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文檔簡介
公司管理制度準則7篇
2023公司管理制度準則(篇1)
1、遵守公司的一切規(guī)章制度,聽從領導,聽從安排,每次出車必需請示主管領導同意方可出車,各部門用車,由部門領導與主管領導聯系,主管領導同意后直接通知司機。
2、必需熟知交通法規(guī),仔細學習了解國家有關法律法規(guī),聽從交通指揮,接受交通檢查。開車時系好安全帶,確保生命財產的安全。否則因違章行車造成的一切后果由司機個人負責。
3、司機應熟知所駕駛車輛各部件的性能,對車輛要常常進行檢查和保管,保持車輛清潔衛(wèi)生,保持車輛良好技術狀態(tài),確保剎車靈敏有效和車輛安全運行。
4、車輛確需修理時,要先和領導打好招呼,經領導同意后方可修理,并實性行零件以舊換新,假如在定點修理站修理,并且不馬上結帳的,要填品憑證單,在憑證單上寫清配件名稱、價格和功用,修理工簽字,憑證單帶回后經主管領導審批、財務結帳,無特別狀況未經領導批準,不準私自修車。
5、未經領導同意,不準私自出車或外借他人,不許拉私活、中途捎腳帶客,不許酒后駕車,開車時不許用手機和伴侶談天,否則消失的一切后果司機本人負責。
6、開車時要精力集中,保證充分睡眠,保持良好的精神狀態(tài),不許超速行駛,不許強行超車和野蠻行車,在正常狀況下,停車時不許急剎車,遇有路況較差要減速行駛,以免造成車輛損失,嚴禁無故繞行辦私事。
7、做好行車記錄,節(jié)省用油,加油時要有車人在場,沒有特別狀況兩日內報銷,如發(fā)覺燃油外流,扣發(fā)當月工資并依據狀況從重懲罰。
8、妥當保管好隨車工具和各種證件,如有丟失由司機按價賠償和補辦。
9、車輛停運后,有閑余時間,司機在不影響本職工作狀況下,要參與力所能及的勞動。
2023公司管理制度準則(篇2)
公司規(guī)章制度范本
目錄
一、總則
二、辦公室管理制度
三、文印管理制度
四、辦公用品購置、領取規(guī)定
五、考勤制度
六、人事管理制度
七、餐旅費管理制度
八、合同管理制度
九、檔案管理制度
為了適應社會市場經濟的進展,提高本公司科學化、制度化管理,增加江西分公司的總體素養(yǎng),加強企業(yè)的管理體系,為今后江西分公司能適應組建行業(yè)集團公司開拓性的進展需要,體現企業(yè)制度管理和自我約束力,依據江西分公司的章程,并結合公司的實際及相關法律規(guī)定,特制本公司規(guī)章管理制度。
一、總則
1。公司全體員工務必遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。
2。公司提倡樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司進展的事情。
3。公司透過發(fā)揮全體員工的專心性,制造性和提高全體員工的技術管理經營水平,不斷完善公司的經營管理體系,實行多種形式的職責制,不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。
4。公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化學問,為員工帶給學習深造的條件和機會,努力提高員工的整體素養(yǎng)和水平,造就一支“思想新,作風硬,業(yè)務強,技術精”的員工隊伍。
5。公司鼓舞員工專心參加公司的決策和管理,鼓舞員工發(fā)揮自身的才智,提出合理化推舉。
6。公司實行“績效制”的安排制度,為員工帶給收入和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇,為員工帶給公平的競爭環(huán)境和晉升機會。公司推行崗位職責制,實行考勤,考核制度,評先樹優(yōu)對做出貢獻者予以表彰與嘉獎。
7。公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)省,反對鋪張鋪張;提倡員工團結互助,同舟共濟;發(fā)揚群眾合作和群眾制造精神,增加團結的分散力和向心力。
8。員工務必維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為都要予以追究。
二、辦公室管理制度
1。公司的文件由行政部擬稿,文件構成后屬公司的由總經理簽發(fā)。
2。業(yè)務文件已由有關部門擬稿,分管經理審核簽發(fā)。
3。以簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不一樣類別編號后按文印規(guī)定處理。
4。公司的文件由行政部負責報送,送件人應把文件資料,報送日期,部門,接收人等事項登記清晰并報送結果。
5。經簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。
6。外來的文件由辦公室負責簽收,并于接見當日,按領導批準的要求送交有關部門,文件閱亦部門和個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理狀況反饋至辦公室,不能辦理的應向辦公室說明緣由。
三、文印管理制度
1。全部文印人員應遵守公司的保密制度,不得泄露工作中的全部保密事項。
2。打印全部文件務必經總經理簽署看法,方可打印,各部門擬草的文件、合同、資料等,也由辦公室統一打印,打印文件、傳真均須逐次登記,以備查驗。
3。文印人員務必按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成,辦理中如遇不清晰的地方,應準時與有關人員核對清晰按時完成。
四、辦公用品購置、領取規(guī)定
1。公司所需辦公用品,由行政部填寫使用審批表,報總經理審批后購置,各部門和人員所需領用物品,由行政部造冊表出庫辦理簽字,對部門用品需部門負責人填報購置表,報辦公室統一購置,由辦公室報總經理審批購置并使用。
2。辦公用品購置后,由行政部須持總經理審批的資金使用審批表,購置發(fā)票,清單入庫,出庫手續(xù)齊全到財務室予以報銷,手續(xù)不全不予報銷。
3。辦公用品只能用于辦公,不得移做它用或私用。
4。全部員工要勤儉節(jié)省,杜絕鋪張,努力降低消耗和辦公費用。
5。個人領取的辦公用品,用具要妥當保管,不得隨便丟失或外借,工作調動離職時務必辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
五、考勤制度
1。公司員工務必自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不得遲到早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,需經本部門負責人同意或報總經理。
2。工作時間按雙休制,假日由總部統一支配。
3。嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天),由部門負責人批準,兩天以上的由部門經理同意總經理批準,請假員工事畢后向批準人銷假,批準假條報辦公室。未經批準,而擅自離開工作崗位的按曠工處理,事假超過一天扣一天工資以此類推。
4。上班時間開頭后非常鐘至三非常鐘內到達,按遲到論處,超過三非常鐘者,按曠工半天論處。下班提前三非常鐘以內者按早退論處,超過三非常鐘者按曠工半天論處。
5。一個月內遲到早退累計五次者,扣發(fā)五天工資,累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資,累計達十次以上者扣發(fā)當月15天的工資。
6。曠工半天者扣發(fā)當天工資,每月累計曠工一天者扣發(fā)五天工資,并賜予一次性警告處分,每月累計曠工兩天者扣發(fā)十天工資,并賜予記過一次處分,每月累計曠工三天者扣發(fā)當月工資,并賜予記大過處分一次,每月累計曠工三天以上六天以下扣發(fā)全部工資和待遇,每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。
7。工作時間禁止打牌下棋網上談天,玩任何嬉戲,串崗談天等,做與工作無關的事情,如有違反者,當天按曠工一天處理,以此類推。
8。參與組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動,如有事請假的務必提前向組織者或帶隊者請假,在規(guī)定時間內未到達或早退的,根據本制度相關條款處理,未經批準擅自不參與的視為曠工。
9。員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假。請假時務必憑有關證明材料報總經理批準,未經批準按曠工處理,員工病假只發(fā)月工資的70%,工傷除外。
10。員工的考勤狀況,由各部門負責人進行監(jiān)督,部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事,公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次,對有無故遲到早退曠工者照實上報,按公司制度執(zhí)行扣款,各部門負責人要仔細負責,如有弄虛作假,包庇袒護,一經查實按懲罰員工的雙倍進行懲罰。
六、人事管理制度
1。公司對員工實行合同化管理,全部員工都就應與公司簽訂聘用雇用合同,員工與公司的關系為合同關系,雙方都就應遵守合同。
2。由行政部負責公司的人事方案辦理員工的考試錄用,聘用,解聘,辭職,辭退,除名,開除等各項手續(xù)。
3。公司各職部門用人實行定員、定崗、定責,其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案打算。
4。公司根據按勞取酬,多勞多得的安排原則。依據員工的崗位,職責,貢獻,表現,工作年限等狀況綜合思索打算其工資。
5。員工的獎金由公司依據實際效益有關規(guī)定提取發(fā)放。
6。員工務必聽從公司支配,遵守各項規(guī)章制度,凡有違反者經教不改,公司有權與其解聘辭退。
7。辭退員工,務必提前一個月通知辭退者。
8。員工嚴峻違反規(guī)章制度,后果嚴峻或者違法犯罪的,公司有權予以開除。
9。員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用,聘用者在離開公司以前務必交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料,否則辦公室不予辦理任何手續(xù),給公司造成損失的應負賠償職責。
七、餐旅費管理制度
1。本方法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。
2。出差費分膳食費、住宿費兩項。
①膳食費每一天40元。
②住宿費每一天120元。
3。員工因公出差,應事先填報員工出差申請單,經部門負責人審核,并報總經理批準出差,如因事緊急而未準時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等回到后應馬上辦理補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。
②出差人憑核準的預支金額填寫借款單,向財務部預支差旅費。
③出差人回到后,填寫差旅報銷單,注明實際出差日期、起止地點、工作資料、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準,由財務部報銷時沖銷預之數。
4。差旅費按業(yè)務需要,以總經理批準同意后進行報銷。
2023公司管理制度準則(篇3)
一、資金管理
1、財務部設存款出納和現金出納各一人。存款出納跑銀行,登記銀行存款日記帳?,F金出納負責收付現金,登記現金日記帳,兼管充飯卡。
2、食堂需用的款項,由存款出納打入以公司董事長名義開設的銀行借記卡。該卡由食堂管理員保管使用,并列入移交。
二、用餐管理
(一)員工刷卡用餐
每月定期由現金出納依據批準的伙食補助發(fā)放表,在飯卡系統為每位員工充入伙食補助,再由存款出納付給食堂管理員所持銀行卡(每月分2-3次付給)。飯卡中金額不足時員工向現金出納繳現金補充。
(二)對外款待憑通知單用餐
負責接待的部門填寫接待用餐通知單(重點:接待標準),總經辦經理簽批,食堂管理員填寫用餐內容,食堂供應服務。用餐后,食堂管理員計算金額,接待部門負責人審核、總經辦經理核準。
三、公司帳核算方法
1、食堂管理員借款(備用金),在“其他應收款-食堂管理員姓名”科目核算。
(1)首次借備用金[出帳依據:借款單、銀行付款回單],
借:其他應收款-食堂管理員姓名
貸:銀行存款
(2)食堂管理員報銷購買食材、燃料、低值易耗品、固定資產等費用時,補足備用金(詳見下列公司帳第3項)。
(3)食堂管理員移交時交回余款沖減借款[出帳依據:收款收據、銀行收款回單],
借:現金或銀行存款
貸:其他應收款-食堂管理員姓名
2、飯卡系統的資金,在“其他應付款-食堂”科目核算。
(1)應付給食堂的全公司員工伙食補助,記入“管理費用-員工薪酬-福利費-伙食補助”科目[出帳依據:伙食補助發(fā)放表],
借:管理費用-職工薪酬-福利費-伙食補助
貸:其他應付款-食堂
注:伙食補助要加計到工資里,計算個人所得稅。
(2)月底匯總員工繳現金補充飯卡的金額[出帳依據:飯卡系統打印的匯總表],
借:庫存現金
貸:其他應付款-食堂
(3)月底匯總員工刷卡用餐的金額[出帳依據:飯卡系統打印的匯總表],
借:其他應付款-食堂
貸:管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-員工刷卡
3、食堂實際開支,在“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3個明細科目核算,憑正規(guī)票據補足備用金。
(1)食堂購買食材(主食、副食、調味品等),記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出”科目[出帳依據:稅務發(fā)票,銀行付款回單等],
借:管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出
貸:銀行存款
注:經詢問國稅局,食堂從農貿市場購買的肉食、蔬菜,可憑相關的憑據(肉菜清單)和證明(主要是種植、養(yǎng)殖農夫身份證明)由國稅局代開發(fā)票。
(2)食堂購買低值易耗品(碗筷桌椅炊具等),記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出”科目[出帳依據:稅務發(fā)票,銀行付款回單等],
借:管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出
貸:銀行存款
注:低值易耗品采納一次攤銷法,相應建立備查帳,通過定期盤點核銷備查帳記錄。
(3)食堂耗用燃料電力以及食堂的其它開支,記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出”科目[出帳依據:稅務發(fā)票、行政事業(yè)性收費收據、費用分割單(電費、共同修理費)等],
借:管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出
貸:銀行存款
4、公司款待費用,記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-安排款待費”科目(貸方),視款待部門不同,記入“管理費用-業(yè)務款待費”、“銷售費用-業(yè)務款待費”等科目(借方)[出帳依據:接待用餐通知單]。
借:管理費用-業(yè)務款待費等科目
貸:管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-安排款待費
附注:
(1)食堂用固定資產(冰箱、空調等)在“固定資產”科目核算,其折舊記入“管理費用-折舊費”科目[出帳依據:固定資產折舊計算表]。
(2)應付食堂人員的工資,記入“管理費用-員工薪酬-工資”科目[出帳依據:工資表]。
公司帳有關食堂的平衡公式:
食堂開支總額=“其他應付款-食堂”發(fā)生額
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