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文檔簡介
風險和機遇評估分析表,,,,,,,,,,,
序號,風險和機遇來源,內(nèi)外部,風險和機遇內(nèi)容,風險分析,,,,管理措施,責任部門,"實施時間
(開始~完成)","評價措施
有效性"
,管控過程,,,"嚴重
程度","發(fā)生
概率",風險分值,"風險
級別",,,,
1,M1組織環(huán)境及風險分析,內(nèi)部,組織環(huán)境識別不齊全。,5,1,5,低風險,定期進行監(jiān)視和評審。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
2,,內(nèi)部,相關方要求識別不完整。,5,1,5,低風險,定期進行監(jiān)視和評審。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
3,,內(nèi)部,風險識別不齊全。,4,2,8,一般風險,充分識別所有運營管理過程,各部門再確認。,各部門負責人,2017.1.19~2017.6.6,有效
4,,內(nèi)部,風險沒有制訂相應的措施。,4,2,8,一般風險,針對每項風險,按公司的管控流程制訂對應措施。并對措施有效性進行確認。,各部門負責人,2017.1.19~2017.6.6,有效
5,,內(nèi)部,措施沒有得到有效的實施。,4,2,8,一般風險,按期對措施進行檢查,驗證。,各部門負責人,2017.1.19~2017.6.6,有效
6,,內(nèi)部,領導對管理體系不重視,沒有履行足夠的承諾。,5,1,5,低風險,在管理體系中重點體現(xiàn)總經(jīng)理的作用,確??偨?jīng)理能夠履行承諾。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
7,,內(nèi)部,未能配置足夠的資源。,5,1,5,低風險,1.每月運營月會提出資源需求。2.總經(jīng)理提供資源或解決方案。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
8,,內(nèi)部,策劃管理體系時,遺漏了標準條款的要求。,5,1,5,低風險,1.策劃管理體系時,邀請熟悉標準內(nèi)容的人員參與。2、形成策劃文件,并對內(nèi)容反復確認。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
9,,內(nèi)部,策劃的控制措施不能滿足管理體系的各項要求。,5,1,5,低風險,1.識別產(chǎn)品要滿足的所有要求,包括客戶提出的、隱含的、以及法律法規(guī)或行業(yè)特定的要求。2.所有控制措施需不斷的討論、改進,最終確定,以確??刂拼胧┑挠行?。3.策劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程發(fā)放展開。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
10,,內(nèi)部,交流的對象不明確。,4,2,8,一般風險,建立有效的信息交流機制,確保交流順暢。,各部門負責人,2017.1.19~2017.6.6,有效
11,,內(nèi)部,交流的方法不當。,4,3,12,一般風險,配置適宜的信息交流設施,例如:網(wǎng)絡、電話、信箱、微信群等。,各部門負責人,2017.1.19~2017.6.6,有效
12,,內(nèi)部,交流未能保證結果有效。,4,2,8,一般風險,必要的信息在交流過程中做好記錄并跟進交流結果。,各部門負責人,2017.1.19~2017.6.6,有效
13,M2經(jīng)營計劃,內(nèi)部,公司愿景、價值觀、發(fā)展方針、目標等企業(yè)文化宣傳不到位。,5,1,5,低風險,加強事業(yè)部及各部門間的溝通管理,充分利用會議、墻報、內(nèi)刊、網(wǎng)絡、微信等方式加強宣傳。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
14,,內(nèi)部,基礎設施、儀器設備、辦公環(huán)境及運輸條件等資源不充分。,5,1,5,低風險,1.落實相關管理制度。2.周會、月會提出資源管控狀況。3.管理層重視資源的提供及快速解決。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
15,,內(nèi)部,重要崗位人員缺失、流失及能力不足。,5,3,15,高風險,加強團隊建設,積極落實各級崗位培訓,適當增加部門活動經(jīng)費,提升公司凝聚力。做好績效評估,結果導向,鼓勵先進,淘汰不足。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
16,,內(nèi)部,公司業(yè)績下滑導致經(jīng)營困難。,5,2,10,一般風險,市場導向,強化與客戶的接觸溝通,提升業(yè)務員公關能力,多元化發(fā)展。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
17,,外部,經(jīng)濟環(huán)境造成影響,如國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境、地區(qū)及行業(yè)、競爭對手帶來影響。,5,2,10,一般風險,經(jīng)濟環(huán)境及競爭對手對公司影響較大,加強內(nèi)部管控、充分掌握競爭對手信息。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
18,,外部,外部政治環(huán)境及法律法規(guī)的影響。,5,2,10,一般風險,公司地理環(huán)境較為便利,政府扶持力度較大。嚴格遵守法規(guī)、設立法務部。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
19,,外部,技術創(chuàng)新帶來的影響。,5,2,10,一般風險,客戶要求越來越高,技術創(chuàng)新對公司業(yè)務影響較大。努力尋求行業(yè)頂尖人才,儲備技術。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
20,,外部,地理位置、自然資源、社會環(huán)境狀況帶來的影響。,5,2,10,一般風險,處地位置交通方便,社會穩(wěn)定。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
21,,內(nèi)部,與競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤,5,1,5,低風險,對競爭對手的調(diào)查分析應嚴謹細致。,趙亞君,2017.1.19~2017.6.30,有效
22,,內(nèi)部,對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤。,5,2,10,一般風險,對產(chǎn)品的發(fā)展趨勢進行反復論證。,市場部,2017.1.19~2017.5.31,有效
23,M3管理評審,內(nèi)部,輸入項目不全,5,2,10,一般風險,1.總經(jīng)理確保每一項輸入均得到評審。2.管理評審計劃內(nèi)容需充分。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
24,,內(nèi)部,輸出項目未能有效落實,5,2,10,一般風險,1.明確責任人、完成日期。2.評審上年度輸出執(zhí)行情況。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
,M4顧客滿意度,內(nèi)部,顧客滿意度低,導致顧客丟失。,4,2,8,一般風險,半年調(diào)查一次客戶滿意度,確保及時獲悉客戶滿意狀態(tài),從而穩(wěn)定客戶。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.12.32,有效
25,M5內(nèi)部審核,內(nèi)部,審核人員業(yè)務技能不熟悉,導致審核浮于表面。,4,2,8,一般風險,1.對內(nèi)審員實施培訓,經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書。2.安排內(nèi)審員時必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.4.31,有效
26,,內(nèi)部,審核項目不全,不能及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,5,2,10,一般風險,安排各部門負責人對審核項目進行審議、修正。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.4.31,有效
27,,內(nèi)部,審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善,導致問題長期存在。,5,2,10,一般風險,1.專人跟進并驗證內(nèi)審開出的不符合項目,直至不符合項目關閉。2.導入積分制管理,避免不及時改善現(xiàn)象。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.8.17,有效
28,M4糾正預防與改進,內(nèi)部,不合格識別不充分。,4,2,8,一般風險,明確不合格的范圍。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
29,,內(nèi)部,改善意識不到位。,4,3,12,一般風險,意識培訓。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
30,,內(nèi)部,人員不具備改善的能力。,4,3,12,一般風險,明確改善的流程和方法,并實施培訓。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
31,C1顧客要求評審,內(nèi)部,顧客要求識別不充分,4,3,12,一般風險,明確改善的流程和方法,并實施培訓。,市場部,2017.1.19~2017.6.6,有效
32,C2設計開發(fā),內(nèi)部,工藝文件制作不及時,5,1,5,低風險,1.工藝文件按項目計劃要求日期制作完成。2.部門內(nèi)加強培訓,工藝文件標準化管理。,技術部,2017.1.19~2017.8.17,有效
33,,內(nèi)部,工藝文件內(nèi)容與實際不符,5,1,5,低風險,工藝文件嚴格按照實際工藝流程制作,并在制作完成后由工藝、生產(chǎn)、品質(zhì)三個部門進行審核。,技術部,2017.1.19~2017.8.17,有效
34,,內(nèi)部,工藝參數(shù)不能滿足生產(chǎn)與品質(zhì)要求,5,1,5,低風險,在制樣階段對制程參數(shù)進行驗證,確定最優(yōu)參數(shù),技術部,2017.1.19~2017.8.17,有效
35,,內(nèi)部,客供料管控不力,5,1,5,低風險,1.物料標簽內(nèi)注明客供料。2.客供料與其它物料檢驗方式一致。3.客供料有問題時及時報送客戶。,市場部,2017.1.19~2017.6.6,有效
36,,內(nèi)部,客戶提供的儀器設備未得到有效管理,5,1,5,低風險,1.建立客供儀器設備清單。2.客供儀器設備出現(xiàn)故障時及時維護并反饋客戶。,市場部,2017.1.19~2017.6.6,有效
37,,內(nèi)部,客戶圖紙資料流失、外泄。,5,1,5,低風險,1.宣導客戶圖紙資料嚴格管理的重要性。2.接觸人員簽訂保密協(xié)議。,市場部,2017.1.19~2017.6.6,有效
38,,內(nèi)部,客戶或外部供方的信息(如知識產(chǎn)權、個人資料)泄露。,5,1,5,低風險,1.客戶或外部供方的信息建立清單。2.相關人員簽訂保密協(xié)議。3.公司內(nèi)宣導。,市場部,2017.1.19~2017.6.6,有效
39,,內(nèi)部,關鍵工位人員變更(生產(chǎn))時未提出,5,1,5,低風險,1.制造部建立關鍵工位人員清單。2.按工程變更控制程序要求管控關鍵工位人員變更。,技術部,2017.1.19~2017.6.6,有效
40,,內(nèi)部,模具變更(改模)未提出變更申請單,5,1,5,低風險,改模時,按工程變更控制程序要求提出,技術部,2017.1.19~2017.6.6,有效
41,,內(nèi)部,設計、產(chǎn)品包裝材料、包裝方式/產(chǎn)品標識變更未提出,5,1,5,低風險,1.嚴格按APQP控制程序、工程變更控制程序要求管控變更。2.加強宣導,專人跟進設計變更相關事項的處理。,技術部,2017.1.15~2017.6.6,有效
42,,內(nèi)部,原材料及其供應商的變更未提出申請,5,1,5,低風險,1.建立合格供應商清單。2.原材料及其供應商有變更時按工程變更控制程序要求提出申請。,技術部,2017.1.15~2017.6.6,有效
43,,內(nèi)部,供應商提出的變更未提出申請,5,1,5,低風險,1.供應商提出的變更按工程變更控制程序要求提出申請。2.根據(jù)變更的情況必要時提報客戶批準。,技術部,2017.1.15~2017.6.6,有效
44,,內(nèi)部,生產(chǎn)設備變更(換型號)未提出申請,5,2,10,一般風險,生產(chǎn)設備變更(換型號)按工程變更控制程序要求提出申請。,技術部,2017.1.15~2017.6.6,有效
45,,內(nèi)部,生產(chǎn)流程、內(nèi)部工藝變更未提出,5,2,10,一般風險,生產(chǎn)流程、內(nèi)部工藝變更按工程變更控制程序要求提出申請。,技術部,2017.1.15~2017.6.6,有效
48,,外部,相關變更未通知客戶并得到同意,5,1,5,低風險,按工程變更控制程序規(guī)定,由QE負責送客戶批準。,技術部,2017.1.19~2017.6.6,有效
49,C2設計開發(fā),內(nèi)部,對項目進度&成本管理失誤,導致項目丟失或公司成本浪費,5,2,10,一般風險,定期開展項目會議,隨時協(xié)調(diào)項目資源,確保進度最佳,成本最優(yōu),技術部,2017.1.19~2017.7.31,有效
50,,內(nèi)部,未提前識別自動機的防呆措施,5,2,10,一般風險,設計前期將自動機防呆措施納入項目組質(zhì)量風險評估項目。,技術部,2017.1.19~2017.12.30,有效
51,,內(nèi)部,項目質(zhì)量檢驗規(guī)范制作不符要求,5,1,5,低風險,1.與顧客充分溝通。2.識別相關法律法規(guī)及行業(yè)質(zhì)量要求。,技術部,2017.1.19~2017.12.30,有效
52,,內(nèi)部,未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同,會造成公司應收減少,或是付款周期拉長,或是報關錯誤,4,2,8,一般風險,1.確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。2.拿到客戶合同訂單后,需核對下單抬頭(是否為現(xiàn)有客戶,外銷訂單還需要審核客戶注冊地址是否符合美金交易要求,國外客戶或保稅區(qū)注冊或境外法人),接單方(是否是深圳信維),料號及單價(是否跟報價單符合),付款條件及交易模式(是否跟合同符合)。,市場部,2017.1.19~2017.12.30,有效
53,,內(nèi)部,產(chǎn)品報價失誤導致項目丟失,5,2,10,一般風險,"1.報價時了解競爭對手信息,做到知己知彼;2.報價時嚴格把關料工費的成本,確保成本最優(yōu)化;",技術部,2017.1.15~2017.6.6,有效
54,,內(nèi)部,設計開發(fā)失誤致項目丟失,5,2,10,一般風險,1.詳細了解客戶對于設計開發(fā)的需求;2.加強設計評審,避免設計失誤;,技術部,2017.1.15~2017.6.6,有效
55,,內(nèi)部,產(chǎn)品工藝評估失誤導致項目失敗,5,2,10,一般風險,1.加強工藝設計評審;2.加強工程師工藝設計培訓;,技術部,2017.1.15~2017.6.6,有效
56,,內(nèi)部,設計驗證、確認過程中確定的問題未采取必要的措施,5,2,10,一般風險,1.按設計開發(fā)控制程序管控設計驗證、確認過程。2.記錄設計驗證、確認過程中的問題,同時提出管理措施、責任人及完成日期。3.每天早會確認所有項目完成狀況。,技術部,2017.1.15~2017.6.6,有效
58,,內(nèi)部,設計變更提出不及時,5,2,10,一般風險,1.嚴格按設計開發(fā)控制程序、工程變更控制程序要求管控設計變更。2.加強宣導,專人跟進設計變更相關事項的處理。,技術部,2017.1.15~2017.6.6,有效
59,C3產(chǎn)品生產(chǎn),外部,客戶下單不足,緊急插單,需求變更或取消,2,3,6,一般風險,"1,了解客戶需求趨勢,策略性提前備貨
2,快速響應客戶需求變更或取消信息,及時調(diào)整生產(chǎn)排程",生產(chǎn)部,2017.1.15~2017.6.6,有效
60,,外部,材料未按計劃交付;來料品異;只有一供的物料,交貨被動,2,3,6,一般風險,"1,加強了解物料屬性及交期,準確制定物料交貨計劃,有必要時分析風險并提前備料
2,加強與品質(zhì)部門的溝通,及時處理品異物料
3,尋源加快開發(fā)合格的二供,三供。",生產(chǎn)部,2017.1.15~2017.6.6,有效
61,,內(nèi)部,機臺稼動率低,達不到要求,2,2,4,低風險,生產(chǎn)部門應及時分析未達成原因,并提出有效的改善措施,生產(chǎn)部,2017.1.15~2017.6.6,有效
62,,內(nèi)部,工作環(huán)境不符合生產(chǎn)要求,導致產(chǎn)品遭受污染。,3,3,9,一般風險,每年至少安排對工作環(huán)境檢測一次,以驗證工作區(qū)域是否合格。,生產(chǎn)部,2017.1.19~2017.8.17,有效
63,,內(nèi)部,沒有對工作環(huán)境進行日常的維護。,3,3,9,一般風險,加強6S管理。,生產(chǎn)部,2017.1.19~2017.8.17,有效
64,,內(nèi)部,工廠布局的規(guī)劃不合理,4,3,12,一般風險,規(guī)劃施工方案確認后召開說明會,整合各部門好的建議。,生產(chǎn)部,2017.1.19~2017.8.17,有效
65,,內(nèi)部,布局不及時,4,2,8,一般風險,列出時間計劃表,組織相應單位(廠務、綜合部、IT)進行施工;,技術部,2017.1.19~2017.8.17,有效
66,,內(nèi)部,工藝流程未進行驗證并固化,2,2,4,低風險,1.工藝驗證OK并組織相關部門進行承認;2.對臨時增加的工藝進行成本、性能評估,確認后再進行導入。,技術部,2017.1.19~2017.8.17,有效
67,C4產(chǎn)品交付,內(nèi)部,"1、不能按時按量交付。
2、交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求。",4,2,8,一般風險,"1、制定有效的生產(chǎn)計劃,以結果為導向,全力完成生產(chǎn)。
2、所有機臺定期檢查。
3、做好物料控制,防止待料。
4、嚴格按照客戶的質(zhì)量要求生產(chǎn)。",市場部,2017.1.19~2017.6.6,有效
70,,內(nèi)部,庫存環(huán)境未滿足要求,5,2,10,一般風險,1.按料號要求分類存貯2.規(guī)范儲存環(huán)境標準,設立恒溫恒濕倉3.防火、防盜,遵守消防安全管理規(guī)要求。,物流部,2017.1.19~2017.6.6,有效
71,,內(nèi)部,先進先出管理不到位,5,2,10,一般風險,1.加強制度建設與培訓。2.月別色區(qū)分管理。3.物料擺放及進出管理。,物流部,2017.1.19~2017.6.6,有效
72,,內(nèi)部,賬、物、卡不一致,5,2,10,一般風險,1.每月進行盤點。2.日常巡查、核對。3.人員培訓。,物流部,2017.1.19~2017.6.6,有效
72,C5服務及顧客反饋,內(nèi)部,未按顧客服務要求執(zhí)行,6,2,12,一般風險,"1、制定服務管理流程,對人員進行培訓。
2、由綜合部定期對服務質(zhì)量進行檢查。",市場部,2017.1.19~2017.6.6,有效
72,,內(nèi)部,顧客滿意度低,導致顧客丟失。,4,2,8,一般風險,半年調(diào)查一次客戶滿意度,確保及時獲悉客戶滿意狀態(tài),從而穩(wěn)定客戶。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.12.32,有效
74,S1文件記錄,內(nèi)部,文件規(guī)定內(nèi)容與實際運作不符,沒有起到指導作用。,4,2,8,一般風險,主控部門召集相關人員會議討論規(guī)定內(nèi)容,與現(xiàn)狀不一致時予以修訂。,各部門負責人,2017.1.19~2017.6.6,有效
75,,內(nèi)部,圖紙資料發(fā)放不及時,導致使用部門延誤工作。,5,1,5,低風險,1.做到及時管控。2.落實代理人,緊急時有代理人處理。,綜合部,2017.1.19~2017.6.6,有效
76,,內(nèi)部,需要遵守的外來文件識別不全,導致出現(xiàn)不符合要求的情況。,4,2,8,一般風險,建立外來文件清單,將需要使用的外來文件予以規(guī)范管理。,綜合部,2017.1.19~2017.6.6,有效
77,,內(nèi)部,失效文件投入使用,引發(fā)不良后果。,4,2,8,一般風險,失效文件及時回收銷毀,如需存檔保留必須加蓋“作廢文件”印章,進行區(qū)分。,綜合部,2017.1.19~2017.6.6,有效
78,,內(nèi)/外,文件變更管理混亂,4,3,12,一般風險,按《文件控制程序》要求管控文件變更。,綜合部,2017.1.19~2017.6.6,有效
79,,內(nèi)部,沒有做信息記錄或者記錄不完整、不清晰、保存/保管不當,4,2,8,一般風險,對文件信息予以記錄,并妥善保管(如防止泄密、不當使用、不完整等)確保記錄信息適用,綜合部,2017.1.19~2017.6.6,有效
80,S2人力資源,內(nèi)部,人員不足、能力不足、溝通不暢。,5,1,5,一般風險,1.采取適當措施,包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作,或者招聘具備能力的人員等。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
81,,內(nèi)部,組織知識不足造成對產(chǎn)品及過程的設計與管理跟不上。,5,1,5,一般風險,1.可利用的知識進行前期準備。2.充分識別所有過程應具備的知識。,管理層,2017.1.19~2017.6.6,有效
82,,,電腦故障引起的數(shù)據(jù)、資料、信息丟失。,5,2,10,一般風險,1.對公司所有電腦的重要信息進行備份,做好數(shù)據(jù)管控。2.組織相關人員對電腦進行檢查,對異常電腦及時進行維護或更換。3.組織信息安全宣傳,要求辦公人員將重要信息存儲在非系統(tǒng)盤。,綜合部,2017.1.19~2017.6.6,有效
83,S3設備工裝,內(nèi)部,1.與新項目評估前期不充分.,2,3,4,一般風險,1前期項目評估時還是用過去的老思路評估,未考慮到新的變化。需要完善自動機設計規(guī)范,適應新形勢新要求。,技術部,2017.4.12~2017.5.31,有效
84,,內(nèi)部,2.項目設計時項目評審未形成機制.,3,2,6,一般風險,2.項目設計完成后,項目評審沒有形成機制,需要建立評審小組,綜合評審,技術部,2017.4.14~2017.4.30,有效
85,,內(nèi)部,3.設備外發(fā)資源不足,能配合的廠商很少,4,3,6,一般風險,需要采購協(xié)助開發(fā)技術及配合度度較高的廠商,技術部,2017.1.19~2017.6.30,有效
86,,內(nèi)部,4.設備維護技術員安全意識淡薄,5,1,4,一般風險,技術員每個小組建立安全擔當,稽查組內(nèi)不安全行為及時指正反饋,同時3月進行安全考核一次,杜絕工傷的發(fā)生。,技術部,2017.1.19~2017.6.6,有效
87,,內(nèi)部,5.技術員改善意識不足,沒有貫徹返修為輔,維護為主的理念,3,4,3,一般風險,每月內(nèi)部開次改善發(fā)表會議,提高維護團隊改善意識,技術部,2017.1.19~2017.6.6,有效
88,,內(nèi)部,設備的新建、移設、變更或拆除作業(yè),導致發(fā)生了工傷、事故。,3,2,6,一般風險,廢除危險的作業(yè)或進行變更等,從設計或計劃的階段消除或減少員工工作中的危險,完善操作手冊,加強個人保護用具的使用。,技術部,2017.1.19~2017.6.30,有效
89,,內(nèi)部,設備經(jīng)常損壞,影響生產(chǎn)進度。,3,2,6,一般風險,建立完整的設備故障應急預案,以確保生產(chǎn)過程的持續(xù)流暢。,技術部,,有效
90,,內(nèi)部,由于模具設計不合理,或有缺陷,沒有考慮到作業(yè)人員在使用時的安全,在操作時手就要直接或經(jīng)常性地伸進模具才能完成作業(yè),增加了受傷的可能,4,2,8,一般風險,需要在模具設計時,優(yōu)先考慮到使用者的安全,避免作業(yè)員受到傷害。,技術部,2017.1.19~2017.8.31,有效
91,,內(nèi)部,參數(shù)設置不合理,會導致產(chǎn)品變形,尺寸發(fā)生變異;。,5,1,5,低風險,"根據(jù)產(chǎn)品結構,綜合模具實際狀況,在不影響產(chǎn)品品質(zhì)的情況下逐漸提升SPM,達到產(chǎn)值最大化,人工費用最低。",技術部,2017.1.19~2017.6.6,有效
92,S4采購管理,外部,供應商產(chǎn)品不合格,無法滿足生產(chǎn)要求,5,2,10,一般風險,新導入的供應商進行審廠,新產(chǎn)品需有樣品承認書,加強對供應商的培訓、輔導、培養(yǎng),市場部,2017.1.15~2017.6.6,有效
93,,外部,供應商報價成本太高,造成采購價格不合理,4,2,8,一般風險,"通過成本分析,同等產(chǎn)品供應商3家比價,選用最低價格,成本分析,拓寬供應商資源",市場部,2017.1.15~2017.6.6,有效
94,,外部,供應商產(chǎn)品交期太長,不能及時交貨,5,2,10,一般風險,提前給出預測,評估供應商產(chǎn)能,及時導入2供廠商,市場部,2017.1.15~2017.6.6,有效
95,,外部,價格成本高,5,2,10,一般風險,1.開發(fā)建立備用供應商。2.價格成本核算,與供方共贏。,市場部,2017.1.15~2017.6.6,有效
96,S5標識和可追溯性,內(nèi)部,產(chǎn)品標識錯誤,5,2,10,一般風險,1.加強制度建設與培訓。2.制定標識要求規(guī)定。,制造部,2017.1.15~2017.6.6,有效
97,S6產(chǎn)品防護,內(nèi)部,產(chǎn)品防護不到位,6,2,12,一般風險,"制定產(chǎn)品包裝作業(yè)指導書進行管理
出貨檢查時對包裝要求進行檢查",質(zhì)量部,2017.1.15~2017.6.6,
99,S7產(chǎn)品監(jiān)視測量,內(nèi)部,使用舊版圖紙檢驗;,4,1,4,低風險,每周整理盤點圖紙,推動相關單位及時更新圖紙,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
100,,內(nèi)部,相關圖紙與檢驗標準不一致;,5,3,15,高風險,每周整理盤點圖紙,跟進QE/PD統(tǒng)一標準;,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
101,,內(nèi)部,標準更改,文件未及時更改;,5,3,15,高風險,推動QE標準文件及時性,堅持沒有標準不做入庫;,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
102,,外部,廠商未配合出貨報告及備品、樣品承認書;,4,3,12,一般風險,SQE/采購推動供應商改善,出貨報告準確性和樣品承及時性,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
103,,內(nèi)部,異常處理的及時性;,4,2,8,一般風險,定義30分鐘內(nèi)部現(xiàn)場確認處理。,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
104,,內(nèi)部,檢驗狀態(tài)標示不清晰;,4,1,4,低風險,增加檢驗物料標示卡,培訓檢驗員;,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
105,,內(nèi)部,已檢物料倉庫未及時入庫;,2,3,6,一般風險,推動倉庫改善入庫流程及時性;,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
106,,內(nèi)部,不良漏檢;,5,1,5,低風險,培訓檢出率測試,培訓員工標準熟悉度,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
107,,內(nèi)部,關鍵崗位人員流失;,5,1,5,低風險,制定激勵制度標準及公開、公平、公正執(zhí)行;,質(zhì)量部,2017.1.19~2017.6.6,有效
108,,內(nèi)部,文件檢驗標準定義不明確;,4,1,4,低風險,充分識別相關文件和標準,推動QE定義文件標準統(tǒng)一;,質(zhì)量部,20
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