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文檔簡介

行政部工作總結(jié)

2019行政部工作總結(jié)

2019內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度費用情況實際案例例舉2019年規(guī)劃1234內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度費用情況實際案例例舉2019年規(guī)2人事工作人員招聘考勤工資核算內(nèi)外部培訓(xùn)公司的建章建制檔案管理社保繳辦行政工作保障公司車輛正常運營公司庫存的出入管理辦公用品領(lǐng)用采購固定資產(chǎn)的登記管理公司活動的組織公司新址的裝修搬遷年度完成工作內(nèi)容工作內(nèi)容2019年度行政部工作主要內(nèi)容基本保持不變,基本內(nèi)容如下:人事工作行政工作年度完成工作內(nèi)容工作內(nèi)容2019年度行政部工3商標文字和圖案的注冊核定服務(wù)項目(第39類)禮品包裝;商品包裝;商品打包;貨運;貨特貯存;貨棧;遞送信件和商品;電子數(shù)據(jù)或文件載體的儲藏;船運貨物;碼頭裝卸(截止)商標指定顏色有效期:10年,至2019年9月6日止商標文字和圖案的注冊核定服務(wù)項目(第39類)4核定服務(wù)項目(第39類)碼頭裝卸(截止)商標指定顏色有效期:10年,至2020年3月6日止商標文字和圖案的注冊核定服務(wù)項目(第39類)商標文字和圖案的注冊5內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度費用情況實際案例例舉2019年規(guī)劃1234內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度費用情況實際案例例舉2019年規(guī)6全年總體費用比較圖62%2019(1640749)2009(1029845)全年總體費用比較圖62%2019(1640749)2009(7歷年總費用實際情況2009年度同比2019年總費用下降9%,2019年同比2009年度增長62%,增長金額為607754元.增長費用較大11357792019年10331952009年16407492019年歷年總費用實際情況11357792019年10331958費用情況

全年度增長的費用主要有:差旅費45%,快遞費20%,固定資產(chǎn)費用38%,會議活動費用22%,房租費10%,裝修費1271%。長較大的費用主要是裝修費用,固定資產(chǎn),因搬新辦地址產(chǎn)生的新辦公室裝修,增加辦公家具和電腦設(shè)備等。全年度降低的費用主要有:電話費-16%,辦公耗材費用-15%,車輛費用基本為0增長.

費用情況全年度增長的費用主要有:9辦公費用增長較大項目比率房租物業(yè)水電活動禮品固定資產(chǎn)企業(yè)年檢裝修形建包括物業(yè)\水電費等增長10%包括活動\客戶節(jié)日禮品\會議等,09年合并計算,增長22%

09年包括購車\ERP費用,本年度主要為辦公家具和設(shè)備共增長38%

09年為2500,本年13990增長率為80%

09年度包括頤和園裝修費用,本年度主要為新址裝修及質(zhì)量認證等費用,增長率為1271%辦公費用增長較大項目比率房租物業(yè)水電活動禮品固定資產(chǎn)企業(yè)年檢10全年度各項費用圖年份話費差旅費快遞費辦公耗材固定資產(chǎn)車輛會議活動房租形建裝修全年費用2019年度5177532460038015232032656381342237750327245238210116702292009年度61640223828316632718419317213417363669248383278801029845比率-16%45%20%-15%38%0%22%10%1271%62%全年度各項費用圖年份話費差旅費快遞費辦公耗材固定資產(chǎn)車輛會議11歷年電話費用比較圖20192019年419572009年616402019年5177520092019座機29218長途6584座機32421長途6931座機28784長途9967電話費用上一年度是增長最大的為54%,本年度有所下降,下降比率為16%,下圖比較的是座機和長途部分的費用,由于報銷話補下半年轉(zhuǎn)入工資中發(fā)放所以無可比性,未參與比較.歷年電話費用比較圖20192019年2009年2019年2012差旅費用增長近年度差旅費用為增長幅度較大的一項,09年度同比08年度增長91%,本年度同比09年度增長45%324600223828117246201920092019差旅費用增長近年度差旅費用為增長幅度較大的一項,09年度同比13火車票全年2061元

退票費全年1395元

其余全部為機票款191480元差旅費的構(gòu)成票款194936銷售部20252

采購部62081

儲運部31423其它部門12290報銷補助129664全年度差旅費用共計324600元,平均每月費用27050元火車票全年2061元差旅費的構(gòu)成票款銷售部2025214機票款折扣分布比率40%26%11%12%全價全價票全年計80209元7-8折共計51470元,其中7折占到3%,8折點到23%6折票共計為215009折共計24900元41%26%12%11%6折以下全年費用16857,另加火車票款10%10%機票款折扣分布比率40%26%11%12%全價7-8折6折票154月44178月222811月323912月4188全年度38015全年度費用中已除去陳平麥德龍代發(fā)貨和儲運代發(fā)貨費用,實際請款支付部門為行政部快遞費6月29384月8月11月12月全年度38015全年度費用中已除去陳平麥16辦公耗材費用情況1、加大了節(jié)約環(huán)保力度,向全公司發(fā)出節(jié)約倡議書2、紙張改為70克,普通小品牌復(fù)寫紙本年度公司的彩打墨粉由原裝630元每個,更改為國產(chǎn)注墨180元每個,成本下降約71%,黑白打印機仍以租賃形式每月280元由原訂購辦公用品公司,本年度改為在辦公用品批發(fā)的東郊市場進行采購。成本降低至少10個百分點紙張辦公用品墨粉2019年度公司全年度辦公耗材費用同比09年度降低了15個百分點,全年度費用為23203元,其中行政部采取了部分節(jié)能、節(jié)約的辦法以控制辦公費用。辦公耗材費用情況1、加大了節(jié)約環(huán)保力度,向全公司發(fā)出節(jié)約倡議17車輛費用構(gòu)成固定油費臨時油費報銷雜費箭牌費用保險維修全年4505,包括停車、過橋、洗車等固定支票請款,除9762外費用62000元全年度臨時報油8858全年25481,包括過路、停車固定用車油費,臨時油費,固定用車的保養(yǎng)部分修車費臨時油費箭牌費用因客戶借車產(chǎn)生加油費1295元,全年實際公司臨時加油75639100保養(yǎng)費560(前期)9762電瓶3809762修車595各車保險費9100保險:63109762保險:38202700保險:29509127保險:.39807246保險:2988共計費用34673,其中保險費20198,修理費14625全年總費用135518元車輛費用構(gòu)成固定油費臨時油費報銷雜費箭牌費用保險維修全年4518全年派車單各部門比率儲運銷售采購支持部門箭牌全年291張,其中司機出車43張比率為14%全并共計119張,其中司機出車83張,比率約70%全年233張,其中司機出車208張比率為90%全年240張,其中司機出車192張比率為80%%全年403張,其中司機出車266張,比率為66%年度用車量增大的部門:銷售部增加5%支持部門增12%,箭牌增加30%派車單全年全年派車單共計:1286張,平均每個工作日5張全年派車單各部門比率儲運銷售采購支持部門箭牌全年291張,其19全年度人員工資東方文典96336博潤苑860961天地人和8350人員工資包括工資卡內(nèi)部分\現(xiàn)金部分\小時工\臨時人員工資總計費用為968634全年度人員工資東方文典博潤苑天地人和人員工資包括工資卡20博潤苑博潤苑全年在崗人員均22人左右164290東方文典全年度平均在崗人員約5人30898天地人和由于人員數(shù)量少,未開戶0全年度人員保險社會保險每年四月份進行基數(shù)調(diào)整,本年度七月份調(diào)整并進行了補繳,由1490上調(diào)為1616,上調(diào)比率為8%博潤苑博潤苑全年在崗人員均22人左右164290東方文典全年21人員工資和社保增長比率圖2019年195188元

2009年

836200元2009年143032元

2019年

968634元保險36%工資16%人員工資和社保增長比率圖2019年2009年201922違紀罰款收入來源情況31159罰款3270

10%票點3148

10%義賣4113

13%后期加工4200

13%出售樣品廢品

2107

6%其它172

3%考勤14150

45%全年度收到違紀罰款等共計違紀罰款收入來源情況31159罰款3270

10%票點31423收入支配情況匯餐食品酒水6293元約20%飲用水及防暑降溫3838元約13%公司辦公設(shè)備維修、空調(diào)清洗等2408元,約8%公司的花,魚、提水果運費等2335元,約8%禮品活動費用11848元約39%保潔用品、藥品、信件、報紙等3835元,約12%30512全部收入31159-余款647=30512收入支配情況匯餐食品酒水6293元飲用水及防暑降溫3838元24內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度費用情況實際案例例舉2019年規(guī)劃1234內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度費用情況實際案例例舉2019年規(guī)25實際案例沙拉刀貨品價格:4元7246出車草橋提回公司油費成本:28元+人員成本快遞成本:10元實際案例沙拉刀7246出車草橋提回公司26實際案例百吉福小包貨品價格:元2700出車上午送長途站提回,木犀園堵車25分鐘,下午要求送回木犀園油費成本:20元*2次人員成本+人員成本+有效時間快遞成本:20元(后經(jīng)協(xié)商下午未派)實際案例百吉福小包2700出車上午送長途站提回,木犀園堵車27單號物品名所屬人費用類型價格1月份733005878068咖啡杯碟李征到付2452月份010549702516蠶絲被陳平寄付1955月份763013816523杯碟銷售部到付4058月份754127193893玩具銷售部到付118快遞費實際案例單號物品名所屬人費用類型價格1月份733005878068咖28內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度行用情況實際案例例舉2019年規(guī)劃1234內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度行用情況實際案例例舉2019年規(guī)292019工作規(guī)劃2019行政工作規(guī)劃確定分工大力招聘費用控制培訓(xùn)展開2019工作規(guī)劃2019行政工作規(guī)劃確定分工大力招聘費用控制302019我們的倡議節(jié)耗!減排!節(jié)能!2019我們的倡議節(jié)耗!減排!節(jié)能!31行政部全體人員感謝所有同事一年以來的幫助和支持,希望與您攜手共同營造一個綠色、和諧、溫馨、向上的博潤苑團隊!

2019再創(chuàng)佳績!結(jié)尾行政部全體人員感謝所有同事一年以來的幫助和支持,希望與您攜手32ThankYou!ThankYou!演講完畢,謝謝觀看!演講完畢,謝謝觀看!行政部工作總結(jié)

2019行政部工作總結(jié)

2019內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度費用情況實際案例例舉2019年規(guī)劃1234內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度費用情況實際案例例舉2019年規(guī)36人事工作人員招聘考勤工資核算內(nèi)外部培訓(xùn)公司的建章建制檔案管理社保繳辦行政工作保障公司車輛正常運營公司庫存的出入管理辦公用品領(lǐng)用采購固定資產(chǎn)的登記管理公司活動的組織公司新址的裝修搬遷年度完成工作內(nèi)容工作內(nèi)容2019年度行政部工作主要內(nèi)容基本保持不變,基本內(nèi)容如下:人事工作行政工作年度完成工作內(nèi)容工作內(nèi)容2019年度行政部工37商標文字和圖案的注冊核定服務(wù)項目(第39類)禮品包裝;商品包裝;商品打包;貨運;貨特貯存;貨棧;遞送信件和商品;電子數(shù)據(jù)或文件載體的儲藏;船運貨物;碼頭裝卸(截止)商標指定顏色有效期:10年,至2019年9月6日止商標文字和圖案的注冊核定服務(wù)項目(第39類)38核定服務(wù)項目(第39類)碼頭裝卸(截止)商標指定顏色有效期:10年,至2020年3月6日止商標文字和圖案的注冊核定服務(wù)項目(第39類)商標文字和圖案的注冊39內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度費用情況實際案例例舉2019年規(guī)劃1234內(nèi)容摘要年度部門工作介紹年度費用情況實際案例例舉2019年規(guī)40全年總體費用比較圖62%2019(1640749)2009(1029845)全年總體費用比較圖62%2019(1640749)2009(41歷年總費用實際情況2009年度同比2019年總費用下降9%,2019年同比2009年度增長62%,增長金額為607754元.增長費用較大11357792019年10331952009年16407492019年歷年總費用實際情況11357792019年103319542費用情況

全年度增長的費用主要有:差旅費45%,快遞費20%,固定資產(chǎn)費用38%,會議活動費用22%,房租費10%,裝修費1271%。長較大的費用主要是裝修費用,固定資產(chǎn),因搬新辦地址產(chǎn)生的新辦公室裝修,增加辦公家具和電腦設(shè)備等。全年度降低的費用主要有:電話費-16%,辦公耗材費用-15%,車輛費用基本為0增長.

費用情況全年度增長的費用主要有:43辦公費用增長較大項目比率房租物業(yè)水電活動禮品固定資產(chǎn)企業(yè)年檢裝修形建包括物業(yè)\水電費等增長10%包括活動\客戶節(jié)日禮品\會議等,09年合并計算,增長22%

09年包括購車\ERP費用,本年度主要為辦公家具和設(shè)備共增長38%

09年為2500,本年13990增長率為80%

09年度包括頤和園裝修費用,本年度主要為新址裝修及質(zhì)量認證等費用,增長率為1271%辦公費用增長較大項目比率房租物業(yè)水電活動禮品固定資產(chǎn)企業(yè)年檢44全年度各項費用圖年份話費差旅費快遞費辦公耗材固定資產(chǎn)車輛會議活動房租形建裝修全年費用2019年度5177532460038015232032656381342237750327245238210116702292009年度61640223828316632718419317213417363669248383278801029845比率-16%45%20%-15%38%0%22%10%1271%62%全年度各項費用圖年份話費差旅費快遞費辦公耗材固定資產(chǎn)車輛會議45歷年電話費用比較圖20192019年419572009年616402019年5177520092019座機29218長途6584座機32421長途6931座機28784長途9967電話費用上一年度是增長最大的為54%,本年度有所下降,下降比率為16%,下圖比較的是座機和長途部分的費用,由于報銷話補下半年轉(zhuǎn)入工資中發(fā)放所以無可比性,未參與比較.歷年電話費用比較圖20192019年2009年2019年2046差旅費用增長近年度差旅費用為增長幅度較大的一項,09年度同比08年度增長91%,本年度同比09年度增長45%324600223828117246201920092019差旅費用增長近年度差旅費用為增長幅度較大的一項,09年度同比47火車票全年2061元

退票費全年1395元

其余全部為機票款191480元差旅費的構(gòu)成票款194936銷售部20252

采購部62081

儲運部31423其它部門12290報銷補助129664全年度差旅費用共計324600元,平均每月費用27050元火車票全年2061元差旅費的構(gòu)成票款銷售部2025248機票款折扣分布比率40%26%11%12%全價全價票全年計80209元7-8折共計51470元,其中7折占到3%,8折點到23%6折票共計為215009折共計24900元41%26%12%11%6折以下全年費用16857,另加火車票款10%10%機票款折扣分布比率40%26%11%12%全價7-8折6折票494月44178月222811月323912月4188全年度38015全年度費用中已除去陳平麥德龍代發(fā)貨和儲運代發(fā)貨費用,實際請款支付部門為行政部快遞費6月29384月8月11月12月全年度38015全年度費用中已除去陳平麥50辦公耗材費用情況1、加大了節(jié)約環(huán)保力度,向全公司發(fā)出節(jié)約倡議書2、紙張改為70克,普通小品牌復(fù)寫紙本年度公司的彩打墨粉由原裝630元每個,更改為國產(chǎn)注墨180元每個,成本下降約71%,黑白打印機仍以租賃形式每月280元由原訂購辦公用品公司,本年度改為在辦公用品批發(fā)的東郊市場進行采購。成本降低至少10個百分點紙張辦公用品墨粉2019年度公司全年度辦公耗材費用同比09年度降低了15個百分點,全年度費用為23203元,其中行政部采取了部分節(jié)能、節(jié)約的辦法以控制辦公費用。辦公耗材費用情況1、加大了節(jié)約環(huán)保力度,向全公司發(fā)出節(jié)約倡議51車輛費用構(gòu)成固定油費臨時油費報銷雜費箭牌費用保險維修全年4505,包括停車、過橋、洗車等固定支票請款,除9762外費用62000元全年度臨時報油8858全年25481,包括過路、停車固定用車油費,臨時油費,固定用車的保養(yǎng)部分修車費臨時油費箭牌費用因客戶借車產(chǎn)生加油費1295元,全年實際公司臨時加油75639100保養(yǎng)費560(前期)9762電瓶3809762修車595各車保險費9100保險:63109762保險:38202700保險:29509127保險:.39807246保險:2988共計費用34673,其中保險費20198,修理費14625全年總費用135518元車輛費用構(gòu)成固定油費臨時油費報銷雜費箭牌費用保險維修全年4552全年派車單各部門比率儲運銷售采購支持部門箭牌全年291張,其中司機出車43張比率為14%全并共計119張,其中司機出車83張,比率約70%全年233張,其中司機出車208張比率為90%全年240張,其中司機出車192張比率為80%%全年403張,其中司機出車266張,比率為66%年度用車量增大的部門:銷售部增加5%支持部門增12%,箭牌增加30%派車單全年全年派車單共計:1286張,平均每個工作日5張全年派車單各部門比率儲運銷售采購支持部門箭牌全年291張,其53全年度人員工資東方文典96336博潤苑860961天地人和8350人員工資包括工資卡內(nèi)部分\現(xiàn)金部分\小時工\臨時人員工資總計費用為968634全年度人員工資東方文典博潤苑天地人和人員工資包括工資卡54博潤苑博潤苑全年在崗人員均22人左右164290東方文典全年度平均在崗人員約5人30898天地人和由于人員數(shù)量少,未開戶0全年度人員保險社會保險每年四月份進行基數(shù)調(diào)整,本年度七月份調(diào)整并進行了補繳,由1490上調(diào)為1616,上調(diào)比率為8%博潤苑博潤苑全年在崗人員均22人左右164290東方文典全年55人員工資和社保增長比率圖2019年195188元

2009年

836200元2009年143032元

2019年

968634元保險36%工資16%人員工資和社保增長比率圖2019年2009年201956違紀罰款收入來源情況31159罰款3270

10%票點3148

10%義賣4113

13%后期加工4200

13%出售樣品廢品

2107

6%其它172

3%考勤14150

45%全年度收到違紀罰款等共計違紀罰款收入來源情況31159罰款3270

10%票點31457收入支配情況匯餐食品酒水6293元約20%飲用水及防暑降溫3838元約1

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