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ERP系統(tǒng)應(yīng)付帳款調(diào)研問卷X公司ERP工程文檔 創(chuàng)立日期: 更新日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 提交人: 審批簽字:X公司工程經(jīng)理A公司工程經(jīng)理文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼姓名地點和位置目錄TOC\o"1-3"\h\z文檔控制2更改記錄2審閱2目錄3ORACLE應(yīng)付帳模塊簡介4一、應(yīng)付帳根底資料4二、供給商管理4三、發(fā)票管理6四、付款管理8五、費用報銷10六、查詢及報表10七、其它11ORACLE應(yīng)付帳模塊簡介ORACLE應(yīng)付帳系統(tǒng)可以通過與總帳管理系統(tǒng)的接口將數(shù)據(jù)在相應(yīng)的帳套中自動生成憑證。ORACLE應(yīng)付帳管理系統(tǒng)可以對供給商進(jìn)行分類,如可以按照行業(yè)特征,企業(yè)規(guī)模,信用額度等進(jìn)行分類。ORACLE應(yīng)付帳系統(tǒng)可以對采購發(fā)票,紅字退貨發(fā)票,稅項調(diào)整,付款及預(yù)付帳款等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。另外還可以處理雇員費用報銷等業(yè)務(wù)。一、應(yīng)付帳根底資料請詳細(xì)描述財務(wù)部(應(yīng)付帳)的組織結(jié)構(gòu):〔應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款等〕內(nèi)部各崗位職責(zé),人數(shù)。與單位內(nèi)部其他部門、上下級單位各部門的關(guān)系和職責(zé)劃分關(guān)鍵流程管理手冊業(yè)務(wù)量大小二、供給商管理現(xiàn)有系統(tǒng)是否可提供供給商以下各項的細(xì)節(jié):應(yīng)付余額,可用信貸,至今采購總額,未支付的發(fā)票,供給商詳情及歷史記錄怎樣查證訂價,數(shù)量和帳期?怎樣查證已收到供給商的效勞和物料?確定為應(yīng)付款的條件是什么?怎樣處理供給商對付款情況的查詢?供給商退貨或換貨程序如何?供給商的定義,名稱及編號規(guī)那么。是否要求對供給商進(jìn)行分組,哪些供給商需要進(jìn)行分組,出于何種目的。如:按照付款的優(yōu)先級,付款期限,信用度,付款方式,地域…是否有國外供給商。供給商是否同時又是客戶。是否存在供給商合并的需要?!踩绻┙o商發(fā)生收購合并〕供給商是否有多個地點,如何處理多地點。每個地點處理何種業(yè)務(wù)。付款地點b.采購地點c.詢價地點供給商開出付款發(fā)票的地點和實際付給地點是否允許不同。對供給商的信用額度如何考核?對供給商是否有付款控制〔掛起,最大付款金額〕是否需要維護(hù)供給商聯(lián)系人,,銀行,付款方式等信息,供給商信息具體維護(hù)部門,其流程如何。其它部門如何要求修改供給商信息。您現(xiàn)有的供給商報表(應(yīng)付帳系統(tǒng))有哪些,請?zhí)峁訌?您心目中的供給商報表應(yīng)有哪些,其格式大致如何,是否需要套打。三、發(fā)票管理有沒有關(guān)于發(fā)票處理的管理手冊?是否可能對一個已關(guān)閉的會計期進(jìn)行調(diào)整。每月發(fā)票的大致數(shù)量。誰負(fù)責(zé)審核應(yīng)付帳款和購貨單?誰負(fù)責(zé)輸入已審核的帳單?頻度如何。〔每日/每周…〕誰負(fù)責(zé)收集應(yīng)付帳款及購貨單?是否采取統(tǒng)一接收,錄入計算機(jī)后如何存檔保管。是否采用批組控制方式錄入發(fā)票。發(fā)票如何編號。如:采用供給商的發(fā)票編號,或按業(yè)務(wù)類型進(jìn)行編號發(fā)票應(yīng)付帳款科目是否需要明細(xì),程度如何。如按供給商明細(xì)發(fā)票是否需要和采購匹配。目前如何處理?發(fā)票將采用何種匹配方法2向匹配—發(fā)票和采購單3向匹配—發(fā)票、采購單、接收單4向匹配—發(fā)票、采購單、接收單、接收入庫單有幾種采購稅率,記帳科目是否分開,采購價是否含稅?是否采用自動計算稅,舍入規(guī)那么如何。運費,雜項費用如何處理?是單獨開票或作為發(fā)票的一局部?購進(jìn)貨物的運費能否作為進(jìn)項抵扣,抵扣稅率是多少?請詳細(xì)描述目前管理上的發(fā)票批準(zhǔn)流程。希望采用何種發(fā)票批準(zhǔn)方式a.錄入前手工批準(zhǔn)b.聯(lián)機(jī)方式c.批處理方式批準(zhǔn)時采用何種容限控制價格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限是否有發(fā)票掛起和釋放的控制,請描述相應(yīng)的流程。發(fā)票取消如何處理。如需退貨,您如何處理,除紅字發(fā)票外,您還會用到何種退貨憑據(jù)。月末發(fā)票已到而貨物未到如何處理?月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理?采用何種價格暫估?是否明細(xì)?暫估反沖方式如何〔逐筆沖回、全部沖回〕怎樣登錄憑證和進(jìn)行調(diào)帳?每隔多少時間需要將應(yīng)付業(yè)務(wù)產(chǎn)生的憑證傳送到總帳。傳送到總帳的憑證要求明細(xì)還是匯總〔建議匯總〕。請?zhí)峁┠陌l(fā)票管理部份的報表樣張,或請描述您心目中的報表樣式.四、付款管理有沒有關(guān)于付款處理的管理手冊?請列出所有付款銀行的信息 銀行名稱、分行、帳號、編號、幣種、記帳科目、付款方式、單據(jù)編號目前存在哪些付款期限〔如立即付款、30天付款〕 到期金額:按百分比、按金額 到期日:月中的固定某天、固定天數(shù) 折扣:提前支付是否有折扣,是否有多重折扣方法,計算折扣時是否包含稅額。折扣的記帳科目。 折扣日:月中的固定某天、固定天數(shù)每月有多少付款業(yè)務(wù)。付款額的平均值是多少?使用哪些支付方式,流程如何?各占多大的比例?支票類、期票、電子資金轉(zhuǎn)移、信用證、。。付款單據(jù)是否需要計算機(jī)打印,樣式如何,是否采用套打。是否采用自動付款,涉及哪些銀行帳號。是否要求人工付款,涉及哪些銀行帳號。是否有局部付款、多張發(fā)票合并付款。是否有預(yù)付款,記帳科目,處理流程,如何核對。多付款項如何處理?現(xiàn)存付款流程。收到發(fā)票到作出付款的平均周期時間(以工作天計)?付款時是否有最大最小金額控制。是否有單獨支付的發(fā)票。暫停付款的規(guī)定和流程。取消付款的處理方式,是否同時取消發(fā)票,是否重新開票。票據(jù)喪失和重新使用如何處理。發(fā)票延期付款如何處理,是否計算利息。付款時是否允許更換缺省的供給商銀行。除主營業(yè)務(wù)付款外,您還有哪些付款,分別是如何處理的,記帳科目如何?如:公司間付款銀行手續(xù)費銀行利息支出其他應(yīng)付/應(yīng)交款已付款單據(jù)如何歸檔?怎樣檢索,主要使用哪些關(guān)鍵字?您通常在付款后會打印哪些報表,在會計期的哪一個時點打印.五、費用報銷有沒有差旅費和現(xiàn)金預(yù)支的管理手冊?雇員費用報銷的范圍及記帳科目?!舱堅敿?xì)列出〕雇員預(yù)支的處理及批準(zhǔn)流程雇員費用報銷發(fā)生的頻度?業(yè)務(wù)量?怎樣和誰負(fù)責(zé)檢查雇員費用報告?怎樣和誰負(fù)責(zé)批準(zhǔn)雇員費用報告?雇員如何編號,每個雇員是否有單獨的記帳科目〔費用類科目〕。需要哪些費用統(tǒng)計報表。六、查詢及報表您的應(yīng)付帳齡是如何劃分的。您通常如何管理及查詢供給商的應(yīng)付帳及付款情況。您通常查詢供給商的哪些情況,通常使用哪些關(guān)鍵字,請詳細(xì)列明.您通常打印哪些
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