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學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)定根據(jù)《20**年加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理的實(shí)施辦法》要求并結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況制定本規(guī)定。一、任何人不得私借公款,辦理對公業(yè)務(wù)時發(fā)生的費(fèi)用能用支票支付的用支票支付,不能用支票支付的用公務(wù)卡支付,一定用現(xiàn)金支付的需校長在報(bào)銷單簽署“同意現(xiàn)金支付”財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。二、嚴(yán)格執(zhí)行采購,學(xué)校物品采購實(shí)行專人采購,嚴(yán)格把關(guān),屬于采購的事項(xiàng)(購置、工程、服務(wù)),應(yīng)按程序辦理采購審批手續(xù),報(bào)銷時應(yīng)提供審批表、政采合同(自行采購需提供學(xué)校與供貨商簽訂的自行采購合同)等,財(cái)務(wù)室應(yīng)嚴(yán)格審核,對于應(yīng)政采而無手續(xù)的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)拒絕報(bào)銷。三、報(bào)銷的基本簽字程序及要求:1.經(jīng)手人認(rèn)真填寫《學(xué)校費(fèi)用報(bào)銷審批表》,在每張?jiān)及l(fā)票上簽字后將其依次粘貼在費(fèi)用報(bào)銷審批單后,并在費(fèi)用報(bào)銷審批單經(jīng)手人處簽字,由分管領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收,在驗(yàn)收人處簽字(另:無培訓(xùn)發(fā)票、通知復(fù)印件驗(yàn)收人不予以簽字),然后由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人處簽字,最后由校長在負(fù)責(zé)人處簽字。2、購買辦公物品的支出,后面應(yīng)附商家出具的物品詳單并加蓋商家有效印鑒(詳單與發(fā)票章單位要求一致,否則不能說明是同一家出具)。3、購買物品包含服務(wù)類業(yè)務(wù)(例如印刷、宣傳費(fèi)等)要有清單或說明,詳細(xì)說明購買服務(wù)的用途、數(shù)量、服務(wù)的對象,大額服務(wù)類的要附服務(wù)合同。4.會務(wù)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的支出,需填寫《學(xué)校培訓(xùn)審批表》及《學(xué)校費(fèi)用報(bào)銷審批表》,并附組織單位的會務(wù)來函或培訓(xùn)通知、外出審批表、發(fā)票等,自行組織的培訓(xùn)、會務(wù)等要附《培訓(xùn)(會議)方案》,詳細(xì)說明時間、參加范圍、人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容等,另外有專家講課費(fèi)的,報(bào)銷單上要注明專家的身份?!秾W(xué)校培訓(xùn)審批表》由教導(dǎo)處填寫一式兩份,一份隨培訓(xùn)資料(含通知、發(fā)票等)復(fù)印件留存教導(dǎo)處作為培訓(xùn)臺賬使用,一份隨原件送財(cái)務(wù)室報(bào)銷使用。培訓(xùn)的附件要能夠清晰說明審批報(bào)銷表中的問題,細(xì)節(jié):外地培訓(xùn)需要由組織方或培訓(xùn)方提供每日行程,且不得提前兩天以上到達(dá),提前兩天以上到達(dá)的食宿交通等費(fèi)用不予報(bào)銷;培訓(xùn)通知上需由由組織方或培訓(xùn)方提供各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);打車發(fā)票時間控制在培訓(xùn)時間前后合理時間范圍內(nèi);會務(wù)通知上的培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)與實(shí)際開具發(fā)票的機(jī)構(gòu)不一致時,需組織方或培訓(xùn)方開具委托代開發(fā)票的委托書;培訓(xùn)費(fèi)、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)合并開具一張發(fā)票的,需將以上費(fèi)用拆分開并注明單價和次數(shù)。5、勞務(wù)費(fèi)的支出要規(guī)范制表,需詳細(xì)注明勞務(wù)人員姓名、身份證號、勞務(wù)內(nèi)容、勞務(wù)費(fèi)發(fā)放起止時間、勞務(wù)費(fèi)組成。經(jīng)手人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、校長共同在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字后方可報(bào)銷。盡量打卡發(fā)放,并注明銀行卡號及打卡的銀行回單,以現(xiàn)金發(fā)放的需本人簽字領(lǐng)取。發(fā)放社團(tuán)輔導(dǎo)勞務(wù)費(fèi)的,附與該人員簽訂的培訓(xùn)協(xié)議、注明具體課時安排、次數(shù)及參加人員。6、出租車費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)每張背面要注明事由及時間。出租車費(fèi)要注明起止點(diǎn)。租車需與正規(guī)合法的租車公司簽訂租車協(xié)議,開具正式機(jī)打發(fā)票,注明租車用途、時間、車輛類型及數(shù)量、人員及人數(shù)、往返次數(shù)、起點(diǎn)及目的地等,不允許用加油票代替租車票。7、餐費(fèi)報(bào)銷憑機(jī)打發(fā)票報(bào)銷。發(fā)票需經(jīng)辦人注明事由、就餐人員(可另附頁,由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋單位公章)。午、晚餐20元/人,超出部分不予報(bào)銷。8、購買活動用品發(fā)放給教職工或?qū)W生的,需附學(xué)?;顒臃桨?、發(fā)放明細(xì)及領(lǐng)用人簽字;走訪慰問的,需附走訪名單,注明具體慰問發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嶋H發(fā)放統(tǒng)計(jì);教師學(xué)生查體或購買保險(xiǎn)的需附參與人員、單價及具體事項(xiàng)明細(xì);9、所有報(bào)銷發(fā)票都要機(jī)打發(fā)票,定額發(fā)票一律不予報(bào)銷。10、工程(設(shè)備)類支出:首次付款,發(fā)票后要附《采購申報(bào)表》原件及《施工合同》復(fù)印件;分次付款要在《學(xué)校費(fèi)用報(bào)銷審批表》的“事由說明”欄注明是第幾次付款和本次付款比例,并附工程進(jìn)度單;審計(jì)結(jié)束付款,要附《審計(jì)報(bào)告》中的《定案表》頁的復(fù)印件;最后一次要附《工程結(jié)算簡表》。同時,支付工程審計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi),須附有審計(jì)、監(jiān)理合同,合同中注明審計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)和比例,并明確標(biāo)注審計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)計(jì)提情況。11、需入固定資產(chǎn)的物品,報(bào)銷時應(yīng)同時提供增加憑單及時增加固定資產(chǎn),以增加憑條入賬。四、票據(jù)管理規(guī)定:1、《支票使用登記簿》:由出納負(fù)責(zé)登記填列。具體登記時,注意區(qū)分現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票,使用購買裝訂成本的《支票使用登記簿》的單位在登記轉(zhuǎn)賬支票時需加列“收款單位”欄。新購入支票時,在登記簿上先登記購入支票的日期、支票起止號碼及數(shù)量,下面按順序號依次逐張登記使用情況,不得遺漏。2、《非稅收入通用票據(jù)領(lǐng)用登記簿》、《資金往來結(jié)算票據(jù)領(lǐng)用登記簿》:由會計(jì)負(fù)責(zé)登記填列。在出納購置新財(cái)政票據(jù)后,先登記后領(lǐng)用,出納使用完畢后將票據(jù)使用情況匯總整理,將票據(jù)存根按票據(jù)順序號裝訂成冊,每冊封皮注明使用票據(jù)起止日期、數(shù)量、票據(jù)起止號碼、金額及用途等。出納將匯總整理后的票據(jù)交由會計(jì)審核后歸檔。會計(jì)、出納每月月末核對票據(jù)使用情況,書本費(fèi)收取完畢后,出納要將收費(fèi)單據(jù)按要求及時整理匯總,交與會計(jì)記賬存檔。注:非稅收入在實(shí)際收到時暫不記浪潮賬,只記輔助賬,待財(cái)政返還時記浪潮賬。采購流程根據(jù)有關(guān)要求,為使今后的后勤工作能夠更快更好地服務(wù)于學(xué)校整體工作,特制定采購流程如下:一、購買2萬元以上物品各部門需在每年11月份做出計(jì)劃,上報(bào)分管校長,由分管校長提交辦公會通過,向報(bào)下一年預(yù)算待批二、購買2仟元以上2萬元以下或單價5百元以上物品1、各部門需填寫我校采購申報(bào)表,按申報(bào)表的要求填寫完整,由學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后提前1個月交至總務(wù)處。2、總務(wù)處收到采購申報(bào)表后,向報(bào)零星采購表,經(jīng)區(qū)采購辦批準(zhǔn)后,由總務(wù)處進(jìn)行采購。三、購買總額2仟元以下、單價5百元以下的物品各部門需填寫我校采購申報(bào)表,按申報(bào)表的要求填寫完整,由學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后提前1個星期交至總務(wù)處。由總務(wù)處進(jìn)行采購。
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