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文檔簡介

生產(chǎn)物料管理制度PMC部1.0目的:規(guī)范物料管理,充分利用公司資源,合理控制庫存數(shù)量和結(jié)構(gòu),降低物料損耗,確保生產(chǎn)計劃有效實施。2.0適用范圍:適用于公司生產(chǎn)物料的控制管理。3.0術(shù)語定義:無4.0職責(zé)權(quán)限:4.1PMC部:制定物料需求,設(shè)定安全庫存,物料收、發(fā)、存管理控制,動態(tài)庫存信息發(fā)布。4.2采購部:按單采購物料,保證物料及時供給。4.3品管部:檢驗物料的品質(zhì)狀況,標(biāo)識、隔離不良物料。4.5工程部:建立BOM表,制定物料品質(zhì)和物料損耗標(biāo)準(zhǔn)。4.6制造中心:制程物料控制。5.0工作內(nèi)容:5.1庫存政策和控制5.1.1PMC部經(jīng)理每季度初召集營銷中心、制造中心、采購部等相關(guān)主管,舉行供產(chǎn)銷會議,預(yù)測本季度市場(客戶)產(chǎn)品需求,確定生產(chǎn)能力和物料供給能力。5.1.2PMC部計劃主管根據(jù)市場需求、生產(chǎn)能力和物料供給能力,制定常規(guī)物料安全庫存,設(shè)定最高庫存數(shù)量和最低庫存數(shù)量。5.1.3常規(guī)物料備料量不得低于最低安全庫存量,更不得高于最高安全庫存量(原材料策略性庫存例外)。外購物料倉庫依據(jù)《訂購單》收貨,供應(yīng)商超單或無單送貨,倉管員應(yīng)及時反饋到采購部處理。5.1.4特殊物料按銷售訂單采購或生產(chǎn),采購員或計劃員不得無單備料,如需提前備料,須經(jīng)總監(jiān)級主管簽名確認(rèn),否則倉庫不得收貨。5.1.5庫存呆料、死料每季度清理一次,倉庫主管提供呆料、死料清單,計劃主管組織營銷、采購、工程、品管、制造等部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)能否再利用,不可利用則申請報廢,并追究相關(guān)責(zé)任。5.1.6倉庫一律按《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》的需求發(fā)放物料,未經(jīng)PMC計劃主管或經(jīng)理審核,不得超單發(fā)料,更不得私自無單發(fā)料,違者按《倉庫管理制度》有關(guān)條款處罰。5.1.7訂單需求物料,各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按單生產(chǎn),按單入庫或交接,超單生產(chǎn)的部分物料計入車間的成本或損耗,即“誰生產(chǎn),誰負(fù)責(zé)”。5.2原材料管理:5.2.1采購管理:紗線、單絲、中心線、鋅合金、金屬扁線、聚甲醛(POM)設(shè)定最低庫存和最高庫存量,采購部根據(jù)庫存的需要及時補充采購。若采購進貨量與當(dāng)前庫存量之和超出最高庫存20%時,應(yīng)在原料進倉前5天知會倉庫主管。5.2.2庫存管理:所有原材料分區(qū)放置、標(biāo)識、入帳,貴重原材料實行封閉管理,紗線、單絲、中心線需注明批次號并區(qū)分放置。5.2.3發(fā)料管理:車間應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)能力和實際物料需求申請領(lǐng)料,倉庫根據(jù)領(lǐng)料單實行批量(以最小包裝單位)發(fā)料,并記錄實發(fā)數(shù)量,根據(jù)訂單(或產(chǎn)量)耗料核算車間結(jié)存量。5.2.4盤點管理:倉庫、車間每月末組織盤點,編制盤點表,財務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.2.5損耗管理:倉庫帳目數(shù)與實物盤存數(shù)不符,依財務(wù)管理制度處理;車間實際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn),依損耗管理規(guī)定處理。5.3輔料管理:

5.3.1采購管理:上下止線、工字尾、方塊插銷、透明膠設(shè)定最低庫存和最高庫存量,采購部根據(jù)庫存量補充采購;布膠等特殊輔料依《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實際需求量采購。5.3.2庫存管理:所有輔料分區(qū)放置、標(biāo)識、入帳,貴重輔料實行封閉管理。5.3.3發(fā)料管理:根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》需求量,倉庫實行按單發(fā)料,上下止線實行整盤發(fā)料(扣減車間結(jié)存量)。5.3.4盤點管理:倉庫、車間每月末組織盤點,編制盤點表,財務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.3.5損耗管理:倉庫帳目數(shù)與實物盤存數(shù)不符,依財務(wù)管理制度處理;車間實際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn),依損耗管理規(guī)定處理。5.4拉頭管理:

5.4.1采購管理:常規(guī)拉頭土坯設(shè)定最低庫存和最高庫存量,采購部根據(jù)庫存量補充生產(chǎn)或采購;特殊拉頭、電鍍拉頭、烤漆手噴拉頭依《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實際需求量生產(chǎn)、采購或委外加工。5.4.2庫存管理:所有拉頭分區(qū)放置、標(biāo)識、入帳,貴重拉頭實行封閉管理。5.4.3發(fā)料管理:根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實際需求量,倉庫實行按單發(fā)料,超單補料需注明原因,經(jīng)品管部主管、PMC計劃主管簽名確認(rèn),倉庫方可發(fā)料。5.4.4入庫管理:常規(guī)拉頭土坯入拉頭倉,達到最高庫存量時,車間不得繼續(xù)生產(chǎn)入庫,供應(yīng)商不得送貨。訂單需求拉頭,拉頭車間應(yīng)根據(jù)工藝流程將完工物料移交到下工序(需求部門),如壓鑄車間生產(chǎn)的烤漆拉頭土坯直接移交到烤漆車間,電鍍拉頭土坯移交到拉頭倉,碼裝成品拉頭入成品倉,依此類推。5.4.5盤點管理:拉頭倉庫、車間每月末組織盤點,編制盤點表,財務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.4.6損耗管理:倉庫帳目數(shù)與實物盤存數(shù)不符,依財務(wù)管理制度處理;車間實際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn),依損耗管理規(guī)定處理。5.5拉鏈/布帶管理:

5.5.1白胚管理:常規(guī)白胚設(shè)定最低庫存和最高庫存量,拉鏈部根據(jù)庫存量補充生產(chǎn);特殊拉拉鏈/布帶依《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實際需求量生產(chǎn),單生產(chǎn)的計入車間成本或損耗。5.5.2漂染管理:拉鏈/布帶依據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實際需求量生產(chǎn)入庫,超單生產(chǎn)入庫的計入車間成本或損耗。5.5.3發(fā)料管理:白胚根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》實際需求量,倉庫實行按單發(fā)料,超單補料需注明原因,經(jīng)品管部主管、PMC計劃主管簽名確認(rèn),倉庫方可發(fā)料。5.5.4入庫管理:常規(guī)布帶和尼龍拉鏈入白胚倉,達到最高庫存量時,車間不得繼續(xù)生產(chǎn)。訂單需求的布帶和拉鏈,生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)工藝流程將完工物料移交到下工序(需求部門),如碼裝訂單入成品倉,條裝訂單入備料倉。5.5.5盤點管理:白胚倉庫、車間每月末組織盤點,編制盤點表,財務(wù)中心組織人員復(fù)核確認(rèn)。5.5.6損耗管理:倉庫帳目數(shù)與實物盤存數(shù)不符,依財務(wù)管理制度處理;車間實際用量超出損耗標(biāo)準(zhǔn),依損耗管理規(guī)定處理。5.6條裝物料:5.6.1收料管理:備料倉備料員嚴(yán)格根據(jù)《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》需求收料,超單來料應(yīng)拒收或退回超單部分物料。5.6.2備料管理:備料倉備料員嚴(yán)格根據(jù)《生產(chǎn)備料清單》備料,當(dāng)日下午4:30分前備好次日各車間生產(chǎn)所需物料,欠料應(yīng)及時以書面形式及時向相應(yīng)計劃員反饋,5.6.3發(fā)料管理:備料員根據(jù)《生產(chǎn)流程卡》發(fā)料,車間上班前15分鐘發(fā)送到相應(yīng)生產(chǎn)車間首工序簽收,車間上班2小時內(nèi)發(fā)齊物料;《生產(chǎn)流程卡》所需物料不齊時禁止發(fā)料,因發(fā)料不及時造成停工待料,按停工損失成本追究相關(guān)人員責(zé)任。5.6.4回收管理:A.車間將生產(chǎn)余料分類、報品管檢驗,并進行標(biāo)識,放置于余料區(qū),備料倉備料員每天到車間回收一次,并做好余料回收記錄,由PMC部計劃主管定期組織物料復(fù)核,將不可再利用的余料申請報廢;B.報廢物料由車間主任直接申請報廢,將報廢單與報廢物料一起定期送到報廢倉。5.6.5補料管理:A.來料不足,來料實際數(shù)量少于單據(jù)數(shù)量,品管主管核實,備料倉備料員填寫《補料單》,經(jīng)備料倉組長審核后,拉鏈/布帶交計劃主管,其他物料交采購部。B.制程不良,車間填寫《補料單》,主任審核,品管主管核實,交備料倉備料員查找備料倉余料,如有余料及時送到相關(guān)車間,備料員將《補料單》交給PMC計劃員;如無可再利用余料,拉鏈/布帶交到PMC計劃主管,其他物料交采購部。C.BOM表錯誤,由工程部更新BOM,PMC計劃主管或采購部重新處理訂單,補齊短缺物料。D.訂單變更,物料不足,拉鏈/布帶由PMC計劃主管下單,其他物料采購部下單。E.如補料需重新生產(chǎn)或外購,拉鏈/布帶由PMC計劃主管下單,其他物料由采購部下單,依《生產(chǎn)計劃管理程序》或《采購管理程序》,安排相關(guān)部門補足物料。F.所有《補料單》交一聯(lián)到財務(wù)中心核算失敗成本,追究相關(guān)責(zé)任。5.6.5退料管理:A.車間發(fā)現(xiàn)來料不良(錯誤),經(jīng)品管驗證后開出《不合格品處理單》,車間填寫《退料單》,注明退料原因,車間主任審核,由備料員將《不合格品處理單》附在物料包裝上,退到指定部門簽收;計劃主管或采購根據(jù)《不合格品處理單》安排相關(guān)部門補回物料。B.訂單變更,剩余物料,

PMC計劃主管根據(jù)實際,判定物料流向;車間填寫《退料單》,注明原因,車間主任審核,由備料員將《變更通知單》附在物料包裝上,退到指定部門簽收。5.7包裝物:5.7.1內(nèi)包裝,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝由采購部批量采購,車間或品管部根據(jù)實際需求領(lǐng)用;客戶指定內(nèi)包裝由業(yè)務(wù)助理根據(jù)訂單需求申購,車間或品管部根據(jù)訂單領(lǐng)用。5.7.2外包裝,標(biāo)準(zhǔn)外包裝由采購部批量采購,車間或品管部根據(jù)實際需求領(lǐng)用;客戶指定外包裝由業(yè)務(wù)助理根據(jù)訂單需求申購,車間或品管部根據(jù)訂單領(lǐng)用。5.8零配件:5.8.1實行“誰使用,誰申購,以舊換新,倉庫管理”的原則。5.9染料助劑、油漆、色粉、表面處理藥水:5.9.1實行“誰使用,誰申購,誰管理”的原則,。5.10其他生產(chǎn)輔助物料:5.10.1如槍水等,倉庫統(tǒng)一申購管理,使用部門根據(jù)實際需求領(lǐng)用。5.11客戶退貨:5.11.1客戶退貨需補回的,由PMC計劃主管根據(jù)《客

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