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文檔簡介

風險治理部年度工作打算2023xx行“專業(yè)化經(jīng)營、系統(tǒng)化治理、集約化掌握”的經(jīng)營方針開展風險內(nèi)控治理工作。具體打算如下:〔一〕連續(xù)加強全面風險治理工作一是二是動全面風險治理工作的實施,加強信用風險、操作風險、市場風險、三是認真爭論各項規(guī)章制度,借助決策作用。四是在行內(nèi)廣泛征求風險治理委員會會議的議題內(nèi)容,充分調(diào)動全行員工加強內(nèi)控合規(guī)治理、提升風險防控水平的樂觀性。議、發(fā)生問題的緣由、整改措施、后續(xù)整改落實狀況;合規(guī)運行狀況的措施、流程及方法等。同時加強各位委員專業(yè)學問的學習,提高風險委員會工作實效。治理。嚴控信用風險,保質(zhì)保量進展信貸業(yè)務(wù)。一是貫徹執(zhí)行相關(guān)法規(guī)及總行各項制度,實行貸前、貸中、貸后二是加強平臺貸款、房地產(chǎn)貸款和產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款的風險防控,加強風險監(jiān)測,樂觀防范化解風險隱患。連續(xù)深化操作風險治理三道防線建設(shè),樂觀培育全面風險管理文化。一是各支行及業(yè)務(wù)營銷人員利用每日晨會時間認真學習各項規(guī)二是分行各業(yè)務(wù)相關(guān)部門切實履行風險治理其次道防線的責任,大力支持業(yè)務(wù)部門和支行的營銷工作,加大前臺、中臺的有效溝三是風險治理部作為風險治理的第三道防線,加大對業(yè)務(wù)流程、治理質(zhì)量的檢查力度,強化四是針對會計營運、個金業(yè)務(wù)等柜面操作的薄弱環(huán)節(jié),加強培訓與檢查工作,并重衛(wèi)工作治理到位。進件,防范欺詐申請案件的發(fā)生。同時,定期對轄內(nèi)各支行營銷人員檢查等形式不斷提高前端信用卡營銷合規(guī)辦理業(yè)務(wù)的意識?!踩齽潣I(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運行,依據(jù)總行工作要求,依據(jù)全面掩蓋、突出重點、排查工作打算的根底上,補充制定了分行的案件風險排查工作打算,突出對風險點的排查,內(nèi)容涵蓋信用風險、操作風險、道德風險、聲xx供給了重要保障?!菜纳頇z查工作存在的缺乏和空白點,加強對員工行為排查、反洗錢、理財、信息科技等方面的檢查力度、借總行開展相關(guān)審計工程的契機,借鑒學習相關(guān)審計方法與要點,開展檢查工作。同時,加強對高風險環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)的檢查力度,在此根底上進一步提高檢查的掩蓋面。改和問責,切實增加內(nèi)掌握度的執(zhí)行效果,削減和防范各種違規(guī)大事的發(fā)生,促進全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行?!参濉臣訌娦畔贤?,實現(xiàn)三道防線聯(lián)動一是二是提高風險的敏感度。要主動關(guān)注相關(guān)風險信息,對總行部門發(fā)送的通報、提示三是做好風險場和隱瞞不報的行為。通過機構(gòu)自查、條線檢查和內(nèi)部審計,構(gòu)筑起,將問題消滅在萌芽狀態(tài),逐步提升我行的風險防控水平?!擦臣哟髥栴}整改力度,重視內(nèi)控合規(guī)治理系統(tǒng)的應(yīng)用一是各項問題的整改狀況,在整改率統(tǒng)計上,將引入總行提出的“整改有二是要建立整改工作責任制。將整改責任落實到人,明確整改時限,三是借助內(nèi)控合規(guī)系統(tǒng),進一步加強對于制度治理、合規(guī)檢查、問題整改等工作的督導與四是落實員工違規(guī)積分治理制度,將崗位職責、操作標準、檢查結(jié)果、問題責任認定與員工違規(guī)控治理,提成全員合規(guī)意識的有力抓手?!财摺臣訌妰?nèi)控風控隊伍建設(shè)一是加強檢查督導人員業(yè)務(wù)學問的學習和對于各項規(guī)章制度的

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