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文檔簡介

擎天科技出口退稅系統(tǒng)

(生產(chǎn))制作人:陸啟照手機(jī):退稅常識生產(chǎn)企業(yè)免稅期為每月1-10號,從2009年一月份起,出口生產(chǎn)企業(yè)每月的出口退稅申報時間為10-15(每月逢節(jié)假日另規(guī)定),生產(chǎn)企業(yè)的13期退稅申報及外貿(mào)企業(yè)的退稅申報規(guī)定不變,即每月仍可隨時多次申報。免稅需要出口發(fā)票、出口報關(guān)單;退稅需要出口發(fā)票、出口報關(guān)單、收匯核銷單免抵退稅步驟一、免稅申報1、免稅數(shù)據(jù)錄入-〉免稅明細(xì)數(shù)據(jù)申報錄入2、申報數(shù)據(jù)處理-〉打印申報數(shù)據(jù)-〉免稅申報3、申報數(shù)據(jù)處理-〉生成上報數(shù)據(jù)-〉免稅申報數(shù)據(jù)-〉新征管系統(tǒng)-〉生成文件后導(dǎo)入到國稅局綠色通道系統(tǒng)中二、退稅申報1、退稅數(shù)據(jù)錄入-〉退稅明細(xì)數(shù)據(jù)申報錄入(輸入免稅中的報關(guān)單號碼可帶入免稅數(shù)據(jù))、納稅匯總表錄入(根據(jù)當(dāng)月增值稅申報表填錄)2、申報數(shù)據(jù)處理-〉打印申報數(shù)據(jù)-〉退稅申報3、申報數(shù)據(jù)處理-〉生成上報數(shù)據(jù)-〉正式申報數(shù)據(jù)(需要點擊“錄入的全部數(shù)據(jù)”,另存為后導(dǎo)入國稅系統(tǒng)中)二、系統(tǒng)功能介紹1、免稅數(shù)據(jù)錄入1、所屬期:所屬期為申報年月-1個月,例如,9月報稅期申報的數(shù)據(jù)所屬期為200608,10月份申報的數(shù)據(jù)所屬期應(yīng)為200609。如果數(shù)據(jù)是在8月份錄入,但9月份申報,那么所屬期依然為200608。數(shù)據(jù)申報免稅數(shù)據(jù)的生成免稅的數(shù)據(jù)是通過國稅局的系統(tǒng)直接導(dǎo)入2、退稅數(shù)據(jù)錄入如果免稅已經(jīng)錄入,那么在退稅數(shù)據(jù)錄入中,需要錄入的只有核銷單號和免稅數(shù)據(jù)中輸入的報關(guān)單號,這樣,退稅中的數(shù)據(jù)會自動從免稅中代入,不需重復(fù)錄入。退稅數(shù)據(jù)的生成填入所屬期選擇錄入的全部數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)后,選擇網(wǎng)上申報便可完成申報出口發(fā)票號碼出口發(fā)票號碼(8位)=發(fā)票號碼(8位)或=發(fā)票代碼的第七位+第十二位+8位發(fā)票號碼2、出口日期4、報關(guān)單號碼(共12位)=報關(guān)單號碼后9位+3位項號(001)5、商品代碼常用商品代碼導(dǎo)入需將系統(tǒng)代碼庫中所需商品代碼,導(dǎo)入到常用代碼庫里。具體步驟:點擊系統(tǒng)維護(hù)中的商品代碼庫維護(hù)---點擊過濾導(dǎo)入---再點擊查詢---最后點擊批量導(dǎo)入即可。常用商品代碼導(dǎo)入6、計量單位

PS:計量單位要與系統(tǒng)中的計量單位一致,如果有出入,請換算成系統(tǒng)的計量單位,不能擅自修改!一張發(fā)票對應(yīng)一張關(guān)單(最簡單);1、退稅數(shù)據(jù)錄入-〉退稅明細(xì)數(shù)據(jù)申報錄入(輸入免稅中的報關(guān)單號碼可帶入免稅數(shù)據(jù))、納稅匯總表錄入(根據(jù)當(dāng)月增值稅申報表填錄)需將系統(tǒng)代碼庫中所需商品代碼,導(dǎo)入到常用代碼庫里。外幣金額照報關(guān)單上填寫如果數(shù)據(jù)是在8月份錄入,但9月份申報,那么所屬期依然為200608。之后的數(shù)據(jù)都是自動生成,其中有一個進(jìn)料手冊號,這是屬于進(jìn)料加工部分的,待會講。直接錄入報關(guān)單號碼所有的數(shù)據(jù)會一次性帶出,再錄入一個核銷單號碼即可3、申報數(shù)據(jù)處理-〉生成上報數(shù)據(jù)-〉免稅申報數(shù)據(jù)-〉新征管系統(tǒng)-〉生成文件后導(dǎo)入到國稅局綠色通道系統(tǒng)中PS:計量單位要與系統(tǒng)中的計量單位一致,如果有出入,請換算成系統(tǒng)的計量單位,不能擅自修改!發(fā)票和關(guān)單的對應(yīng)應(yīng)遵循以下規(guī)則:如果免稅已經(jīng)錄入,那么在退稅數(shù)據(jù)錄入中,需要錄入的只有核銷單號和免稅數(shù)據(jù)中輸入的報關(guān)單號,這樣,退稅中的數(shù)據(jù)會自動從免稅中代入,不需重復(fù)錄入。零申報是本月沒有任何出口業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下進(jìn)行申報的方式。生產(chǎn)企業(yè)免稅期為每月1-10號,從2009年一月份起,出口生產(chǎn)企業(yè)每月的出口退稅申報時間為10-15(每月逢節(jié)假日另規(guī)定),生產(chǎn)企業(yè)的13期退稅申報及外貿(mào)企業(yè)的退稅申報規(guī)定不變,即每月仍可隨時多次申報。報關(guān)單號碼=報關(guān)單后9位+三位項號(001)一張發(fā)票對應(yīng)一張關(guān)單(最簡單);8、發(fā)票金額指的是各個單個商品數(shù)量×單價所得出的金額,一般,發(fā)票金額=報關(guān)單金額,各個商品的發(fā)票金額之和=發(fā)票總金額。

零申報是本月沒有任何出口業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下進(jìn)行申報的方式。零申報直接在新征管系統(tǒng)倒入綠色通道即可,不用輸入數(shù)據(jù),不用打印,也不用正式申報。關(guān)于零申報:免稅的錄入分2部分(發(fā)票、關(guān)單)發(fā)票和關(guān)單的對應(yīng)應(yīng)遵循以下規(guī)則:一張發(fā)票對應(yīng)一張關(guān)單(最簡單);一張發(fā)票對應(yīng)幾張關(guān)單(可行);幾張發(fā)票對應(yīng)一張或許多張關(guān)單一般是不允許的,如果發(fā)生采用拿一張發(fā)票做主發(fā)票,另外幾張作為附屬發(fā)票,即主發(fā)票錄在發(fā)票號碼那欄,附屬發(fā)票錄在備注(也可不錄)所屬期和增值稅申報的所屬期保持一致申報序號不需要改動,如果有跳錯,請和我們聯(lián)系。一張發(fā)票對應(yīng)一個申報序號。如果改動會出現(xiàn)總金額連續(xù)累加的情況。出口日期和貿(mào)易性質(zhì)按照報關(guān)單上的日期填寫發(fā)票總金額是這張發(fā)票的總金額(人民幣)

關(guān)單部分

關(guān)單序號也是自動生成的,不需要改動。

報關(guān)單號碼=報關(guān)單后9位+三位項號(001)商品代碼在導(dǎo)入之后就可以直接選擇商品代碼帶出來的計量單位是標(biāo)準(zhǔn)的,不需要改動,除非在國稅允許的前提下。出口數(shù)量按照上面的單位去對應(yīng)報關(guān)單上的數(shù)量,繼而錄入。應(yīng)為有的時候在報關(guān)單上面會有2到3個單位繼而產(chǎn)生2到3個數(shù)量。外幣代碼按照報關(guān)單上選,基本上是USD美元外幣金額照報關(guān)單上填寫匯率按照出口當(dāng)天的匯率、本月做賬的匯率、當(dāng)月的一個平價匯率征退稅率都是由商品代碼帶出來,如果有錯,基本上是商品代碼沒有更新之后的數(shù)據(jù)都是自動生成,其中有一個進(jìn)料手冊號,這是屬于進(jìn)料加工部分的,待會講。申報步驟數(shù)據(jù)在錄好之后,申報數(shù)據(jù)處理生成上報數(shù)據(jù)免稅申報新征管系統(tǒng)另存為導(dǎo)到桌面最后導(dǎo)到國稅系統(tǒng)反應(yīng)出總金額和不予抵扣稅額出口退稅導(dǎo)入既是導(dǎo)入免稅的接口退稅部分

2張表

退稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入納稅匯總表數(shù)據(jù)錄入直接錄入報關(guān)單號碼所有的數(shù)據(jù)會一次性帶出,再錄入一個核銷單號碼即可如果免稅數(shù)據(jù)丟失,那么直接在退稅里面錄入就行納稅匯總表數(shù)據(jù)錄入

按照當(dāng)月的增值稅報表填寫退稅申報步驟

打印申報數(shù)據(jù)

在數(shù)據(jù)錄好之后申報數(shù)據(jù)處理打印申報數(shù)據(jù)錄入全部數(shù)據(jù)下一步打印報表退稅申報生成上報數(shù)據(jù)退稅申報正式申報錄入全部數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入綠色通道發(fā)票和關(guān)單的對應(yīng)應(yīng)遵循以下規(guī)則:零申報直接在新征管系統(tǒng)倒入綠色通道即可,不用輸入數(shù)據(jù),不用打印,也不用正式申報。如果改動會出現(xiàn)總金額連續(xù)累加的情況。打印申報數(shù)據(jù)

在數(shù)據(jù)錄好之后零申報是本月沒有任何出口業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下進(jìn)行申報的方式。之后的數(shù)據(jù)都是自動生成,其中有一個進(jìn)料手冊號,這是屬于進(jìn)料加工部分的,待會講。退稅需要出口發(fā)票、出口報關(guān)單、收匯核銷單如果免稅數(shù)據(jù)丟失,那么直接在退稅里面錄入就行按照當(dāng)月的增值稅報表填寫直接錄入報關(guān)單號碼所有的數(shù)據(jù)會一次性帶出,再錄入一個核銷單號碼即可擎天科技出口退稅系統(tǒng)

(生產(chǎn))如果免稅已經(jīng)錄入,那么在退稅數(shù)據(jù)錄入中,需要錄入的只有核銷單號和免稅數(shù)據(jù)中輸入的報關(guān)單號,這樣,退稅中的數(shù)據(jù)會自動從免稅中代入,不需重復(fù)錄入。按照當(dāng)月的增值稅報表填寫生成數(shù)據(jù)后,

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