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文檔簡介
驗收管理制度
第1條質(zhì)量管理部門和相關(guān)使用部門對所購貨物或勞務(wù)等品種、規(guī)格、數(shù)
量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收,并出具驗收證明。
第2條驗收人員對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,應(yīng)當(dāng)立即向采購部或有關(guān)
部門報告,采購部或有關(guān)部門應(yīng)查明原因,及時處理。
第3條貨物的驗收由質(zhì)量管理部門主導(dǎo),會同倉儲部門、使用部門和采購
部共同驗收,對收到貨物的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗。
第4條收貨準(zhǔn)備。
1.貨物驗收人員在采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“訂購單”時,按供應(yīng)商、貨物交
貨日期分別依序排列,并于交貨前安排存放的庫位以方便收貨作業(yè)。
2.對于需要按重量、長度、體積等方面計量的物資,應(yīng)借助稱重儀器、檢測
工具、容器等進(jìn)行試測驗收,不得虛估。
第5條待驗貨物處理。
已經(jīng)到貨、等待驗收的貨物,必須在商品的外包裝上貼上貨物標(biāo)簽并詳細(xì)注
明貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期,并且應(yīng)與已驗收的貨物分開儲存,并規(guī)
劃出“待驗區(qū)”以示區(qū)分。
第6條實施驗收。
1.貨物到貨后,貨物驗收人員應(yīng)會同使用部門根據(jù)“裝箱單”、“訂購單”、
“合同”等采購文件核對貨物名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過磅、測量重量,并將到
貨日期及實收數(shù)量填入“訂購單”。同時,驗收人員填寫驗收報告單并在上面簽
字。
2.質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)使用按順序編號的驗收報告,對那些沒有對應(yīng)采購申請
的商品或勞務(wù),一律不得簽收。
3.質(zhì)量管理部門驗收完畢后,對驗收合格的商品或勞務(wù)應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、
預(yù)先編號的驗收證明,內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、貨物名稱、數(shù)量和質(zhì)量
以及運(yùn)貨人名稱、原購貨訂單編號等,作為驗收商品或勞務(wù)的依據(jù),并及時報告
采購部門和財務(wù)部門。
4.驗收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單”、“訂購單”或合同所載內(nèi)容不
符,應(yīng)通知辦理采購的人員及相關(guān)部門進(jìn)行處理。
5.驗收過程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而且達(dá)到一定程
度時,驗收人員應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知供應(yīng)商前來處理,
并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證作業(yè)。
6.公證單位或供應(yīng)商確認(rèn)后,驗收人員開立“索賠處理單”呈部門負(fù)責(zé)人核
實后,送財務(wù)部門及采購部門辦理。
第7條超交處理。
1.交貨數(shù)量超過訂購量的部分應(yīng)退回供貨商。
2.屬于自然溢余的,由物料管理部門在收貨時在備注欄注明自然溢余數(shù)量或
重量,經(jīng)請購部門主管同意后進(jìn)行收貨,并通知采購人員。
第8條短交處理。
交貨數(shù)量末達(dá)到訂購數(shù)量,以要求補(bǔ)足為原則,由驗收人員通知采購部門聯(lián)
絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。
第9條急用品驗收。
緊急貨物到貨后,若尚未收到“請購單”。驗收人員應(yīng)先與采購部核對,確認(rèn)
無誤后,按收貨作業(yè)辦理。
第10條貨物驗收規(guī)范。
質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨物的重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有
關(guān)部門,按照所需貨物制定“貨物驗收規(guī)范”作為采購及驗收的依據(jù)。
第11條貨物檢驗結(jié)果處理。
根據(jù)不同檢驗結(jié)果可做以下兩個方面處理。
1.檢驗合格的貨物,檢驗人員于外包裝上貼上合格標(biāo)簽,倉庫人員再將合格
品入庫定位。
2.驗收不合標(biāo)準(zhǔn)的貨物,檢驗人員應(yīng)貼上不合格標(biāo)簽,并于“材料檢驗報告
單”上注明不合格原因,經(jīng)負(fù)責(zé)人核實后通知采購部門送回貨物,辦理退貨。
第12條退換貨作業(yè)。
1.檢驗不合格的貨物退貨時,采購員應(yīng)開立“貨物交運(yùn)單”并附有關(guān)“貨物
檢驗報告單”呈采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理退貨。
2.貨物需要更換的要與供方協(xié)商解決,需要增減貨款的要在付款前或有效承
付期內(nèi)通知財務(wù)部門。
3.對于已付款但貨物在保修期或保質(zhì)期出現(xiàn)質(zhì)量問題的要負(fù)責(zé)聯(lián)系維修或索賠,
索賠收入連同賠償物品清單及賠償原因說明等全部上繳財務(wù)部門。
退貨管理制度
第1條目的。
明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定,及時收回退貨款項。
第2條退貨條件。
驗收人員應(yīng)該嚴(yán)格按照企業(yè)的驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收,不符合企業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)的貨
物視為不合格貨物。不合格貨物應(yīng)辦理退貨。
1.對于數(shù)量上的短缺,采購員應(yīng)該與供應(yīng)商聯(lián)系,要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足,或
價款上予以扣減。
2.對于質(zhì)量上的問題,采購員應(yīng)該首先通知使用部門不能使用該批貨物,然
后與使用部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)管理部門聯(lián)系,決定是退貨還是要求供應(yīng)商
給予適當(dāng)?shù)恼劭邸?/p>
3.經(jīng)采購部經(jīng)理審閱、財務(wù)總監(jiān)審核、總裁審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。
第3條退貨手續(xù)。
檢驗人員應(yīng)在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標(biāo)簽,并在“貨物檢收報告”
上注明不合格的原因,經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)給采購部門處理,同時通知請購單位。
第4條貨物出庫。
當(dāng)決定退貨時,采購員編制退貨通知單,并授權(quán)運(yùn)輸部門將貨物退回,同時,
將退貨通知單副本寄給供應(yīng)商。運(yùn)輸部門應(yīng)于貨物退回后,通知采購部和財務(wù)部。
第5條退貨款項回收。
1.采購員在貨物退回后編制借項憑單,其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價格、日期、
供應(yīng)商名稱以及貸款金額等。
2.采購部經(jīng)理審批借項憑單后,交財務(wù)部相關(guān)人員審核,由財務(wù)總監(jiān)或總裁
按權(quán)限審批。
3.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)借項憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。
第6條折
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