和縣圖書館2023年單位預(yù)算_第1頁
和縣圖書館2023年單位預(yù)算_第2頁
和縣圖書館2023年單位預(yù)算_第3頁
和縣圖書館2023年單位預(yù)算_第4頁
和縣圖書館2023年單位預(yù)算_第5頁
已閱讀5頁,還剩22頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

和縣圖書館2023年單位預(yù)算2023年1月目錄第一部分和縣圖書館概況1.主要職責(zé)2.和縣圖書館預(yù)算構(gòu)成3.2023年度主要工作任務(wù)第二部分2023年和縣圖書館預(yù)算表1.和縣圖書館2023年收支總表2.和縣圖書館2023年收入總表3.和縣圖書館2023年支出總表4.和縣圖書館2023年財政撥款收支總表5.和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算支出表6.和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算基本支出表7.和縣圖書館2023年政府性基金預(yù)算支出表8.和縣圖書館2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表9.和縣圖書館2023年項目支出表10.和縣圖書館2023年政府采購支出表11.和縣圖書館2023年政府購買服務(wù)支出表第三部分2023年和縣圖書館預(yù)算情況說明1.關(guān)于2023年收支總表的說明2.關(guān)于2023年收入總表的說明3.關(guān)于2023年支出總表的說明4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明9.關(guān)于2023年項目支出表的說明10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明12.其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋第一部分和縣圖書館概況一、主要職責(zé)(一)和縣圖書館是縣文旅體局二級機構(gòu)??h圖書館成立于1978年,現(xiàn)址在縣市民文化中心內(nèi)。編制8人,實有在編在崗人員7人?,F(xiàn)評為縣級一級館?,F(xiàn)有:館長室、辦公室、報刊閱覽區(qū)、成人閱覽區(qū)、數(shù)字閱覽體驗區(qū)、兒童親子閱覽區(qū)、視障閱覽區(qū)、社會活動區(qū)、休閑區(qū)等。(二)我館實施免費開放。縣域總分館網(wǎng)絡(luò)體系全覆蓋,縣圖書館為區(qū)域性總館、鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心為圖書分館、農(nóng)家書屋為村級流通點,全部使用統(tǒng)一圖書管理軟件,圖書借閱在縣總館與分館之間、分館與流通點之間實現(xiàn)了圖書“通借通還、互聯(lián)互通”和資源與信息共享,真正實現(xiàn)文獻(xiàn)借閱“一卡通”。全縣鎮(zhèn)和村(居)委會都建有農(nóng)家書屋(圖書室),每個鎮(zhèn)都建有電子閱覽室,每個村委會都建有共享工程基層信息點。通過建設(shè)總分館服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系、RFID24小時自助借還系統(tǒng)、企業(yè)分館、24小時公益書吧和24小時城市書房,實現(xiàn)了全縣公共圖書館服務(wù)一體化,達(dá)到一館辦證、多館借還、通借通還的服務(wù)效果,完善了縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和文化惠民工程,提高了全民閱讀的文化氛圍和市民享受的文化福利,圖書館也越來越為市民提供更快捷便利的服務(wù)。根據(jù)公共圖書館的服務(wù)宗旨和業(yè)務(wù)范圍,在做好各項服務(wù)工作的同時,開展對全縣有條件的機關(guān)、團體、學(xué)校、鎮(zhèn)文化站、社區(qū)圖書室的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和社會宣傳工作。做好館外延伸服務(wù)活動,為讀者提供全方位的服務(wù),發(fā)揮圖書館的職能作用,提高了公共文化資源利用率。二、和縣圖書館預(yù)算構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看,和縣圖書館2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。三、2023年度主要工作任務(wù)(一)全力以赴迎接第七次縣級以上公共圖書館評估定級專家組驗收工作。對檔案材料、評估系統(tǒng)數(shù)據(jù)認(rèn)真核查,從服務(wù)效能、業(yè)務(wù)建設(shè)、保障條件等方面進一步梳理評估材料,做好材料匯編工作,全力以赴迎接專家組的實地考核和驗收工作。(二)做好“書香和州”全民閱讀系列活動。2023年,圖書館將繼續(xù)利用各種媒體進行多方位的宣傳推廣工作,開展親子、公益講座、紀(jì)念傳統(tǒng)節(jié)日、朗誦等特色主題活動,進一步擴大圖書館影響面,持續(xù)做好各項業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,讓更多的群眾加入到全民閱讀的隊伍中共建“書香和州”品牌。(三)做好新館開館及準(zhǔn)備工作。新館2023年年初完成內(nèi)部裝修工作,交付后縣圖書館將在縣文旅體局的領(lǐng)導(dǎo)下,制定搬遷方案,按照開館標(biāo)準(zhǔn),對系統(tǒng)、設(shè)備進行聯(lián)調(diào)聯(lián)試,確保順利開館,免費對外開放。(四)積極參加省級文化圖書系統(tǒng)各項評選和評優(yōu)活動。加強與上級圖書館聯(lián)系溝通,通過公共圖書館聯(lián)盟平臺,安徽省文化云平臺,省、市圖書館微信、網(wǎng)絡(luò)門戶等平臺大力宣傳我縣圖書館事業(yè)。(五)做好圖書系列隊伍建設(shè)。一是做好新入館員工和老員工圖書系列培訓(xùn)和傳幫帶工作,力爭每年所有館員均能參加培訓(xùn)一次;二是完善圖書館及書房第三方物業(yè)管理,延長圖書館及書房對外開放時間,使管理更加規(guī)范。(六)繼續(xù)持續(xù)開展融入長三角各項活動。(七)做好2022年縣級圖書館免費開放服務(wù)績效評價相關(guān)準(zhǔn)備工作。第二部分2023年和縣圖書館預(yù)算表單位公開表1和縣圖書館2023年收支總表單位:萬元收入支出收入項目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入149.06一、一般公共服務(wù)支出其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入二、外交支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入三、國防支出其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入四、公共安全支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入五、教育支出其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入六、科學(xué)技術(shù)支出四、財政專戶管理資金收入七、文化旅游體育與傳媒支出96.99五、單位資金收入八、社會保障和就業(yè)支出33.89其中:事業(yè)收入九、衛(wèi)生健康支出5.00事業(yè)單位經(jīng)營收入十、節(jié)能環(huán)保支出上級補助收入十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出附屬單位上繳收入十二、農(nóng)林水支出其他收入十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出13.18二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、預(yù)備費二十三、其他支出二十四、轉(zhuǎn)移性支出二十五、債務(wù)還本支出二十六、債務(wù)利息支出二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入小計149.06本年支出小計149.06上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年政府性基金預(yù)算一般公共預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算政府性基金預(yù)算財政專戶管理資金國有資本經(jīng)營預(yù)算單位資金財政專戶管理資金單位資金收入總計149.06支出總計149.06單位公開表2和縣圖書館2023年收入總表單位:萬元部門(單位)名稱合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金小計事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入合計149.06149.06149.06和縣文化旅游體育局149.06149.06149.06和縣圖書館149.06149.06149.06單位公開表3和縣圖書館2023年支出總表單位:萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出合計149.06123.2625.80207文化旅游體育與傳媒支出96.9971.1925.8020701文化和旅游96.9971.1925.802070104圖書館96.9971.1925.80208社會保障和就業(yè)支出33.8933.8920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出33.7733.772080502事業(yè)單位離退休18.9918.992080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.859.852080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.934.9320899其他社會保障和就業(yè)支出0.130.132089999其他社會保障和就業(yè)支出0.130.13210衛(wèi)生健康支出5.005.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療5.005.002101102事業(yè)單位醫(yī)療4.304.302101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.700.70221住房保障支出13.1813.1822102住房改革支出13.1813.182210201住房公積金11.6411.642210202提租補貼1.541.54單位公開表4和縣圖書館2023年財政撥款收支總表單位:萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、本年收入149.06一、本年支出149.06(一)一般公共預(yù)算撥款149.06(一)一般公共服務(wù)支出(二)政府性基金預(yù)算撥款(二)外交支出(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款(三)國防支出(四)公共安全支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(五)教育支出(一)一般公共預(yù)算撥款(六)科學(xué)技術(shù)支出(二)政府性基金預(yù)算撥款(七)文化旅游體育與傳媒支出96.99(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款(八)社會保障和就業(yè)支出33.89(九)衛(wèi)生健康支出5.00(十)節(jié)能環(huán)保支出(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(十二)農(nóng)林水支出(十三)交通運輸支出(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(十六)金融支出(十七)援助其他地區(qū)支出(十八)自然資源海洋氣象等支出(十九)住房保障支出13.18(二十)糧油物資儲備支出(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(二十二)預(yù)備費(二十三)其他支出(二十四)轉(zhuǎn)移性支出(二十五)債務(wù)還本支出(二十六)債務(wù)利息支出(二十七)債務(wù)發(fā)行費用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計149.06支出總計149.06單位公開表5和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算支出表單位:萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計149.06123.26117.735.5325.80207文化旅游體育與傳媒支出96.9971.1966.254.9325.8020701文化和旅游96.9971.1966.254.9325.802070104圖書館96.9971.1966.254.9325.80208社會保障和就業(yè)支出33.8933.8933.290.6020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出33.7733.7733.170.602080502事業(yè)單位離退休18.9918.9918.390.602080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.859.859.852080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.934.934.9320899其他社會保障和就業(yè)支出0.130.130.132089999其他社會保障和就業(yè)支出0.130.130.13210衛(wèi)生健康支出5.005.005.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療5.005.005.002101102事業(yè)單位醫(yī)療4.304.304.302101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.700.700.70221住房保障支出13.1813.1813.1822102住房改革支出13.1813.1813.182210201住房公積金11.6411.6411.642210202提租補貼1.541.541.54單位公開表6和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算基本支出表單位:萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計123.26117.735.53301工資福利支出115.67115.6730101基本工資22.3322.3330102津貼補貼43.6243.6230103獎金1.861.8630106伙食補助費2.772.7730107績效工資13.5413.5430108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.859.8530109職業(yè)年金繳費4.934.9330110職工基本醫(yī)療保險繳費4.304.3030112其他社會保障繳費0.130.1330113住房公積金11.6411.6430114醫(yī)療費0.700.70302商品和服務(wù)支出5.535.5330201辦公費1.091.0930216培訓(xùn)費0.580.5830217公務(wù)接待費0.290.2930228工會經(jīng)費1.051.0530229福利費0.810.8130239其他交通費用1.721.72303對個人和家庭的補助2.072.0730302退休費1.521.5230307醫(yī)療費補助0.500.5030399其他對個人和家庭的補助0.050.05單位公開表7和縣圖書館2023年政府性基金預(yù)算支出表單位:萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計基本支出項目支出注:和縣圖書館沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。單位公開表8和縣圖書館2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表單位:萬元功能分類科目國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出注:和縣圖書館沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。單位公開表9和縣圖書館2023年項目支出表單位:萬元類型項目代碼項目名稱項目單位合計本年財政撥款財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算合計25.8025.80特定目標(biāo)類340523232450800500001免費開放和縣圖書館5.005.00特定目標(biāo)類34052323245080050000224小時城市書房運轉(zhuǎn)和縣圖書館11.0011.00特定目標(biāo)類340523232450800500003基本公共服務(wù)和縣圖書館4.804.80特定目標(biāo)類340523232450800500004圖書購置和縣圖書館5.005.00單位公開表10和縣圖書館2023年政府采購支出表單位:萬元項目名稱政府采購品目合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金合計注:和縣圖書館沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)。單位公開表11和縣圖書館2023年政府購買服務(wù)支出表單位:萬元項目名稱一級目錄名稱二級目錄名稱三級目錄名稱政府購買服務(wù)內(nèi)容購買數(shù)量購買金額合計注:和縣圖書館沒有安排政府購買服務(wù)支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2023年和縣圖書館預(yù)算情況說明一、關(guān)于2023年收支總表的說明按照綜合預(yù)算的原則,和縣圖書館所有收入和支出均納入和縣圖書館預(yù)算管理。和縣圖書館2023年收支總預(yù)算149.06萬元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。二、關(guān)于2023年收入總表的說明和縣圖書館2023年收入預(yù)算149.06萬元,全部是本年收入。本年收入149.06萬元,全部是一般公共預(yù)算撥款收入,占100%,比2022年預(yù)算增加43.84萬元,增長41.67%,增長原因主要是工作人員數(shù)量增加,新招錄1人。三、關(guān)于2023年支出總表的說明和縣圖書館2023年支出預(yù)算149.06萬元,比2022年預(yù)算增加43.84萬元,增長41.67%,增長原因主要是工作人員數(shù)量增加,新招錄1人。其中,基本支出123.26萬元,占82.69%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項目支出25.8萬元,占17.31%,主要用于免費開放、24小時城市書房運轉(zhuǎn)、圖書購置、基本公共服務(wù)等。四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明和縣圖書館2023年財政撥款收支預(yù)算149.06萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款。支出按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出96.99萬元,占65.07%;社會保障和就業(yè)支出33.89萬元,占22.74%;衛(wèi)生健康支出5萬元,占3.35%;住房保障支出13.18萬元,占8.84%。五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算支出149.06萬元,比2022年預(yù)算增加43.84萬元,增長41.67%,增長原因主要是工作人員數(shù)量增加,新招錄1人。(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。文化旅游體育與傳媒支出96.99萬元,占65.07%;社會保障和就業(yè)支出33.89萬元,占22.74%;衛(wèi)生健康支出5萬元,占3.35%;住房保障支出13.18萬元,占8.84%。(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)2023年預(yù)算96.99萬元,比2022年預(yù)算增加16.96萬元,增長21.19%,增長原因主要是人員變動。2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預(yù)算18.99萬元,比2022年預(yù)算增加14.57萬元,增長329%,增長原因主要是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動。3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預(yù)算9.85萬元,比2022年預(yù)算增加4.89萬元,增長98.6%,增長原因主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動。4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預(yù)算4.93萬元,比2022年預(yù)算增加4.93萬元,增長0%,增長原因主要是職業(yè)年金納入此項管理。5.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2023年預(yù)算0.13萬元,比2022年預(yù)算增加0.02萬元,增加18.18%,增加原因主要是人員變動。6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2023年預(yù)算4.3萬元,比2022年預(yù)算增加0.58萬元,增長15.59%,增長原因主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動。7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)2023年預(yù)算0.7萬元,比2022年預(yù)算增加0.1萬元,增長16.67%,增長原因主要是人員增加。8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預(yù)算13.18萬元,比2022年預(yù)算增加3.15萬元,增長31.41%,增長原因主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)變動。9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2023年預(yù)算1.54萬元,比2022年預(yù)算增加0.2萬元,增加14.93%,增長原因主要是人員變動。六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明和縣圖書館2023年一般公共預(yù)算基本支出123.26萬元,其中,人員經(jīng)費117.73萬元,公用經(jīng)費5.53萬元。(一)人員經(jīng)費117.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。(二)公用經(jīng)費5.53萬元,主要包括:辦公費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明和縣圖書館2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明和縣圖書館2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于2023年項目支出表的說明和縣圖書館2023年預(yù)算共安排項目支出25.8萬元,比2022年預(yù)算減少15萬元,下降36.76%,下降原因主要是本年度預(yù)算資金僅包括縣級配套資金,不包括上級補助資金。全部是本年財政撥款安排十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明和縣圖書館2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明和縣圖書館2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。十二、其他重要事項情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費。和縣圖書館為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑,2023年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。(二)項目及績效目標(biāo)情況。1.“基本公共服務(wù)”項目。(1)項目概述。公共圖書館是公益性文化事業(yè)單位,基本公共服務(wù)陣地是開展公共文化服務(wù)的重要場所,是保障人民群眾基本文化權(quán)益的重要陣地,是推動社會主義文化大繁榮的具體實踐,是加強社會主義核心價值體系建設(shè)和公民思想道德建設(shè)的有效手段,是進一步提高政府為全社會提供公共文化服務(wù)水平的重要舉措,是實現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權(quán)益的積極行動。開展公共文化活動,加強公共文化陣地建設(shè),完善公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò),對于提高廣大人民群眾思想道德和科學(xué)文化素質(zhì),保障廣大人民群眾基本公共文化權(quán)益,促進社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。立項依據(jù)。安徽省圖書館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)于印發(fā)《和縣文化強縣建設(shè)行動計劃(2017—2020)》的通知(和發(fā)【2017】41號)。實施主體。和縣圖書館。起止時間。2023年1月至12月。項目內(nèi)容。公共文化日常運轉(zhuǎn);加強圖書館陣地建設(shè),推進一級公共圖書館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo);完善公共圖書館數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系建設(shè);增強與周圍縣圖書館聯(lián)合交流,為新館規(guī)劃建設(shè)做參考;創(chuàng)新公共文化服務(wù)機制,積極響應(yīng)全民閱讀號召,開展各類公共文化進基層活動。 年度預(yù)算安排。2023年預(yù)算安排一般公共預(yù)算4.8萬元??冃繕?biāo)。資金使用健全、合規(guī);資產(chǎn)管理制度健全、安全;項目績效符合客觀實際、指標(biāo)明確。公共數(shù)字文化服務(wù)參與率≧80%;進基層活動≧20次;驗收合格率100%;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度;項目成本≤4.8萬元。明顯減少居民文獻(xiàn)資料獲取等文化領(lǐng)域消費成本;明顯提升群眾參與文化活動積極性;明顯提升對培育和弘揚社會主義核心價值觀的影響程度;明顯提升對持續(xù)提升文化影響力的可持續(xù)影響程度;明顯提升對豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響;社會公眾滿意度達(dá)90%項目支出績效目標(biāo)表(2023年度)項目名稱基本公共服務(wù)實施單位和縣圖書館項目屬性固定項目項目資金

(萬元)中期資金總額:2.5年度資金總額:4.8其中:財政撥款2.5其中:財政撥款4.8其他資金其他資金總

標(biāo)中期目標(biāo)(2022年—20××+n年)年度目標(biāo)目標(biāo)1:資金使用健全、合規(guī);資產(chǎn)管理制度健全、安全;項目績效符合客觀實際、指標(biāo)明確目標(biāo)2:公共數(shù)字文化服務(wù)參與率≧80%;進基層活動≧10次;驗收合格率100%;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度;項目成本≤2.5萬元。目標(biāo)3:明顯減少居民文獻(xiàn)資料獲取等文化領(lǐng)域消費成本;明顯提升群眾參與文化活動積極性;明顯提升對培育和弘揚社會主義核心價值觀的影響程度;明顯提升對持續(xù)提升文化影響力的可持續(xù)影響程度;明顯提升對豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響;社會公眾滿意度達(dá)90%。 目標(biāo)1:資金使用健全、合規(guī);資產(chǎn)管理制度健全、安全;項目績效符合客觀實際、指標(biāo)明確目標(biāo)2:公共數(shù)字文化服務(wù)參與率≧80%;進基層活動≧20次;驗收合格率100%;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度;項目成本≤4.8萬元。目標(biāo)3:明顯減少居民文獻(xiàn)資料獲取等文化領(lǐng)域消費成本;明顯提升群眾參與文化活動積極性;明顯提升對培育和弘揚社會主義核心價值觀的影響程度;明顯提升對持續(xù)提升文化影響力的可持續(xù)影響程度;明顯提升對豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響;社會公眾滿意度達(dá)90%???/p>

標(biāo)一級

指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值績效標(biāo)準(zhǔn)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值績效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)

標(biāo)數(shù)量指標(biāo)公共文化進基層活動數(shù)量≧10次10次數(shù)量指標(biāo)公共文化進基層活動數(shù)量≧20次20次公共數(shù)字文化服務(wù)參與率≧80%80%公共數(shù)字文化服務(wù)參與率≧80%80%質(zhì)量指標(biāo)驗收合格率100%100%質(zhì)量指標(biāo)驗收合格率100%100%經(jīng)費支出合規(guī)性嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度經(jīng)費支出合規(guī)性嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度時效指標(biāo)經(jīng)費支出時效性經(jīng)費支出計劃時間經(jīng)費支出計劃時間時效指標(biāo)經(jīng)費支出時效性經(jīng)費支出計劃時間經(jīng)費支出計劃時間成本指標(biāo)項目成本≤2.5萬元成本指標(biāo)項目成本≤4.8萬元效

標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)對減少居民文獻(xiàn)資料獲取等文化領(lǐng)域消費成本的影響程度影響程度(較高、明顯、一般)明顯經(jīng)濟效益指標(biāo)對減少居民文獻(xiàn)資料獲取等文化領(lǐng)域消費成本的影響程度影響程度(較高、明顯、一般)明顯社會效益指標(biāo)對滿足群眾多

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論