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文檔簡介

第采購管理制度匯編(3篇)

采購管理制度匯編(精選3篇)

采購管理制度匯編篇1

一、采購原則

1.本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

2.采購過程實行“三比”(即比質(zhì)比價比服務)的采購原則。3.采購實行“三審一檢”(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。

二、采購的計劃管理

4.學校各部門所需的物資用品,單價高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,抄送學校。學校根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關,核實匯總后,再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃,經(jīng)部門分管領導審核,校長審批,各系部派人和后勤一起負責采購,對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。

5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資,單筆在__萬元以上,報財政局審批,屬于集中采購的由財政局組織招標采購,必須遵守以下程序:

1)各系部提出設備采購清單,由系部領導負責組織專業(yè)人員對所采購設備清單進行專業(yè)評估及論證。

2)系部領導把論證清單的結果報校委會。3)由校長組織校委會進行集體決策。

4)校委會將最終結果交由后勤部進行公開招標。5)后勤部按學校交辦的任務組織招標采購。

6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-__萬元的,由學校議標小組組織議標采購。

7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的,由設備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價,本著科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務的基礎上實行采購。

三、采購過程管理

8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質(zhì)、比價采購。對單項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資,具備招標條件的,一律實行招標采購。

9.物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較,充分論證。確定所購物品。

.物資采購,在和供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加,進行采購。.采購人員將物資采購回來,憑發(fā)票簽字后,報銷。.后勤部定期向?qū)W校校務會匯報實施情況,并提出有關意見或建議。

采購管理制度匯編篇2

一、總則

為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度,采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應,保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

二、目的作用

1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)

2.作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)

三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監(jiān):

1、負責采購中心的全面性管理,采購體系建設,制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執(zhí)行;

2、負責擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施

3、領導采購中心團隊,合理分配各部門各層級的業(yè)務。

4、負責采購成本控制,制定和實施采購降價目標和計劃;

5、負責各店采購需求的滿足,保障采購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應的及時性;

6、負責供應商開發(fā)、評估,供應商稽核,供應商管理,主導做好供應商招標工作;

7、負責監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作;

8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準,要求各品牌驗收標準的一致性

9、負責物料設備的產(chǎn)品標準的制定

10、監(jiān)督管理每年的供應商評估工作

11、負責監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

12、定期參加國內(nèi)食材物料設備會展,開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應商

(二)采購經(jīng)理

1、負責食品及非食品的供應商尋找,資質(zhì)評估,價格談判,品項確定,供應商實地考察等,簽署批量采購合同

2、根據(jù)需求計劃,制定采購計劃并實施;

3、負責進行市場調(diào)查,掌握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù),并匯報至上級以便及時調(diào)整采購品項

4、負責處理各店的質(zhì)量投訴;

5、負責供應商的評估;

6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作

7、支持新開門店之采購工作,開發(fā)當?shù)匦碌墓?/p>

8、負責新品項的提報,安排出品試樣后的執(zhí)行

9、負責統(tǒng)冠物流的工作對接,保證庫存供應

10、公司、上級分配的其他工作

(三)采購員

1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè),嚴格遵守、保證采購工作的正常運作;

2、按時進行市場價格調(diào)查、供應商比價等工作

3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息,提報采購中心總監(jiān);

4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪,對供應商進行評估、篩選;

5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫,使之成為潛在的、備選的供應商及商品

6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作(農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等),完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作

7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

(四)物流駕駛員

1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施;

2、負責統(tǒng)籌安排配送線路,合理安排人員,保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的及時性。具體工作:

1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送(農(nóng)都,勾莊)6:00-7:002)東新冷庫進出貨,配送

川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

3)上午配送:13家門店配送(9:30-11:30)4)蕭山機場廣貨配送

5)下午提貨(各車站機場物流中心)進總倉,進統(tǒng)冠,進東新冷庫,統(tǒng)冠進庫(自購產(chǎn)品)

6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購(安排兩人采購配送各門店)7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

②工程部材料,企劃部資料及財務部資料配送

9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送(晚、凌晨)

(五)倉庫保管員

1、總倉驗收,保證貨物質(zhì)量,杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品

2、每日按時發(fā)貨,開具送貨單,保證數(shù)量準確性

3、每月總倉盤點,統(tǒng)冠物流倉庫盤點,保證貨物數(shù)量賬目相符

(六)采購文員助理

1、每日接收各門店的報單申請并匯總

2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商

3、負責公司G9系統(tǒng)的'商品錄入、更新及維護

4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新(杭州門店及Uncle5)

5、負責接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單,并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。

6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨,在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入

7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。

四、物品、原料管理制度:

(一)、物品、原料采購

1、物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

3、各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定采購,財務部以及業(yè)務部門的財會人員應一律拒絕支付,并上報總經(jīng)理處理。

(二)物品原料損耗處理

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理;

五、食品采購管理制度:對價、比價

六、能源采購管理制度:能源采購;能源提運

七、供應商管理制度

采購管理制度匯編篇3

為切實加強本院醫(yī)用耗材集中采購工作的管理,更好的規(guī)范醫(yī)用耗材的購置和使用,根據(jù)上級相關規(guī)定和相關法律、法規(guī),結合本院的實際情況,特修改、制訂本制度。

一、本院醫(yī)用耗材購置、使用等管理實行院長領導下的集體負責制,院醫(yī)用耗材管理委員會負責重大事項的咨詢和論證,醫(yī)務處、護理部、器械科和物資供應科負責具體管理與實施,臨床科室不得自行購入和使用。

二、本辦法所稱醫(yī)用耗材是指用于醫(yī)療的各種消耗材料,包括普通消耗材料和特殊消耗材料。如:各種注射器、輸液器、縫合器、吻合器、醫(yī)用膠片、醫(yī)用紗布等。

三、醫(yī)用耗材集中采購供應應堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理,遵循公開、公平、公正和誠實信用原則,醫(yī)用耗材集中采購以公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購、

集中限價采購,以及國家認定的其他采購方式進行。

四、要求采購對象(企業(yè)或供應商),應具有以下內(nèi)容:

1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證,可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品;

2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證;

3、營業(yè)執(zhí)照的復印件;

4、醫(yī)療器械注冊證(含附件)和其他證明文件的復印件;

5、產(chǎn)品檢驗報告;

6、產(chǎn)品合格證;

7、銷售人員的單位授權或委托書。

五、與供應商簽訂合同的條款及相關內(nèi)容:

1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關質(zhì)量要求;

2、產(chǎn)品出廠時每件包裝中應符產(chǎn)品合格證;

3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復印件;

4、產(chǎn)品應由生產(chǎn)日期或批(編)號;

5、限期使用產(chǎn)品,應標明有限期;

6、醫(yī)療耗材包裝應符合儲運部門及有關部門要求;

7、證件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。

六、對采購的'醫(yī)療耗材采取采購登記制度,詳細的記錄產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、產(chǎn)品批號、消毒滅菌日期、失效期、出廠日期、衛(wèi)生許可證號、每次訂貨與到貨的時間。發(fā)放到科室的必須有雙方經(jīng)辦人簽字,使用后按規(guī)定處理并做備查記錄。

七、設置醫(yī)療耗材用品庫房,建立庫房管理制度和出入庫

登記制度,經(jīng)常與庫管和有關科室保持聯(lián)系,不斷改進工作,保障供給。

八、醫(yī)療耗材用品應存放于陰涼干燥,通風良好的物架上,距地面25cm;距天花板50cm;距墻壁5cm;按失效期的先后順序碼放,禁止與其它物品混放,不得將標識不清,包裝破損,失效,辱變的產(chǎn)品發(fā)放到臨床使用。

九、臨床使用醫(yī)療耗材用品前,應認真

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