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文檔簡介

1、PAGE 2016年市編辦預(yù)算公開第一部分 概況一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置:(一)貫徹執(zhí)行黨和國家行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī);起草相關(guān)地方規(guī)范性文件;研究行政管理體制改革重大問題并提出政策建議;擬定全市機(jī)構(gòu)編制管理政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。(二)負(fù)責(zé)全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)工作;指導(dǎo)全市行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。 (三)負(fù)責(zé)全市各級(jí)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理;擬定全市行政編制分配、調(diào)整方案和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量控制方案;推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理;會(huì)同有關(guān)部門健全完善機(jī)構(gòu)編制、

2、人員和財(cái)政預(yù)算相結(jié)合管理機(jī)制。(四)擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定草案的審核工作;負(fù)責(zé)各區(qū)(市)機(jī)構(gòu)改革方案的審核工作,承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)構(gòu)改革方案的備案管理工作;審核審批各區(qū)(市)副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整事項(xiàng)。(五)按照管理權(quán)限,審批、審核市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng);負(fù)責(zé)市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立或調(diào)整的審核工作;協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門之間和市級(jí)機(jī)關(guān)各部門與各區(qū)(市)之間職責(zé)分工、事權(quán)關(guān)系。(六)推進(jìn)全市事業(yè)單位管理體制改革,擬訂市屬事業(yè)單位分類改革政策并組織實(shí)施;審核市直屬事業(yè)單位和市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)所屬事業(yè)單位分

3、類改革方案;擬訂全市事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn);按照管理權(quán)限,審批、審核市直屬事業(yè)單位和市級(jí)機(jī)構(gòu)(單位)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、經(jīng)費(fèi)來源、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng);審核各區(qū)(市)事業(yè)單位設(shè)立、調(diào)整立項(xiàng)計(jì)劃;審核備案各區(qū)(市)副科級(jí)以上事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整事項(xiàng)。(七)監(jiān)督檢查全市機(jī)構(gòu)編制管理法律法規(guī)、政策、制度的執(zhí)行情況和機(jī)構(gòu)改革方案以及部門“三定”規(guī)定的落實(shí)情況;建立健全機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度;落實(shí)完善與有關(guān)部門配套聯(lián)動(dòng)督查機(jī)制;負(fù)責(zé)受理違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定問題的舉報(bào),會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。(八)制訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員編制使用報(bào)批相關(guān)制度,加強(qiáng)人員編制使用管理工作。審核審批各區(qū)(

4、市)、市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位年度人員編制使用總量和結(jié)構(gòu);指導(dǎo)各區(qū)(市)、相關(guān)部門落實(shí)各項(xiàng)人員編制使用和進(jìn)人計(jì)劃工作;負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資統(tǒng)一發(fā)放涉及的人員編制和實(shí)有人數(shù)審核工作;負(fù)責(zé)核發(fā)市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位使用編制許可手續(xù)、辦理人員編制調(diào)整(用編、入編、消編)手續(xù)。(九)制定全市事業(yè)單位登記管理實(shí)施辦法并組織實(shí)施,依法對(duì)市直事業(yè)單位進(jìn)行登記管理;擬訂市直事業(yè)單位考核管理實(shí)施細(xì)則并監(jiān)督執(zhí)行。(十)負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作;建立健全機(jī)構(gòu)編制信息化管理體系;指導(dǎo)全市機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)信息化建設(shè)。(十一)承辦市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。(十二)市編辦內(nèi)設(shè)綜合科、編制管理調(diào)研科、行政機(jī)構(gòu)編制科、

5、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科、監(jiān)督檢查科。市政府行政審批制度改革辦公室(副縣級(jí))設(shè)在市編辦。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成:市編辦部門預(yù)算包括:市編辦機(jī)關(guān)、市政府審改辦、市事業(yè)單位監(jiān)督管理局、市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心。納入市編辦2016年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:序號(hào)單 位 名 稱備注1市編辦機(jī)關(guān)2市政府審改辦3市事業(yè)單位監(jiān)督管理局4市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心第二部分 2016年部門預(yù)算表表一、2016年棗莊市部門收支預(yù)算總表 單位:萬元:收入支出項(xiàng)目2016 年 預(yù) 算項(xiàng)目2016年 預(yù) 算一、財(cái)政資金294.86一、一般公共服務(wù)支出(類)273.51一般公共預(yù)算294.86一般行政管理事務(wù)51政府性基金預(yù)算

6、 行政運(yùn)行222.51國有資本經(jīng)營預(yù)算二、教育支出2.37二、財(cái)政專戶管理資金進(jìn)修及培訓(xùn)2.37三、事業(yè)收入三、住房保障支出18.98四、事業(yè)單位經(jīng)營收入住房改革支出18.98五、其他收入四本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)六、上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出七、附屬單位上繳收入上繳上級(jí)支出八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)294.86支出總計(jì)294.86表二、2016年棗莊市部門收入預(yù)算表 2016年棗莊市部門收入預(yù)算表單位:萬元單位代碼單位名稱總計(jì)財(cái)政資金財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性

7、基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算10016棗莊市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室294.86294.86294.86表三、2016年部門支出預(yù)算表(按科目)2016年部門支出預(yù)算表(按科目)單位:萬元科目編碼科目名稱總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位 經(jīng)營支出對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項(xiàng)2013601行政運(yùn)行222.51222.512013602一般行政管理事務(wù)51512050803培訓(xùn)支出2.372.372210201住房公積金18.9818.98表四、2016年部門支出預(yù)算表(按單位)2016年部門支出預(yù)算表(按單位)單位:萬元單位代碼單位名稱總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位 經(jīng)營支出對(duì)附屬單

8、位 補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1001601棗莊市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室294.86243.8651表五、2016年部門財(cái)政資金支出預(yù)算表2016年部門財(cái)政資金支出預(yù)算表 單位:萬元科目編碼單位代碼單位名稱(科目)總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出其他支出結(jié)轉(zhuǎn)下年合 計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出類款項(xiàng)小計(jì)基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金社會(huì)保障費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)績效工資其他工資和福利支出小計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金住房公積金提租補(bǔ)貼采暖補(bǔ)貼物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼20136011001601行政運(yùn)行222.51222.51172.6762.5778.605.2110.742.146.217.2029.970.0621.903.11

9、4.9019.8720163021001601一般行政管理事務(wù)515120508031001601培訓(xùn)支出2.372.3722102011001601住房公積金18.9818.9818.9818.98表六、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政資金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表2016年一般公共預(yù)算財(cái)政資金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位:萬元總計(jì)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待小計(jì)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.440880.44第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況2016年收入預(yù)算為294.86萬元,其中:財(cái)政資金294.86萬元。2016年支出預(yù)算為294.86萬元,其中:一般公共服務(wù) 273.51萬元,培訓(xùn)支出2.37萬元,住房公積金支出18.98萬元。二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算為294.86萬元,具體情況如下:1、一般公共服務(wù)服務(wù)支出273.51萬元,主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出、項(xiàng)目支出。2、培訓(xùn)支出2.37萬元。3、住房公積金18.98萬元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2016年,通過公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共8.

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