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正安縣中醫(yī)院2017年部門(mén)預(yù)算和2016年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明一、2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明(一)2017年部門(mén)預(yù)算增減及情況說(shuō)明2017年收入預(yù)算總額為6555665元,較上年增加747473.8元,增長(zhǎng)11.4%,增長(zhǎng)原因主要是在2016年政府人事招考引進(jìn)人員及調(diào)整邊補(bǔ)貼。2017年支出預(yù)算總額為6555665元,較上年增加747473.8元,增長(zhǎng)11.4%,增長(zhǎng)原因主要是為人員的增加,需要支出的工資增加。(二)2017年部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(日常公用經(jīng)費(fèi))安排情況說(shuō)明注:事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(三)名詞解釋1、財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。2、一般公共服務(wù)(類(lèi))檔案館(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,包括檔案資料征集,檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理,檔案信息資源開(kāi)發(fā)、提供、利用,檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù),檔案陳列展覽等方面的支出。3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。6、為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)和事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(四)其他情況說(shuō)明二、2016年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明1.2016年度收入決算總額為20916532.41元,比上年增加8280589.92元,同比增長(zhǎng)65.53%,其原因是我院新開(kāi)設(shè)兩個(gè)科室,病人在我院就診數(shù)量增加,醫(yī)務(wù)工作人員素質(zhì)提高,業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。(1)財(cái)政撥款收入6697017.19元,占32.02%;(2)其他收入0元;(3)事業(yè)收入14219515.22元,占67.98%。2.2016年度支出決算總額為24842353.83元,比上年增加12207810.34元,同比增長(zhǎng)96.62%,其原因是我院新設(shè)科室招人員及政府招考引進(jìn)人員,增加了人員經(jīng)費(fèi),購(gòu)買(mǎi)CT及彩超等設(shè)備。其中:(1)基本支出248

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