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文檔簡介

地質勘察單位會計管理制度一、制度目的本制度的目的是規(guī)范地質勘察單位內部會計管理,增強內部控制,確保財務信息的準確性、真實性、完整性和及時性,保障企業(yè)資產的安全和合法性。二、會計管理機構地質勘察單位的會計管理機構為財務部門,其職責包括:編制和組織實施會計核算制度和內部控制制度;負責會計賬務的核算、處理和披露;編制和報送各項財務報表;對單位資產和負債情況進行管理和監(jiān)督;指導各部門做好財務管理工作。三、會計核算制度地質勘察單位的會計核算制度應根據(jù)國家法律法規(guī)、《企業(yè)會計準則》等規(guī)定制定。會計核算制度應由財務部門提出、領導審核、提交執(zhí)行。其中,會計核算制度包括:會計政策:包括會計核算方法、會計基礎設施、人員分配等;費用核算制度:包括費用的核算、分攤等;會計檔案制度:包括票據(jù)管理、憑證管理、賬務檔案管理等;報表制度:包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等;內部控制制度:包括會計處理程序、內部審計控制、財務人員工作紀律等。會計核算制度的變更應由經(jīng)理批準,并在實施前通過會計、稅務、審計等不同部門的審批后執(zhí)行。四、會計處理程序會計處理程序是指流程規(guī)范化、標準化的一系列會計處理步驟。為保障會計處理工作的正常、高效進行,制定以下會計處理程序:發(fā)生業(yè)務:凡是涉及財務的業(yè)務,如采購、支付工資、存取現(xiàn)金等,均需編制憑證;編制憑證:財務會計人員按照《企業(yè)會計準則》等規(guī)定,編制相應的憑證;審核憑證:審核憑證的人員應核實憑證的真實性、合法性、準確性等,對有誤或不合規(guī)的內容加以糾正;錄入會計系統(tǒng):將審核通過的憑證錄入會計系統(tǒng),并進行流水賬的填寫和會計文件的整理;檢查會計賬務:每月底需要進行一次會計賬務檢查,以核實會計賬務的準確性、合法性。五、內部控制制度為規(guī)范財務管理、保護企業(yè)的利益,財務部門應建立合理、完善的內部控制制度。其中,內部控制制度的內容應包括:會計處理程序的規(guī)范化;保險和保證金的管理;資產、負債和所有權的審查;職工行為的規(guī)范化;財務紀律的強化。內部控制制度的執(zhí)行應加強監(jiān)督和考核,確保制度的有效性和執(zhí)行情況的合規(guī)性。六、會計檔案管理會計檔案管理是指對單位的會計檔案進行定期整理、保存、歸檔和審計的管理工作。會計檔案管理應嚴格按照相關規(guī)定進行,主要包括以下內容:發(fā)票管理:包括開票、驗收、存儲和保管等;憑證管理:財務人員應將編制好的憑證在規(guī)定時間內歸檔,并定期對憑證進行審核;賬簿管理:對賬簿進行清查、整理和歸檔,并將簿務報告和各類報表上交;會計文件管理:會計人員應定期整理會計文件,將無用的文件予以銷毀。七、財務報表財務報表是地質勘察單位向外部(包括政府、投資人等)報告財務信息的重要載體,應嚴格按照相關規(guī)定編制。會計人員應根據(jù)編制好的財務報表,定期進行核對和復核,并及時將調整后的財務報表上報公司領導及財務審計部門。八、主要職責財務部門:制定并實施會計管理制度,保障公司財務信息的準確性、真實性、完整性和及時性;其他部門:遵守公司各項財務制度,保障公司財務信息的真實性,及時報送財務信息,配合公司內部審計和外部審計工作,保證公司財務信息的準確性。九、制度執(zhí)行本制度的執(zhí)行由財務部門主要負責,其他部門須遵守并配合執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)本制度存在不合理或不完善的地方,應及時提出和完善改進。必要時,財務部門應提出修訂意見,并經(jīng)經(jīng)理批準后,報相關部門審批執(zhí)行。以上

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