。企業(yè)集團為獲得規(guī)模經(jīng)濟效應,必須在合理范圍內擴大企業(yè)的規(guī)模。企業(yè)集團可以選擇兩條途徑擴大其自身規(guī)模:一是靠企業(yè)自身積累逐步擴大規(guī)模,如通過內部分離、獨立子公司或投資興建新的更大的生產(chǎn)線來擴大規(guī)模;二是通過企業(yè)間的聯(lián)合形式,即通過收購、兼并擴大規(guī)模。競爭推動著企業(yè)

33、集團為獲取規(guī)模經(jīng)濟效應而加強聯(lián)合,聯(lián)合則能使企業(yè)集團在競爭中因規(guī)模經(jīng)濟效應而處于優(yōu)勢。企業(yè)集團擁有完善的全球信息網(wǎng)絡,有利于全球一體化經(jīng)濟。企業(yè)集團在經(jīng)營過程中設立遍及世界的子公司和附屬機構,由此也構成了一個信息網(wǎng)絡,大量有關新的市場機會、新的競爭等信息從全世界各地源源不斷地提供給集團總部,集團決策層可以據(jù)此在全球范圍內比較競爭態(tài)勢,分析市場機會,作出戰(zhàn)略決策。企業(yè)集團的類型通過分析古今中外的各種企業(yè)聯(lián)合如康采恩、卡特爾、托拉斯等壟斷體以及當今的跨國企業(yè)集團等,企業(yè)集團基本可以分為兩類:財團型企業(yè)集團、母子公司型企業(yè)集團,或者稱為環(huán)形持股型集團、垂直持股型集團。財團型企業(yè)集團的核心以金融機構為

34、主,有的也包括工商企業(yè),成員企業(yè)環(huán)狀持股,集團沒有統(tǒng)一的投資和累積機構,其規(guī)模往往龐大,實力雄厚。如日本的三菱、三井等大財團。母子公司型企業(yè)集團是以大型公司為核心,通過控股、參股或契約而形成比較緊密的企業(yè)聯(lián)合。其核心公司在從事經(jīng)營活動的同時又是控股公司(母公司)。通過控制、協(xié)調和影響眾多的子公司、關聯(lián)企業(yè)、協(xié)作企業(yè),形成具有共同經(jīng)濟利益的企業(yè)聯(lián)合體。母子公司型企業(yè)集團的特征產(chǎn)權聯(lián)結性。無論是財團型企業(yè)集團還是垂直持股型企業(yè)集團,集團內的企業(yè)之間以產(chǎn)權聯(lián)結為主要紐帶。當然也不排除以技術、契約為聯(lián)結方式。組織規(guī)模性。企業(yè)集團是若干企業(yè)的聯(lián)合,必須是一個具有相當規(guī)模的組織。集團的組織規(guī)模性體現(xiàn)在兩個

35、方面:一是資本規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模;二是具有獨立法律地位的企業(yè)的數(shù)量規(guī)模。非法人性。集團不具有獨立的法律人格。集團內的母公司、子公司、關聯(lián)公司、協(xié)作企業(yè)各自都是獨立的企業(yè)法人。層級組織性。集團內企業(yè)之間基于產(chǎn)權聯(lián)結程度不同形成控制程度不同的多層次結構。母公司濫用關聯(lián)交易形式由于關聯(lián)交易發(fā)生在有關聯(lián)關系的特定主體之間,交易一方能夠通過這種關聯(lián)關系控制或影響另一方的決策行為,從而造成交易雙方地位的實質不平等,使關聯(lián)交易的公正性受到質疑。因此,在企業(yè)集團中出現(xiàn)的濫用關聯(lián)交易規(guī)避法律、侵害他人利益現(xiàn)象層出不窮,形式更是多種多樣。(1)產(chǎn)品買賣中的濫用關聯(lián)交易在經(jīng)營中,母公司與關聯(lián)公司串通,高價向子公司供應原

36、材料或以低價購買子公司產(chǎn)品,在交易中獲得超額利潤,并使子公司利益受損,或虛增子公司的利潤。(2)轉讓、置換和出售資產(chǎn)中的濫用關聯(lián)交易為了轉移上市子公司的利潤,子公司調高租金價格,或母公司以遠高于市場價格的租金水平將資產(chǎn)租賃給子公司使用,或將不良資產(chǎn)和等額的債務剝離給子公司,金蟬脫殼,以達到降低財務費用和避免不良資產(chǎn)經(jīng)營所產(chǎn)生的虧損或損失的目的,有的上市公司將從母公司租來的資產(chǎn)同時再轉租給母公司的其他子公司,轉移利潤。(3)資金拆借中的濫用關聯(lián)交易母公司通過資金拆借中的費用的轉移來對子公司進行盈余管理以此來保住子公司作為母公司“提款機”的資格。上市子公司和母公司存在著產(chǎn)銷和服務關系,在改組上市前

37、,雙方需簽訂有關費用支付和分攤標準的協(xié)議。當上市子公司利潤水平不理想時,母公司或調低上市公司應交納的費用標準,或承擔上市公司的管理費用、廣告費用、離退休人員的費用,甚至將上市子公司以前年度交納的有關費用退回,從而達到轉移費用、調高上市子公司利潤水平的目的,不利于上市子公司盈利能力的培養(yǎng)。另外,母公司往往可以利用企業(yè)間的資金拆借,大量地占用上市公司的資金。特別在上市公司發(fā)行股票或配股融資后,母公司往往無償或通過支付少量利息而占用上市公司資金,輕則影響了上市公司對新項目投資,嚴重的將導致公司破產(chǎn)。(4)托管經(jīng)營中的關聯(lián)交易濫用在我國目前的證券市場上,由于缺乏托管經(jīng)營方面的法規(guī)規(guī)定及操作規(guī)范,托管經(jīng)

38、營往往成為轉移利潤的形式,具體做法有:一是母公司將不良資產(chǎn)委托給子公司經(jīng)營,定額收取回報。這樣,母公司既回避了不良資產(chǎn)的虧損,又憑空獲得了一筆利潤。二是子公司將穩(wěn)定、高獲利能力的資產(chǎn)以低收益的形式由母公司托管,直接成為母公司利潤。(5)貸款擔保中的關聯(lián)交易濫用我國公司法、香港地區(qū)的公司條例及聯(lián)交所上市規(guī)則都明確規(guī)定:董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其個人債務提供擔保。否則公司自身的債權人的利益會因之受到影響。然而在行政干預或母公司的支配下,許多上市子公司違背自己的真實意愿為其關聯(lián)公司提供擔保,這不但使上市子公司多一層經(jīng)營風險,也給中小股東、債權人帶來利益受損的威脅。一旦被擔保人出現(xiàn)償

39、債障礙上市子公司必須履行償債義務。(6)債務充抵中的關聯(lián)交易濫用在民法理論上,債的混同是指債權人與債務人合為一體時可實行債的抵消,而在現(xiàn)實中常常出現(xiàn)母公司用自己的債務與上市子公司債權充抵,而上述行為將股東與公司混同,明顯違背了股東與公司相獨立的原則,它侵害了中小股東、債權人在公司中的應得收益。(7)無形資產(chǎn)的使用和買賣中的關聯(lián)交易濫用母公司或關聯(lián)公司向上市公司收取過高無形資產(chǎn)使用費,或無償、低價使用上市公司的無形資產(chǎn)。在無形資產(chǎn)轉讓中,母公司或關聯(lián)公司往往從上市公司搜取利潤。關聯(lián)公司之間的協(xié)作機制母公司與關聯(lián)公司是一種參股關系,而且在關聯(lián)企業(yè)中母公司的資產(chǎn)投入較少,未達到控制的程度,在這種情況

40、下,母公司只能對關聯(lián)企業(yè)施加有限的影響。另外,集團中的關聯(lián)公司是基于共同的戰(zhàn)略目標而形成的關聯(lián)關系,各關聯(lián)公司都是平等的法人實體,這樣在公司治理中不存在控制與被控制的關系,而是協(xié)作機制,包括信息交流、高級管理者互派、關聯(lián)交易等。(一)信息交流在關聯(lián)公司之間,可以通過董事長會議進行信息的交流與溝通。董事長會議就是各關聯(lián)公司的董事長、總經(jīng)理組成的協(xié)調彼此關系的委員會(在日本又被稱為社長會)。該委員會定期舉行會議,交流科技、經(jīng)濟、政治情報。通過董事長會議使分布在不同產(chǎn)業(yè)部間或不同國度的高級管理者掌握的信息互通有無,并將分別掌握的經(jīng)營經(jīng)驗、管理技巧等軟資源進行交流。董事長會議還可協(xié)商高級管理者的人事任

41、免調整,以及針對其他競爭者在戰(zhàn)略上采取協(xié)調行動。(二)高級管理者互派在企業(yè)集團內部,高級管理人才的橫向調動是分配關聯(lián)公司間的擁有的經(jīng)營管理人才資源、促進成員公司穩(wěn)定的關聯(lián)關系的重要手段之一。關于高級管理人員的派遣,是指同一企業(yè)集團的高級管理者或,骨干職工被派遣成為其他關聯(lián)公司的高級管理者。這里所說的高級管理是指董事長、總經(jīng)理、董事、監(jiān)事等一切要職人員。在關聯(lián)公司中,除派遣高級管理者之外,各成員公司的高級管理者還可以通過彼此兼職,以直接施加影響力,來鞏固彼此間的關聯(lián)關系,促進協(xié)作的長期發(fā)展。在美國、德國等國,企業(yè)高級官員兼任的現(xiàn)象亦很普遍但它不是在相互持股型企業(yè)間關聯(lián)關系的基礎上的兼任,而是個人

42、之間的關系、或暫時的融資關系的兼任。在歐美諸國,特定的兼職高級管理者一旦死亡或者退休,那么企業(yè)之間高級管理者的兼職關系就隨之而消失。而在相互持股型關聯(lián)公司中,首先是因企業(yè)之間關聯(lián)關系的長期存在,而人的關系的相互結合是為這種企業(yè)之間長期存在的戰(zhàn)略關系服務的,是通過人員紐帶來加深彼此間的了解與溝通,以減少摩擦成本,促進協(xié)作效率的提高。(三)關聯(lián)交易關聯(lián)交易是指母公司或其子公司與在該公司直接或間接擁有權益、存在利害關系的關聯(lián)公司之間所進行的交易。在國外,關聯(lián)交易是在跨國公司、母子公司制及總分公司制得到廣泛運用時出現(xiàn)的。由于關聯(lián)交易所具有的降低交易成本、優(yōu)化資源配置、實現(xiàn)公司利潤最大化等優(yōu)越性,使上市

43、公司在擴張和資本運營過程中普遍采用這一形式。由于關聯(lián)公司間的交易較外部的市場交易更具有穩(wěn)定性、長期性、持續(xù)性,所以,它又進一步鞏固了成員公司間的關聯(lián)關系,成為關聯(lián)公司間重要的協(xié)作機制。隨著信息化、計算機化的發(fā)展,更有讓這種交易關系固定化的趨向,隨著企業(yè)網(wǎng)絡的建成及完善,在關聯(lián)公司間會形成對物流、現(xiàn)金流的統(tǒng)一管理、更為簡單的計算機結算,這一切會更加大幅度降低交易成本,帶來效率的提高。在西方發(fā)達國家,關聯(lián)交易常常用于節(jié)約交易成本和合理避稅。在亞洲的一些家族企業(yè)和官營企業(yè)中,關聯(lián)交易則被用作在母公司與子公司之間轉移利潤或掩蓋虧損。在我國關聯(lián)交易常常發(fā)生在上市公司及其母公司、關聯(lián)公司間,由于我國正處在

44、經(jīng)濟體制轉軌過程中上市公司關聯(lián)交易較其他市場經(jīng)濟國家更復雜、更頻繁。發(fā)展規(guī)劃分析(一)公司發(fā)展規(guī)劃1、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產(chǎn)品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。2、擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術

45、優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時,不斷豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。3、技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提

46、升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。4、技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產(chǎn)品自動化程度,在充分滿足下游領域對產(chǎn)品質量要求不斷提高的同時,強化公司自

47、主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產(chǎn)權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產(chǎn)權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部

48、挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產(chǎn)品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產(chǎn)、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。5、市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經(jīng)驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產(chǎn)品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,

49、憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產(chǎn)品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。6、人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范

50、化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培

51、訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。(二)保障措施1、強化人才隊伍建設在國內外知名高校、產(chǎn)業(yè)研究機構建立培訓基地,開展產(chǎn)業(yè)專題培訓,培育一批具有全球戰(zhàn)略眼光和產(chǎn)業(yè)理念的領軍型戰(zhàn)略企業(yè)家。采用市場化運作模式,加快培養(yǎng)造就一批具有產(chǎn)業(yè)意識的職業(yè)經(jīng)理人。鼓勵企業(yè)面向海內

52、外引進高層次領軍型產(chǎn)業(yè)人才,著力打造具有國際先進水平的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊。面向產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,優(yōu)化高等院校學科設置,實施產(chǎn)業(yè)高技能人才培養(yǎng)工程,依托高技能人才公共實訓基地、大型骨干企業(yè)、技工院校等,加快培養(yǎng)一批滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、具有實際技術操作能力的高技能人才。2、堅持規(guī)劃領先圍繞規(guī)劃提出的目標和任務,加強規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策、年度計劃的銜接,加強部門間信息溝通和工作協(xié)調。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制,對規(guī)劃實施的階段成果實行動態(tài)監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)規(guī)劃實施過程中存在的問題,必要時按程序對規(guī)劃內容進行調整。3、擴大國內外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作,支持有條件的企業(yè)在境外設立研發(fā)中心,充分利用國際資源提升發(fā)展水平

53、。加強與“一帶一路”沿線國家合作,支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務,推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。4、嚴格目標考核結合各自職責,制定具體實施方案和保障措施,明確各項政策措施的實施范圍、期限,加強指導和協(xié)調落實,并開展監(jiān)督檢查和政策效果后期評價工作。建立健全目標責任制,分解落實各項任務,實行目標管理,層層落實責任,加強監(jiān)督考核,確保按期完成規(guī)劃確定的發(fā)展目標和重點任務。5、優(yōu)化創(chuàng)新體系完善創(chuàng)業(yè)體系,大力推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,優(yōu)化“雙創(chuàng)”制度環(huán)境,建設雙創(chuàng)示范基地,夯實產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎。依托重大工程,前瞻布局、重點突破可能引發(fā)重大變革的顛覆性技術,創(chuàng)新重大項目組織實施方式,落實項目單位預算調整自主權,推進實施科研

54、項目間接費用補償機制,探索實行創(chuàng)新資源開放共享法人責任制。6、發(fā)揮社會組織作用引導行業(yè)協(xié)會自主運行、有序競爭、優(yōu)化發(fā)展。鼓勵行業(yè)協(xié)會商會參與制定相關規(guī)劃、公共政策、行業(yè)標準和行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計等事務。健全綜合監(jiān)管體系,建立準入和退出機制,依法依規(guī)對行業(yè)協(xié)會加強培育發(fā)展、監(jiān)督管理和執(zhí)法檢查。項目風險分析(一)政策風險本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目實施后,可以向市場提供需要的相關系列產(chǎn)品,同時穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營,增加就業(yè)崗位,保障社會和諧,符合國家發(fā)展和諧社會的要求。根據(jù)市場調研分析,該系列產(chǎn)品市場空間大,需求旺盛,競爭力強,同時產(chǎn)品結構合理,產(chǎn)品靈活,因此政策風險很小。(二)社會風險本項目選址地勢平坦,

55、市政設施配套齊全,交通便捷,是建設該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡,礦產(chǎn)資源以煙煤為主,是非生態(tài)脆弱區(qū)。因此,分析該項目社會風險小。(三)經(jīng)濟風險經(jīng)濟因素在項目的全壽命周期內長期存在,影響頻率高,交叉作用多見,原因較為復雜。主要有合同風險(如合同履約與變更問題,爭議與索賠,合同的條款確定等)、建設成本風險(包括涉及到項目的建設成本的融資問題、財務問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題等)、項目的竣工風險(主要是指項目的進度計劃和竣工時間的不確定性)、稅收政策的風險(指項目在建設期和運營期內負擔的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性)。而對于以上各種風險,除非不可抗力的原因造成外,大部分風險

56、是人為可控的,如合同風險、項目竣工風險等通常在執(zhí)行過程中通過嚴格的程序化控制,其風險是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風險分析如下:1、稅收風險:目前及未來幾年,由于國家采用的是刺激消費,造福民生的宏觀政策,稅收應是越來越寬松的,因此,本項目不存在稅收風險。2、利率匯率風險、通貨膨脹風險和物價波動風險:目前世界金融危機已波及全球,原材料、產(chǎn)品的價格波動會產(chǎn)生一定的影響。這些風險對本項目 而言,是可以接受的。3、財務風險:就項目財務的評價報告可以看出,本項目的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力超過了行業(yè)的基本標準,財務評價結果是良好的。(四)技術風險本項目涉及的生產(chǎn)技術為本公司既有技術,生產(chǎn)工藝、檢測技術成熟,原

57、材料有穩(wěn)定供應渠道,生產(chǎn)操作條件溫和、易控,產(chǎn)品質量穩(wěn)定。本項目的技術風險較小。(五)管理風險項目由于管理原因而產(chǎn)生的安全、質量、責任事故影響惡劣,且后果損失巨大,其中多數(shù)因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對人員的管理教育而產(chǎn)生道德行為風險和職業(yè)責任風險。項目風險對策(一)加強項目建設及運營管理本項目的建設采用招標方式選擇工程設計承包商,在保證建設質量的同時,努力降低建設投資和設備采購成本。項目建設按照國家有關規(guī)定,招標選擇項目監(jiān)理,確保項目的建設質量、建設工期和降低項目造價。建成投入運營后,加強管理降低生產(chǎn)成本,構成較大的價格變動空間,以增強企業(yè)的市場競爭能力。(二)采取多

58、元化融資方式選擇多種籌集建設資金的渠道,緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)展的大好機遇,積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入,盡可能的降低債務投資的比例,從而從根本上降低償債壓力和風險。(三)政策風險對策為應對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調整的風險,公司一方面應抓住時機,加大力度實現(xiàn)銷售和收入,加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術研發(fā),保持公司的核心競爭力。(四)市場風險對策1、加強市場開拓。加強市場開發(fā),建立有效的市場開拓網(wǎng)絡和體制,采取必要的宣傳和市場開拓措施,擴大市場占有率,降低產(chǎn)品成本,以高質量和低成本占領市場。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額,抵御市場變化帶來的風險。2、加大產(chǎn)品宣

59、傳力度,創(chuàng)新營銷手段和方式,開拓新興市場,建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡,建立高素質的銷售隊伍。企業(yè)計劃通過產(chǎn)品宣傳、博覽會、網(wǎng)絡、媒體等形式,向顧客宣傳、展示公司產(chǎn)品,吸引客戶推動產(chǎn)品銷售,逐步擴大客戶群,以降低市場風險因素的影響。(五)技術風險對策公司將加大對技術研發(fā)高投入。項目運營過程中將進一步引進高素質的專業(yè)人才,建立高水平的技術研發(fā)中心,提供先進的研發(fā)條件,加強產(chǎn)學研合作和國內外專家的學術交流,緊跟世界行業(yè)的前沿信息,不斷開發(fā)掌握新工藝、應用新技術、發(fā)展新產(chǎn)品,注重自主創(chuàng)新和自主知識產(chǎn)權管理,不斷增強公司的核心競爭力,以化解各種技術風險和未來技術壁壘的沖擊。(六)資金風險對

60、策密切關注匯率變化,利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產(chǎn)品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣,或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。法人治理結構(一)股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押

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