合同內(nèi)部控制審計管理辦法全_第1頁
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合同內(nèi)部控制審計管理辦法第一條定義及適用范圍本辦法所稱合同內(nèi)部控制審計是審查評價合同基礎(chǔ)管理、合同管理流程、合同條款及履行、重要合同管理等一系列合同管理業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制的健全性、適當性和有效性。第二條審計目標(一)公司合同有合格的合同管理人員進行系統(tǒng)管理。(二)公司合同簽訂有適當、有效的控制程序,合同的變更和解除有適當、有效的控制程序。(三)專業(yè)人員的合同評審意見恰當,并得到有效處理。(四)合同條款合法完整,無重要疏漏和缺陷。(五)合同得到有效執(zhí)行并落實證據(jù)保全。第三條審計重點(一)合同基礎(chǔ)管理1.公司是否設(shè)立專職或兼職的合同管理員,是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)或取得相應(yīng)的任職資格。(詢問、查詢)2.公司合同評審員的變更是否經(jīng)過適當?shù)膶徟绦?。(詢問、檢查)。(詢問、查詢)3.否及時登記合同臺賬,定期前將合同臺賬及合同正式文本、合同評審表報送法務(wù)或者其它有關(guān)職能管理部門備案。4.合同臺賬是否完整,合同檔案資料是否完整。5.符合制度規(guī)定條件的交易是否簽訂合同,限額以上業(yè)務(wù)確需無法簽訂合同,是否按規(guī)定程序?qū)徍?、審批?.合同專用章(公章)是否指定專人進行有效的管理。(二)合同管理流程1.經(jīng)辦人員在訂立合同前,是否對合同對方的主體資格、資信情況、履約能力及合同標的物產(chǎn)權(quán)狀況進行調(diào)查,對方是否提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、特定行業(yè)(建筑、監(jiān)理、裝飾、消防、廣告等)資質(zhì)證書、授權(quán)委托書等資料。對特殊客戶,如收集以上資料確有困難的,是否按規(guī)定程序批準。2.對于基建、設(shè)備、采購合同,經(jīng)辦人員是否先提供核價部門的價格審核單,合同評審人員再予以評審。3.合同是否合同評審員評審,評審意見是否恰當。(詢問、查詢)4.未按評審意見修訂,經(jīng)辦部門負責(zé)人是否說明理由,合同按評審意見修改與否,是否由公司負責(zé)人確定。5.合同審批是否按規(guī)定權(quán)限執(zhí)行。6.合同是否憑《合同評審表》蓋章,用印人員是否審查合同文本以及有關(guān)管理流程、手續(xù)的完備性。7業(yè)務(wù)是否是先簽訂合同后辦理。(三)合同條款與履行1.合同主要條款是否清晰、沒有遺漏。2.合同雙方權(quán)利、義務(wù)是否明確,沒有歧義。3.合同生效日、有限期是否明確,沒有歧義。4.解決爭議方式是否有利于公司(一般約定由公司所在地的法院管轄或仲裁委員會仲裁,在約定仲裁委員會時必須寫明具體的仲裁委員會名稱,如紹興仲裁委員會)。5.合同是否存在法律風(fēng)險或?qū)Ψ讲荚O(shè)的陷阱。6.合同履行證據(jù)是否完備。(四)重要合同管理1.投資合同是否按法律法規(guī)、公司制度規(guī)定和流程簽訂、履行。2.勞動合同是否按按法律法規(guī)、公司制度規(guī)定和流程簽訂、履行。3.對有爭議、未執(zhí)行、訴訟合同相關(guān)的記錄是否完備,按規(guī)定報法律或者有關(guān)職能管理部門備案。第四條審計程序與方法(一)詢問合同管理員及其變更情況,審查其資格證書或培訓(xùn)記錄、合同管理員變更表單;查詢合同專用章或者公章的授權(quán)保管文件。(二)審查合同臺賬及合同,抽查部分合同,審查對方的主體資質(zhì)等證件資料、核價單、合同及合同評審表等資料,審查合同有效期、主要標的、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約處理等主要條款。(三)抽查合同,審查其訂單、發(fā)貨單-提

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