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文檔簡介
1、 房產(chǎn)管理中心2017年度部門決算 二零一八年 九 月 目錄第一部分房產(chǎn)管理中心概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成第二部分房產(chǎn)管理中心2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明二、關(guān)于收入決算情況說明三、關(guān)于支出決算情況說明四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、其他重要事項(xiàng)情況說明第三部分房產(chǎn)管理中心部門決算名詞解釋第四部分 房產(chǎn)管理中心2017年度部門決算公開
2、表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第一部分房產(chǎn)管理中心概況一、主要職責(zé)行使全市房產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理和行政執(zhí)法監(jiān)督、房產(chǎn)開發(fā)行業(yè)管理、物業(yè)行業(yè)管理、住房保障、城鄉(xiāng)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍登記、房產(chǎn)交易市場管理、舊城改造及房屋征收管理和房屋安全管理等工作。 淮濱縣房產(chǎn)管理中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、房產(chǎn)管理股、物業(yè)管理股、工程技術(shù)股、住房保障辦和法規(guī)監(jiān)察辦、公房管理股、7個(gè)職能股室及機(jī)關(guān)黨總支和紀(jì)檢監(jiān)察室。中心下屬1個(gè)預(yù)算
3、差供單位,房地產(chǎn)市場管理所,2個(gè)預(yù)算全供單位,房屋征收辦公室和房委辦,1個(gè)自收自支事業(yè)單位,房產(chǎn)測繪隊(duì)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成房產(chǎn)管理中心有二級預(yù)算單位3個(gè),三級預(yù)算單位0個(gè)。本決算為匯總決算,納入本部門2017年度部門決算編報(bào)范圍的預(yù)算單位包括局本級、所屬3個(gè)二級單位、所屬0個(gè)三級單位,具體單位名單如下:序號單位名稱1房產(chǎn)管理中心2房屋征收管理辦公室3住房委員會(huì)辦公室4房地產(chǎn)市場管理所第二部分房產(chǎn)管理中心2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計(jì)3228萬元,支出總計(jì)3228萬元,與2016年相比,收、支總計(jì)各(減少)195萬元,(下降)94%。
4、支出變動(dòng)的主要原因:事業(yè)單位收費(fèi)的調(diào)整。二、關(guān)于收入決算情況說明2017年度收入合計(jì)3228萬元,其中:財(cái)政撥款收入3228萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。三、關(guān)于支出決算情況說明2017年度支出合計(jì)3228萬元,其中:基本支出1439.8萬元,占44.6%;項(xiàng)目支出1788.1萬元,占55.39%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財(cái)政撥款收支總決算3228萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各(減少)195萬元,變動(dòng)的主要原因:因不動(dòng)產(chǎn)改革,單位人員劃轉(zhuǎn)。五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
5、決算情況說明(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3228萬元,占支出合計(jì)的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出(減少)195萬元,(下降)93%。變動(dòng)的主要原因:事業(yè)單位收費(fèi)的調(diào)整(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3228萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3228萬元,占.100%;外交(類)支出0萬元,占0%;(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3228萬元,支出決算為3228萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致1一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)
6、行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為3228萬元,支出決算為3228萬元,完成年初預(yù)算的100%。2一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的100%。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出583.14萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)304.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資;公用經(jīng)費(fèi)278.2萬元,主要包括:辦公費(fèi)。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出增加250.77萬元,增長75.45%。變動(dòng)的主要原因:工資增長和各種保險(xiǎn)繳納。七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
7、支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬元,支出決算為5.5萬元,完成預(yù)算的100%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.5元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元,完成預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異.2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;
8、公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.5萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬元,占100%。具體情況如下:1因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。2公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3.5萬元。其中:公務(wù)用車購置支出萬元,購置車輛0臺(tái),為0車。公務(wù)用車運(yùn)行支3.5萬元。主要用于執(zhí)法用車。2017年期末,部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為0量。公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。房產(chǎn)管理中心2017年度共接待國內(nèi)來
9、訪團(tuán)組10個(gè)、來訪人員110人次(不包括陪同人員)。八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明績效管理工作開展情況。房產(chǎn)管理中心根據(jù)2017年工作內(nèi)容,各項(xiàng)專項(xiàng)資金有計(jì)劃的上報(bào)縣財(cái)政局進(jìn)行審批。在上報(bào)前認(rèn)真對照工作重點(diǎn),按照預(yù)算績效目標(biāo)合理安排上報(bào)項(xiàng)目,提高財(cái)政資金使用的效果。項(xiàng)目績效自評結(jié)果。在預(yù)算執(zhí)行中,按照預(yù)算績效目標(biāo)做到了專款專用。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為916.1萬元,支出決算為916.1萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于棚戶區(qū)改造支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.6
10、萬元,比2016年增加200萬元,增長(下降)394%。變動(dòng)的主要原因是:。(二)政府采購支出情況。2017年度政府采購支出總額2.596萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(三)國有資產(chǎn)占用情況。2017年期末,房產(chǎn)管理中心共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價(jià)值0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。第三部分房產(chǎn)管理中心部門決算名詞解釋一、
11、財(cái)政撥款收入:單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、上級補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。六、其他收入:單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家
12、規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待
13、費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。十四、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:單位用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚
14、未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。第四部分房產(chǎn)管理中心2017年度部門決算表收入支出決算表公開01表部門;淮濱縣信陽市房產(chǎn)管理中心:金額單位:萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入13228一、一般公共服務(wù)支出37其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2856.7二、外交支出38二、上級補(bǔ)助收入3三、國防支出39三、事業(yè)收入4四、公共安全支出40四、經(jīng)營收入5五、教育支出41五、附屬單位上
15、繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出42六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出438八、社會(huì)保障和就業(yè)支出4452.039九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4519.5310十、節(jié)能環(huán)保支出4611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出471319.881812十二、農(nóng)林水支出4813十三、交通運(yùn)輸支出4914十四、資源勘探信息等支出5015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地區(qū)支出5318十八、國土海洋氣象等支出5419十九、住房保障支出551836.586820二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5621二十一、其他支出5722二十二、債務(wù)還本支出5823二十三、債務(wù)付息支出59本年收入合計(jì)24本年支出合計(jì)60
16、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25 結(jié)余分配61 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26 交納所得稅62 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)27 提取職工福利基金63 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金64 經(jīng)營結(jié)余29 其他6530 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6631 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6732 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6833 經(jīng)營結(jié)余6934703571總計(jì)363228總計(jì)723228注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算批復(fù)表 財(cái)決批復(fù)02表部門:河南省信陽市淮濱縣房產(chǎn)管理中心 科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)322832280.000.000.00
17、0.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出52.0352.030.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休52.0352.030.000.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.5344.530.000.000.000.000.002080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.507.500.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.5319.530.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療19.5319.530.000.000.000.000.002101199 其他行政事業(yè)單
18、位醫(yī)療支出19.5319.530.000.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1319.821319.820.000.000.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)444.12444.120.000.000.000.000.002120109 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管444.12444.120.000.000.000.000.0021208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出856.7856.70.000.000.000.000.002120810 棚戶區(qū)改造支出808.7808.70.000.000.000.000.002120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收
19、入安排的支出48480.000.000.000.000.0021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出19190.000.000.000.000.002129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出19190.000.000.000.000.00221住房保障支出1836.581836.580.000.000.000.000.0022101保障性安居工程支出1788.181788.180.000.000.000.000.002210103 棚戶區(qū)改造146714670.000.000.000.000.002210106 公共租賃住房201.18201.180.000.000.000.000.002210107 保障性住房租金
20、補(bǔ)貼1201200.000.000.000.000.0022102住房改革支出48.4148.410.000.000.000.000.002210201 住房公積金48.4148.410.000.000.000.000.00支出決算批復(fù)表 財(cái)決批復(fù)03表部門:河南省信陽市淮濱縣房產(chǎn)管理中心 金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)32281439.841788.180.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出52.0352.030.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休52.0352.030
21、.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.5344.530.000.000.000.002080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.507.500.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.5319.530.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療19.5319.530.000.000.000.002101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19.5319.530.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1319.821319.820.000.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)444.12444.12
22、0.000.000.000.002120109 住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管444.12444.120.000.000.000.0021208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出856.7856.70.000.000.000.002120810 棚戶區(qū)改造支出808.7808.70.000.000.000.002120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出48480.000.000.000.0021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出19190.000.000.000.002129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出19190.000.000.000.00221住房保障支出1836.5848.41178
23、8.180.000.000.0022101保障性安居工程支出1788.1801788.180.000.000.002210103 棚戶區(qū)改造1467014670.000.000.002210106 公共租賃住房201.180201.180.000.000.002210107 保障性住房租金補(bǔ)貼12001200.000.000.0022102住房改革支出48.4148.410.000.000.000.002210201 住房公積金48.4148.410.000.000.000.00財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 財(cái)決批復(fù)04表部門:河南省信陽市淮濱縣房產(chǎn)管理中心 金額單位:萬元收 入支 出項(xiàng)目行次金
24、額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22371.32一、一般公共服務(wù)支出310.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2856.7二、外交支出320.000.000.003三、國防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.007七、文化體育與傳媒支出370.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3852.0352.030.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3919.5319.530.0010十、節(jié)能環(huán)保支
25、出400.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出411319.88463.18856.712十二、農(nóng)林水支出420.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出491836.581836.580.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.
26、000.000.0022二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00本年收入合計(jì)243228本年支出合計(jì)5432,282371.32856.72555年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.000.000.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.00 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)570.000.000.00 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280.00 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余580.000.000.002959總計(jì)3032,28總計(jì)6032,282371.32856.7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 財(cái)決批復(fù)05表部門:河南省信陽市淮濱縣房產(chǎn)
27、管理中心 科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)余類款項(xiàng)欄次12345678910111213合計(jì)00023715831788237158317880000208社會(huì)保障和就業(yè)支出0005252052520000020805行政事業(yè)單位離退休000525205252000002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出000454504545000002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0008808800000210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
28、支出0002020020200000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療000202002020000002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出00020200202000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出00046346304634630000021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)0004444440444444000002120109住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管00044444404444440000021299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出000191901919000002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出00019190191900000221住房保障支出00018374817881837481788000022101保障性安居工程支
29、出00017880178817880178800002210103棚戶區(qū)改造00014670146714670146700002210106公共租賃住房0002010201201020100002210107保障性住房租金補(bǔ)貼00012001201200120000022102住房改革支出000484804848000002210201住房公積金00048480484800000一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表 財(cái)決批復(fù)06表 河南省信陽市淮濱縣房產(chǎn)管理中心 人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出256302商品和服務(wù)支出25731
30、0其他資本性支出330101基本工資10030201辦公費(fèi)2031001房屋建筑物購建030102津貼補(bǔ)貼4230202印刷費(fèi)2031002辦公設(shè)備購置330103獎(jiǎng)金3730203咨詢費(fèi)2131003專用設(shè)備購置030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)2230204手續(xù)費(fèi)2031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)030106伙食補(bǔ)助費(fèi)030205水費(fèi)2031006大型修繕030107績效工資030206電費(fèi)2031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4530207郵電費(fèi)2031008物資儲(chǔ)備030109職業(yè)年金繳費(fèi)1130208取暖費(fèi)031009土地補(bǔ)償030199其他工資福利支出030
31、209物業(yè)管理費(fèi)2031010安置補(bǔ)助0303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4930211差旅費(fèi)2031011地上附著物和青苗補(bǔ)償030301離休費(fèi)030212因公出國(境)費(fèi)用031012拆遷補(bǔ)償030302退休費(fèi)030213維修(護(hù))費(fèi)2031013公務(wù)用車購置030303退職(役)費(fèi)030214租賃費(fèi)2031019其他交通工具購置030304撫恤金030215會(huì)議費(fèi)031020產(chǎn)權(quán)參股030305生活補(bǔ)助030216培訓(xùn)費(fèi)2031099其他資本性支出030306救濟(jì)費(fèi)030217公務(wù)接待費(fèi)2304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼1930307醫(yī)療費(fèi)030218專用材料費(fèi)030401企業(yè)政策性補(bǔ)貼030308助學(xué)金030224被裝購置費(fèi)030402事業(yè)單位補(bǔ)貼1930309獎(jiǎng)勵(lì)金030225專用燃料費(fèi)030403財(cái)政貼息030310生產(chǎn)補(bǔ)貼030226勞務(wù)費(fèi)030499其他
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