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文檔簡介

1/1會計的工作職責(zé)(必備7篇)

會計的工作職責(zé)第1篇1、協(xié)助公司的財務(wù)會計工作、審核公司的原始單據(jù)、編制公司財務(wù)報表、提成發(fā)放表;

2、負責(zé)記月銷售額、應(yīng)收應(yīng)付款、日常報銷單如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法;

3、認真完成公司日常財務(wù)核算工作如:往來帳務(wù)處理及監(jiān)督應(yīng)收款回收情況,做好節(jié)流工作;

4、向上級匯報銷售業(yè)績狀況、財務(wù)收支及計劃的具體情況,為公司管理人員提供財務(wù)分析,提出有益的建議;

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷;

2、1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗,細心,責(zé)任心強,能夠吃苦耐勞;

3、會ERP系統(tǒng)者優(yōu)先;

會計的工作職責(zé)第2篇1、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督,外賬會計的工作職責(zé)。

2、負責(zé)公司財、物的監(jiān)督管理。

3、負責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。

4、負責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對。

5、負責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān)管,并定期盤點。

6、負責(zé)對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查,負責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。

7、負責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促(每月物流要上報財務(wù)積壓貨品,財務(wù)核實)。

8、負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

9、負責(zé)編制會計報表以及編制各種明細表,并進行財務(wù)報告分析,并于每月8號之前將相關(guān)報表上報給公司財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。

10、負責(zé)每月與出納進行代收核對,現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。

11、負責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。

工作細則

1、收出庫單,每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進行核對,無誤入憑證,管理制度《外賬會計的工作職責(zé)》。

2、收入庫單,每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致,核對廠家出庫單與管家婆入庫是否一致,無誤編制憑證。

3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù),核對無誤后與出納進行簽字交接。

4、每日編制客戶欠款回款情況表,并根據(jù)回款情況將已回款客戶進行回款清理,上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)(稅點、運費、維修費),并核對是否已入管家婆,無誤后編制憑證入金碟賬。

6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證,并檢查是否附件齊全,將整理好的憑證給外賬會計抽票子,并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進行核對,查管家婆貨款是否已結(jié),貨是否有需要退回情況,核實后填制付款申請單并簽字。

8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細,并審核是否低于限價,款是否已收回,勞務(wù)費是否符合公司規(guī)定(收單當天發(fā)生或當天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)),合格簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。

9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。

10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù),到管家婆核實,無問題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。

11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù),在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進行號碼登記管理,在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認,內(nèi)賬會計簽字確認,待領(lǐng)用人領(lǐng)用時,初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進行號嗎確認方能簽字領(lǐng)用,再領(lǐng)用要以舊換新,內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù),如有號碼不符,要上報總經(jīng)理批示處理。舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認后,由出納保管。

12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單(寫清對賬情況)進行保管

會計的工作職責(zé)第3篇1、負責(zé)公司日常稅務(wù)申報、殘保金核定,發(fā)票和的購買和核銷,年度所得稅匯算清繳和研發(fā)費用加計扣除事項;

2、統(tǒng)計并繳納公司稅款,進行月度涉稅和費用分析,對接集團稅務(wù),月末及時準確編制稅務(wù)統(tǒng)計和費用報表,并對接各項統(tǒng)計報表,等對外報表;

3、熟悉各類稅務(wù)法規(guī)和制度,解答業(yè)務(wù)部門的.相關(guān)稅務(wù)政策咨詢;

4、各項稅收優(yōu)惠政策的運用和申報辦理;

5、稅務(wù)關(guān)系維護、外部稅務(wù)稽查及統(tǒng)計檢查應(yīng)對;

6、按各項財經(jīng)法規(guī)和公司制度在預(yù)算范圍內(nèi)嚴格審核日常費用費用單據(jù)并及時進行賬務(wù)處理;

7、及時匯總各部門費用預(yù)算并編制年度費用預(yù)算,有年度預(yù)算編制經(jīng)驗;

8、每月按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,對工資、社會保險進行分攤和賬務(wù)處理,并及時計提和攤銷各項費用;

9、及時更新公司的費用和固定資產(chǎn)相關(guān)制度和流程,并協(xié)助對外審計,提供所需會計資料;

10、稅務(wù)及費用類財務(wù)資料的整理和保管;

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作或事務(wù)。

會計的工作職責(zé)第4篇1、負責(zé)與店鋪、商場每月交易核對,協(xié)助審計等事項。

2、應(yīng)收賬款的掛帳、結(jié)算工作,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。

3、負責(zé)應(yīng)收帳款分析,定期報告應(yīng)收帳項余額。

4、負責(zé)應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件,傭金結(jié)算,銷售費用核算和分析工作。

5、加強賬款管理,提高資金回收率,有效地控制應(yīng)收帳款壞帳損失的發(fā)生。

6、出具各項賬款分析報表。

會計的工作職責(zé)第5篇1、完成每月所有各類不同收款方式收入的核對及入賬;

2、每月應(yīng)收賬款余額追蹤跟進;

3、完成銀行余額調(diào)節(jié)表的終稿,確保無銀行已收、已付而企業(yè)未記賬事項;

4、核對團購或其他線上平臺款項的到賬情況;

5、儲值卡充值數(shù)據(jù)的導(dǎo)出并沖減收入;

6、儲值卡門店退單操作指引及系統(tǒng)退款;

7、關(guān)于收銀系統(tǒng)后臺與收入相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)置;

8、完成財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作內(nèi)容。

會計的工作職責(zé)第6篇1、負責(zé)員工費用報銷的審核,憑證的編制;負責(zé)全盤帳務(wù)處理,會計核算及財務(wù)管理工作。

2、核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款往來,跟進、開具發(fā)票等;

3、負責(zé)企業(yè)的會計憑證編制及過賬,月度及年度結(jié)賬工作;

4、每月及時準確編制憑證、出具各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表及內(nèi)部管理報

5、負責(zé)公司各類財務(wù)單證審核工作,以及審核處理公司財務(wù)報銷單據(jù)

6、全面負責(zé)稅務(wù)工作,及時準確完成納稅申報、匯算清繳及審計工作

7、做好財務(wù)檔案管理工作,及時做好對會計憑證及相關(guān)單據(jù)的日常維護

8、負責(zé)處理與維護公司與工商稅務(wù)、銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系;

9、完成上級臨時交待的工作安排

會計的工作職責(zé)第7篇1、協(xié)助上級完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作,編制公司各種會計報表、統(tǒng)計報表;

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