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文檔簡介
用友T3使用手冊用友T3使用手冊全文共3頁,當(dāng)前為第1頁。用友T3操作指南
一、建帳(設(shè)操作員、建立帳套)
1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選Admin→確定
2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出
3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)\商業(yè)、新會計準(zhǔn)則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置(4-2-2-2-2)→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套
4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認(rèn)
二、系統(tǒng)初始化
進(jìn)入總帳,點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。
1、會計科目設(shè)置
a.增加科目:會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行)點(diǎn)增加,確認(rèn)。
b.設(shè)輔助核算:點(diǎn)擊相關(guān)科目,如1122應(yīng)收賬款,雙擊應(yīng)收賬款,點(diǎn)修改,在輔助核算欄中,點(diǎn)擊“客戶往來”→確認(rèn),另2202應(yīng)付賬款,點(diǎn)修改,在輔助核算欄中,點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來”→確認(rèn)。(可選項(xiàng))
c.指定科目:系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001庫存現(xiàn)金→確認(rèn)。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn),現(xiàn)金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(rèn)(可選項(xiàng))
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證
3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存(可選項(xiàng))
如編碼1名稱支票結(jié)算如:101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票
4、客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存。如編碼01上海,02浙江或01華東02華南
5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號、全稱、簡稱→保存
6、錄入期初余額
a.若年初啟用,則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用,則需輸入啟用時的月初數(shù)(期初余額),并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額
輸入期初余額時須雙擊,在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出,自動保存
三、填制憑證
1、填制憑證
點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以;如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。
注意:損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做在貸方,費(fèi)用類只能做在借方。
2、刪除憑證
當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。
具體操作為:
1、在填制憑證界面中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”
2、點(diǎn)“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證,一般點(diǎn)全選→確定→是即可。
四、審核憑證/取消審核(此步驟為非必選項(xiàng))(總賬—設(shè)置—選項(xiàng)—憑證控制--未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬;如果憑證需要審核,審核人與制單人不能為同一人)
1、換人審核/取消審核
文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定
2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證
單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核”→成批審核憑證/成批取消審核
五、記賬
點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定
六、自動轉(zhuǎn)帳
1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn))
2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類別,輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存
注意:自動生成的憑證必須要點(diǎn)擊保存,然后記賬。
七、結(jié)賬
月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬
八、UFO報表
1、進(jìn)入UFO報表→點(diǎn)擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產(chǎn)負(fù)債表)
2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”,在格式狀態(tài)下編輯公式,在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下,打開報表模板,在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁→是
注意:a.如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點(diǎn)“否”
b.若要追加表頁→點(diǎn)擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認(rèn)
c.如果報表的數(shù)據(jù)不對,可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致,但與實(shí)際數(shù)不對時,有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作,通??梢栽履┙Y(jié)賬后再做。
九、備份
1、在E盤新建文件夾,如“用友備份”,再建二級文件夾,如名“080601”
2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定
3、賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)
4、選擇備份文件夾→E\用友備份\080601→確認(rèn)
十、反記賬、反結(jié)賬
1、取消結(jié)帳:總帳->月末結(jié)帳->在要取消結(jié)帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6->輸入帳套主管口令(登陸用友通密碼)。
2、取消記帳
☆總帳->期末->對帳->同時按下兩個鍵ctrl+H->出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”->確定
用友T3使用手冊全文共3頁,當(dāng)前為第2頁。☆總賬-憑證->恢復(fù)記帳前狀態(tài)->選擇恢復(fù)方式(月初)->確定->輸入口令->恢復(fù)記帳完畢。
特別關(guān)注:損益類科目中,收入必須做在貸方,成本費(fèi)用必須做在借方,如果費(fèi)用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。
常見問答:
1、:我想用現(xiàn)金流量表,現(xiàn)金流的附表中如:固定資產(chǎn)和累計折舊等科目,將來怎樣才能在做憑證的時候選擇?
答;初始化時,在會計科目里,固定資產(chǎn)和累計折舊等科目,選擇核算現(xiàn)金流量科目,這樣才能在您制憑證時,對現(xiàn)金流量表附表里的科目及時選擇處理。
2、我怎么用多欄式帳?
答:進(jìn)入多欄式明細(xì)帳,點(diǎn)擊增加,選中您要設(shè)的科目,在會計科目里分設(shè)了明細(xì)科目后,選擇自動編排,比如:應(yīng)交稅金-增值稅里的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交,管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工資等,這時就會自動顯示了,然后確定,再確定。這時您要注意科目的方向,假使錯了,可以修改,多余的可以刪除。
3、為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來?
答:這時您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置,打開我的電腦,在控制面板里找區(qū)域設(shè)置,將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY--MM-dd。
知識點(diǎn)匯總:
一、總賬部分
1、總賬日常業(yè)務(wù)流程:
填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬(對于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證)――對賬
2、總賬憑證審核
切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核(菜單下有“成批審核”)
3、總賬憑證記賬
總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬(彈出期初余額表)――確認(rèn)――記賬
4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)
⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤科目(3131)――確定
⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存
5、反記賬:
總賬――期末――對賬--在本界面Ctrl+H,激活按鈕――總賬――憑證(恢復(fù)記賬憑證)
6、總賬――期末――對賬――是否對賬(雙擊左鍵“Y”)――對賬(“對賬日期”“對賬結(jié)果”),有助于數(shù)據(jù)的檢查
7、結(jié)賬(反總賬結(jié)賬在本界
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