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文檔簡(jiǎn)介

1、安??h文藝工作團(tuán)2018年度部門決算目 錄第一部分 安??h文藝工作團(tuán)部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2018年度部門決算表一、收入支由決算總表二、收入決算表三、支由決算表四、財(cái)政撥款收入支由決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算表九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支由決算情況說(shuō)明三、財(cái)政撥款支由決算情況說(shuō)明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算情況說(shuō)明六、機(jī)

2、關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況說(shuō)明七、政府采購(gòu)支由情況說(shuō)明八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分安??h文藝工作團(tuán)概況一、部門主要職能1、宣傳馬列主義、毛澤東思想、百花齊放、百家爭(zhēng)鳴。2、以“鄧小平理論”、“三個(gè)代表”和“科學(xué)發(fā)展觀”為 指導(dǎo),為打造社會(huì)主義文化強(qiáng)國(guó)的“中國(guó)夢(mèng)”而不懈努力。3、認(rèn)真完成縣委、縣政府以及各部門的大中型文藝晚會(huì)。4、組織排練省市文化部門的專業(yè)調(diào)演和演出。5、堅(jiān)持在全縣組織“公共文化服務(wù)”文藝排練演出。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個(gè),包括:安??h文藝工作團(tuán)本部門2018年年末編制人數(shù)35人,其中行政編制0人, 事業(yè)編制差額35

3、人;年末實(shí)有人數(shù) 35人,其中在職人員 32人,離休人員0人,退休人員11 人;年末學(xué)生人數(shù)0 人。第二部分2018年度部門決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表編制單位:安??h文藝工作團(tuán)2018年度金額單位:元收入支出項(xiàng)目行 次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行 次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入13,047,769.00一、一般公共服務(wù)支出280.00其中:政府性基金預(yù)20.00一、外交支出290.00算財(cái)政撥款二、上級(jí)補(bǔ)助收入30.00三、國(guó)防支出300.00三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出310.00四、經(jīng)營(yíng)收入50.00五、教育支出320.00五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出

4、330.00六、其他收入7371,294.71七、文化體育與傳媒支出34),421,506.928八、社會(huì)保障和就業(yè)支出350.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育9360.00支出10十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.00十四、資源勘探信息等支14出410.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.00十八、國(guó)土海洋氣象等支18出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.0021二、其他支出480.00 .22二十二

5、、債務(wù)還本支出490.0023二十三、債務(wù)付息支出500.00本年收入合計(jì)243,419,063.71本年支出合計(jì)513,421,506.92用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支250.00結(jié)余分配520.00差額年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2611,879.50年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余539,436.29總計(jì)273,430,943.21總計(jì)543,430,943.21注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算公開(kāi)02表編制單位:安??h文N工2018作團(tuán)年度金額單位:元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí) 補(bǔ)助 收入事業(yè) 收入經(jīng)營(yíng) 收入附屬 單位 上繳 收入其他收入1出功能分類 科目編科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)3

6、,419,063.713,047,769.00 0.000.000.00 0.00 371,294.71207文化體育 與傳媒支 出3,419,063.713,047,769.00 0.000.000.00 0.00 371,294.7120701文化2,829,063.712,457,769.00 0.000.000.00 0.00 371,294.712070106藝術(shù)表演 場(chǎng)所20,750.000.000.000.000.00 0.0020,750.002070107藝術(shù)表演 團(tuán)體2,808,313.712,457,769.00 0.000.000.00 0.00 3150,544.71

7、20799其他文化 體育與傳 媒支出590,000.00590,000.00 0).000.000.00 0.000.002079999其他文化 體育與傳 媒支出590,000.00590,000.00 0).000.000.00 0.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算公開(kāi)03表 金額單位:編制單位:安福縣文藝工作團(tuán)2018年度元項(xiàng) 支出功 能分類 科目編 碼目科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí) 支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單 位補(bǔ)助支 出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)3,421,506.923,421,506.920.000.000.000.00207文化體育與傳媒支

8、 出3,421,506.923,421,506.920.000.000.000.0020701文化2,831,506.922,831,506.920.000.000.000.002070106藝術(shù)表演場(chǎng)所20,750.0020,750.000.000.000.000.002070107藝術(shù)表演團(tuán)體2,810,756.922,810,756.920.000.000.000.0020799其他文化體育與傳 右出590,000.00590,000.000.000.000.000.002079999其他文化體育 與傳媒支出590,000.00590,000.000.000.000.000.00注:本表

9、反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表編制單位:安??h文藝工作團(tuán)2018年度金額單位:元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分 類)行次小計(jì)決算數(shù)一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥 款欄次1欄次234、一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款13,047,769.00一、一般公共服 務(wù)支出300.000.000.00二、政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥款20.00一、外交支出310.000.000.003三、國(guó)防支出320.000.000.004四、公共安全支 出330.000.000.005五、教司支出340.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支 出350.000.000.007七、文化

10、體育與 傳媒支出363,050,212.213,050,212.210.008八、社會(huì)保障和 就業(yè)支出370.000.000.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與 計(jì)劃生育支出380.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支 出390.000.000.00114、城鄉(xiāng)社區(qū) 支出400.000.000.0012十二、農(nóng)林水支 出410.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸 支出420.000.000.0014十四、資源勘探 信息等支出430.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù) 業(yè)等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他 地區(qū)支出460.000.000

11、.0018十八、國(guó)土海洋 氣象等支出470.000.000.0019十九、住房保障 支出480.000.000.0020二十、糧油物資 儲(chǔ)備支出490.000.000.0021二、其他支 出500.000.000.0022二十二、債務(wù)還 本支出510.000.000.0023二十三、債務(wù)付 息支出520.000.000.00本年收入合計(jì)243,047,769.00本年支出合計(jì)533,050,212.213,050,212.210.00年初財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2511,879.50年末財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余549,436.299,436.290.00、一般公共預(yù)2611,879.5055算財(cái)政撥款

12、二、政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥款270.0056總計(jì)283,059,648.50總計(jì)573,059,648.503,059,648.500.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余情況。用殳公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表支出功能分類 科目編碼項(xiàng)目科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次 合計(jì)1233,050,212.213,050,212.210.00207文化體育與傳媒支出3,050,212.213,050,212.210.0020701文化2,460,212.212,460,212.210.002070107藝術(shù)表演團(tuán)體2,460,212

13、.212,460,212.210.0020799其他文化體育與傳媒支出590,000.00590,000.000.002079999其他文化體育與傳媒支出590,000.00590,000.000.00公開(kāi)05表編制單位:安??h文藝工作團(tuán)2018年度金額單位:元注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。用殳公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表2018年度金額單位:元編制單位:安??h文藝工作團(tuán)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì) 分類 科目 編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì) 分類 科目 編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì) 分類 科目 編碼科目名稱金額301工資福利 支出2,409,230.78302商品和服 務(wù)支出230,

14、074.80307債務(wù)利息 及費(fèi)用支 出0.0030101基本工資761,026.3030201辦公費(fèi)15,906.46 30701國(guó)內(nèi)債務(wù) 付息0.0030102津貼補(bǔ)貼202,317.0030202印刷費(fèi)599.0030702國(guó)外債務(wù) 付息0.003010330106獎(jiǎng)金伙食補(bǔ)助 費(fèi)520,914.003020330204咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)0.003070330704國(guó)內(nèi)債務(wù) 發(fā)行費(fèi)用 國(guó)外債務(wù) 發(fā)行費(fèi)用0.0027,195.000.000.0030107績(jī)效工資438,963.4430205水費(fèi)0.00310資本性支 出0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè) 單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)167,661.123

15、0206電費(fèi)12,511.17 31001房屋建筑 物購(gòu)建0.0030109職業(yè)年金 繳費(fèi)0.0030207郵電費(fèi)263.0031002辦公設(shè)備 購(gòu)置0.0030110職工基本 醫(yī)療保險(xiǎn) 繳費(fèi)89,642.5230208取暖費(fèi)4,395.0031003專用設(shè)備 購(gòu)置0.0030111公務(wù)員醫(yī) 療補(bǔ)助繳 款0.0030209物業(yè)管理 費(fèi)0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)0.0030112其他社會(huì) 保障繳費(fèi)6,972.4030211差旅費(fèi)17,066.00 31006大型修繕0.003011330114住房公積 金醫(yī)療費(fèi)191,288.003021230213因公出國(guó) (境)費(fèi) 用 維修(護(hù)) 費(fèi)0

16、.003100731008信息網(wǎng)絡(luò) 及軟件購(gòu) 置更新物資儲(chǔ)備0.000.005,150.000.0030199其他工資 福利支出3,251.0030214租賃費(fèi)37,500.00 31009土地補(bǔ)償0.00303對(duì)個(gè)人和 家庭的補(bǔ) 助410,906.6330215會(huì)議費(fèi)0.0031010安置補(bǔ)助0.0030301離休費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)20,000.00 31011地上附著 物和青苗 補(bǔ)償0.0030302退休費(fèi)397,610.6330217公務(wù)接待 費(fèi)32,872.00 31012拆遷補(bǔ)償0.0030303退職(役) 費(fèi)0.0030218專用材料 費(fèi)8,693.8231013公務(wù)用車

17、購(gòu)置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購(gòu)置 費(fèi)0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.0030305生活補(bǔ)貼9,396.0030225專用燃料 費(fèi)0.0031021文物和陳 列品購(gòu)置0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)60,418.59 31022購(gòu)置0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ) 助3,900.0030227委托業(yè)務(wù) 費(fèi)0.0031099其他資本 性支出0.0030308助學(xué)金0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00312對(duì)企業(yè)補(bǔ) 助0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030229福利費(fèi)0.0031201資本金注 入0.0030310個(gè)人農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車 運(yùn)行維

18、護(hù) 費(fèi)4,000.0031203政府投資 基金股權(quán) 投資0.0030399其他對(duì)個(gè) 人和家庭 的補(bǔ)助支 出0.0030239其他交通 費(fèi)用10,699.76 31204費(fèi)用補(bǔ)貼0.0030240稅金及附 力口費(fèi)用0.0031205利息補(bǔ)貼0.0030299其他商品 和服務(wù)支 出0.0031299其他對(duì)企 業(yè)補(bǔ)助0.00399其他支出0.0039906贈(zèng)與0.0039907國(guó)家賠償 費(fèi)用支出0.0039908對(duì)民間非 營(yíng)利組織 和群眾性 自治組織 補(bǔ)貼0.0039999其他支出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)2,820,137.41公用支出合計(jì)230,074.80注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基

19、本支出明細(xì)情況。公開(kāi)07表編制單位:安??h文藝工作團(tuán)2018年度金額單位:元項(xiàng)目 行次欄次年初預(yù)算數(shù)1決算數(shù)2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出150,000.0036,872.001.因公出國(guó)(境)費(fèi)20.000.002.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)310,000.004,000.00(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)40.000.00(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)510,000.004,000.003.公務(wù)接待費(fèi)640,000.0032,872.00(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)740,000.0032,872.00其中:外事接待費(fèi)80.000.00(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)90.000.00J、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)一10一一1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

20、11一02.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)12一03.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)13一04.公務(wù)用車保有量(輛)14一15.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))15一28其中:外事接待批次(個(gè))16一06.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)17一321其中:外事接待人次(人)18一07.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))19一08.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)20一0注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng) 費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的 實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表金額單編制單位:安??h文藝工作團(tuán)2018年度位:元項(xiàng)目年初結(jié)本年

21、收本年支出年末結(jié)支出功 能分類 科目編 碼科目名稱轉(zhuǎn)和結(jié) 余入小計(jì)基本支 出項(xiàng)目支 出轉(zhuǎn)和結(jié) 余類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。國(guó)有資產(chǎn)占用情況表公開(kāi)09表編制單位:安??h文藝工作團(tuán)2018年度 單位:臺(tái)、輛、套項(xiàng)目欄次決算數(shù)一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛)111.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車202.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車303.機(jī)要通信用車404.應(yīng)急保障用車505.執(zhí)法執(zhí)勤用車606.特種專業(yè)技術(shù)用車707.離退休干部用車808.其他用車91二、單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套)100三、單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備(臺(tái),套)11

22、0注:本表反映截止 2018年12月31日,部門占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明本部門2018年度收入總計(jì)341.9萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余1.18 萬(wàn)元,較2017年增加(減少)0.18 萬(wàn)元,增長(zhǎng)18 % 本年收入合計(jì)343萬(wàn)元,較2017年增加(減少)9萬(wàn)元,增 長(zhǎng)2 %,主要原因是:人員工資上調(diào)。本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入304.8萬(wàn)元,占89 %事業(yè)收入0 萬(wàn)元,占0 %;經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,占0% ; 其他收入 37.1 萬(wàn)元,占11 %。二、支出決算情況說(shuō)明本部門2018年度支出總計(jì)342.1 萬(wàn)元,其中本年支出合 計(jì)342.1

23、 萬(wàn)元,較2017年增加(減少)9.1 萬(wàn)元,增長(zhǎng)3 % 主要原因是:人員工資上調(diào),舉辦了大型晚會(huì);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.94萬(wàn)元,較2017年(減少)0.06 萬(wàn)元,(下降)6 %主 要原因是:2018年舉辦大型晚會(huì),開(kāi)支較大。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出342.1 萬(wàn)元,占100 % 項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占0 % ;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0 %;其 他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0 萬(wàn)元,占0 %。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為342.1萬(wàn)元,決算數(shù)為342.1 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %。其中:(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為305

24、 萬(wàn)元,決算數(shù)為305萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:。(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0 %。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出305萬(wàn)元,其中:(一)工資福利支出240.9 萬(wàn)元,較2017年增加13.9萬(wàn) 元,增長(zhǎng)6 %,主要原因是:人員工資調(diào)整。(二)商品和服務(wù)支出 23萬(wàn)元,較2017年增加12萬(wàn)元, 增長(zhǎng)109 %,主要原因是:承辦全國(guó)“?!蔽幕顒?dòng)及排練小戲山茶花開(kāi),導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增長(zhǎng)較大。(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 41 萬(wàn)元,較2017年減少24 萬(wàn)元,下降,主

25、要原因是:17年的退休工資中包含了 16年的。(四)資本性支出 0萬(wàn)元,較2017年增加(減少)0萬(wàn) 元,增長(zhǎng)(下降)0 %。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 年初預(yù)算數(shù)為5 萬(wàn)元,決算數(shù)為3.69 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 74 %,決算數(shù)較2017年減少 萬(wàn)元,下降12 %,其中:(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù) 為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %決算數(shù)較2017年增加(減少) 萬(wàn) 元,增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4 萬(wàn)元,決算數(shù)為3.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.5 %

26、,決算數(shù)較2017年減少0.6 萬(wàn) 元,下降15 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:按照 上級(jí)精神節(jié)儉開(kāi)支。(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù) 算的0%,決算數(shù)較2017持平,決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平;公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,決算數(shù)為0.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的40%,決算數(shù)較2017年增加0.1 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 33 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:維護(hù)車輛運(yùn)行。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元(與部門決算 中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加(減 少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0 %。七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府 采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服 務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支 出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府 采購(gòu)支出總額的0 % (省級(jí)部門公

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