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文檔簡介

委托審計合同一、合同背景本合同由甲方和乙方共同簽訂,甲方為一家企業(yè)單位,擬委托乙方為其進(jìn)行審計工作。本合同規(guī)定了雙方的權(quán)利和義務(wù),以及審計工作的具體內(nèi)容。二、委托事項(xiàng)甲方委托乙方為其進(jìn)行財務(wù)審計工作,具體包括以下方面:對甲方的賬戶余額、資產(chǎn)負(fù)債表等財務(wù)狀況進(jìn)行審核、核對,發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行通報;檢查甲方的現(xiàn)金及銀行賬戶、業(yè)務(wù)發(fā)生的憑證、發(fā)票、票據(jù)、賬簿、財務(wù)報表和其他重要票證,確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;審查甲方的財務(wù)管理制度、會計制度、內(nèi)部控制制度等制度措施,提出改進(jìn)意見及建議;對甲方的稅務(wù)結(jié)算、稅金繳納及報送的準(zhǔn)確性進(jìn)行審查。三、審計報告乙方應(yīng)在委托期內(nèi),向甲方提交審計報告。審計報告應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映甲方的財務(wù)狀況。審計報告內(nèi)容包括:對甲方公司的現(xiàn)金、銀行存款和其他資產(chǎn)負(fù)債的賬面余額進(jìn)行審計,同時對甲方的財務(wù)狀況進(jìn)行分析、評價;對甲方會計制度、財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制等制度進(jìn)行審查,并提出改進(jìn)意見;就審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時向甲方進(jìn)行報告;在審計工作完成后向甲方逐一講解審計報告。四、保密條款對于甲方提供的各種賬戶賬簿、數(shù)據(jù)、票據(jù)、發(fā)票等文件,乙方應(yīng)嚴(yán)密保密,不得泄露;對甲方企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營管理等信息,乙方應(yīng)嚴(yán)格保密,并不對外公開。五、合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為三個月。六、合同解除合同在期限屆滿前,如需解除,必須經(jīng)過雙方協(xié)商一致,并書面簽署解除協(xié)議;乙方在工作過程中發(fā)現(xiàn)甲方存在嚴(yán)重問題,影響審計工作正常開展,且甲方遲遲不予改正,乙方有權(quán)終止合同。七、爭議解決合同雙方在履行本合同時,如有爭議應(yīng)本著友好協(xié)商的原則進(jìn)行解決,如協(xié)商不成,可向有關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行申請仲裁。八、合同生效本合同需雙方簽字蓋章后生效,正本一式兩份,甲乙雙方各持一份。以上是委托審計合同的具體內(nèi)容,甲方和乙方根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行審計工作,在完成工作后,乙方向甲方呈現(xiàn)真實(shí)準(zhǔn)確的審計報告。在保護(hù)

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