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文檔簡介

1、 漯河經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一初級中學2018年度部門預算公開情況說明目 錄一、部門基本情況(一)部門機構設置 (二)部門預算單位構成(三)人員構成情況 二、2018年度部門預算情況說明(一)收入支出預算總體情況說明(二)收入預算說明 (三)支出預算總體情況說明 (四)財政撥款收入支出預算總體情況說明(五)一般公共預算支出預算情況說明 (六)一般公共預算基本支出預算情況說明(七)政府性基金預算預算情況說明 (八)“三公”經(jīng)費支出預算情況說明(九)其他重要事項的情況說明三、名詞解釋附件: 2018 年度部門預算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財政撥款收支總體情況

2、表5、一般公共預算支出情況表6、一般公共預算基本支出情況表7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表8、政府性基金預算支出情況表 一、部門基本情況(一)部門機構設置、主要職能:實施義務教育促進基礎教育發(fā)展漯河經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一初級中學共有0個內設機構,負責管理區(qū)0個歸口預算管理單位。 (二)部門預算單位構成 漯河經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一初級中學為區(qū)級一級預算單位,部門預算由0個二級預算單位組成。(三)人員構成情況漯河經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一初級中學歸口預算管理單位共有在職職工53人,離退休人員12人。 二、2017年度部門預算情況說明2018年部門預算主要任務是:實施義務教育促進基礎教育發(fā)展。(一)收入支出預

3、算總體情況說明 2018年收入總計990.41萬元,支出總計990.41萬元,與2017年相比,收支總計各增加306.91萬元,增長44.9%。主要原因:2018年人員工資結構調整,工資增加、社保費用增加,補發(fā)養(yǎng)老金,校園改造費用增加等。(二)收入預算說明 2018年收入預算990.41萬元,其中:2017年部門預算結轉0萬元,財政撥款收入990.41萬元,專項收入0萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元,政府性基金收入 0萬元,中央省專項轉移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元; (三)支出預算總體情況說明2018年支出預算990.41萬

4、元,其中:基本支出990.41萬元,占100%;項目支出0萬元,占0 %。 (四)財政撥款收入支出預算總體情況說明2018年一般公共預算收支預算990.41萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加306.91萬元,增長44.9%,增長的主要原因:一.2018年人員工資結構調整,工資增加;二. 社保費用增加,補發(fā)養(yǎng)老金,校園改造費用增加等因素。比上年支出增加306.91萬元。(五)一般公共預算支出預算情況說明2017年一般公共預算支出年初預算為990.41萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占年初預算0 %;教育支出(類)776.89萬元,占年初預算 78.4 %;社

5、會保障和就業(yè)支出(類)137.55 萬元,占年初預算13.9 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)26.8萬元,占年初預算3.0 %;住房保障(類)支出46.17萬元,占年初預算 4.7 %。 (六)一般公共預算基本支出預算情況說明 2018年一般公共預算基本支出990.41萬元,其中:人員經(jīng)費969.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經(jīng)費20.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料

6、費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。(七)政府性基金預算情況說明 漯河經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一初級中學 2018年無政府性基金收支預算。 (八)“三公”經(jīng)費支出預算情況說明 2018 年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2017 年減少0萬元。具體支出情況如下:(1)因公出國(境)費0 萬元。 (2)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與比2017 年持平。(3)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支

7、出。預算數(shù)比 2017 年減少0萬元。(九)其他重要事項的情況說明 (1)機關運行經(jīng)費支出情況 漯河經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一初級中學2018年機關運行經(jīng)費支出預算20.56萬元,主要保障機關人員工資發(fā)放、正常運轉及正常履職需要。(2)政府采購支出情況我校2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。采購內容包括辦公設備、信息網(wǎng)絡化建設的運行維護、網(wǎng)絡租賃、信息化軟硬件等。(3)關于預算績效管理工作開展情況說明 2017 年,我校開展了預算績效管理工作。我校設立了由校領導掛帥的預算績效管理工作領導小組。出臺了相關的預算績效管理辦法、實施

8、細則,管理職能明確、職責分工清晰。三、名詞解釋 1、財政撥款收入:是指區(qū)級財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 7

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