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文檔簡介
一、辦公用品領(lǐng)用由行2、辦公用品采購原則上由各部門主管向行政辦提出申請,由行政助理統(tǒng)一匯總后集中采購,特殊物品的采購可由行政辦指定專人負責(zé)3、行政辦對各部門的辦公用品每月統(tǒng)計一次,如某部門超出預(yù)計,行政辦可暫停向該部門發(fā)放辦公用品,并責(zé)成該部門主管加強本部4、員工離職時,應(yīng)認真清點辦公用品并交還到行政辦,填寫交接清單后簽字確認;行政助理及時將退還的辦公物品登記入庫。二、傳真、文件、信件、快遞物品的收發(fā) 3、公司所有文件、物品的收發(fā)管理工作均由行政前臺統(tǒng)一負責(zé)處理。以及物品、特殊文件資料的快遞等。4、收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。三、名片管理務(wù),具部門負責(zé)。2、印制名片申請者須經(jīng)部門主管簽字后交由行政辦指定專人負責(zé)印制,名片印制完成后,行政助理須及時發(fā)放到位。3、名片印制前需確認名片職務(wù)、職稱、部門是否相符,姓名、4、各部門須建立其相關(guān)的名片冊,以便本部門和協(xié)會的業(yè)務(wù)共公司物品申購流程求(須填寫物品申購單,內(nèi)容具體翔實、理由充分),經(jīng)部門主管簽字確認后,上報到行政辦審核并由總經(jīng)理審批。2.行政辦根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對申請進行核實,并提出解決建議和意見(調(diào)撥或購買)。采購原則上由行政辦統(tǒng)一申請費用、組織購買,也可指定專人負責(zé)購買。購買過程遵循“價廉物美”的原則,注意設(shè)備的性能和該購買部門組織驗收核查,行政助理及時進行登記入庫后,再由使用部門登記領(lǐng)用,責(zé)任到人。4.辦公設(shè)備的維修須先上報到行政辦(需申請維修經(jīng)費的須填寫《維 五、合同管理及合同費用的支付流程同須由總經(jīng)理簽字方可生效,否則財務(wù)部可以拒絕支付合同的相2、經(jīng)辦人根據(jù)有效合同可向財務(wù)部申請相關(guān)費用支出(財務(wù)部須保留合同復(fù)印件)。3、合同原件必須在行政辦進行存檔,行政助理根據(jù)合同性質(zhì)進行分類六、費用報銷流程效合同復(fù)印件,否則財務(wù)部有權(quán)拒絕該費用的報銷。TT辦審核(僅限行政類)T財務(wù)部審核T 3、對原始票據(jù)的要求:所有票據(jù):必須是合法的正式發(fā)票。特殊情況:收據(jù)(財政票據(jù)除外)及白條必須有總經(jīng)理、務(wù)總監(jiān)于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報銷。撕票:當(dāng)事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點 (市內(nèi)短途除外),并經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)核準簽字后方罰款單據(jù):公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。4、發(fā)生的住宿、采購物料等費用必須注明金口公司名稱,如發(fā)生5、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小別和不同金額,分門別類進行粘貼,不能混合粘貼。7、除交通票據(jù)
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