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文檔簡介

集團(tuán)公司資金管理制度1.前言本制度制定的目的是為了加強(qiáng)集團(tuán)公司資金管理,保障資金安全,規(guī)范財務(wù)管理行為,提高財務(wù)管理水平,保證財務(wù)穩(wěn)健運營。所有集團(tuán)公司及其下屬單位必須遵守本制度。2.資金管理機(jī)構(gòu)為保障集團(tuán)公司的資金安全,本公司設(shè)立了財務(wù)部門。財務(wù)部門是本公司的資金管理機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)資金的募集、使用、監(jiān)管、收支、報表編制等工作。3.資金募集與使用3.1資金募集資金募集必須符合國家法律法規(guī),不得違反相關(guān)行業(yè)規(guī)定,不得從事非法經(jīng)營活動。資金募集需要進(jìn)行嚴(yán)格審批,必須通過審批才能進(jìn)行募集。3.2資金使用集團(tuán)公司的資金使用必須按照國家法律法規(guī)、財務(wù)部門審批文件以及相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行,以保證資金用途的合法性和合理性。并且,資金使用必須嚴(yán)格按照預(yù)算計劃,在預(yù)算范圍內(nèi)使用。4.資金監(jiān)管集團(tuán)公司的資金監(jiān)管主要包括資金收支記錄、資金安全保障、現(xiàn)金管理等方面。4.1資金收支記錄本公司資金收支記錄必須真實、準(zhǔn)確、完整。資金收支記錄需要進(jìn)行備案和審核,審核過程中需要核對票據(jù)、憑證和資金使用情況等。4.2資金安全保障集團(tuán)公司需要采取一系列措施來保障資金安全。包括但不限于:清算與結(jié)算;款項收支時的驗證與確認(rèn);支付前的資金檢查;定期賬單打印和對賬等。4.3現(xiàn)金管理集團(tuán)公司嚴(yán)格禁止私自挪用、亂用、騙取、盜竊或浪費現(xiàn)金。對于現(xiàn)金資金,必須進(jìn)行精細(xì)化管理,包括開立專用現(xiàn)金賬戶、設(shè)置現(xiàn)金使用制度、控制現(xiàn)金數(shù)量等,以及確保所有交易記錄真實準(zhǔn)確。5.資金收支報表集團(tuán)公司必須根據(jù)國家法律和公司制度要求,編制并提交會計報表,財務(wù)報表,保值增值收益匯總表等。5.1會計報表集團(tuán)公司的會計報表需按照國家及公司規(guī)定的內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)編制。會計報表應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地記錄企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)狀況,以及企業(yè)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量情況。5.2財務(wù)報表集團(tuán)公司的財務(wù)報表需按照國家及公司規(guī)定的內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)編制。財務(wù)報表應(yīng)反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等情況,并進(jìn)行詳細(xì)的說明。5.3保值增值收益匯總表集團(tuán)公司需要編制保值增值收益匯總表,明確企業(yè)資產(chǎn)的價值變化,增強(qiáng)風(fēng)險意識,提高資產(chǎn)實際獲得的收益。6.責(zé)任與處罰集團(tuán)公司將建立起統(tǒng)一的責(zé)任與處罰機(jī)制,對于違反本制度的行為實施懲罰,將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對于構(gòu)成犯罪行為的,將依法追究刑事責(zé)任。7.制度變更和解釋本制度的解釋和變更權(quán)歸集團(tuán)公司所有。

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