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文檔簡介

文件控制程序制定人: 日期: 審核人: 日期: 批準(zhǔn)人: 日期: 會簽部門:部門名稱簽名部門名稱簽名□管理□研發(fā)□生產(chǎn)□質(zhì)檢□采購□儲運(yùn)□銷售□售后文件修訂記錄版本修訂條款 /內(nèi)容制作/修訂人頁次制作/0000A/0新發(fā) *在文件修改后,文件修訂記錄應(yīng)及時記載!1目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制,確保本企業(yè)使用的文件為有效版本,防止作廢文件的非預(yù)期使用。范圍適用于本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的控制。職責(zé)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管控,包括文件發(fā)放、回收、保管等;管理部負(fù)責(zé)組織編制和更改質(zhì)量手冊及程序文件;各部門負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)性文件的編制、審核和更改;研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、審核和更改;管理部負(fù)責(zé)行政文件的編制、審核、收發(fā)和更改。程序文件的分類a)質(zhì)量管理體系文件包括:質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)性文件(包括各類管理規(guī)范、檢驗規(guī)范、工藝文件、技術(shù)性文件等) ;b)技術(shù)性文件:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)文件、技術(shù)規(guī)格書、使用說明書等;c)行政文件:各類通知、通告、任命書等文件;d)外來文件:顧客、供方提供的與本公司產(chǎn)品有關(guān)的文件,以及與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。文件的編號、標(biāo)識本公司的文件編號規(guī)定為:a□□□□□□□□□ :LX—QM—2005I OOOOOO 質(zhì)量管理的英文縮寫 公司名稱代號b□□□□□□□□□ :LX—QP—××文件序號(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示,按順序編號)00000 ProcedureDoCUment)的英文縮寫c)各管理文件編號LX×—WJ—××文件序號(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示,按順序編號)文件的拼音縮寫部門代號公司名稱代號注:管理文件包括:規(guī)定、制度、崗位職責(zé)及崗位說明書、細(xì)則、清單等d)技術(shù)文件編號LX-×× -×× -××(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示,按順序編號)注:1、技術(shù)文件包括:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書、技術(shù)規(guī)范、檢驗規(guī)程、工藝規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、 ECOOOOO2、產(chǎn)品標(biāo)注和使用說明書按照藥監(jiān)局審批號編號3、產(chǎn)品類別代碼見下表產(chǎn)品型號8002000200000030000300005000560860類別代碼0102030405060708產(chǎn)品型號286078608000試紙條試劑盒OOODODOOOOO類別代碼091011121314154、技術(shù)文件類別代碼見下表技術(shù)文件類別技術(shù)規(guī)范檢驗規(guī)程工藝規(guī)程設(shè)備操作規(guī)程代碼TSIPPPEO技術(shù)文件類別設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書ECOOOO代碼EMPSOPECf)圖紙編號按有關(guān)規(guī)定由研發(fā)部編號;g□□□□□□□□□□□□□□□□□□;h)□□□□□□□□□□,□□□□,□□□□□□□□□□□部門代號:部門代號部門代號部門代號質(zhì)檢部1售后服務(wù)部2儀器生產(chǎn)部3研發(fā)部4市場部5管理部6銷售部7采購部8儲運(yùn)部9耗材生產(chǎn)部10財務(wù)部11技術(shù)支持部12各有關(guān)部門依據(jù)文件統(tǒng)一編號規(guī)定,對本部門的文件進(jìn)行編號。文件標(biāo)識包括文件編號、版本號和受控狀態(tài)。文件的編制、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文件由管理部組織相關(guān)人員編制,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。技術(shù)圖紙、技術(shù)開發(fā)文件等技術(shù)性文件由研發(fā)部編制,研發(fā)部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。崗位責(zé)任制由管理部組織編制,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門編制的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)性文件,本部門負(fù)責(zé)人審核,分管副總批準(zhǔn)。文件版本控制□□□□□□□□□□□□□□ A、B、C □□□□□□□□□□□ 0~9表示,每修改一次修訂碼相應(yīng)增加,修訂次數(shù)超過 9次或文件大幅修改時則版本升級,同時各頁修訂碼復(fù)位為 0。文件的發(fā)放與控制公司文件由管理部受控發(fā)行, 文件管理人員應(yīng)按文件的發(fā)放范圍發(fā)放文件并登記 《文件發(fā)放 /回收記錄表》 ,以確保對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場所都使用相應(yīng)有效的文件。4.5.2文件分為“受控”和“非受控”兩種文本,“受控”文件要加蓋“受控”印章,“非受控”文件不加蓋印章。所有“受控”文件發(fā)放時,每份文件都應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號,以便于追溯。4.5.3各部門負(fù)責(zé)編制本部門的《受控文件清單》,報管理部匯總出全公司的《受控文件清單》。當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時,不得借用他人文件復(fù)印,應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,按規(guī)定到文件管理員處領(lǐng)用文件。當(dāng)文件使用人的文件嚴(yán)重破損及其它原因,影響使用時,應(yīng)按以舊換新規(guī)定到文件管理員處辦理更換手續(xù),文件管理人員將破損影響使用的文件銷毀。文件的更改文件需要更改時,應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請單》,說明更改原因,對重要的更改(技術(shù)參數(shù)、技術(shù)圖紙等)還應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)原審批人進(jìn)行。 特殊情況下 (如人員調(diào)離、 部門變動等) ,文件更改由另一部門或人員審批時,該審批部門或人員應(yīng)獲得審批該文件所需的有關(guān)背景材料。文件更改批準(zhǔn)后,由文件管理人員將文件連同《文件更改申請單》一起重新下發(fā)并回收舊版本,防止作廢文件的非預(yù)期使用。文件的作廢作廢的“受控”文件由文件管理員按《文件收 /發(fā)記錄表》收回并登記。文件管理員填寫《文件銷毀清單》 ,經(jīng)管代批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需保存作廢文件時,申請人填寫《作廢文件留用申請單》 ,經(jīng)管代批準(zhǔn)后,由文件管理人員加蓋“留用作廢文件”印章方可留用。計劃類文件和時效性文件,有效期過后自動作廢,由使用部門自行銷毀。管理部至少保存一份作廢的受控文件,并確定其保存期限。這個期限應(yīng)確保至少在本公司所規(guī)定的產(chǎn)品壽命期內(nèi),可以得到此產(chǎn)品的制造和試驗的文件,但不要少于《記錄控制程序》所規(guī)定或按法規(guī)要求所規(guī)定的保存期限。外來文件的控制凡涉及到策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需的外來文件都列入文件管理控制范圍,由管理部文件管理員統(tǒng)一接收,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,按規(guī)定傳閱或按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放。管理部年初負(fù)責(zé)組織核查公司所執(zhí)行的有關(guān)國家與地方等法律法規(guī)性外來文件的有效性,對失效文件進(jìn)行更換。研發(fā)部年初負(fù)責(zé)組織核查部門所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、注冊產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否為有效版本,對過期外來文件及時更換。文件的歸檔管理管理部負(fù)責(zé)確定文件歸檔的范圍。歸檔文件包括:質(zhì)量管理體系性文件、技術(shù)文件、管理性文件等受控文件。每年第一季度各部門需歸檔的文件送交管理部歸檔。本公司人員臨時

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